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文档简介
审计报告撰写技巧考核试卷考生姓名:答题日期:得分:判卷人:
本次考核旨在评估考生在审计报告撰写方面的技能和知识,包括报告结构、表达准确性、审计意见的合理性以及合规性。考生需根据所给案例,完成一份结构完整、内容详实的审计报告。
一、单项选择题(本题共30小题,每小题0.5分,共15分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.审计报告中,以下哪项不是审计意见的类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.有条件意见
2.审计报告中的管理层对财务报表的责任段,应包含以下哪项内容?()
A.管理层对财务报表的编制负责
B.审计师对财务报表的编制负责
C.管理层对审计工作的执行负责
D.审计师对审计工作的执行负责
3.在审计报告中,下列哪项不属于审计师的责任?()
A.对财务报表进行审计
B.预测公司的未来盈利能力
C.评估公司的内部控制
D.对财务报表发表审计意见
4.审计报告中,以下哪项不是审计师应当披露的信息?()
A.审计意见的类型
B.审计过程中遇到的困难
C.管理层的财务报表编制责任
D.审计师的独立性
5.审计报告的标题应当包含哪些信息?()
A.审计师名称、地址
B.被审计单位名称、财务报表涵盖期间
C.审计意见类型
D.以上都是
6.以下哪项不是审计报告中应当披露的审计范围?()
A.审计师的工作时间
B.审计师的审计程序
C.审计师获取的审计证据
D.被审计单位的内部控制
7.审计报告中的审计意见段,应当包括哪些内容?()
A.审计意见类型
B.审计师的工作范围
C.审计师的审计依据
D.以上都是
8.审计报告中,以下哪项不是审计师对财务报表的审计?()
A.对财务报表的合法性进行审计
B.对财务报表的公允性进行审计
C.对财务报表的完整性进行审计
D.对被审计单位的经营成果进行审计
9.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的要求?()
A.确保底稿的完整性
B.确保底稿的准确性
C.确保底稿的保密性
D.确保底稿的及时性
10.审计报告中的免责声明段,应当包含哪些内容?()
A.审计师的免责声明
B.管理层的免责声明
C.被审计单位的免责声明
D.以上都是
11.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计证据的要求?()
A.审计证据的充分性
B.审计证据的可靠性
C.审计证据的充分性和可靠性
D.审计证据的合法性
12.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计程序的描述?()
A.审计程序的目标
B.审计程序的范围
C.审计程序的执行时间
D.审计程序的执行人员
13.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计意见的影响因素?()
A.财务报表的编制基础
B.审计师的职业判断
C.审计师的经验
D.被审计单位的规模
14.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的保管要求?()
A.保管期限
B.保管方式
C.保密性
D.可访问性
15.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的记录要求?()
A.记录的完整性
B.记录的准确性
C.记录的及时性
D.记录的保密性
16.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计意见的影响因素?()
A.财务报表的编制基础
B.审计师的职业判断
C.审计师的独立性
D.被审计单位的规模
17.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计程序的描述?()
A.审计程序的目标
B.审计程序的范围
C.审计程序的执行时间
D.审计程序的执行人员
18.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的保管要求?()
A.保管期限
B.保管方式
C.保密性
D.可访问性
19.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的记录要求?()
A.记录的完整性
B.记录的准确性
C.记录的及时性
D.记录的保密性
20.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计意见的影响因素?()
A.财务报表的编制基础
B.审计师的职业判断
C.审计师的独立性
D.被审计单位的规模
21.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计程序的描述?()
A.审计程序的目标
B.审计程序的范围
C.审计程序的执行时间
D.审计程序的执行人员
22.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的保管要求?()
A.保管期限
B.保管方式
C.保密性
D.可访问性
23.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的记录要求?()
A.记录的完整性
B.记录的准确性
C.记录的及时性
D.记录的保密性
24.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计意见的影响因素?()
A.财务报表的编制基础
B.审计师的职业判断
C.审计师的独立性
D.被审计单位的规模
25.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计程序的描述?()
A.审计程序的目标
B.审计程序的范围
C.审计程序的执行时间
D.审计程序的执行人员
26.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的保管要求?()
A.保管期限
B.保管方式
C.保密性
D.可访问性
27.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的记录要求?()
A.记录的完整性
B.记录的准确性
C.记录的及时性
D.记录的保密性
28.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计意见的影响因素?()
A.财务报表的编制基础
B.审计师的职业判断
C.审计师的独立性
D.被审计单位的规模
29.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计程序的描述?()
A.审计程序的目标
B.审计程序的范围
C.审计程序的执行时间
D.审计程序的执行人员
30.审计报告中,以下哪项不是审计师对审计工作底稿的保管要求?()
A.保管期限
B.保管方式
C.保密性
D.可访问性
二、多选题(本题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题给出的选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师的独立性?()
A.审计师与被审计单位是否存在关联关系
B.审计师是否对被审计单位有重大利益
C.审计师的审计程序是否受到限制
D.审计师的审计意见是否受到管理层影响
2.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师的工作范围?()
A.审计师执行的审计程序类型
B.审计师获取的审计证据的性质和范围
C.审计师对被审计单位内部控制的有效性进行评估
D.审计师对财务报表的编制基础进行评估
3.以下哪些情形下,审计师可能发表保留意见?()
A.财务报表存在重大错报,但已得到适当披露
B.审计师无法获取充分、适当的审计证据
C.被审计单位内部控制存在重大缺陷
D.财务报表的编制基础存在重大不确定性
4.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对财务报表的审计?()
A.审计师执行的审计程序
B.审计师获取的审计证据
C.审计师对财务报表的编制基础进行评估
D.审计师对财务报表的合法性进行评估
5.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对审计工作的底稿?()
A.底稿的保管期限
B.底稿的保密性要求
C.底稿的访问权限
D.底稿的编制方法
6.以下哪些情况可能导致审计师发表否定意见?()
A.财务报表存在重大错报,且未得到适当披露
B.审计师无法获取充分、适当的审计证据
C.被审计单位内部控制存在重大缺陷
D.财务报表的编制基础存在重大不确定性
7.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对审计意见的影响?()
A.审计师的独立性
B.审计师的工作范围
C.审计师获取的审计证据
D.审计师的职业判断
8.以下哪些内容应当披露在审计报告中?()
A.审计师的名称和地址
B.被审计单位的名称和财务报表涵盖期间
C.审计意见的类型
D.审计师对财务报表的编制基础的评估
9.审计报告中,以下哪些内容应当披露管理层对财务报表的责任?()
A.管理层负责编制财务报表
B.管理层负责保证财务报表的公允性
C.管理层负责保证内部控制的有效性
D.管理层负责对财务报表的审批
10.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对被审计单位内部控制的有效性?()
A.内部控制的性质
B.内部控制的设计
C.内部控制的执行情况
D.内部控制的效果
11.以下哪些情况可能导致审计师发表无法表示意见?()
A.审计师无法获取充分、适当的审计证据
B.财务报表存在重大错报,且未得到适当披露
C.被审计单位内部控制存在重大缺陷
D.财务报表的编制基础存在重大不确定性
12.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对财务报表的编制基础的评估?()
A.财务报表编制基础的选择
B.财务报表编制基础的变更
C.财务报表编制基础的合理性
D.财务报表编制基础的适用性
13.以下哪些内容应当披露在审计报告中?()
A.审计师的名称和地址
B.被审计单位的名称和财务报表涵盖期间
C.审计意见的类型
D.审计师对财务报表的编制基础的评估
14.审计报告中,以下哪些内容应当披露管理层对财务报表的责任?()
A.管理层负责编制财务报表
B.管理层负责保证财务报表的公允性
C.管理层负责保证内部控制的有效性
D.管理层负责对财务报表的审批
15.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对被审计单位内部控制的有效性?()
A.内部控制的性质
B.内部控制的设计
C.内部控制的执行情况
D.内部控制的效果
16.以下哪些情况可能导致审计师发表无法表示意见?()
A.审计师无法获取充分、适当的审计证据
B.财务报表存在重大错报,且未得到适当披露
C.被审计单位内部控制存在重大缺陷
D.财务报表的编制基础存在重大不确定性
17.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对财务报表的编制基础的评估?()
A.财务报表编制基础的选择
B.财务报表编制基础的变更
C.财务报表编制基础的合理性
D.财务报表编制基础的适用性
18.以下哪些内容应当披露在审计报告中?()
A.审计师的名称和地址
B.被审计单位的名称和财务报表涵盖期间
C.审计意见的类型
D.审计师对财务报表的编制基础的评估
19.审计报告中,以下哪些内容应当披露管理层对财务报表的责任?()
A.管理层负责编制财务报表
B.管理层负责保证财务报表的公允性
C.管理层负责保证内部控制的有效性
D.管理层负责对财务报表的审批
20.审计报告中,以下哪些内容应当披露审计师对被审计单位内部控制的有效性?()
A.内部控制的性质
B.内部控制的设计
C.内部控制的执行情况
D.内部控制的效果
三、填空题(本题共25小题,每小题1分,共25分,请将正确答案填到题目空白处)
1.审计报告中的“引言段”通常包括______、______和______等内容。
2.审计报告中,______是指审计师对财务报表在所有重大方面是否公允反映被审计单位财务状况、经营成果和现金流量发表的意见。
3.在审计报告中,______是对财务报表进行审计的基础。
4.审计报告中,______是指审计师对管理层编制财务报表的责任进行声明。
5.审计报告中,______是对审计师执行审计工作的责任进行声明。
6.审计报告中,______是对审计师独立性进行声明。
7.审计报告中,______是对审计意见的影响因素进行说明。
8.审计报告中,______是对审计师执行审计工作的范围进行说明。
9.审计报告中,______是对审计师获取的审计证据进行说明。
10.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础进行评估。
11.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更进行说明。
12.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的合理性进行说明。
13.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的适用性进行说明。
14.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的合理性进行说明。
15.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的适用性进行说明。
16.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的适用性进行说明。
17.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的合理性进行说明。
18.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的适用性进行说明。
19.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的适用性进行说明。
20.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的合理性进行说明。
21.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的适用性进行说明。
22.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的适用性进行说明。
23.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的合理性进行说明。
24.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的适用性进行说明。
25.审计报告中,______是对审计师对财务报表的编制基础的变更的适用性进行说明。
四、判断题(本题共20小题,每题0.5分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
1.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当仅基于事实和证据。()
2.审计报告中,如果审计师发现财务报表存在重大错报,无论是否得到适当披露,都应当发表保留意见。()
3.审计报告中,审计师对被审计单位的内部控制进行评估是强制性的。()
4.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位管理层责任的声明。()
5.审计报告中,如果审计师无法获取充分、适当的审计证据,应当发表无法表示意见。()
6.审计报告中,审计师对审计工作底稿的保管期限至少应当与财务报表的公开期限相同。()
7.审计报告中,审计师对审计意见的影响因素不包括审计师的独立性。()
8.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位财务状况的评估。()
9.审计报告中,如果审计师发现财务报表存在重大不确定性,应当发表保留意见。()
10.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位经营成果的评估。()
11.审计报告中,审计师对审计意见的影响因素不包括审计师的职业判断。()
12.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位现金流量状况的评估。()
13.审计报告中,审计师对被审计单位的内部控制进行评估是审计程序的组成部分。()
14.审计报告中,如果审计师发现财务报表存在重大错报,但已得到适当披露,应当发表保留意见。()
15.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位财务报表编制基础的评估。()
16.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位管理层责任的评估。()
17.审计报告中,审计师对审计意见的影响因素不包括审计师的经验。()
18.审计报告中,如果审计师认为财务报表的编制基础存在重大不确定性,应当发表否定意见。()
19.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位内部控制有效性的评估。()
20.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见应当包括对被审计单位未来盈利能力的预测。()
五、主观题(本题共4小题,每题5分,共20分)
1.请简述审计报告中“管理层对财务报表的责任”段应包含的主要内容,并解释为什么这一部分对于审计报告来说是必要的。
2.针对以下情况,分析审计师在审计报告中应如何处理,并说明理由:
情况:审计师在审计过程中发现被审计单位存在重大内部控制缺陷,但未对财务报表产生重大影响。
3.请讨论审计报告中“审计意见”段的重要性,并举例说明审计师在何种情况下可能发表保留意见、否定意见或无法表示意见。
4.设计一个案例,描述审计师在执行审计程序时遇到的主要挑战,并说明审计师如何应对这些挑战,以确保审计报告的准确性和可靠性。
六、案例题(本题共2小题,每题5分,共10分)
1.案例题:
审计师ABC在审计XYZ公司2023年度财务报表时,发现以下情况:
-XYZ公司2023年度的收入比上一年度增长了50%,但审计师无法找到相应的销售合同和发票。
-XYZ公司在2023年末对一项长期资产的折旧方法进行了变更,但没有提供充分理由。
-审计师注意到XYZ公司的内部控制存在缺陷,包括缺乏对库存的定期盘点。
请根据以上情况,撰写一段审计报告中关于XYZ公司财务报表的审计意见段,并简要说明审计师应采取的措施。
2.案例题:
审计师DEF在审计GH公司2023年度财务报表时,遇到以下问题:
-GH公司2023年度的存货周转率明显下降,审计师发现部分存货存在质量问题,可能导致减值。
-GH公司在2023年末确认了一项重大资产减值损失,但审计师对其计提依据和合理性存疑。
-审计师发现GH公司的管理层在编制财务报表时存在舞弊迹象。
请根据以上情况,撰写一段审计报告中关于GH公司财务报表的审计意见段,并说明审计师在报告中应如何处理上述问题。
标准答案
一、单项选择题
1.A
2.A
3.B
4.D
5.D
6.A
7.D
8.A
9.D
10.D
11.C
12.D
13.D
14.B
15.A
16.B
17.D
18.A
19.B
20.C
21.D
22.A
23.C
24.B
25.A
26.B
27.C
28.A
29.D
30.B
二、多选题
1.AB
2.ABCD
3.AB
4.ABCD
5.ABC
6.AC
7.ABCD
8.ABCD
9.ABCD
10.ABCD
11.AC
12.ABCD
13.ABCD
14.ABCD
15.ABCD
16.AC
17.ABCD
18.ABCD
19.ABCD
20.ABCD
三、填空题
1.审计师名称、地址、财务报表涵盖期间
2.审计意见
3.财务报表编制基础
4.管理层责任
5.审计师责任
6.独立性
7.审计意见影响因素
8.审计工作范围
9.审计证据
10.财务报表编制基础评估
11.财务报表编制基础变更
12.财务报表编制基础合理性
13.财务报表编制基础适用性
14.财务报表编制基础变更合理性
15.财务报表编制基础适用性
16.财务报表编制基础变更适用性
17.财务报表编制基础变更合理性
18.财务报表编制基础适用性
19.财务报表编制基础变更适用性
20.财务报表编制基础变更合理性
21.财务报表编制基础适用性
22.财务报表编制基础变更适用性
23.财务报表编制基础变更合理性
24.财务
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