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文档简介

4月份开始明察暗访!2026年中央安全生产考核巡查组可能检查到的13个高频隐患及企业自查要点企业主要负责人未履行法定安全职责:未按规定组织制定并落实安全生产责任制、安全管理制度和操作规程,未定期组织安全风险研判、隐患排查治理,未保证安全投入足额到位,未按要求带队开展安全检查。自查要点:核查主要负责人安全职责文件、履职记录、安全投入台账、带队检查台账,确认职责覆盖全流程、履职留痕可追溯。

安全生产责任制未层层压实:部门、车间、班组、岗位安全责任划分模糊,未签订针对性安全责任书,责任考核流于形式,未与绩效、奖惩挂钩。自查要点:梳理全层级责任清单,核对责任书签订覆盖率,检查责任考核记录及奖惩兑现凭证,确保责任到人、考核落地。

安全管理制度与操作规程缺失或失效:未结合生产工艺、设备更新修订制度,操作规程照搬模板、脱离实际,特种作业、危险作业无专项规程,制度执行无监督、无考核。自查要点:对照现行法规、生产实际核查制度完整性,抽查岗位操作规程适用性,检查制度执行监督记录,及时更新失效内容。

安全培训教育不到位、流于形式:新员工三级安全教育学时不足、内容空洞,特种作业人员无证上岗或证件过期,转岗、复岗未重新培训,培训考核走过场、无实操考核。自查要点:核对培训计划、学时记录、考核试卷,核查特种作业人员证件有效性,抽查员工岗位安全知识掌握情况。

重大安全风险辨识评估不全面、管控缺失:未按规定开展全流程、全岗位风险辨识,重大风险未分级管控、未制定专项管控方案,风险警示标识缺失,未定期更新风险清单。自查要点:组织全员开展风险辨识,形成风险分级清单,制定重大风险管控措施并公示,定期复核风险变化情况。

重大隐患排查治理不彻底、闭环管理缺失:隐患排查走过场、未覆盖重点区域,发现隐患未制定整改方案、未明确整改时限和责任人,整改后未验收销号,重大隐患未按规定上报。自查要点:制定全覆盖排查计划,建立隐患台账,跟踪整改进度,整改完成后组织验收,重大隐患及时上报并落实管控。

特殊作业管理混乱:动火、高处、有限空间、临时用电等危险作业未办理作业票证,作业前未进行安全交底、未检测风险,作业现场无监护人员,防护措施不到位。自查要点:核查作业票证办理流程,检查作业前风险检测、安全交底记录,确认现场监护、防护设备配备符合要求。

消防设施配置不足、维护失效:消防通道堵塞、安全出口锁闭,灭火器、消防栓配置数量不足、过期未检,应急照明、疏散指示标识损坏,消防泵房、自动报警系统故障。自查要点:排查消防通道、安全出口畅通情况,核对消防设施配置及检测记录,测试应急照明、报警系统功能。

应急管理体系不完善、应急能力不足:未制定针对性应急预案,未定期组织应急演练,应急救援物资、器材配备不足、过期失效,应急队伍人员不足、技能不熟练。自查要点:完善应急预案并备案,制定年度演练计划,核对应急物资台账及有效期,组织应急队伍技能培训。

外包、外协单位安全管理失控:未审核外包单位资质、安全条件,未签订安全管理协议,未对外包人员开展安全培训,外包作业现场无统一安全监管。自查要点:核查外包单位资质、安全协议签订情况,检查外包人员培训记录,落实作业现场统一监管措施。

从业人员劳动防护用品(PPE)管理缺失:未按规定配备符合标准的防护用品,员工未正确佩戴、使用,防护用品未定期检查、更换。自查要点:制定防护用品配备标准,核对发放记录,抽查员工佩戴使用情况,建立防护用品检查更换台账。

安全警示标识缺失、不规范:危险区域、设备、岗位未设置安全警示标识,标识内容模糊、设置位置不当,未及时更换损坏、褪色标识,标识为旧版。自查要点:排查全区域警示标识设置情况,核对标识内容确保符合新国标要求,及时更换损坏标识。

安全生产治本攻坚三年行动推进滞后:未制定行

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