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文档简介
第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE企业财务管理透明化承诺书(9篇)企业财务管理透明化承诺书第(1)篇为保证__________工作顺利开展:一、基本事项1.承诺主体:本企业(以下简称“承诺方”)作为依法注册并从事相关经营活动的单位,兹就企业财务管理透明化工作作出如下专项承诺。2.工作范围:本承诺书涉及企业财务信息的、处理、披露及监督等全过程管理,包括但不限于会计核算、资金管理、预算执行、资产处置及内控监督等事项。3.法律依据:承诺方严格遵守《_________会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规及相关行业规范,保证财务管理透明化工作符合国家及地方政策要求。二、基本准则1.合法合规原则:承诺方财务管理活动须严格遵循国家法律法规及企业内部规章制度,保证财务行为不损害国家利益、社会公共利益及股东权益。2.信息真实原则:财务信息必须真实、准确、完整,不得伪造、篡改或隐瞒任何与财务状况相关的数据,保证披露信息的客观性。3.公开透明原则:承诺方主动向利益相关方披露财务信息,包括但不限于年度报告、专项财务数据及重大财务决策,接受社会监督。4.责任追究原则:对违反财务管理透明化要求的行为,承诺方将建立责任追究机制,对相关责任人予以严肃处理。三、具体措施1.财务信息管理:承诺方设立独立的财务管理部门,由专业会计人员负责会计核算,每日开展__________次账务核对,保证原始凭证合规、记账准确。2.资金管理透明化:承诺方建立资金收支台账,每月公示银行流水及大额资金变动情况,每季度开展__________次资金使用效率评估,防范资金风险。3.预算执行监督:承诺方实行预算分级管理,每月召开预算执行分析会,对偏差较大的项目进行专项调查,每半年开展__________次预算调整合理性审查。4.资产管理规范:承诺方定期对固定资产、无形资产进行盘点,每年委托第三方机构开展__________次资产评估,保证资产记录与实际相符。5.财务信息披露:承诺方在年度报告、公司网站及证券交易所平台同步披露财务报告,重大财务事项及时向股东及债权人公告,每季度发布__________期财务快报。6.内部控制强化:承诺方完善财务内控流程,设立内部审计岗位,每半年开展__________次内控自查,对发觉的问题限期整改并公示整改结果。四、保障机制1.组织保障:承诺方任命财务总监负责财务管理透明化工作的统筹推进,建立跨部门协调机制,保证各部门配合财务信息共享。2.制度保障:承诺方制定《财务管理透明化操作手册》,明确信息披露流程、权限及责任,对违反制度的行为实施经济处罚或纪律处分。3.技术保障:承诺方引入财务信息系统,实现数据自动化采集与监控,每年投入__________万元用于系统升级,保证财务数据安全与可追溯。4.监督保障:承诺方设立财务透明化监督小组,由外部董事及职工代表组成,每季度召开__________次监督会议,对财务信息披露的及时性、准确性进行评估。5.培训保障:承诺方每年组织财务人员参加__________次合规培训,提升专业能力,保证财务工作符合透明化要求。承诺人签名:__________签订日期:__________企业财务管理透明化承诺书第(2)篇承诺方类型:□企业□个人□其他__________根据相关法律法规及内部管理制度,为规范财务行为,提高资金使用效益,防范财务风险,保障合法权益,特制定本承诺书。一、基本规范1.承诺事项承诺方将严格遵守国家财经法律法规,以及行业规范和内部规章制度,保证财务活动的合法性、合规性。承诺方将真实、准确、完整、及时地反映财务状况,编制财务报告,并按照规定程序报送有关部门。承诺方将建立健全财务管理制度,明确财务岗位职责,规范财务审批流程,加强财务监督,保证财务信息真实可靠。承诺方将按照规定设置会计科目,统一会计核算方法,使用统一的会计凭证、账簿、报表格式,保证会计信息的一致性和可比性。承诺方将严格执行预算管理制度,编制年度财务预算,并按照预算执行情况进行分析和调整。承诺方将加强资金管理,保证资金安全,提高资金使用效益。承诺方将建立健全内部控制制度,防范财务风险,保证财务活动的稳健运行。承诺方将按照规定进行财务信息披露,保障信息使用者的知情权。二、操作准则2.实施标准承诺方将依据国家及地方相关法律法规,建立完善的财务管理体系,涵盖预算编制、执行、监控等各个环节。承诺方将采用统一的会计政策,保证财务信息的可比性和一致性。承诺方将定期开展财务分析,评估财务状况和经营成果,为经营决策提供依据。承诺方将加强应收账款管理,缩短收款周期,降低坏账风险。承诺方将严格执行采购审批程序,规范采购行为,降低采购成本。承诺方将加强固定资产管理,保证固定资产的安全完整和有效利用。承诺方将建立健全财务档案管理制度,保证财务档案的完整性和安全性。承诺方将定期开展财务风险评估,识别和评估财务风险,制定风险应对措施。承诺方将加强财务人员培训,提高财务人员的专业素质和职业道德水平。三、检查机制3.监督考核承诺方将设立内部审计部门,负责对财务活动进行审计监督,保证财务活动的合规性。承诺方将定期开展内部审计,对财务管理制度执行情况进行检查,及时发觉和纠正问题。承诺方将建立财务考核制度,将财务指标纳入年度考核,__________项指标纳入年度考核,对财务人员进行考核,考核结果与薪酬、晋升挂钩。承诺方将接受外部审计机构的审计监督,对外部审计机构提出的问题进行整改。承诺方将建立财务信息反馈机制,及时收集和反馈财务信息使用者的意见和建议,不断改进财务管理工作。承诺方将建立财务责任追究制度,对违反财务管理制度的行为进行责任追究。四、管理条款4.生效变更本承诺书自签订之日起生效,具有法律效力。承诺方将根据国家法律法规、行业规范和内部管理制度的变动情况,及时修订本承诺书。承诺方将根据实际情况,对本承诺书进行必要的调整和完善。承诺方将保证本承诺书的有效执行,并接受有关部门的监督和检查。承诺方将定期对本承诺书执行情况进行评估,评估结果作为改进财务管理工作的依据。承诺方将根据评估结果,对本承诺书进行必要的修订和完善。承诺方将保证本承诺书的所有内容得到严格遵守,如有违反,承诺方将承担相应的法律责任。承诺人签名:____________________签订日期:____________________企业财务管理透明化承诺书第(3)篇承诺书编号:__________。1.术语定义1.1本承诺涉及的特定组织架构指本承诺由__________(企业名称)及其下属所有子公司、分支机构共同构成的组织架构。1.2本承诺涉及的特定财务信息指本承诺所涵盖的包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及与财务状况相关的重大经营决策、关联交易、重大投资等详细信息。1.3本承诺涉及的特定内部控制制度指本承诺所遵循的包括但不限于内部审计制度、财务审批制度、风险管理制度等内部控制制度。1.4本承诺涉及的特定信息披露渠道指本承诺所采用的包括但不限于官方网站、年度报告、临时公告等信息披露渠道。1.5本承诺涉及的特定技术参数指本承诺所采用的包括但不限于财务软件系统、数据分析工具等技术参数。2.承诺范围2.1实施主体本承诺由__________(企业名称)及其下属所有子公司、分支机构共同实施。各实施主体应保证其内部财务管理体系符合本承诺的要求,并承担相应的责任。2.2实施对象本承诺的实施对象包括但不限于公司股东、债权人、监管部门、金融机构以及其他利益相关者。各实施主体应根据自身情况,确定具体的财务信息披露对象和范围。2.3实施标准本承诺的实施标准应遵循以下原则:(1)真实性:披露的财务信息必须真实、准确、完整,不得有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2)及时性:披露的财务信息必须在法定或约定的时限内及时披露,不得延迟或隐瞒。(3)公平性:披露的财务信息必须对所有利益相关者公平披露,不得有任何歧视性披露行为。(4)保密性:对于非公开披露的财务信息,各实施主体应采取相应的保密措施,防止信息泄露。3.保障机制3.1资金保障各实施主体应保证有足够的资金投入用于财务管理体系的建设和运行,包括但不限于财务软件系统的开发、维护、更新等费用,以及内部审计人员的薪酬福利等费用。3.2人员保障各实施主体应配备专业的财务管理人员和内部审计人员,并定期对人员进行培训和考核,保证人员具备相应的专业能力和职业道德。3.3技术保障各实施主体应采用先进的财务软件系统和数据分析工具,并定期对系统进行维护和升级,保证系统的稳定性和安全性。4.违约认定4.1轻微违约各实施主体未按照本承诺的要求披露部分财务信息,但该信息对利益相关者的决策不会产生重大影响,属于轻微违约。4.2重大违约各实施主体未按照本承诺的要求披露重大财务信息,或者披露的财务信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对利益相关者的决策产生重大影响,属于重大违约。5.争议解决5.1协商各实施主体在履行本承诺过程中发生争议,应首先通过友好协商的方式解决。5.2仲裁如果协商不成,各实施主体应提交至__________(仲裁机构名称)进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。5.3诉讼如果仲裁不成,各实施主体应向有管辖权的人民法院提起诉讼。根据《___________________法》第__条,人民法院将依法对争议进行审理和判决。承诺人签名:__________签订日期:__________企业财务管理透明化承诺书第(4)篇承诺方:__________________接收方:__________________1.承诺依据为保障企业财务信息的真实、准确、完整,提升财务管理的规范化水平,维护利益相关方的合法权益,承诺方基于法律法规及内部管理制度,郑重作出如下承诺。2.承诺目的通过建立健全财务信息透明化机制,保证财务数据公开、可追溯、可验证,增强企业治理能力,降低财务风险,促进企业可持续发展。3.承诺内容承诺方承诺在经营管理过程中,严格遵守国家相关法律法规及企业内部财务管理制度,全面公开财务信息,包括但不限于财务报表、资金流向、重大财务决策等。财务信息披露将遵循及时性、完整性、准确性的原则,保证信息内容真实可靠,并接受利益相关方的监督。4.实施计划为落实财务透明化承诺,承诺方制定以下实施计划:第一阶段:至____年____月____日,完成财务信息披露制度的修订与完善,明确信息披露的范围、程序及责任主体。建立财务信息数据库,实现数据电子化管理。第二阶段:至____年____月____日,设立财务信息查询平台,提供标准化财务报告的在线查阅服务,并定期公布重大财务事项的进展情况。第三阶段:至____年____月____日,完善内部控制机制,加强财务审核流程,保证信息披露的合规性。开展内部培训,提升员工对财务透明化要求的认知。第四阶段:长期推进,根据法律法规及市场变化,持续优化财务信息披露机制,并定期评估实施效果。5.保障措施为保障财务透明化承诺的顺利实施,承诺方将采取以下措施:(1)组织保障:成立财务透明化工作小组,由财务部门牵头,相关部门协同推进。配备__________名专业人员负责实施,并明确职责分工。(2)制度保障:制定《财务信息披露管理办法》,规范信息披露的流程、标准及时间节点,保证信息公开的权威性和可操作性。(3)技术保障:引入财务信息系统,实现数据自动采集、处理与存储,提升信息处理的效率与准确性。(4)监督保障:建立内部审计机制,定期对财务信息披露的合规性进行审查。由__________机构进行年度评估,保证财务透明化工作符合预期目标。6.违约责任若承诺方未按本承诺书约定履行财务透明化义务,导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将承担相应的法律责任。包括但不限于:接受监管部门的处罚、赔偿利益相关方的经济损失、以及承担相应的民事或刑事责任。承诺方将积极配合调查,并采取补救措施纠正违约行为。7.附则本承诺书自签订之日起生效,具有法律约束力。承诺方将根据实际情况及时更新财务信息披露内容,并保证所有承诺内容得到有效落实。承诺人签名:__________________签订日期:__________________企业财务管理透明化承诺书第(5)篇1.总则企业承诺遵循国家法律法规及有关政策,按照现代企业制度要求,规范财务管理行为,提高财务管理透明度,保障股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。2.承诺事项2.1财务报告披露企业将按照《企业会计准则》及有关会计制度规定,真实、准确、完整、及时地编制并披露财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注等。财务报告披露将遵循行业规范,保证信息质量符合__________指标达到GB/T__________标准。2.2财务信息查询企业将建立财务信息查询机制,股东、债权人及其他合法利益相关者可在规定范围内查询企业财务状况、经营成果及现金流量等关键信息。查询方式包括但不限于企业官方网站、投资者关系平台或直接联系企业财务部门。2.3内部审计监督企业将设立独立的内部审计部门,定期开展财务审计,保证财务数据真实可靠。内部审计报告将向董事会及股东大会汇报,并接受外部审计机构的监督。2.4关联交易规范企业将严格规范关联交易行为,保证交易价格公允,程序合法,并按照规定进行信息披露。关联交易将遵循市场原则,避免利益输送。3.双方责任3.1企业责任企业对承诺内容的真实性、准确性和完整性负责,并承担因违反承诺而造成的一切法律责任。企业将积极配合相关部门的监督检查,及时整改存在的问题。3.2监督部门责任相关部门有权对企业履行承诺情况进行监督检查,并依法对违反承诺的行为进行查处。4.附则4.1承诺有效期本承诺有效期自__________至__________。4.2文本效力本承诺书一式多份,具有同等法律效力,经企业盖章及承诺人签字后生效。承诺人签名:__________签订日期:__________企业财务管理透明化承诺书第(6)篇合同编号:__________一、总则为进一步规范企业财务行为,提升财务管理水平,保障公司资产安全与保值增值,维护股东及各利益相关方的合法权益,依据《_________公司法》、《企业财务会计报告条例》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本财务管理透明化承诺书。本承诺书旨在明确公司在财务管理方面的基本原则、具体措施及责任担当,保证财务信息的真实、准确、完整、及时披露,并接受各方监督。二、承诺原则2.1依法合规原则公司承诺严格遵守国家及地方相关财经法律法规,按照会计准则和制度规范财务核算与报告,保证所有财务活动合法合规,无任何违法违规行为。2.2信息真实原则公司承诺所有披露的财务信息均以经审计的财务报表为基础,保证财务数据真实可靠,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证财务报告与公司实际经营状况相符。2.3信息完整原则公司承诺全面、完整地披露所有与公司财务状况、经营成果及现金流量相关的重大信息,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,保证信息披露的全面性与完整性。2.4信息及时原则公司承诺在法定或约定的期限内,及时向股东、债权人、监管机构及其他利益相关方披露财务报告及其他重大财务信息,保证信息传递的时效性,避免因信息滞后而引发的误解或损失。2.5信息公平原则公司承诺对所有利益相关方平等披露财务信息,保证信息获取的公平性,避免因信息不对称而损害任何一方的合法权益。三、具体承诺措施3.1财务核算与报告3.1.1公司承诺建立健全财务核算体系,采用权责发生制原则,准确、完整地记录所有经济业务,保证财务核算的规范性与准确性。3.1.2公司承诺按照企业会计准则及相关规定编制财务报表,保证财务报告的编制符合会计准则的要求,并经具备资质的会计师事务所审计。3.1.3公司承诺定期编制并披露年度、半年度及季度财务报告,并在法定或约定的期限内报送至证券交易所、监管机构及其他利益相关方。3.1.4公司承诺在财务报告中充分披露关联交易、非经常性损益、或有事项等重大财务信息,并对其性质、金额、影响等进行详细说明。3.2资产管理与保值增值3.2.1公司承诺加强资产管理,保证公司资产的安全与完整,防止资产流失、损毁或被盗。3.2.2公司承诺建立科学的资产评估机制,定期对固定资产、无形资产等进行评估,保证资产价值的真实反映。3.2.3公司承诺优化资产配置,提高资产使用效率,通过合理的投资与并购,实现资产的保值增值。3.2.4公司承诺对重大资产处置、对外投资等行为进行严格审批,保证资产处置的合规性与合理性。3.3负债管理与风险控制3.3.1公司承诺合理控制负债规模,优化负债结构,降低财务风险,保证公司财务状况的稳健性。3.3.2公司承诺建立完善的负债管理制度,对短期借款、长期借款等进行科学管理,保证负债的及时偿还。3.3.3公司承诺定期进行财务风险评估,识别、评估与控制财务风险,保证公司财务风险的的可控性。3.3.4公司承诺对重大融资行为进行严格审批,保证融资的合规性与合理性。3.4利润分配与股东回报3.4.1公司承诺按照公司章程及相关规定,制定科学的利润分配方案,保证利润分配的公平性与合理性。3.4.2公司承诺在弥补亏损、提取法定公积金后,按照规定比例向股东分配利润,保证股东权益的实现。3.4.3公司承诺建立多元化的股东回报机制,通过现金分红、股票股利等方式,回报股东,增强股东信心。3.4.4公司承诺对利润分配方案进行充分披露,并听取股东意见,保证利润分配方案的合理性与可接受性。3.5内部控制与审计监督3.5.1公司承诺建立健全内部控制体系,完善财务管理制度,保证财务活动的合规性与规范性。3.5.2公司承诺加强内部审计监督,定期对财务活动进行审计,及时发觉并纠正问题,保证财务管理的有效性。3.5.3公司承诺积极配合外部审计,提供真实、完整的财务资料,保证外部审计的顺利进行。3.5.4公司承诺对内部控制制度的执行情况进行定期评估,不断完善内部控制体系,提升财务管理水平。四、责任与承诺4.1公司承诺对本承诺书所述内容的真实性、准确性、完整性负责,并承担由此产生的全部责任。4.2公司承诺将严格执行本承诺书所述的各项措施,并接受各方监督,如有违反,愿承担相应的法律责任。4.3公司承诺将定期对本承诺书的执行情况进行评估,并根据实际情况进行修订完善,保证本承诺书的有效性。4.4公司承诺将积极推动财务管理透明化建设,不断提升财务管理水平,为公司的可持续发展奠定坚实基础。五、附则5.1本承诺书自签署之日起生效,具有法律效力。5.2本承诺书一式多份,公司留存一份,报送至证券交易所、监管机构及其他利益相关方各一份。5.3本承诺书未尽事宜,由公司董事会另行规定。承诺人:____________________签订日期:____________________企业财务管理透明化承诺书第(7)篇为规范__________行为,特制定本承诺书,以加强企业财务管理透明度,保证财务信息的真实性、完整性和及时性,维护企业及利益相关者的合法权益。一、基本准则1.坚持真实合法原则。财务管理人员必须遵循国家法律法规及企业内部规章制度,保证所有财务数据真实可靠,严禁任何形式的伪造、篡改或隐瞒财务信息的行为。2.坚持公开透明原则。企业应按照法律法规及内部规定,及时、准确地向利益相关者披露财务信息,保障其知情权和监督权。3.坚持内部控制原则。企业应建立健全内部控制体系,明确财务管理的职责权限,保证财务管理活动的规范性和有效性。4.坚持风险管理原则。企业应识别、评估和控制财务管理过程中的风险,防范财务风险的发生,保障企业财务安全。5.坚持持续改进原则。企业应定期对财务管理进行内部审计和评估,总结经验教训,不断完善财务管理制度和流程。二、具体承诺1.财务报告的真实性。__________部门负责保证所有对外发布的财务报告均真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况,未经审批不得擅自修改报告内容。2.财务数据的完整性。__________部门负责保证所有财务数据均纳入财务报告体系,不得遗漏或隐瞒任何重要的财务信息,保证财务数据的全面性和准确性。3.财务信息的及时性。__________部门负责按照法律法规及内部规定,及时向利益相关者披露财务信息,保证信息传递的效率和准确性。4.财务管理制度的规范性。__________部门负责建立健全财务管理制度,明确财务管理的职责权限和工作流程,保证财务管理活动的规范性和可控性。5.财务风险的防范性。__________部门负责识别、评估和控制财务管理过程中的风险,制定风险应对措施,防范财务风险的发生,保障企业财务安全。三、监督机制1.内部监督。企业应设立内部审计部门或指定专门机构负责对财务管理进行内部审计和监督,定期对财务管理制度和流程进行评估和改进。2.外部监督。企业应积极配合部门、审计机构等外部监督机构的监督检查工作,如实提供相关资料和情况说明,接受其监督和指导。3.社会监督。企业应建立与社会公众的沟通机制,公开财务信息,接受社会公众的监督和质询,及时回应社会关切和质疑。4.责任追究。企业应建立责任追究制度明确财务管理人员在财务管理过程中的责任和义务,对违反承诺书规定的行为进行严肃处理,包括但不限于经济处罚、行政处分等。5.持续改进。__________部门负责定期对本承诺书的执行情况进行评估和改进,根据法律法规及企业实际情况的变化及时调整承诺内容,保证承诺书的持续有效性和适用性。__________部门负责本承诺的落实。承诺人签名:签订日期:企业财务管理透明化承诺书第(8)篇关于__________项目的承诺一、前期准备1.必须于__________年__月__日前建立健全项目财务管理内部制度,明确资金使用、审批流程及监督机制,并向全体相关人员公示。2.严禁在项目启动前擅自挪用或侵占项目资金,必须保证资金来源合法合规。3.必须于__________年__月__日前完成项目财务风险的识别与评估,制定风险防控方案,并报备相关部门审核。二、实施过程1.必须按照既定财务制度执行资金分配与使用,重大支出需经集体决策并留痕备案。2.严禁设立账外账或隐匿财务信息,所有财务数据必须真实、完整、准确,并定期向监督方披露。3.必须于每月结束后10个工作日内提交财务报告,内容包括但不限于资金收支明细、成本核算及预算执行情况,接受内外部审计。4.严禁利用项目资金谋取私利或进行高风险投机活动,保证资金专款专用。三、后期评估1.必须于项目结束后30个工作日内完成财务结算,编制完整的财务决算报告,并提交至指定机构审核。2.严禁篡改或销毁项目财务凭证,所有财务资料必须归档保存至少5年备查。3.必须于项目结束后60个工作日内组织财务绩效评估,总结经验教训并形成书面报告,作为未来项目管理的参考依据。本承诺自__________年__月__日起生效。承诺人签名:__________签订日期:__________年__月__日企业财务管理透明化承诺书第(9)篇根据__________协议合同要求1.基本规范1.1本承诺书由__________(以下简称“企业”)依据相关法律法规及__________协议合同(以下简称“协议”)的要求制定,旨在明确企业在财务管理透明化方面的责任与义务。1.2企业承诺在协议履行期间,严格遵守本承诺书所列条款,保证财务信息的真实、完整、及时披露,并接受相关方的监督与核查。1.3企业将建立完善的内部管理制度,保证财务数据的、记录、存储及披露过程符合__________指本承诺书涉及的特定技术标准,并符合国家及行业相关监管要求。2.披露范围与方式2.1企业承诺按照协议约定,定期向协议相关方披露以下财务信息:(1)年度财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及
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