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文档简介

篇一:工程审计汇报安徽华伟建设工程造价咨询华伟审字[]第0409号相关对肥东县桥头集镇人行道、路侧石、排水沟等其它零星项目工程情况审核汇报肥东县桥头集镇人民政府:受贵单位委托,我企业由中国注册造价工程师组成工程决算审核小组,对贵单位投资建设桥头集镇人行道、路侧石、排水沟等其它零星项目工程决算情况进行了审核。审核依据贵单位提供竣(施)工图纸、变更设计资料、隐蔽工程签证、工程决算书、施工合相同相关资料。业已审核完成,现将审核结果汇报以下:一、施工单位:合肥市同创建设工程二、审核结果:1、送审金额:424037.00元。2、核减金额:43581.00元。3、核定金额:380456.00元。(核定金额人民币大写:叁拾捌万零肆佰伍拾陆元整)以上审核结果已经建设单位代表和施工单位代表签字认可。本汇报中全部附件为汇报关键组成部分,和汇报正文含有相同效力。汇报附件:1、建筑工程决算表2、资质证书复印件安徽华伟建设工程造价咨询中国.合肥中国注册造价工程师二○一十二个月四月八日安徽华伟建设工程造价咨询华伟审字[]第1119号相关对中国农业银行肥东县支行等零星维修项目工程情况审核汇报肥东县支行:受贵单位委托,我企业由中国注册造价工程师组成工程决算审核小组,对贵单位投资建设肥东县支行等零星维修项目工程决算情况进行了审核。审核依据贵单位提供竣(施)工图纸、变更设计资料、隐蔽工程签证、工程决算书、施工合相同相关资料。业已审核完成,现将审核结果汇报以下:二、施工单位:合肥市皖韵装饰二、审核结果:1、送审金额:46181.23元。2、核减金额:7654.90元。3、核定金额:38526.32元。(核定金额人民币大写:叁万捌仟伍佰贰拾陆元叁角贰分整)以上审核结果已经建设单位代表和施工单位代表签字认可。本汇报中全部附件为汇报关键组成部分,和汇报正文含有相同效力。汇报附件:1、建筑工程决算表2、资质证书复印件安徽华伟建设工程造价咨询中国.合肥中国注册造价工程师二○一十二个月十一月十九日篇二:_结算审核汇报(范本)样式一:####()####号相关####工程结算审核汇报委托单位(全称):受贵单位委托,并依据委托书要求,本所对贵单位####楼工程结算造价进行了审核,我们审核工作是根据国家基础建设相关法规,建设工程预算定额及后列审核依据进行,对审核汇报合规性及审核结果和审核依据一致性负责。贵单位提供工程文件及资料应反应工程实际情况,并对资料真实性、正当性及完整性负责。现将审定情况汇报以下:一、工程概况1、工程名称:####:2、建设地点:###:3、工程规模:###m、###m2、###m3、###层:4、结构类型:###结构(砖混、框混):5、建设工期:协议约定为###天:实际开工时间#年#月#日,完工时间#年#月#日,实际工期为##天。6、工程质量:协议约定为##,实际验收为##。7、施工单位:经过何种招投标方法,由###企业中标,中标价为###元,送审价为###元(其中中标协议价###元,变更部分造价###元)8、此次审核范围。二、审核依据1、定额依据(1)、《浙江省建筑(市政、园林)工程预算定额》(2)、《浙江省安装工程预算定额》(3)、《浙江省建设工程施工取费定额》(4)、《浙江省施工机械台班费用参考单价》(5)、《浙江省建设工程计价规则》(6)、浙江省、金华市、##市相关造价方面文件和要求;2、建设工程工程量清单计价规范(gb50500-);3、##市第#期##工程造价信息;4、工程开工前关键文件资料(招标文件、双方约定条款、施工合相同);5、工程开工后关键文件资料(工程隐蔽项目统计、更改联络单等)。三、审核说明1、综合费率:按协议(或招标文件)约定按##%计取;2、材料价差:按##市前80%施工期间同期同期信息价(####年第#、#、#期市区建材信息价格平均计算,若##市无信息价部分按##市区建材同期信息价取平均计算)取平均计算;3、甲供材料:##、##为甲供,此次审核价格按###计算;4、施工用水、电费:说明已扣,未扣;5、施工质量奖罚:说明情况;6、施工工期奖罚:说明情况;7、施工单位付审核费用:按浙江省物价局颁发工程造价只咨询收费标准。四、审核结论本工程送审造价####元,审定工程结算造价####元。核减造价####元,关键核减部分内容以下:1)、2)、3)、核增造价是####元,关键核增部分内容以下:1)、2)、3)、本工程净核增造价为####元(送审####元—核减##元+核增###元=####元),[附件]※1、土建工程结算审定单一份;※2、土建工程结算审核造价明细表一份;※3、施工单位送审土建结算表一份;审核单位:#######审核时间:二零零#年#月#日联络人:###电话联络:0579—#######项目责任人:咨询结果专用章:样式二:汇报签收回执及业主评价意见汇报文号:***[200*]**号委托单位(全称):兹有贵单位******项目,委托我企业进行***审核(编制),现已完成,请查收正式汇报。并请对我企业服务及审计人员行为准则、业务质量进行评价。谢谢!单位名称:(公章)年月日正式汇报已收到,共份。评价意见:委托单位:(公章)签收人:年月日注:回复请直接寄至企业办公室或密封由审计人员带回。地址:********电话:*********样式三:咨询单位作业计划书图片已关闭显示,点此查看篇三:工程审计汇报范文具体化工程审计汇报范文具体化工程审计汇报范文是为了给大家做参考,通常人写文章时候总是认为没措施开头,工程审计汇报范文具体化后,就能够帮您处理写工程审计汇报范文难问题。下面是具体工程审计汇报范文:工程审计汇报范文摘要:内部审计是在一个组织内部建立一个独立评价活动,并作为对该组织活动进行审查和评价一个服务。(工程审计汇报范文)内部审计目标是帮助组织管理组员有效地推行她们职责,促进有效控制成本费用,达成服务于企业管理,最大程度提升经济效益。(工程审计汇报范文)内部审计推行监督、管理、控制、评价、鉴证、服务职能,向组织提供和所审查活动相关分析、评价、提议、忠言和资料。评价内部控制系统适用性和有效性及实施质量。内部审计部门是组织中一个关键不可缺乏部门。(工程审计汇报范文)内部审计是企业管理关键组成部分。内部审计对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。(工程审计汇报范文)现在问题是企业内部审计工作缺乏国家审计等外部审计业务指导;内部审计缺乏独立性;内审人员重实务、忽略理论研究;对内审作用及内审机构有没有缺乏认识;专业审计人员(工程审计汇报范文)配置不全,限制了内审工作开展。现代企业内部审计工作应适应改革发展方向,强化审计责任,消除内审不足,依法审计,在监督和服务中求效益。(工程审计汇报范文)工程审计汇报范文关键词:内部审计职能作用企业管理对策研究(工程审计汇报范文)工程审计汇报范文正文:内部审计是由各部门、各单位内部设置审计部门进行审计。是内部监督关键形式。(工程审计汇报范文)关键审计企业财务收支及和其相关经营管理活动,和作为提供这些经济活动会计资料和其它相关部门资料。(工程审计汇报范文)企业管理是企业为实现一定目标而合理组织人力、物力、财力等多种原因,有计划指挥、调整、监督经济活动多种职能总称。内部审计和企业管理关系是由内部审计在企业管理中职能和作用决定。内部审计服务于企业管理,同时受企业管理制约。(工程审计汇报范文)一、内部审计职能(工程审计汇报范文)为了全方面开展审计工作,中国于1984年在部门、单位内部成立了审计机构,实施内部审计监督。1985年10月公布了《审计署相关内部审计工作若干要求》,内部审计工作走上了规范化、法制化轨道。内部审计职能是指内部审计在企业经营管理中客观含有功效。(工程审计汇报范文)它是伴随社会经济发展和企业内部管理需要逐步完善和发展。现代内部审计含有监督、管理控制、评价鉴证、服务等四项职能。1、监督职能(工程审计汇报范文)监督职能是内部审计机构监察和督促本企业内部多种经济活动在正常轨道上运行。(工程审计汇报范文)经过对企业财务收支、经济效益、财经纪律等方面审查,监督其真实性、正确性、正当性及有效性,是否全方面推行经济责任等情况。(工程审计汇报范文)企业内部审计监督有两层含义:一是代表企业股东及董事会等决议层对本企业会计机构及其它职能部门经济活动进行监督,看其是否正确实施企业经营方针政策,是否完成任务,不仅在于查错防弊,关键是检验评价;二是业务上受当地政府审计厅局业务领导,代表国家对企业经济活动进行监督。(工程审计汇报范文)2、管理控制职能(工程审计汇报范文)内部审计部门经过审计活动,对企业经营管理、生产、技术等各部门进行根本检验、取证、分析和评价,客观公正作出结论,提出改善工作意见和提议;帮助领导进行科学决议,强化内部控制,堵塞管理漏洞,提升经济效益。由此可见,内部审计部门是企业内部一个关键含有管理和参谋性质职能部门。(工程审计汇报范文)3、评价鉴证职能(工程审计汇报范文)内部审计评价是内部审计人员依据一定审计标准对经营活动及其绩效进行合理分析和判定。评价是在掌握实际情况基础上作出。(工程审计汇报范文)评价过程实质是针对审核、检验中发觉问题和缺点进行评议,从而肯定成绩,指出不足过程。评价是内部审计关键职能。(工程审计汇报范文)鉴证是对企业财务管理及其经济活动鉴证和证实,据以作出审计结论。(工程审计汇报范文)内部审计部门接收政府审计局委托或企业高层指令,对企业财务收支及经济活动进行审核、检验、鉴证,反应和说明某一经济活动事实或某首先经济资料是否真实、正确、合理和有效。(工程审计汇报范文)4、服务职能(工程审计汇报范文)服务职能是经过对被审查活动分析和评价,向被审计单位提供改善工作提议和咨询服务,帮助其有效地推行职责,提升工作质量功效。(工程审计汇报范文)企业内部审计服务职能有两层含义:一是要为本企业服务,对最高层负责,完成其指派任务;二是为国家审计机关及企业上级行业主管部门服务,完成她们交办工作。(工程审计汇报范文)伴随wto加入和改革开放需要,内部审计职能正在逐步完善,对经济发展关键性正被大家认识。(工程审计汇报范文)二、内部审计作用(工程审计汇报范文)内部审计作用是内部审计职能外在表现。内部审计在企业管理中作用,是内部审计部门行使审计职能、完成审计任务,在实现审计目标过程中(或以后)产生客观效果。(工程审计汇报范文)1、制约作用(工程审计汇报范文)内部审计经过对企业经济活动及其经营管理制度监督检验,对照国家法律法规和企业规章制度,根据审计工作规范,揭示企业违法乱纪行为,维护企业经济秩序。关键有以下四个方面:(工程审计汇报范文)(1)、阻止违规违纪现象,保护国家财产和企业利益。(工程审计汇报范文)经过检验监督被审计单位实施国家财经纪律情况,阻止违规行为,有利于企业健康发展。(工程审计汇报范文)比如,山东齐鲁増塑剂股份审计科自成立以来,开展财务收支审计,查出不合规问题15项,金额达305万元,均根据国家法律作了整改或上缴财政。有效地预防了违法违纪行为产生,维护了财经纪律,教育了财务人员,为以后细化管理奠定了基础。(工程审计汇报范文)(2)、披露经济活动资料中存在错误和舞弊行为,确保会计信息资料真实、正确、立即、合理正当反应事实。纠正经济活动中不正之风。(工程审计汇报范文)实际上不少单位信息资料不仅存在错误,而且存在着含有造假性质“账外账”和“两本账”及私设小金库现象,所以,有必需强化内部审计监督,查错防弊,提升会计和审计人员业务素质。(工程审计汇报范文)(3)配合纪检监察部门,打击多种经济犯罪活动(工程审计汇报范文)内部审计部门经过开展财务收支审计、财经法纪审计、领导干部离任审计,发觉问题,查明损失浪费、贪污腐化行为,立即向纪检监察部门提供证据和信息,采取方法,充足发挥审计“经济警察”特殊作用。(工程审计汇报范文)2、防护作用(工程审计汇报范文)内部审计工作在实施监督职能中,对深化改革,降本増效起到了确保、保障、维护作用。(1)、为建立健全高效内部控制制度提供有力确保。(工程审计汇报范文)为了适应wto环境下新形势,应对猛烈市场竞争,内部审计人员有必需开展事前、事中、事后审计,内控系统健全性和有效性审计,风险审计及计算机审计,揭示并提议更正内部控制制度存在微弱步骤和失控点,提升企业管理水平。(工程审计汇报范文)(2)、保障国有资产安全、完整。(工程审计汇报范文)内部审计人员应重视生产经营情况,对企业资产情况做到心中有数,随时随地开展内部审计督查,提出有效方法,经济有效使用资产,确保国有资产保值增值,预防国有资产流失。(工程审计汇报范文)(3)、降本增效,维护财经纪律。(工程审计汇报范文)有效地开展经济效益审计是目前企业内部审计工作关键和关键。降低成本增加效益,维护财经纪律是经济效益审计出发点。(工程审计汇报范文)比如:山东齐鲁増塑剂股份审计科自1989年建厂早期就开始实施外委工程审计监督工作,成效显著。(工程审计汇报范文)审查了企业建设全国性大型工程项目dop四万吨、dbp二万吨、810酯、山东増塑剂技术开发中心中试装置dos、doa项目、两万吨苯酐等基建工程项目及日常防腐工程、检修工程、粤港城大酒店、兔巴哥食品企业等外委工程项目,审查工程(工程审计汇报范文)篇四:工程造价审计咨询汇报范本立案号:[]048xxxxxxxxxxxxxxx*****工程造价咨询汇报xxxx工程造价咨询事务所(盖章)建设工程造价咨询汇报项目名称:xxxxxxxxxx工程建设单位:施工单位:编审人员:编审单位名称:xxxx工程造价咨询事务所(盖章)二○○九年四月二十二日xxxx工程造价咨询事务所文件()第xxx号相关xxxxxxxxxxxxxx工程造价咨询汇报xxxxxxxxxx企业:受贵单位咨询委托,我企业对xxxxxxxxxxxxxx工程结算进行审核。参与此次咨询工作造价工程师郑重申明:1、我们在本咨询汇报中陈说事实是真实和正确;2、本咨询汇报中分析、意见和结论是我们自己公正专业分析、意见和结论;3、本咨询汇报结果是依据委托方提供资料进行分析计算所得;4、我们和本咨询汇报中编审对象没有利害关系,也和相关当事人没有个人利害关系或偏见;5、委托方应正确使用咨询汇报,因为使用不妥所造成后果,和受托方无关。造价工程师(签章):注册证号:a43000一、建设单位名称:二、施工单位名称:三、设计单位名称:四、建设工程名称:五、建设时间:05月-06月六、工程概况:本工程协议约定施工范围关键是营业大厅、现金区及办公区地面、墙面、天棚装饰和水电安装等内容。依据协议约定结算方法,施工方原预算报价中已经有分项工程,按原预算报价结算,施工方原预算报价中没有分项工程,则参考原预算报价中类似分项工程报价或按实结算,工程完工后,施工单位报送结算造价:xxx元(大写:),此数即为送达我企业送审金额。七、建设地点:八、编审责任:提供真实、正当、完整资料是委托方责任,我们责任是按《湖南省工程造价咨询单位执业操作规程》(试行)和相关行业规章,在造价咨询委托协议约定工作范围内,对委托方提供资料发表造价咨询意见。九、编审依据:1、《中国协议法》;2、《工程造价咨询单位管理措施》(建设部74号令);3、《湖南省建设工程造价管理措施》(省人民政府192号令);4、委托方和我企业签署造价咨询委托协议书;5、建设方和施工方签署施工协议;6、工程完工图、施工图和建设单位同意签证资料、隐蔽工程验收资料;7、施工单位报送工程结算书及工程量计算式;8、委托方提供原招标文件及施工方原投标文件和其它资料。十、编审方法:我企业指派了二名专业人员参与此次造价咨询工作,其中造价工程师一名。依据协议约定结算方法,实施了现场实地勘察、工程量计算、综合单价取定等我们认为必需审核程序。十一、编审作业日期:十二、咨询结论:本工程施工单位结算金额xxxx元(大写:);委托单位送审金额xxx元(大写:);审定金额xxxx元(大写:);核减xxxx元(大写:)。十三、咨询说明:1、部分分项工程量因完工图和现场实际情况不符,以实际测量为准;2、营业厅装修审定费用(¥xxxx元)中包含了设计及预算费xxxx元;3、本工程审定金额(¥xxxxx元)中包含装修、电视监控系统安装工程、临时网点、装修前改造及地线制作安装、网点前面道路板改造、互动门安装、110报警系统及项目标审计费用,具体明细金额见附件(工程造价审核汇总表)。十四、附件:建设工程造价编审确定表工程造价审核汇总表工程审核明细表建筑施工协议及相关资料等项目责任人(签章):造价工程师注册证号:a43000xxxxx工程造价咨询事务所(签章)04月22日篇五:项目工程审计汇报格式***单位相关对***项目工

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