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文档简介
四川长虹2003200326678.67200220663.30万元相比有较大增长,29.11%。实现利润主要来自于内部经营业务,公司盈利基础比较可靠。200318236.31200212744.1843.10%154801.151903.08万元;营业费用(销售费用)2845.96万元;共计增加159550.20万元,以下项目的变动使营业利润减少:主营业务成本增加137189.2710443.025419.01万元;其他业务5492.26万元。20033310.6820027764.67万元相比有较大幅度下降,57.36%。20034169.54200281.2250.3320031413319.5820021258518.43万元相比12.30%。从主营业务收入和成本的变化情况来看,2003年的主营业1413319.5820021258518.4312.30%,1208264.2920021071075.0212.81%,200320022001(万元(万元(万元售收现利业利资收--营业外收支净额-补贴收入-200326678.67200220663.30万元相比有较大增长,29.11%。实现利润主要来自于内部经营业务,公司盈利基础比较可靠。20031400651.221208264.2986.26%;138580.070.50%。成本构成表(占成本费用总额的比例200320022001(万元(万元(万元成本费用总
100.00
100.00 --20031400651.2220021252348.96万元11.84%。成本构成变动情况表(占主营业务收入的比例200320022001(万元(万元(万元--2003138580.072002141426.04万元相比有所下降,2.01%2003200346046.08200235603.06万元相比有较大增长,29.33%。20033.26%20022.83%相比变20037064.8620021645.85329.25%20032136428.951753749.50万元,39.95%、28.43%14.38%382679.45万元,主要分布在固定资产净额和无形资88.02%、11.54%。200320022001项目名 数(万元(万元(万元 产期投资净 形及递延资 - - - - - -20032136428.9520021867036.67万元相比有较大增长,14.43%。20032136428.9520021867036.67万元相比有较大增长,14.43%。134096.04万元;应收76492.4742599.0136373.1218148.5711648.85万元;在建工程增加10522.6364.5715.70万元;共计增加329960.963.96万元;长期待摊893.371012.559987.62万元;60812.07万元,269148.88万元。从资产各项目的比例关系来看,2003年应收账款所占比例基本合理。存货所占比例过高。2003年企业资金不合理占用数额较大,企业经营活动资金紧张,资产结构不数值(数值(万元增长率数值(万元增长率数值(万元增长率----
2003 2002 20012003817530.98216421.15万元,所有者权1313211.9038.27%809077.9637.97%270601.917955.0013.07%。200320022001数值(万元百分比数值(万元百分比数值(万元百分比2003817530.982002573359.82万元相比有较大增长,42.59%。公司负债规模有较大幅度增加,负债压力有较大幅度的提高。2003 2002 2001数值(万元增长率(%)数值(万元增长率(%)数值(万元增长率--108446.54万元;应付49835.8841354.4226586.49万元;263482.3111.99万99.603954.764066.35万元,259415.96万元。20031313211.9020021292624.69万元相比有所增1.59%。2003 2002 2001项目名 数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比16199.74万元;4374.0760.9020634.71万元。2003从变化情况来看,20032.1720022.66相比有较大下降,下0.49。20031.3020021.410.1120032002200120032003200220011.57%1.90%。公司实际投入到企业自身经营业务的资产为1997440.380.91%84.33%28.52个百分点。20031.57%20021.36%20032002年提高的主要原因是:200320573.80万200217620.2716.76%。2003年所有者权益为20031.69%20021.23%20032002年提高的主要原因是:200333743.53200222309.1551.25%。2003年平均总资产2001732.8120021815393.8910.26%。息20032002年提高的主要原因是:200320573.80万200217620.2716.76%。2003年所有者权益为2003214.46天,2002223.79天,20039.332003214.46天,2002223.79天,200320029.33天。20032002年缩短的主要原因是:2003年平均存货1208264.2920021071075.02万元相比有较大增长,增长2003269.34天,2002256.28天,200313.062003269.34天,2002256.28天,200313.062003269.34天,2002256.28天,200313.062003269.34天,2002256.28天,200313.062003269.34天,2002256.28天,200313.062003333.33天,2002326.79天,20032002年延6.53天。20032002200120024.37天。2003269.34天,2002256.28天,200313.0620030.712002年周转速度加快,周转天数20032002200120032002年缩短的主要原因是:20032001732.8120021815393.8910.26%。1413319.5820021258518.432003269.34天,2002256.28天,200313.062003269.34天,2002256.28天,200313.06200232.27%21.88%。2003年的增长速度比上99.02%52.44%。从这三年来看,四川长虹的权益资本持续增长。20031313211.90万1.52%。200347478.51万元。说明在没有外部资金来源0.05次,23.2289915.75944671.542003 2002 2001数值(万元增长率(%)数值(万元增长率(%)数值(万元增长率- 1.591.45--1040317.322003 2002 2001项目名 数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率---2003 2002 2001项目名 数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率---1040317.32万95645.78万元,即企业的支付能力主要依靠短期借款来维持。2003278556.91万元,实2003 2002 2001项目名 数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率-----20032.137794847E+026320021740097.63万元相比成1.228548798E257倍。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1465785.86万元,它是公司当期现金流入的最主要来源,约占公司当期现金流入总额68.97%。但是,由于公司当期经营业务的现金支出大于现金流入,因此经营业务自身不能实现现金收支平衡,经营活动出现了-74402.61万元的资金缺口,公司通过增加23.62%。但公司增加的20032.137794847E+026320021805056.26万元相比成1.184336962E257倍。最大的现金流出项目为原材料占现金流出总额的2003年,最大的现金流入项目依次是:销售商品,提供劳务收到的现金;借款所收流入项 数值(万元 流出项 数值(万元销售商品,20032003200325225.2974402.61万经营活动的资金需求。2003110394.602003 2002 2001项目名 数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率118.19-- -75.10--317.55-- 187.34--23.59751.96-200264039.65万元,200311648.84200374402.61200275.10%2003年经营活动现金净流量的变化与营业利润的变化不同步,经营活动现金净流量为-74402.6118236.3116286.01万元,给经营活动现金流量的变化产生消极影响,但应收项目减少-197761.60万元,这在一定200325225.292002万元相比,200325225.292003110394.60200223.59%2003200320022001------能力,需要"输血"
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