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文档简介

某某公司某年内部审计报告模板第8页/共8页有限公司审计报告项目编号:内审字[2013]第003号项目名称:报告时间:被审计单位:【项目概述】审计目的1、核实某某公司的财务状况和经营成果2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象审计范围业务范围:某某公司所有与财务数据相关的业务组织范围:某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。期间范围:2012年月日-2012年月日资料范围:财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等(详见资料清单)。审计方法审计依据和标准:会计准则、各项税收法律法规等审计流程及方法:首先审阅了财务资料,然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注,收集相关证据以证明是否正常合理,最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在,最后出具审计意见。【审计总体结论】经过审计。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致,在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象,公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。附:报表项目解析如下:一、资产负债表主要项目资产负债表简表单位名称:**公司20单位:万元资产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额流动资产:流动负债:主要投资项目如下表:工程名称2012年度投入(万元)(三)流动负债减少元,主要由于。(四)非流动负债增长元,主要系。二、利润主要项目利润表简表单位名称:某某公司年单位:万元项目本期金额上期金额变动金额变动率营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资净收益营业利润加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失利润总额简析:其中毛利贡献结构及毛利率变动情况如下:产品类型2012年毛利贡献比重2011年毛利贡献比重2012年毛利率2011年毛利率2012年预算完成情况:【审计过程与意见】此次审计,审计小组成员针对等。总体看来,某某公司在制度健全和运行方面比较到位。财务工作规范、准确地反映了公司的资产状况和经营成果。但在公司日常管理上,尚有部分细节需要进一步进行明确,一、公司制度健全方面审计建议:(落实部门:)二、资产管理(一)低值易耗品管理审计建议:(落实部门:)(二)固定资产及在建工程管理审计建议:(落实部门:)(三)存货管理审计建议:(落实部门:)三、费用管理四、员工社保管理审计建议:落实部门()五、部分企业风险提示(一)(二)六、公司财务手续的规范运作方面,账务核算的精确性(一)审计意见:(二)审计意见:(三)如:审计意见:。。。。。。(十)财务工作细节中,发现有不规范之处,特说明如下:1、2、审计意见:【审计总体结论】审计组将审计结果向进行专项汇报

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