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文档简介
第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE公司内审工作承诺函6篇范文公司内审工作承诺函篇1为保证__________工作顺利开展:一、工作目标与方向以提升内审工作质量与效率为核心,强化风险防控意识,完善内部治理结构,保证各项审计任务符合法律法规及公司规章制度要求。坚持问题导向,注重实效,推动公司管理体系持续优化,维护公司资产安全与经营合规。二、核心遵循标准1.依法依规:严格遵循《_________审计法》《企业内部控制基本规范》及相关行业标准,保证审计活动合法合规。2.客观公正:保持独立第三方立场,以事实为依据,以程序为准绳,避免利益冲突与主观干预。3.全面覆盖:对财务、运营、合规等关键领域实施系统性审计,保证审计范围无遗漏。4.保密原则:对审计过程中获悉的商业秘密及敏感信息严格保密,未经授权不得外泄。5.持续改进:定期复盘审计流程与结果,优化方法手段,提升审计工作科学性。三、实施步骤与任务安排1.计划制定:结合公司年度经营目标与风险状况,编制年度审计计划,明确审计对象、时间表及资源分配。2.前期准备:开展资料预审,梳理审计重点,制定详细审计方案,保证审计准备充分。3.现场执行:每日开展__________次现场核查,重点检查业务流程合规性;每周完成__________项关键指标分析,识别潜在风险点;每月组织__________次审计工作例会,协调跨部门协作事项。4.证据收集:通过访谈、函证、数据分析等方式获取充分、适当的审计证据,形成可追溯的工作底稿。5.报告撰写:在审计完成后的__________个工作日内出具审计报告,明确问题清单、整改建议及时间节点。6.跟踪验证:对审计发觉问题的整改落实情况进行__________轮次跟踪复核,保证整改到位。四、支持体系与责任划分1.组织保障:成立内审专项工作组,由部门负责人担任组长,统筹资源调配与进度管理。2.资源支持:财务部门保障审计所需经费,技术部门提供数据支持,业务部门配合提供所需资料。3.考核机制:将审计任务完成质量纳入相关部门及人员的绩效考核,对未按期整改的,按公司制度追究责任。4.外部协作:必要时引入第三方机构辅助审计,保证专业性,但需严格管控信息输出范围。5.动态调整:根据审计过程中发觉的新问题或政策变化,及时调整审计计划,保证工作前瞻性。承诺人签名:___________________签订日期:___________________公司内审工作承诺函篇2承诺书编号:__________。1.定义条款在本承诺书中,下列术语具有以下含义:1.1'内部审计部门'指本承诺涉及的负责对公司内部控制系统、风险管理、治理流程及合规性进行独立评价的部门。1.2'审计计划'指内部审计部门为达成审计目标而制定的系统性安排,包括审计范围、时间表及资源分配。1.3'审计证据'指内部审计部门在执行审计过程中获取的、用以支持审计结论的客观信息。1.4'__________指本承诺涉及的特定技术参数'(根据具体业务场景填写)。1.5'合规性要求'指公司运营所必须遵守的法律法规、行业规范及内部规章制度。2.承诺范围2.1实施主体内部审计部门作为本承诺的履行主体,承诺全面负责审计工作的组织、执行与监督,保证审计活动符合独立性、客观性及专业性的要求。2.2实施对象本承诺的审计对象包括但不限于公司财务报告、运营管理、信息系统及业务流程,重点关注高风险领域及关键控制环节。2.3实施标准内部审计部门承诺依据《_________审计法》及国际内部审计专业实务框架(IIA),制定并执行审计标准,保证审计工作质量。3.保障机制3.1资金保障公司承诺将为内部审计部门提供充足且稳定的资金支持,保障审计项目所需的设备购置、外包服务及培训费用。资金使用须符合公司财务制度,并接受财务部门监督。3.2人员保障公司承诺配备具备专业资质的审计人员,并定期组织职业培训,保证审计团队的专业能力及职业道德符合《_________会计法》相关规定。3.3技术保障公司承诺为内部审计部门提供必要的技术工具,如数据分析软件、审计管理系统等,并保障信息系统安全,保证审计数据真实完整。4.违约认定4.1轻微违约内部审计部门未按计划完成审计任务,或审计报告存在明显疏漏,但未导致重大损失或法律风险,属轻微违约。违约方须在收到整改通知后30日内完成纠正。4.2重大违约内部审计部门故意隐瞒重大审计风险,或审计结论严重失实,导致公司遭受重大经济损失或行政处罚,属重大违约。违约方须承担相应法律责任,包括但不限于赔偿损失及承担行政罚款。5.争议解决5.1协商双方因本承诺产生争议,应首先通过书面形式友好协商解决,协商期限不超过60日。5.2仲裁协商未果,双方同意将争议提交中国国际贸易促进委员会仲裁委员会,按照其仲裁规则进行裁决。仲裁裁决具有法律效力。5.3诉讼如一方对仲裁裁决不服,可在收到裁决书后2年内向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼适用《_________民事诉讼法》相关规定。承诺人签名:__________签订日期:__________公司内审工作承诺函篇31.总则公司内审工作承诺函(以下简称“本函”)旨在明确内审工作的权利义务,保证内审活动符合法律法规及公司内部管理要求。承诺人基于诚信原则,自愿作出如下承诺,并承担相应责任。2.承诺事项承诺人承诺:(1)严格遵守国家及地方相关法律法规,以及公司内部管理制度,依法依规开展内审工作;(2)保证内审工作程序的独立性和客观性,对审核发觉的问题进行如实记录和报告;(3)内审工作的质量标准为:__________指标达到GB/T__________标准,保证审核结果的有效性和公正性;(4)及时完成内审任务,并积极配合相关方对审核结果的整改工作;(5)对本函中承诺事项的真实性、合法性负责,并承担因违反承诺事项产生的全部责任。3.双方责任承诺人承诺履行本函约定的各项义务,并接受公司及相关监管机构的监督。公司及相关方有权对承诺人的履约情况进行检查,如发觉违反本函约定,将依法采取相应措施。双方均应保守本函内容及内审工作中涉及的商业秘密。4.附则本承诺函自双方签字之日起生效。本承诺有效期自__________至__________。如需变更本函内容,须另行签订书面协议。承诺人签名:____________________签订日期:____________________公司内审工作承诺函篇4合同编号:__________第一条承诺事项定义1.1本单位承诺__________事项符合国家相关标准。1.2本单位承诺严格遵守《_________审计法》及公司内部审计管理制度相关规定。1.3本单位承诺对内部审计工作提供真实、完整、准确的信息及资料。第二条实施准则2.1本单位承诺按照公司内部审计计划及审计人员要求,及时完成审计任务。2.2本单位承诺配合审计人员开展访谈、查阅文件、现场核查等工作,不得设置障碍。2.3本单位承诺对审计过程中发觉的问题及时整改,并建立长效防范机制。第三条违约责任3.1若本单位违反本承诺书约定,将承担相应的行政及经济责任。3.2若本单位提供虚假信息或阻挠审计工作,将依法接受公司内部处分。3.3若本单位未按期整改审计发觉的问题,将追究相关责任人责任。第四条生效条款4.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效。4.2本承诺书一式两份,本单位及公司内审部门各执一份。特此郑重承诺承诺人签名:__________签订日期:__________公司内审工作承诺函篇5一、基本规范甲方(公司名称)为规范内部审计工作,保障审计质量,维护公司合法权益,根据国家相关法律法规及公司规章制度,就内部审计工作作出如下承诺:1.审计范围与职责甲方承诺依法履行内部审计职责,对公司的财务收支、经营活动、内部控制体系及合规性进行独立、客观的监督评价。审计范围涵盖但不限于公司各部门、分支机构及关键业务流程。甲方保证内部审计部门独立于被审计单位,审计人员不得参与被审计项目的决策与管理,保证审计工作的客观公正。2.审计计划与执行甲方将根据公司发展战略及风险评估结果,制定年度内部审计计划,明确审计重点、时间安排及资源保障。甲方保证审计计划执行率不低于__________%,审计报告提交及时性符合公司规定,重大审计项目完成时限不超过__________日。3.审计质量控制甲方承诺建立健全内部审计质量控制体系,包括审计业务流程规范、审计标准及方法统一、审计文档管理标准化等。甲方保证审计人员具备相应的专业资格,每年接受不少于__________小时的审计专业培训,内部审计项目质量复核率不低于__________%。4.审计结果运用甲方将及时向公司管理层及董事会报告审计发觉及整改要求,并跟踪审计建议的落实情况。甲方保证审计结果作为公司绩效考核、风险管理和决策制定的依据,被审计单位对审计意见的整改完成率不低于__________%。二、协同与配合1.信息提供乙方(被审计单位)承诺按照甲方要求,及时、准确提供审计所需的财务资料、业务数据、合同文件及其他相关资料,保证信息真实完整。乙方保证配合审计人员开展访谈、实地核查等工作,提供必要的便利条件,不得设置不合理障碍。2.问题整改乙方承诺对审计发觉的问题建立整改台账,明确责任部门、整改措施及完成时限,并在规定期限内完成整改。乙方将定期向甲方汇报整改进展,直至审计问题闭环管理。三、监督与改进1.内部监督甲方设立内部审计质量控制小组,定期对审计项目进行抽查复核,保证审计工作符合专业标准。甲方保证每年开展内部审计工作满意度调查,收集被审计单位及内部员工的反馈意见,持续优化审计流程。2.外部协调甲方将根据法律法规及监管要求,配合外部审计机构开展联合审计或专项检查,保证审计结果的一致性。甲方保证重大审计项目或复杂业务审计时,可聘请外部专家提供技术支持,提升审计专业性。四、违约责任1.甲方责任若甲方未按承诺履行内部审计职责,导致公司利益受损,应承担相应赔偿责任,并接受公司内部处分。若审计计划执行率、审计报告提交及时性等关键指标未达标,甲方将启动责任追究程序,对相关责任人进行约谈或处罚。2.乙方责任若乙方未按承诺配合审计工作,导致审计项目延误或结果失真,应承担相应责任,并接受公司绩效考核扣减等处理。若乙方对审计意见拒不整改或虚假整改,甲方将向公司管理层及监管部门报告,并追究相关责任。五、其他事项1.本承诺书未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法通过仲裁或诉讼途径处理。2.本承诺书自双方签字盖章之日起生效,有效期至__________年__________月__________日。3.本承诺书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。承诺人(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日公司内审工作承诺函篇6承诺函承诺方(以下简称“承诺方”):[公司名称]法定代表人:[姓名]注册地址:[地址]统一社会信用代码:[代码]接收方(以下简称“接收方”):[公司名称]法定代表人:[姓名]注册地址:[地址]统一社会信用代码:[代码]鉴于承诺方为接收方合法的内部审计服务提供方,为保证内审工作的顺利开展及双方权利义务的清晰界定,依据《_________合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,特订立本承诺函,以资共同遵守。第一条承诺内容1.1承诺方承诺按照国家法律法规、行业规范及接收方内部管理制度的要求,独立、客观、公正地开展内审工作,并对审计工作的质量负责。1.2承诺方承诺派遣具备相应资质和经验的审计人员参与审计工作,保证审计人员具备必要的专业知识和技能,能够胜任审计任务。1.3承诺方承诺在审计过程中严格遵守职业道德规范,保守接收方商业秘密,未经接收方书面同意,不得向任何第三方泄露审计过程中获知的商业秘密。1.4承诺方承诺按照约定的时间和要求提交审计报告,审计报告应内容完整、数据准确、结论明确,能够为接收方提供有价值的决策参考。1.5承诺方承诺积极配合接收方的工作安排,及时响应接收方的合理请求,并就审计过程中发觉的问题与接收方进行沟通,共同寻求解决方案。第二条权利义务2.1承诺方的权利:2.1.1承诺方有权要求接收方提供与审计工作相关的资料和信息,包括但不限于财务报表、业务数据、内部管理制度等。2.1.2承诺方有权对审计过程中发觉的问题进行核实和调查,并要求接收方提供必要的协助。2.1.3承诺方享有__________项服务权益。2.1.4承诺方有权按照约定收取审计服务费用。2.2承诺方的义务:2.2.1承诺方应按照约定的时间和要求完成审计工作,并提交审计报告。2.2.2承诺方应保证审计工作的质量,对审计报告的内容负责。2.2.3承诺方应遵守接收方的保密协议,不得泄露接收方的商业秘密。2.2.4承诺方应配合接收方的工作安排,及时响应接收方的合理请求。2.3接收方的权利:2.3.1接收方有权要求承诺方按照约定提供审计服务。2.3.2接收方有权对承诺方的审计工作进行监督和管理。2.3.3接收方有权根据审计报告的结果采取
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