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文档简介

大安审计服务流程CATALOGUE目录审计准备阶段审计实施阶段审计报告阶段后续跟进阶段01审计准备阶段确定审计的目标和范围,明确审计的目的和期望结果,为后续审计工作提供指导。明确审计目的收集被审计单位的基本信息、业务情况、组织架构等,以便更好地理解其运营和风险状况。了解被审计单位确定审计目标根据审计目标、范围和被审计单位的情况,制定详细的审计时间表,确保审计工作按计划进行。根据审计目标和计划,合理分配审计人员、时间和资源,确保审计工作的效率和效果。制定审计计划分配审计资源制定时间表组建审计团队选择合适的审计人员根据审计目标和计划,选择具备相关经验和专业知识的审计人员组成团队。明确团队分工根据审计人员的专长和经验,合理分工,明确各自在团队中的职责和工作重点。02审计实施阶段审计人员亲自前往被审计单位,了解其经营状况、业务流程和内部控制等情况。审计人员实地考察证据收集现场记录审计人员通过访谈、观察、检查等方式收集与审计目标相关的证据,确保审计结论有充分依据。审计人员对现场调查和证据收集过程进行详细记录,确保审计工作的可追溯性。030201现场调查与证据收集审计人员通过抽样、重做、询问等方式对被审计单位的内部控制、业务流程和财务报表进行测试,以评估其合规性和有效性。审计测试对审计测试的结果进行复核,确保测试的准确性和完整性,并对发现的问题进行深入分析。复核工作及时与被审计单位沟通审计测试与复核结果,并就发现的问题提出改进建议。沟通与反馈审计测试与复核整理工作记录将现场调查、证据收集、审计测试和复核等工作的记录进行整理和分类。编制底稿根据整理的工作记录,按照规定的格式和要求编制审计工作底稿。底稿审核对编制的审计工作底稿进行审核,确保其内容完整、准确、规范,并符合相关法律法规和准则要求。审计工作底稿编制03审计报告阶段将各个审计项目的审计结果进行汇总,整理成完整的审计记录。审计结果汇总对审计结果进行数据分析,识别出可能存在的问题、风险和改进点。数据分析分析审计结果中的数据变化趋势,预测未来的可能变化。趋势分析根据审计结果,对企业的风险进行评估,确定风险的级别和影响程度。风险评估审计结果汇总与分析ABCD审计报告撰写确定报告目的和受众根据审计结果和分析,确定报告的目的和受众,为撰写报告提供方向。撰写报告内容根据审计结果和分析,撰写报告的具体内容,包括问题描述、风险分析、改进建议等。组织报告结构根据报告目的和受众,组织报告的结构,确保报告条理清晰、逻辑严密。审核报告初稿在完成报告初稿后,进行内部审核,确保报告内容准确、完整。由上级领导或专家对报告进行审核,确保报告的质量和客观性。报告审核根据审核意见,对报告进行修改和完善。报告修改经过审核和修改后,由相关领导对报告进行批准,正式发布。报告批准审计报告审核与批准04后续跟进阶段审计整改根据审计结果,对存在的问题进行分类整理,制定整改方案,明确整改责任人和整改期限。跟踪检查对被审计单位整改情况进行跟踪检查,确保整改措施得到有效执行,并对整改效果进行评估。审计整改与跟踪根据审计发现问题,提出针对性的审计建议,帮助被审计单位完善内部管理。审计建议建立审计建议落实情况的反馈机制,及时了解被审计单位对审计建议的采纳情况和改进措施。反馈机制审计建议落实与反馈成果应用将审计成果应用于组织的风险管理、内部控制和治理过程,提高组织的管

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