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年度研发部工作计划年度研发部工作计划「篇一」20xx年度经济工作中心为目标,为企业的生产、经营工作的正常开展,促进企业健康稳健的发展做好应有的工作。一、继续完成—公司的经营业务向—的2.2米瓦楞纸板生产线、印刷机及纸箱成型设备的搬迁转移工作,20xx年初,将根据公司的生产和业务发展需要,公司总体工作的部署,及时完成对以上设备的搬迁和安装工作。计划在设备的搬迁、安装过程中,对2.2米瓦楞纸板生产线和印刷机及成型设备进行修复、维护工作,确保在设备在搬至—设备搬迁转移工作总的部署和安排,再对搬迁的时间和内容进一步的明确和分解。二、完善对—年,公司的设备各项管理工作取得了一定的成绩,为保障20xx年,设备管理工作将从设备的采购(包括设备搬迁)、安装、运行、维护保养、更新改造等一系列工作着手,确定专人管理,责任到人,明确责任关系的工作思路。让公司的每一台设备都有专人负责管理,完善设备管理制度,使设备管理更规范、更有序地进行,设备部门需制定一套完整的设备管理制度,明确了设备的各项管理内容。设备、生产部需及时对全体生产人员进行培训教育,让员工了解设备管理制度,熟悉各项管理规定。设备部门根据公司各种生产设备的特点,以及目前维护人员的技术水平等情况,将设备部内部管理工作责任到人,生产线工段、印刷工段和成型工段的设备管理分别有专门的人员负责管理,加强日常维护和保养工作。根据设备维护和保养的具体要求,参照设备保养润滑相关规定,进行日常巡检检查和相关的记录工作。对于设备的抢修、改造工作及其他相关工作,设备部采取统一安排,合理组织人员,保证整个工作有序进行。20xx年,设备改造继续从降低生产成本、提高生产效率为出发点,继续加大对公司的设备技术改造和革新工作,让设备在生产使用过程中发挥更大的经济效益。三、明确设备维护人员的工作指标,完善绩效考核工作明确设备维护人员的工作内容和责任,让每个设备管理、维护人员工作都有工作内容,工作中应承担相应的责任,工作成绩的好坏要用工作指标来衡量。设备的维护和管理,要注重设备的完好率100%、设备事故率为0、设备的待修率为0等几个方面全面考核。严格遵照公司设备管理绩效考核指标,对设备管理各项工作实行全面绩效考核,设备管理工作直接量化,各项工作成果用数字来衡量,加大考核力度;同时将设备维护、保养和使用纳入员工工资考核方案,对生产员工员工进行设备管理绩效考核,直接与生产一线员工的工资挂钩。生产人员在设备维护和保养时,存在时好时坏的现象。生产任务不紧张的时候,设备保养会好点,一旦生产任务紧张,设备维护和保养就会放在一边的现象还存在,这就更加要求设备管理的检查、考核工作时时不能放松。四、完善对蜂窝、护角的生产管理工作结合本人现在的工作内容,20xx年蜂窝、护角项目自投产以来,很长时间出现产品质量不稳定,生产效率十分低下的生产状况,针对这一现状,工作中不断的总结和提高。目前最需解决的是蜂窝和护角管理不顺畅,主要体现在人员操作技术水平还不很熟练。对生产员工进行技术培训和指导是件十分必要的工作。只有员工的操作水平提高了,生产产品质量才能得到提高,生产效率、生产成本才能进一步得到控制。20xx年研发中心设备管理工作,除了已经明确的工作内容之外,还会遇到公司领导交办的其他临时性工作。对于这部分的工作内容,将按照临时的工作内容部署和要求,保证及时的完成任务,满足公司发展总体的需求,促进企业又快又好的发展。年度研发部工作计划「篇二」过去的一年,才展公司在部门设立、硬件配臵、制度建设、人力资源等诸多方面都得到了必要的增补和加强。就在去年底也确定了CARLTON的批量定单,同时GUESSTOWERFIXTURE不断有批量定单的利好消息。总体看来,才展公司正进入一个全新发展的时期,一个需要保量既保质的时期。20xx年是才展公司发展关键的一年,通过几年来的参展及推广,光纤展示柜产品的优越性正被越来越多的高端客户所认识,预计将有越来越多的生产需求。基于公司发展的现状,研发部将致力于各项相关工作的规范化及确保核心技术的领先地位和成熟应用。因此本部门今年的关键词是:基础研究规范化和新技术的研发应用。本部门将配合公司本年度的全局发展规划极力做好以下工作。一、标准化工作;1)进一步完善制图标准化工作;(时间:四月底前;责任人:FANGKING)去年年末推行制图标准化以来,封面、图框、BOM格式及制图标识基本得到了统一,今天四月底前完成升级方案并正式全面推行新方案。2)结构标准化工作;(时间:四月到十二月;责任人:FANGKING)为了提高生产作业人员的劳动效率,研发部从制作施工图开始将展柜常用结构归纳和总结,优化并推行标准化结构。如抽屉或门的抠手行位统一;抽屉部件结构和制作方法统一;抽侧长度根据最优化开料分级设定;150W光源器通风结构标准方案;35W光源器通风结构标准方案;不同跨度或长度的门和层板标准厚度及安臵结构;统一玻璃开槽尺寸;统一玻璃罩粘贴结构;包装结构标准化等等。3)工艺标准化工作;(时间:四月到十二月完成所列部分;责任人:待定)研发部工作计划1of5推行工艺标准化,有利于稳定产品质量,减少劳动适应周期,提高生产率,降低生产成本。尤其批量生产效果显著。例如玻璃磨边工艺标准名称、标准尺寸;MDF做白哑/白亮/珠光漆,天然木皮或实木做开放/封闭效果的标准工艺流程、标准油漆配比、标准单位用量;冷压加厚板胶水标准用量;贴防火板标准工艺;贴木皮标准工艺等等。4)标准五金件资料库;(时间:五月底前;责任人:JESSE)5)统一BOM制作标准。(时间:五月底前;责任人:FANGKING)二、部门管理工作;1)团队建设;i.每月与部属单独沟通,倾听部属心声,及时作出有效调整,与部属步调一致,工作上严格要求,生活中相扶相助。(每月与部属个别谈话至少一次)ii.成立部门全员活动项目,每月一次聚会。加强同事间的融洽关系。(每月一次,具体由MERRY和小徐安排策划,活动经费为共同出资)v.鼓励设计员全面负责跟进项目。做好思想教育及公司方针政策的传达工作。营造一个开放型、学习型、轻松愉快型的工作氛围。2)优化作业流程;i.部门间作业流程:(报公司领导审阅,须与相关部门沟通并确认;完成时间:四月底,负责人:FANGKING)1.常规计划样品:业务部下达正式的设计任务书(包括数量、完成时间、设计要求或方向)——研发部制定开发计划——设计师出方案——方案评审——设计员出效果图/三视图/结构图——打样——样品评审——资料升级定稿。2.OEM或ODM产品:业务部门独立或业务部门联同研发部或设计师与客户沟通设计方案——由业务部门出一份详细的会议记录或相关跟进资料并知会研发部——研发部据此出相关资料3.报价流程:业务部门下达报价任务并提供相关资料——研发部出详细的BOM分发至采购部、生产一部、生产二部——采购部汇总成表——研发部审核提交。快速估算可由研发部代替生产一、二部完成。研发部负责报价工作的组织、协调。ii.部门内作业流程:(时间:四月初开始执行;责任人:FANGKING)研发部收到相关设计任务后由部门经理组织设计师和相关设计员以会议的形式共同讨论设计或技术方案——设计员完成设计资料交设计师校对并签名确认——再交部门经理二次校对无误后签名下发——相关设计员跟进产品生产并实时整理技术资料——首样完成后由研发部组织各相关部门就图纸、工艺、结构、油漆、包装等进行首样总结——资料升级定稿。部门经理统筹工作进度确保各项工作按时保质达成。3)加强业务知识培训,提高工作效率;对常用五金、木材、装饰面料、生产设备、木工工艺、油漆工艺、照明电子电器等请专业人员分专题进行讲解学习以增进设计员的业务知识;对常用设计手法、造型艺术、颜色搭配、材质运用、灯光处理等予以介绍了解,以提高设计员的设计和审美能力。(计划分专题每月组织一次业务知识培训)4)例会制度;(由原每周一上午9:10分改为每周一上午10:10分,要求研发部全员参与。每次会议严格控制在30分钟以内,主要检查上周工作进度、对本周工作做计划安排、一周工作点评、工作交流等)三、成本精益核算工作;1)板材/实木/皮或绒布损耗定额指标;2)各种辅料耗材单位用量定额指标;3)不同工艺油漆单位用量定额指标;4)光缆成本核算指标;5)外发、外购加工件报价指标(费用构成、收费标准);6)人工工时成本指标;7)其它间接成本指标。四、产品开发设计;1)功能方面,开发动态展示和特种功能的展柜一到二款;(设计完成时间:六、七月份)2)风格方面,补充全实木新古典或古典风格的展柜TOWER和COUNTER各一到二款;(设计完成时间:八月份)3)材质方面,新增全钢玻双材质组合展柜TOWER和COUNTER各一到二款;4)配合业务部门的年度计划完成相应新产品开发设计。(根据设计任务书出一份详细的样品开发计划表,责任人:FANGKING)5)每月定量开发两款新型灯头。(每月两款,责任人:赵懋斌)6)光纤照明或光纤广告牌光纤显示产品的研发。7)开发特种光效的光源产品。(见毕工工作提案)8)搜集整理老产品生产改良信息,完善老产品图纸资料。(每月完成一款)五、设计成本管理。1)优化设计方案,降低工艺制造成本。2)合理选择原材料,降低材料成本。研发部工作计划3)长期搜集各种材料、配件价格信息,合理选择采用。六、新工艺、新材料及行业竞争资讯的搜集应用。1)建立各种应用材料产品知识库,分门别类存放管理。2)各种材质表面处理色板实物对照挂板。3)各种加工工艺、油漆流程实例对照样板。4)搜集行业最新应用资讯,学以致用。七、加强部门间的沟通协作。1)严格按工作流程办事。(服从公司管理,认清职责和权限,不搞个人主义)2)主动沟通,及时回应。(有疑问主动沟通,有要求及时回应)3)提前知会,配合协作。(需要部门配合的,要提供尽可能清晰可操作的资料)4)信守承诺,确保时效。(正确评估工作能力,一旦答应,要一定保时保质)5)相互理解,严格要求。(即要基于现实,也要严格要求)八、整改方案对外交流合作。1)配合采购部考查和学习供应商的生产加工能力与工艺技术。2)积极参加相关展览会,不定期进行走访。学习行业先进的生产加工技能;学习行业先进的设计理念,把握最新设计趋势。年度研发部工作计划「篇三」在公司试用期已结束,以下是我对今后工作一个计划,目标今年推出第一版本!因为是搞项目开发,以下将是关于今后产品开发计划及对产品今后的发展战略的个人小小的想法。1、数据采集校对。接下来第一步工作将数据采集到数据库,会对原有的表结构有所改动,因此要做好数据校对的工作。已确保今后分析出的数据是准确无误的。这也是评估一款产品的价值。这一块工作如果划分等级将为级。2、数据分析功能展示这部分工作将是该软件核心部分。也是用户所关心的部分。产品的好与坏用户可以从这直接感受到。其他的所有的工作都将是为这一块作为辅助。该部分完成也是最花费时间的部分。主要困难在于业务的需求,因为这也是第一款产品也没做到具体的市场调研,所以只能独自摸索,但不会闭门造車,会借鉴市场上仅有的产品在针对自己的产品特点开发一款适于我们的产品。如果时间紧迫迫切会需要开发出第一版本我们退而求其次,尽快开发出简单的第一版本,第二版本将在第一版本上优化改善。该模块的技术上要注重它运行的稳定性,避免让用户在第一版本就对该产品失去信任,好感。这儿的结果将直接影响后续的开发。此功能不得不考虑。该模块也应为级。3、后期维护,第二版本,产品战略第一版本推出之后,根据市场的反应,判断后期维护的工作量。依我个人的想法,后期维护遇到的问题将直接在第二版本上完善,遇到重要,紧急的问题将在第一版本上进行修复,第一,第二的版本过度将会很快。第一版本出来之后将会立即进行第二版本的开发,之所以这样想是因为我们第一版本实在尝试,会有很多不完善的地方,说句不好听的话,就是拿用户当作小白鼠。看他们的的反应我们将会立即收集相关信息及需求做出第二版本。这也只是我一个想法。乐观的想法第一版本已经很完善很满意。到时还是会根据具体情况具体处理。下面是我对今后产品发展战略一些小小的想法,有不足还望多多指教我这就长话短说吧,有点写不下了。1、试点实施,项目需求调研2、根据公司的现有优势发展辅助发展该产品3、剖析市场上现有软件,发展具有自己特点的产品4、增加产品的亮点,不需多,一两个即可。5、给产品一个明确的定位。(能耗中也有各色各样的用户群体,根据不同群体给予不同特色的产品)对于该产品我的目标将是为其打造出能源中产品一把利剑,在能耗中打出一个不可或缺的地位,占领能耗市场,将其成为龙头老大。成为国家指定能耗产品。在此希望同大家一起努力,加油。年度研发部工作计划「篇四」一、团队现状业务能力参差不齐;激情不够,动力不足,方向不明;凝聚力不强,业绩低下,想法各异;工作目标渺茫,完成任务的信心不足。二、公司优势1、面临股改,机遇难得;2、老总重视,加大投入;3、拓宽市场:“三点开发,核心做好”;4、调整模式,吸纳人才。三、工作思路综上所述,针对公司目前所面临的形势及人员状况,总体工作思路是:1、改变现状,壮大自己;提升业绩,打造团队;奠定可持续发展的基础。2、目标明确:实现股改中所占重要地位。四、针对性策略1、激发兴趣,焕发干劲;2、明确导向,刺激适当。目的:只为吸引人才和留住人才;最终达到提高员工对公司的忠诚度、增强向心力、凝聚力的目的。五、实施方案以调整薪酬待遇为主线,以目标考核为载体,以实现营销指标为目的,以股改占有比例为努力方向,以人才梯次配置为竞争基础。实施过程中必须重视的几个环节:1、营销形式的多样化目前,我们采用的营销模式单一,不利于争夺市场份额,即便只考虑业绩提升也是举步维艰。①建立网络营销体系,全面改版公司网页。目前在百度、谷歌的搜索引擎里输入“CE认证”,几乎找不到CCQS的影子,在网络时代的今天,必须正视网络的功效。公司现在的网络营销几乎是空白,急需调整思路,重视此项工作,加大投入力度。A、网络营销必须体现的功能:营销、市调、客服、策划、推广、品牌管理。B、为实现此功能,建议设立专门的部门---市场部,最低限度是由专业的专人负责。C、此项工作也纳入目标考核范畴,但要单独进行。②放大外联部的职能,使其真正运行起来。目的在于争取在最短的时间内,尽可能多的增加市场份额的占有率:积极寻求合作伙伴;公司定原则、定任务、定责任人,过程由责任人把控,并对结果负责;公司履行宏观调控、修正目标之职责。不论白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫,只要对公司有利或利大于弊就可做。③挖掘电话营销的潜力。激发仅使用现有营销模式人员的兴趣和信心,促使其“动、静”结合,挑战自我。④部门职能设想:项目开发部下辖销售部、外联部、市场部。人员配置不在于多,但营销的主要职能要体现,不能有缺项。2、核定任务公司近期(三年内)总体目标:①销售额达20xx万(RMB);②股改中占重要位置(持股50%)。根据此总体目标,阶段性任务指标分解如下(实现周期为三年):①销售部:1200万(第一年450万;第二年800万;第三年1200万);②外联部:400万(第一年100万;第二年200万;第三年400万);③市场部:100万(第一年30万;第二年60万;第三年100万);④国外市场:500万(三年内,英国200万;韩国200万;越南100万;以上均为RMB)。合计:2200万(弹性掌控)。原则:多点开发,压力转移,公司发展的风险降低。附:20xx年项目开发个人目标考核任务分解指标:3、目标考核经双方协商、确认上述任务指标后,公司便以签定“目标任务责任状”的形式加以固定,并按其进程每月将结果上墙张榜公示;旨在调整进度、控制结果、提供支持、实现目标。控制进程的标准化流程:事前计划,事中控制,事后监督。衡量工作标准的主要因素:数量、时间、质量、费用、满意度。(后附“目标任务责任状”)4、薪资调整考虑公司发展要求,结合外部环境因素,薪资调整势在必行。此乃整个计划中的重要基础,否则将会成为无源之水。但薪资结构、内容、金额的调整幅度,还依赖于公司领导对于成本、效益比对后的决心。我的想法是不论调整幅度大与小,但要进行。比对测算:①人员目标:15人(成手);②实现周期:三年;③成本原则:人力资源成本控制在总销售额的15%以内(即工资占5%,提成占10%);④培养目标(最终目标比例是两头小、中间大):⑤成本测算(以附表“项目开发部薪资调整预审表”内容为例):一级员工:8×20xx×12=192000(元);(初始阶段是作为培养二级员工的补给站)二级员工:5×2500×12=150000(元);(★此为重要环节,需每年稳步增加)三级员工:2×3300×12=79200(元);合计:421200(元)⑥销售总额:一级员工:8×50万=400万(提成:400万×5%=20万)二级员工:5×100万=500万(提成:500万×10%=50万)三级员工:2×150万=300万(300万×15%=45万)合计:1200万元(提成115万)则,各占比例为工资:421200÷1200万=3.51%;提成:115万÷1200万=9.58%当然这只是理论测算,中间可能包括很多种结果,但对团队成员的目标要求是完成!这只是个框架,我的目的只是想能为决策提供一个可行性思路的参考,对总量的把控有个大致范围。努力目标:①销售方面:三年内实现1200万;五年内实现20xx万(不包括国外市场)。②团队建设:三年内二级员工达5人;五年内二级员工达10人。5、抢、聘人才①根据公司发展要求,核定部门人数(此为考核的基础条件之一);②以抢、挖、聘为主要形式;③新员工履行培训、考核、筛选、转正流程;④以优厚待遇每年抢、挖1—2名业内成手,坚持三年。⑤人才管理一定要注重梯次型培养,不可断档。不定时的注入新鲜血液是团队建设的一个重要手段;目的是要使团队内的每一个成员都有不同程度的危机感:让老员工有紧迫感,让新员工有压力感,焕发大家珍惜岗位的意识。否则,新、老员工会因压力太小而无事生非,而所生出来的是非则完全就是老总的烦恼!6、常规管理为提升业务管理能力服务。①设立“全勤奖”,以约束工作行为。年度研发部工作计划「篇五」新的一年对于研发部来说,机遇与挑战并存。虽然市场情况变幻莫测,但我们决心以崭新的精神风貌与公司领导、各部门和全体员工一起,团结奋斗、开创###公司的新局面。研发部是龙头,我们肩负的担子很重,稍有疏漏,就有可能给公司造成经济损失,甚至造成质量隐患。所以我们认为在今后的工作应做如下调整:一、强化技术管理1、做好和各部门的接口工作,交流思想,统一对过程控制的认识,为生产一线做好服务,实现优质、高产、低耗、高效益的生产目标,使公司获得更好的经济效益。——年度计划要点1、样品合格率必须达到95%以上。2、样品计划完成率必须达到70%。3、年度改进项目必须3项以上。4、工装/设备定期维护保养完成率≥98%5、新产品过程开发完成率≥96%6、工装制造不良率≤3%7、技术降成本100万以上(详见附件一“技术降成本措施计划”)。8、生产现场出现问题必须赶到现场解决。五、20xx年年度开发结果(平均56、7只/月),在20xx年新工艺编制结果(163份/月),在20xx年把大部分现场生产要用到的老图纸刷新修订完毕。(3)明年对刷新图纸先进行量化试运
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