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文档简介
财务规章制度为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合公司具体情况,制定本制度:共十二条一、 报销流程二、 报销单据的填写三、 差旅费用的报销四、 交通费的报销五、 招待费的报销六、 车辆费用的报销七、 员工借款审批的要求八、 材料的支出九、 分包的支付十、管理人员工资与假期十一、工人工资与假期十二、票据不予报销的情况一、 报销流程1.1报销人填写“费用报销单”,在报销人处签字;1.2会计审核;1.3财务主管复核;1.3经理签字;1.4boss签字(不在时后期补签);1.5出纳付款。二、 报销单据填写2.1写清楚报销的事项。此事项必须是跟工作相关且必须支出的项目。
2.2正确核算报销单的金额,小写大写一致。2.3报销人签字。报销人先签字,再报销。2.4票据粘贴要求。票据须用胶水粘贴。三、差旅费用3.1短途以火车、动车、汽车为标准。3.2长途火车运行的区域首选火车出行,工作满一年的或者年龄在50岁以上的可以报销硬卧标准。3.3有特价机票且与其它交通方式价格差不多的的情况可以考虑机票,需要报批。3.4项目部有食堂在项目部就餐,不能在项目部就餐餐补30元/天。3.5项目部有住宿在项目部住宿,不能在项目部住宿标准为150元以内,需写明几个人,几间房,单价。3.6工作满三个月的可以报销来公司路费。3.7工作满一年的可以报销春节回家及来公司路费,短途汽车标准,长途火车硬卧标准4.1市区内交通以公交车、地铁交通工具。4.2特殊情况(情况紧急、多人拼车)需要打的,需由经理同意。五、招待费标准5.1招待费需写清楚招待谁,几个人,时间、地点。5.2经理有单笔招待费1000元权限。5.2所有超出总经理审批权限的、交未经请示擅自做主的权限范围之外的花费公司不予承认。六、牟辆费用报销6.1车辆加油、保养、维修。6.2车辆加油标准为800元以内每月,超过需写情况说明。6.3车辆违规罚款。如因车辆使用人自身原因违反交通法规,则由本人承担所有处罚金,并要求本人在查出违规起7个工作日内到相关部门办理消除违章记录等事项。公司不予承担,每月工资发放前,确定罚款补清,
否则,在工资中扣除。七、员工借款的审批要求7.1因业务需求要预支借款,需正确填写借款单,并在借款单上详细列明预支原因,同时经领导审批后方可到财务借款。7.2借款单需在领款后十个工作日内进行销账(出差借款需在出差返回后三个工作日内进行销账),报销流程如上所述,销账的全部票据通过审核签字后员工方可注销借款单。7.3借支工资可以预支半个月,发工资时财务扣扣除。八、 材料的支出8.1日常材料填写费用报销单,需要附有审批签字的申购单,写清楚所属合同才给予报销;8.2银行转账的材料付款,需要有材料采购明细审批签字后才予付款;8.3单据必须要有销售单位的盖章,才予报销8.4单据上需要有销售单位的联系电话,才予报销8.5能拿发票的尽量拿发票九、 分包的支出9.1分包必须要通过boss同意的款才予付款;9.2付款申请必须要有两人签字的情况说明;9.3对方应出具收据或者发票;9.4未经boss同意的,仅内部签字的单据不予付款。一十、管理员工工资与假期10.1每月25日-30日发放上月工资;10.2请假需写请假条,审核签字,财务处留存;10.3凡连续工作1年以上的,均可享受带薪年休假。职工累计工作已满1年不满10年的,年休假7天;已满10年不满20年的,占休假15天;十一、工人工资与假期11.1工人工资按日结算,计算按照考勤表11.2每月财务统计计算好当月工人工资,记入成本核算11.3平时工人借支工资,离职或者年底结账11.4发放工资时财务做好工人借支据不计予在工销里的情况销借支单。12.1无申购审批单的
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