工程造价审计科室管理制度_第1页
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工程造价审计科室管理制度一、总则为加强工程造价审计工作,规范审计流程,提高审计质量,本制度应用于本公司的工程造价审计科室。二、科室组织工程造价审计科室是本公司的重要职能部门,直属于公司领导,主要负责工程项目的造价审计工作。1.主要职责公司工程项目的造价审计各类工程合同、支付申请、投标报价文件的审核参与工程投标评审工作为公司领导及相关部门提供咨询意见完成领导交办的其他工作2.部门内设岗位岗位一:主任审计师岗位二:审计师岗位三:助理审计师3.岗位职责3.1主任审计师负责科室工作的全面领导和管理有效调配人员、物力、财力资源把握工程造价审计的技术和方法,培养和提高部门人员的业务能力领导部门广泛开展宣传教育和业务学习,提高部门整体水平和业务技术能力3.2审计师参与工程造价审计项目,调查研究和分析工程造价审计的情况和问题完成工程造价审计的报告和出具工程造价审计证明利用人工智能工具,提高工作的效率和质量提高个人业务水平,增强自身能力3.3助理审计师协助工程造价审计师完成工作任务进入实践环节,接受审核规范和方法、成本规划、工程造价预测、资金筹措、税收筹划等培训培养审计实践能力和理论水平,提高工作质量三、审计项目的承接1.项目的确定当收到公司其他部门提出的工程项目造价审计申请时,工程造价审计科室应根据实际工作情况,提出反馈意见,商议具体工作方案。2.项目审批经过工程造价审计科室和公司领导的研究,拟定与工程项目审计有关的费用和计划,具体人员和车辆安排,审批流程和工作计划。3.审计人员的安排审计项目需要满足相关知识和技能,对审计人员实行严格的把关制度,保证审计安排的科学性和合理性。4.审计人员的签署经过审计人员的签署确认,开始工程项目造价审计。四、审计原则和方法1.审计原则根据相关法律法规适当的财务管理控制制度严格认真的过程掌控表完整价值评估的过程2.审计方法跟进实施数据追踪分析结果建立记录文件五、审计结果的交待1.审计结论的出具工程造价审计科室完成审计的工作后,应根据实际情况,出具审计结论,并在规定时间内交公司有关部门备案。2.结果公告和交流当审计结果产生争议的时候,工程造价审计科室应向公司领导汇报,参与争议解决工作,维护公司和员工利益。3.保密和保存保证审计结果不泄漏,保密审计结果及资料,避免流失,妥善保管工程造价审计报告及其他审计工作文件。六、附则1.本规定自2021年1月1日起施行。2.对于与本规定不相符的情况,工程造价审计科室有权提出修改意见。3.本规定未明示的事项,按照有关法律法规或公司其他规定处理。结束语本规定是对工程造价审计科室的管

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