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文档简介
幼儿园年度财务自查报告幼儿园年度财务自查报告篇一为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:一、基本情况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示。二、收入管理1、伙食收费按月按标准,包餐…….元/生·天,伙食收据登记到人,数据清晰。2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费,…….元/人·月,按月入账。三、规范食堂日常支出。从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有支出有经手人、验收人、审批人,支出发票审核把关。四、加强食堂资金管理。幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡。五、完善岗位内控制度。明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。六、结余管理1、每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理。2、食堂财务收支情况:幼儿园年度财务自查报告篇二一、引言为加强我园财务管理,确保资金使用的合规性、安全性和有效性,近期我园进行了财务自查自纠工作。本报告旨在总结自查自纠的过程、发现的问题及整改措施,以期进一步提高我园的财务管理水平。二、自查自纠过程成立自查小组:为确保自查工作的顺利开展,我园成立了由园长牵头、财务人员及相关部门负责人组成的自查小组。制定自查方案:自查小组根据相关法律法规及我园财务管理制度,制定了详细的自查方案,明确了自查范围、内容、方法和时间节点。开展自查工作:自查小组按照自查方案,对幼儿园近三年的财务收支情况、资产管理、预算编制与执行、内部控制等方面进行了全面检查。发现问题及记录:在自查过程中,自查小组认真记录了发现的问题,包括但不限于票据管理不规范、预算编制不合理、资金使用不合规等。汇总分析:自查小组对发现的问题进行了汇总分析,找出问题的根源,提出了整改建议。三、发现的问题票据管理不规范:部分票据存在缺失、涂改、签字不全等问题,给财务审核带来困难。预算编制不合理:部分预算项目设置不合理,导致资金使用效率低下,甚至存在浪费现象。资金使用不合规:部分资金使用未按照预算和审批程序执行,存在违规操作现象。内部控制不完善:部分内部控制环节存在漏洞,如审批流程不严格、监督不到位等。四、整改措施加强票据管理:完善票据管理制度,规范票据的开具、传递、审核和保管等环节,确保票据的真实性和完整性。优化预算编制:根据幼儿园实际情况,合理设置预算项目,提高预算编制的科学性和合理性。同时,加强预算执行情况的监督和考核,确保资金使用的有效性。规范资金使用:严格按照预算和审批程序执行资金使用,杜绝违规操作现象。对于发现的违规问题,将依法依规进行处理。完善内部控制:加强内部控制制度建设,完善审批流程、监督机制和风险管理等方面的工作。同时,加强对财务人员的培训和教育,提高其业务水平和风险意识。五、总结与展望通过本次自查自纠工作,我园发现了一些财务管理方面的问题,并提出了相应的整改措施。我们将以本次自查自纠为契机,进一步加强财务管理工作,确保资金使用的合规性、安全性和有效性。同时,我们也将不断总结经验教训,完善财务管理制度,提高财务管理水平,为幼儿园的可持续发展提供有力保障。幼儿园年度财务自查报告篇三一、自查背景为了进一步加强我园财务管理,确保教育经费的合理使用和透明化,根据教育部门的相关规定,我园进行了全面的财务自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下。二、自查内容收入管理:我园对所有收入来源进行了详细梳理,包括学费、政府补贴、捐赠等。确保每项收入都有明确的来源和记录,并且收入金额与实际到账金额相符。支出管理:对幼儿园的各项支出进行了逐项核查,包括教职工工资、教育教学费用、设备购置、维修费用等。确保每项支出都有合理的用途和完整的报销手续。资产管理:对幼儿园的固定资产进行了盘点,确保资产数量、价值与账面相符。同时,对资产的采购、使用、报废等环节进行了规范管理。财务制度建设:检查了幼儿园的财务管理制度,确保制度完善、操作规范。对于存在的问题和不足,及时进行了修订和完善。三、自纠情况在自查过程中,发现部分教职工报销手续存在不规范的情况,已及时进行了整改,并加强了对报销手续的培训和监督。资产管理方面,发现部分设备存在折旧不准确的问题,已重新进行了折旧计算,并对资产管理流程进行了优化。针对财务制度建设方面存在的问题,
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