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文档简介

安全监理巡察检查制度一、目的和依据1.1目的:本制度旨在确保企业生产过程中,任何可能对员工和资产安全造成潜在风险的情况能够得到及时发现和解决,提高安全管理水平,保障企业的正常运营。1.2依据:本制度依据国家相关法律法规、行业标准以及企业安全管理要求订立。二、适用范围2.1本制度适用于企业各部门、车间及办公场合。2.2全部员工、访客和承包商均需遵守本制度。三、巡察检查内容3.1巡察检查应列入安全管理工作计划,定期组织进行。3.2巡察检查应包含但不限于以下内容:作业场合环境是否符合安全卫生要求;生产设备设施是否正常运转、无安全隐患;各种生产活动是否依照规定操作;贮存、搬运不安全品的措施是否恰当;消防设施和应急救援设备是否完好有效,并有相应的演练计划和记录;员工是否佩戴个人防护用品并正确使用;安全生产培训落实情况;安全事故隐患排查和整改情况;四、巡察检查周期和频率4.1巡察检查周期:车间:每月至少一次;办公区域:每季度至少一次;重点区域:每半年至少一次。4.2巡察检查频率:日常巡察检查应每日进行;定期巡察检查应依照订立计划进行。4.3巡察检查应依据生产情况、风险等级和管理要求进行调整。如发现安全隐患特别严重的区域,应加大巡察频率。五、巡察检查流程5.1巡察检查计划订立:安全巡察检查计划应在每月初编制,并通知相关部门负责人准备;具体巡察检查区域和时间应提前通知,确保相关人员的搭配;5.2巡察检查执行:由安全巡察小组负责执行巡察检查计划;巡察小构成员应具备肯定的安全管理知识和相关技能;巡察过程中应认真记录发现的问题和存在的隐患;5.3巡察检查报告:巡察检查结束后,巡察小组应及时编写巡察检查报告;巡察检查报告内容应详实,包含发现的问题、隐患、整改要求和责任人;巡察检查报告应及时上报给相关部门负责人,并抄送给企业负责人;六、巡察检查整改6.1巡察检查发现的问题和隐患应及时进行整改。6.2整改要求和责任人应在巡察检查报告中明确,并设定整改期限。6.3相关部门负责人应对整改情况进行跟踪,并在规定期限内完成整改。6.4完成整改后,相关部门负责人应向巡察小组提交整改报告,巡察小组进行确认并记录。七、巡察检查记录和档案管理7.1巡察检查报告应妥当保管,并依照相关规定进行归档。7.2巡察检查报告和整改报告的归档要求包含纸质档案和电子档案。7.3归档的巡察检查报告和整改报告应定期检查,并保存至少三年。八、制度宣贯和培训8.1新员工入职培训时应认真介绍本制度,并签署安全责任书。8.2定期组织全员安全培训,提高员工的安全意识和知识水平。8.3进行定期宣讲,加强对本制度的宣传。九、违规处理对违反本制度或经巡察检查发现存在严重安全隐患的部门和员工,将依照相关规定进行处理,包含但不限于责令整改、停工整顿、降低奖金或惩罚等。十、附则10.1本制度的解释权归企业负责人全部。10.2本制度自发布之日起正式执行,如有需要修改的,应经企业负责人同意后进行修订,并重新发布。10.3对于不在本制度规定范围内的特殊情况,应及时订立相应的应急措施和管理方法。以上

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