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文档简介

——会计岗位职责一、岗位总体概述会计为门店财务部专职成本核算、账务核算、成本管控内勤岗位,直接服从财务主管管理与工作安排,严格遵照国家财经法律法规、公司财务管理制度及门店成本管控要求,专职负责门店全品类成本核算、成本细则编制、项目成本预算、成本执行监督、财务资料归档、财务系统台账维护等专项会计工作。配合财务主管完成门店全面成本管控体系落地,对接各业务部门归集成本数据,排查成本核算异常,优化成本管控方案,夯实门店财务成本核算基础,助力门店压降经营成本、规范财务核算流程,保障门店成本账务真实、精准、合规。二、核心岗位职责1.成本核算细则编制落地:在财务主管统一领导下,依据国家财会法规、公司财务管理制度及门店成本管理相关要求,拟定门店各部门、各品类成本核算实施细则,上报上级审批通过后,全程跟进细则落地执行、全员宣导与落地监督工作。2.项目成本预算编制:主动联动业务、生鲜、超市等各部门工作人员,针对门店营销活动、设备采购、货品集采、专项改造等重大经营项目,开展专项成本预算工作,规范编制项目成本计划表,完整归集、整理并提供全套项目成本核算资料。3.成本管控体系落地协助:门店推行全面成本核算管理、内部银行结算等新型财务管控制度时,协助财务主管制定整体实施方案、落地执行细则;核定各项经营成本定额、成本核算标准,同时协助各业务部门及下属门店完成制度落地培训、实操指导工作。4.成本计划执行监督上报:常态化监督、核查店内各部门月度及年度成本计划执行进度,动态跟踪成本支出偏差、超支隐患、核算漏洞等问题,第一时间梳理问题明细并如实上报财务主管,配合制定整改方案。5.成本管控优化提报:主动学习行业先进成本管理模式、标准化成本核算方法以及财务电算化系统操作技能,结合门店经营实况,针对性提出可行的成本压降措施、成本管控优化建议,助力门店缩减无效经营开支。6.成本财务资料归档管理:负责所有成本核算凭证、预算报表、成本分析表、定额标准文件等资料的分类整理、规范归档;搭建门店成本专属数据库,完成数据日常查询、动态更新、台账维护工作,保证成本数据全程可追溯。7.上级交办临时工作:保质保量完成财务主管临时安排的账务核对、专项成本复盘、财务审计配合、数据补录等其他临时性财务工作。三、主要工作内容1.每日按时完成门店营收成本、货品进货成本、营运耗材成本、人力附加成本等全维度账务核算,保证账务数据精准无误,做到账实相符、账账相符。2.按月出具门店月度成本核算报表、成本差异分析报表,清晰列明各部门成本支出偏差,为财务主管成本管控决策提供精准数据支撑。3.配合财务主管完成月度、季度、年度财务结账工作,核对往来账款、待摊费用、预提费用,规范完成会计凭证装订、账务台账登记工作。4.对接业务助理、各部门主管,同步归集进销存数据、费用单据、活动费用凭证,杜绝单据遗漏导致成本核算失真。5.配合总部财务专项审计、税务核查工作,提前整理全套成本账务资料,如实提供核算台账与原始凭证。6.跟进往期成本整改事项闭环,持续追踪各部门成本整改成效,定期复盘整改结果,形成长效成本管控机制。四、辅助工作内容1.维护会计专属办公区域整洁卫生,规范摆放会计凭证、报表、合同等涉密财务资料,做好防潮、防火、防盗保管。2.精准传达财务主管下达的账务核算要求、成本管控通知,配合部门内部工作协同,助力财务部整体工作目标达成。3.落实公司财务制度与成本管理条例,自查自身核算工作合规性,主动整改核算差错,严守财务核算工作规范。五、专项财务安全及风控职责(适配门店安全管理体系)1.严格遵守财务保密制度,严禁私自泄露门店成本数据、营收账务、利润数据等核心财务机密,严禁私自拷贝、外传财务台账与报表。2.规范操作财务电算化核算系统,严禁私自篡改原始成本数据、会计凭证,所有账务调整均需备注原因并经财务主管审批,全程留痕。3.妥善保管会计原始凭证、账本、电子数据库备份文件,定期做好财务数据云端及本地双备份,防止财务数据丢失损毁。4.发现账务漏洞、成本异常、单据造假等风险问题,第一时间上报财务主管,不得隐瞒、不得私自违规调账。六、附则1.本岗位绩效考核核心维度:成本核算准确率、报表提交及时性、资料归档完整性、成本异常上报时效、财务数据保密性、制度执行合规度。2.因核算失误、资料遗失、数据泄密、瞒报账务异常等失职行为,造成门店财务

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