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文档简介

内审助理面试题及答案大全

姓名:__________考号:__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.内部控制的目标是什么?()A.保障企业合规经营B.提高企业运营效率C.增强企业竞争力D.以上都是2.以下哪项不是内部审计的职责?()A.审查财务报表B.提供咨询服务C.监督董事会决策D.评估内部控制3.内部审计部门应当向哪个部门报告?()A.财务部门B.经营部门C.高级管理层D.独立董事4.内部审计的标准是由哪个组织发布的?()A.国际内部审计师协会B.国际标准化组织C.国际会计师联合会D.美国注册会计师协会5.内部审计师在进行风险评估时,应该关注哪些方面?()A.机会和风险B.风险和收益C.风险和成本D.风险和风险承受能力6.内部审计的流程包括哪些阶段?()A.计划、执行、报告、后续跟踪B.执行、计划、报告、后续跟踪C.报告、执行、计划、后续跟踪D.后续跟踪、执行、计划、报告7.内部审计师在进行调查时,应当采取哪些措施保证调查的客观性?()A.严格保密调查内容B.保持独立性和客观性C.尊重被调查者的隐私D.以上都是8.内部审计报告的目的是什么?()A.评价内部控制的有效性B.提供咨询服务C.监督管理层决策D.以上都是9.以下哪项不是内部审计师应当遵守的职业道德规范?()A.客观性B.独立性C.保密性D.利益冲突10.内部审计部门应当如何确保其工作的持续改进?()A.定期进行自我评估B.建立内部审计质量控制制度C.鼓励员工持续学习D.以上都是二、多选题(共5题)11.内部审计的主要目的是什么?()A.评估内部控制的有效性B.监督管理层决策C.发现和防止错误和舞弊D.提高企业运营效率12.内部审计师在进行审计工作时,需要具备哪些技能?()A.财务分析能力B.沟通能力C.信息技术知识D.领导能力13.内部审计报告应当包含哪些内容?()A.审计目的和范围B.审计发现的问题C.审计建议和改进措施D.管理层的回应14.内部审计的独立性包括哪些方面?()A.组织独立性B.功能独立性C.财务独立性D.个人独立性15.内部审计师在审计过程中应当遵循哪些原则?()A.客观性原则B.专业胜任能力原则C.保密性原则D.客户至上原则三、填空题(共5题)16.内部审计的核心职责是评估和改进组织的_______。17.内部审计报告应当包括对审计发现的问题的_______,以及管理层的回应。18.内部审计师在进行审计工作时,应当保持_______,以确保审计的客观性和公正性。19.内部审计的目的是为了帮助组织实现其_______,并提高组织的整体价值。20.内部审计师在识别和评估风险时,应当考虑风险的_______、可能性和影响。四、判断题(共5题)21.内部审计部门是公司的一个独立部门,其职责完全由董事会决定。()A.正确B.错误22.内部审计师在进行审计工作时,可以不受任何限制地访问公司的所有信息和记录。()A.正确B.错误23.内部审计报告应当只向管理层提交,不得对外公开。()A.正确B.错误24.内部审计师在审计过程中,不需要遵守职业道德规范。()A.正确B.错误25.内部审计的目的是为了发现和防止错误和舞弊。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述内部审计与外部审计的主要区别。27.在内部审计过程中,如何确保审计的独立性和客观性?28.内部审计在风险管理中的作用是什么?29.如何制定内部审计计划?30.内部审计报告应包含哪些内容?

内审助理面试题及答案大全一、单选题(共10题)1.【答案】D【解析】内部控制的目标包括保障企业合规经营、提高企业运营效率和增强企业竞争力,因此选项D是正确的。2.【答案】C【解析】内部审计的职责包括审查财务报表、提供咨询服务和评估内部控制,但不包括监督董事会决策。3.【答案】C【解析】内部审计部门应当向高级管理层报告,以确保其独立性和客观性。4.【答案】A【解析】内部审计的标准是由国际内部审计师协会(IIA)发布的。5.【答案】A【解析】内部审计师在进行风险评估时,应该关注机会和风险,以识别潜在的风险点。6.【答案】A【解析】内部审计的流程包括计划、执行、报告和后续跟踪四个阶段。7.【答案】D【解析】内部审计师在进行调查时,应当严格保密调查内容、保持独立性和客观性以及尊重被调查者的隐私,以确保调查的客观性。8.【答案】D【解析】内部审计报告的目的包括评价内部控制的有效性、提供咨询服务和监督管理层决策。9.【答案】D【解析】内部审计师应当遵守的职业道德规范包括客观性、独立性和保密性,利益冲突不是必须遵守的规范。10.【答案】D【解析】内部审计部门应当通过定期进行自我评估、建立内部审计质量控制制度和鼓励员工持续学习来确保其工作的持续改进。二、多选题(共5题)11.【答案】ACD【解析】内部审计的主要目的是评估内部控制的有效性、发现和防止错误和舞弊以及提高企业运营效率。12.【答案】ABC【解析】内部审计师在进行审计工作时,需要具备财务分析能力、沟通能力和信息技术知识。领导能力虽然重要,但不是审计工作的直接技能要求。13.【答案】ABCD【解析】内部审计报告应当包含审计目的和范围、审计发现的问题、审计建议和改进措施以及管理层的回应。14.【答案】ABCD【解析】内部审计的独立性包括组织独立性、功能独立性、财务独立性和个人独立性,这些方面共同确保审计的客观性和公正性。15.【答案】ABC【解析】内部审计师在审计过程中应当遵循客观性原则、专业胜任能力原则和保密性原则。客户至上原则虽然重要,但不是审计师必须遵循的原则。三、填空题(共5题)16.【答案】内部控制【解析】内部审计的核心职责是评估和改进组织的内部控制,以确保组织的运营效率和效果,以及合规性。17.【答案】分析【解析】内部审计报告应当包括对审计发现的问题的分析,详细说明问题的性质、原因和影响,以及管理层的回应。18.【答案】独立性【解析】内部审计师在进行审计工作时,应当保持独立性,包括组织独立性、功能独立性和个人独立性,以保障审计结果的客观性和公正性。19.【答案】目标【解析】内部审计的目的是为了帮助组织实现其目标,包括财务目标、运营目标和合规目标,并提高组织的整体价值。20.【答案】发生概率【解析】内部审计师在识别和评估风险时,应当考虑风险的发生概率、可能性和影响,以便为管理层提供有关风险管理的决策支持。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】内部审计部门通常是公司的一个独立部门,但其职责通常是由审计委员会或者高层管理层决定的,而非完全由董事会决定。22.【答案】正确【解析】内部审计师在进行审计工作时,有权访问公司的所有信息和记录,这是为了确保审计的全面性和有效性。23.【答案】错误【解析】内部审计报告可以向管理层提交,也可以根据需要向董事会、股东或其他利益相关者提供,不一定局限于管理层。24.【答案】错误【解析】内部审计师在审计过程中必须遵守职业道德规范,包括独立性、客观性、保密性等,这是保证审计质量的重要前提。25.【答案】正确【解析】内部审计的一个重要目的是发现和防止错误和舞弊,确保组织的财务报表的准确性和合法性。五、简答题(共5题)26.【答案】内部审计与外部审计的主要区别在于独立性、目的、时间范围和报告对象等方面。内部审计通常由组织内部的人员进行,服务于组织内部的管理层和董事会,其目的是评估和改善组织的内部控制、风险管理和治理过程。外部审计则通常由独立的第三方审计师进行,服务于股东和公众利益,其目的是对组织的财务报表进行审计,以确认其公允性和合规性。内部审计的时间范围更加灵活,可能涉及日常监督,而外部审计则通常在年度结束时进行。报告对象方面,内部审计报告主要面向组织内部,而外部审计报告则面向公众。【解析】了解内部审计与外部审计的区别对于理解各自的角色和重要性非常重要。27.【答案】为确保审计的独立性和客观性,内部审计师应保持职业怀疑态度,不受管理层或他人不当影响。具体措施包括:审计师应保持专业胜任能力,对审计对象进行公正评价;审计过程中应遵循适当的审计程序和标准;审计师应保持独立性,避免利益冲突;组织应建立有效的质量控制体系,确保审计工作的质量。【解析】审计的独立性和客观性是审计有效性的关键,这些措施有助于维护审计的公信力。28.【答案】内部审计在风险管理中的作用主要体现在以下几个方面:一是评估和测试风险管理的有效性;二是识别和评估组织面临的风险;三是提供有关风险管理的咨询和建议;四是监控和报告风险管理活动;五是促进风险管理文化的建立。【解析】内部审计在风险管理中扮演着重要角色,有助于组织识别、评估和控制风险,从而实现组织的战略目标。29.【答案】制定内部审计计划需要考虑以下步骤:一是确定审计目标,即审计计划要达到的效果;二是识别关键风险和业务领域;三是评估业务领域的重要性;四是确定审计资

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