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文档简介
第页2026版建筑工程竣工资料归档全套清单与标准化目录模板填写规范与审批台账模板(评分量表)文档说明区适用对象:建设单位工程管理部门、施工总承包项目部、监理项目机构、资料管理负责人、档案移交复核人员;适用于房屋建筑工程竣工阶段资料收集、组卷、审批、移交与复盘管理。使用场景:竣工验收准备、专项验收资料汇总、单位工程质量验收、竣工图确认、电子档案整理、档案移交前自查、问题整改闭环和项目资料绩效评分。交付清单:总目录模板、分阶段归档清单、标准化目录编号规则、填写规范、审批SOP、审批台账、移交签收台账、整改闭环台账、评分量表、复盘模板、常见错误纠正清单。使用步骤:先确定项目基本信息和归档责任矩阵,再按总目录建立卷盒与电子文件夹,随后按清单收齐资料并登记台账,最后依据评分量表进行预审、整改、复核、移交。边界提示:本模板用于内部管理和交付标准化,不替代项目合同专用条款、属地档案接收要求、专项验收资料目录及建设单位另行发布的管理文件。编制项目资料员施工项目负责人监理资料审核建设单位确认归档日期签名/日期:签名/日期:签名/日期:签名/日期:签名/日期:年月日一、项目归档基本信息表字段填写口径责任人/对象完成标准填写示例项目名称按立项、施工许可证、合同及竣工验收文件中的一致名称填写,不使用简称。建设单位资料负责人全套文件名称一致,电子文件夹名称同步。XX花园二期一标段建筑安装工程工程类别填写房屋建筑、装饰装修、机电安装、附属配套等,可按单位工程拆分。项目经理/总监与验收范围、竣工图范围一致。房屋建筑工程/住宅楼及地下车库归档范围列明本次交付覆盖的单位工程、分部工程、专项工程和电子档案范围。施工资料员范围无遗漏,排除项有说明。1#楼、2#楼、地下车库、室外配套资料截止日一般以竣工验收通过日或档案移交约定日为截止口径。建设单位档案接口人截止日后形成的补充资料单独登记。2026年10月31日移交批次同一项目可按单位工程、专业、专项验收或卷盒批次编号。资料负责人批次编号连续,台账可追溯。2026-JG-01文件介质纸质、电子、声像、实物样本等分别登记。档案管理员介质、份数、存储位置明确。纸质1套;电子1套;声像资料1套保密与权限按合同、组织权限和档案管理要求标注公开、内部、受控。部门负责人受控资料有借阅审批。内部受控审批责任列明编制、项目复核、监理审核、建设单位确认、档案接收。部门负责人责任人签字齐全,日期完整。资料员—项目经理—总监—甲方工程部—档案室二、竣工资料归档总目录模板总目录用于建立卷盒、电子目录和审批台账的统一主线。每一个目录项均应对应责任人、审批节点、完成标准和电子文件路径,避免出现纸质资料齐全但台账无法追溯的情况。目录代码一级模块标准卷名/文件夹名主要资料内容责任单位审批节点介质完成标准示例编号A项目准备与许可A01立项许可与建设手续立项批复、规划许可、施工许可、用地、审图、报建手续。建设单位建设单位内审纸质/电子手续链条完整,名称、日期、范围一致。A01-2026-001B合同与参建资料B01合同协议与单位资质施工、监理、检测、分包合同,资质证书,人员资格。建设/施工/监理合同管理复核纸质/电子合同版本有效,变更补充协议齐全。B01-2026-001C施工管理资料C01施工组织与技术管理施工组织设计、方案、交底、图纸会审、设计变更。施工单位项目经理/总监纸质/电子审批链完整,实施版本清晰。C01-2026-001D质量控制资料D01材料设备与试验检测进场验收、合格证明、复验报告、见证取样、检测报告。施工/检测监理见证审核纸质/电子批次、部位、数量、报告结论可对应。D01-2026-001E质量验收资料E01检验批至单位工程验收检验批、分项、分部、子分部、单位工程质量验收记录。施工/监理总监/建设单位纸质/电子验收签章齐全,结论明确。E01-2026-001F安全与功能F01安全功能检验与抽查结构实体、功能性检测、系统调试、节能、消防联动等资料。施工/专业单位监理/建设单位纸质/电子检测结论合格,问题关闭。F01-2026-001G专项验收G01消防节能规划环保人防专项验收申请、过程整改、验收意见、备案证明。建设/专业单位专项主管接口纸质/电子专项范围覆盖竣工交付范围。G01-2026-001H竣工图H01建筑结构机电竣工图图纸目录、竣工图章、变更落实、电子CAD/PDF。施工/设计项目技术负责人纸质/电子图实一致,变更闭合,签章齐全。H01-2026-001I声像与电子档案I01照片视频扫描件元数据关键节点影像、隐蔽部位照片、电子文件、元数据表。施工/建设档案管理员电子目录与纸质卷盒一致。I01-2026-001J移交与复盘J01移交签收与评分复盘移交清单、审批台账、整改台账、评分量表、复盘报告。建设/施工/监理部门负责人纸质/电子签收完整,评分结论可追溯。J01-2026-001三、分阶段归档清单与完成标准(一)前期资料与许可手续清单序号资料名称归档口径责任人/对象完成标准常见缺陷复核栏1立项、核准或备案资料按项目取得的有效文件归档,名称与项目建设范围一致。建设单位批复页、附件、变更说明齐全。项目名称与后续验收名称不一致。□通过□整改2用地与规划许可资料含用地、规划、总平、红线、规划条件及调整记录。建设单位审批页、附件图、调整说明对应。附件图缺失或版本混用。□通过□整改3施工许可证及开工资料施工许可、开工报告、质量安全监督手续。建设单位/施工单位许可范围覆盖实际施工范围。许可证范围小于竣工范围。□通过□整改4施工图审查资料审查合格书、意见回复、审查图纸目录。建设单位/设计单位审查意见闭合,图纸版本一致。审查意见回复无签认。□通过□整改5参建单位资质与人员资格总包、分包、监理、检测、勘察、设计资质及关键岗位证件。各参建单位资质有效期覆盖履约期。过期证件未补正。□通过□整改6合同与补充协议工程合同、监理合同、检测合同、分包合同、补充协议。合同管理岗合同编号、签署页、范围和价款清晰。只归档扫描件无签署页。□通过□整改(二)施工管理资料清单序号资料名称归档口径责任人/对象完成标准填写示例复核栏1施工组织设计归档最终实施版及审批表,重大调整另列修订记录。项目技术负责人编制、审核、批准、监理审批完整。V3.0实施版,批准日期2026-03-15。□通过□整改2专项施工方案危险性较大工程、专业工程、关键工序方案分别归档。专业工程师方案、论证、交底、验收资料闭合。深基坑专项方案+专家论证意见。□通过□整改3图纸会审记录按专业、日期归档,问题回复与设计确认同步保存。技术负责人会审各方签字齐全,编号连续。图会-建-2026-001。□通过□整改4设计变更与工程洽商变更单、洽商单、联系单及执行确认记录。技术负责人/资料员变更落实到竣工图,费用变更可另册。设变-结-2026-012已体现在S-05。□通过□整改5技术交底与安全交底按工序、班组、日期归档,含被交底人签认。施工员/安全员交底内容与实际工序匹配。砌体工程技术交底,35人签认。□通过□整改6施工日志与监理日志按日期连续归档,关键事件、天气、人员、机械、验收情况齐全。施工/监理记录连续,异常事项有处理结果。2026-05-08雨天停室外防水。□通过□整改7会议纪要与指令回复例会、专题会、整改指令、停复工通知及回复。资料员/监理议题闭合,责任和期限明确。纪要第12期问题3已关闭。□通过□整改(三)质量控制与试验检测清单序号资料名称字段要求责任人/对象完成标准风险提示复核栏1材料进场验收记录材料名称、规格型号、批号、数量、进场日期、使用部位、验收结论。材料员/监理合格证、出厂检验、进场验收记录相互对应。批号不一致会导致复验报告无法匹配。□通过□整改2见证取样记录取样部位、代表数量、取样人、见证人、送检编号。试验员/监理见证记录与检测报告编号一致。只保留报告无取样记录,证据链不完整。□通过□整改3复验检测报告报告编号、样品信息、检测项目、结论、检测机构章。检测单位/施工检测结论明确,有不合格处理记录。报告结论未标明合格或复试批次不清。□通过□整改4隐蔽工程验收记录隐蔽部位、轴线标高、检查内容、验收结论、照片编号。施工/监理隐蔽前验收,签认日期早于覆盖工序。补签隐蔽记录会形成日期逻辑风险。□通过□整改5测量放线与沉降观测控制点、轴线、标高、观测周期、结果分析。测量员观测记录连续,异常有处置说明。只归档汇总表缺少原始记录。□通过□整改6实体检验与抽测实体强度、钢筋保护层、层高垂直度、功能抽测。质量员/检测抽测项目覆盖验收要求和关键部位。抽测结论与验收记录不一致。□通过□整改7不合格品与质量问题处理问题描述、原因、处置方案、复验、关闭证明。项目经理/监理问题闭环,责任和证据清晰。整改照片无部位和日期。□通过□整改(四)验收资料与竣工图清单序号资料类别归档内容责任人/对象完成标准审批节点复核栏1检验批验收资料检验批验收记录、原始检查记录、质量证明资料索引。施工质量员/监理检验批划分与施工流水、规范项目一致。专业监理工程师□通过□整改2分项工程验收资料分项工程质量验收记录及检验批汇总。施工/监理分项项次与检验批数量对应。专业监理工程师□通过□整改3分部和子分部验收分部验收记录、观感质量、安全和功能资料核查。施工/监理/建设参加单位签章齐全,验收结论明确。总监/建设单位□通过□整改4单位工程质量验收单位工程验收记录、质量控制资料核查、安全功能核查、观感检查。施工/监理/建设四类核查结论完整,责任主体签章齐全。建设单位项目负责人□通过□整改5专项验收资料消防、节能、规划、人防、环保、档案预验收等资料。建设单位/专业单位专项结论覆盖交付范围,整改已关闭。专项负责人□通过□整改6竣工图图纸目录、设计变更落实说明、竣工图章、电子版图纸。施工技术负责人/设计图纸版本唯一,纸电一致,图实一致。项目技术负责人/总监□通过□整改7竣工验收报告与备案资料竣工验收报告、验收会议纪要、整改回复、备案材料。建设单位验收时间、范围、结论与移交范围一致。建设单位负责人□通过□整改(五)电子档案、声像资料与实物资料清单序号资料类别整理要求责任人/对象完成标准命名示例复核栏1电子扫描件按纸质目录逐项扫描,保持页面顺序、清晰度和签章完整。资料员纸质卷内页码与电子PDF页序一致。E01-001单位工程验收记录.pdf□通过□整改2原生电子文件保留可编辑文件和签发版文件,区分过程版与最终版。技术负责人最终版、审批版和归档版关系清楚。H01-建筑竣工图-归档版.pdf□通过□整改3声像资料节点照片、隐蔽照片、样板照片、竣工外观、设备安装照片。施工/建设照片含时间、部位、简要说明。20260618_B2层防水隐蔽_01.jpg□通过□整改4电子目录使用统一目录代码、文件题名、责任者、日期、页数、备注。档案管理员目录可导入台账,字段无空缺。2026-JG-01电子目录.xlsx□通过□整改5存储介质U盘、移动硬盘、光盘或平台归档路径另行登记。档案管理员介质编号、校验情况、移交人清晰。D-MEDIA-2026-01□通过□整改6实物样本或证牌如有样板、铭牌、检测封样、设备合格牌等,单独登记。材料员/设备工程师与工程部位或设备编号对应。电梯铭牌照片及编号清单□通过□整改四、标准化目录编号与填写规范编号规则建议采用“项目简称-批次-模块代码-顺序号-版本号”。同一项目内不重复编号,跨专业或跨单位工程时增加单位工程代码。编号一经进入审批台账,不应随意重排;若资料替换,应保留版本号和替换说明。字段填写规则责任人完成标准示例错误纠正目录代码使用A至J一级代码,并可扩展二级代码,如C01、D02、H03。档案管理员代码与总目录一致。D01不得用个人习惯简称,如“试验资料一”。文件题名题名应含工程对象、资料类型、必要部位,不使用模糊词。资料员打开题名即可判断内容。1#楼二层梁板钢筋隐蔽验收记录将“隐蔽资料”改为具体部位和工序。责任者填写形成文件的单位或岗位,不只填个人姓名。资料员责任主体可追溯。施工单位项目部/专业监理工程师检测报告责任者为检测机构。形成日期按文件签发、验收或报告日期填写,不按归档日期代替。资料员日期逻辑与施工进度一致。2026-06-18补归档资料需注明补录日期。页数以实际归档页数为准,双面文件按页计,附件并入总页数。档案员卷内目录页数合计与实物一致。12页扫描页数不等于纸质页数时说明原因。版本方案、图纸、变更文件应标明版本号或状态。技术负责人审批版本与实施版本可区分。V2.1/归档版不得同时归档多个未说明的“最终版”。电子路径填写归档平台路径或介质文件夹路径,路径与目录代码一致。电子档案管理员可按路径快速检索文件。\2026竣工档案\D01\001.pdf路径变更后同步更新台账。密级/权限按项目内部权限标注普通、内部、受控。部门负责人受控文件借阅可审批。内部含商业合同金额的资料应单独权限管理。五、审批流程SOP步骤操作内容输入资料输出成果责任人时限建议控制点异常处理1.目录初始化按总目录建立纸质卷盒、电子文件夹和台账主表。项目基本信息、合同范围、验收范围。归档目录初版。档案管理员竣工准备启动后3日内目录代码、单位工程、责任分工一致。范围不清时由部门负责人确认边界。2.资料收集各责任人按清单提交原件、签章页、附件和电子版。过程资料、验收记录、报告、图纸。待审资料包。资料员/专业工程师按周滚动收集资料形成日期和审批链完整。缺项先登记,不得用空白件占位。3.项目自审施工项目部对完整性、真实性、逻辑性进行自查。待审资料包、目录、清单。自审问题清单。项目经理/技术负责人提交监理前完成签章、页码、编号、部位一致。重大缺陷退回责任专业重整。4.监理审核监理对验收结论、见证记录、质量控制资料进行审核。自审资料包、整改说明。监理审核意见。总监/专业监理收到后5个工作日内监理签认不得晚于验收逻辑。争议事项形成专题纪要。5.建设单位确认建设单位核对合同范围、专项验收、移交要求和成果完整性。监理审核资料、验收成果。建设单位确认意见。建设单位工程部移交前完成验收范围与资产接收范围一致。缺专项验收时列入条件性移交。6.档案预验收按目录、卷内顺序、页码、装订、电子文件进行预验收。归档资料包、电子目录。预验收评分表。档案管理员正式移交前完成纸电一致,目录可检索。不合格项进入整改闭环台账。7.整改闭环责任人按问题清单补齐、替换、说明或重新签认。整改清单、证据材料。关闭证明。责任专业/资料员按问题等级执行整改证据与问题编号对应。逾期上报部门负责人。8.正式移交办理移交签收,锁定归档版本,归入档案库或平台。最终资料包、签收清单。移交签收单。建设/施工/档案室评分通过后份数、介质、卷盒编号一致。移交后补件按补充卷管理。六、审批台账模板台账字段应能够支撑部门负责人查看进度、风险、责任、审批结果和移交状态。建议每周更新一次,移交前每天更新一次。台账编号目录代码资料名称责任人提交日期自审结论监理意见建设单位意见问题等级整改期限当前状态复核人备注TZ-2026-001D011#楼主体钢筋复验报告汇总试验员2026-08-05通过同意归档待确认一般2026-08-08建设单位复核中工程部张工缺2份电子扫描件TZ-2026-002E01单位工程质量竣工验收记录资料员2026-10-20通过同意同意无—可移交档案员签章齐全TZ-2026-003H01建筑竣工图归档版技术负责人2026-10-25需整改补充变更落实说明未审重要2026-10-29整改中总监设变-建-012未落图TZ-2026-004G01消防专项验收意见建设单位接口人2026-10-28通过不适用待确认重要2026-11-02待补件工程部经理等待专项结论扫描件TZ-2026-005I01竣工影像资料目录资料员2026-10-29通过同意同意一般2026-10-31可移交档案员照片已按部位命名□通过□整改□同意□退回□同意□退回□无□一般□重要□重大□待提交□审核中□整改中□可移交□通过□整改□同意□退回□同意□退回□无□一般□重要□重大□待提交□审核中□整改中□可移交七、移交签收台账模板移交批次卷盒/介质编号目录范围纸质份数电子份数页数/容量移交人接收人接收日期抽查结论缺陷说明最终状态2026-JG-01BOX-A01-001至005A项目准备与许可1套1套468页/1.2GB施工资料员建设档案员2026-11-05通过无已入库2026-JG-01BOX-D01-001至014D质量控制资料1套1套1850页/4.6GB施工资料员建设档案员2026-11-05需整改3份扫描件不清晰整改中2026-JG-02BOX-H01-001至008H竣工图2套1套320张/2.4GB技术负责人档案室2026-11-08通过无已入库□通过□需整改□待收□整改中□已入库□通过□需整改□待收□整改中□已入库八、整改闭环台账模板问题编号来源问题描述责任人等级整改措施计划完成实际完成证据编号复核结论关闭人关闭日期ZG-2026-001档案预验收D01卷内目录页码与实物页码不一致。资料员一般重新核页并更新卷内目录。2026-11-022026-11-01D01-MULU-V2通过档案员2026-11-01ZG-2026-002监理审核H01竣工图未体现设变-建-012。技术负责人重要补充变更落实说明并更新竣工图。2026-11-03待复核ZG-2026-003建设单位复核G01消防专项验收扫描件缺少签章页。建设接口人重要补扫签章页并校验电子目录。2026-11-04待提交□自审□监理□建设□档案□一般□重要□重大□通过□退回□待复核□自审□监理□建设□档案□一般□重要□重大□通过□退回□待复核九、评分量表评分对象为一次归档批次或一个单位工程资料包。满分100分,建议85分及以上进入正式移交,70至84分进入限期整改后复评,70分以下退回重整。扣分以证据为准,不能重复扣同一缺陷;同一问题影响多个模块时按影响最大的维度扣分,并在整改台账中保留关联说明。评分公式与口径总分=各维度实得分合计;单项实得分=max(0,单项分值-该项扣分合计)。归档完整率=已完成资料项÷应归档资料项×100%;字段来源为总目录清单和审批台账,单位为%。示例:应归档240项,已完成228项,完整率=228÷240×100%=95%。一次通过率=首次预验收通过卷盒数÷送审卷盒数×100%;字段来源为移交签收台账,单位为%。示例:送审30盒,首次通过24盒,一次通过率=80%。整改闭环率=已关闭整改项÷整改项总数×100%;字段来源为整改闭环台账,单位为%。示例:整改项18项,已关闭16项,闭环率=88.89%。逾期率=逾期未关闭问题数÷应关闭问题数×100%;字段来源为整改台账计划完成日期和实际完成日期,单位为%。逾期率超过20%时建议暂停正式移交。维度分值评分判定口径扣分规则证据来源责任对象评分栏目录完整性15总目录覆盖项目准备、合同、施工管理、质量控制、验收、专项、竣工图、电子档案和移交复盘模块。每缺1个应归档目录项扣1分;关键模块缺失最高扣8分。总目录、卷内目录、电子目录。档案管理员/资料员得分:____文件真实性与签章15原件、签章、审批日期、责任主体真实完整,复印件或扫描件有必要说明。缺责任签章每处扣1分;签章主体错误每处扣2分;疑似替代签认最高扣10分。原件、审批表、验收记录。各责任单位得分:____资料逻辑一致性12项目名称、单位工程、部位、日期、编号、验收结论前后一致。名称或日期逻辑错误每处扣1分;影响验收链条每处扣3分。目录、验收记录、检测报告、竣工图。资料员/技术负责人得分:____质量控制资料13材料设备、试验检测、见证取样、隐蔽验收、实体检验资料完整。批次无法对应每项扣2分;检测结论缺失每项扣2分;重要报告缺失最高扣8分。D01资料包、检测报告、见证记录。试验员/质量员/监理得分:____验收资料完整性12检验批、分项、分部、单位工程验收资料闭合,结论明确。层级缺失每项扣2分;结论不明每项扣1分;单位工程验收不完整最高扣10分。E01验收资料、会议纪要。施工/监理/建设得分:____竣工图与变更闭合10竣工图与设计变更、洽商、现场实际一致,图章和版本明确。变更未落图每项扣2分;纸电不一致每项扣2分;版本混乱最高扣6分。H01竣工图、变更台账。技术负责人/设计接口得分:____电子档案质量8扫描清晰,命名规范,纸电一致,路径可检索,介质可读取。扫描不清每件扣1分;路径失效每项扣1分;纸电不一致每项扣2分。电子目录、抽查记录、介质清单。电子档案管理员得分:____审批过程合规8自审、监理、建设单位、档案预验收节点清晰,台账状态可追溯。审批节点缺失每项扣2分;退回无整改证据每项扣2分。审批台账、整改台账、签收单。部门负责人/总监得分:____整改闭环效率5问题按等级限期关闭,关闭证据与问题编号一一对应。逾期未关闭每项扣1分;重大问题未关闭本项不得分。整改闭环台账。责任专业得分:____复盘与移交质量2移交后形成复盘结论、经验清单和遗留事项清单。无复盘扣1分;遗留事项无责任人扣1分。复盘报告、移交签收台账。部门负责人得分:____十、评分结果审批表项目/批次评分日期应归档项已完成项完整率总分评级处理意见审批签字2026-JG-012026-11-0624022895%88通过移交允许正式移交,D01扫描清晰度问题作为一般缺陷补正。部门负责人:____□通过移交□限期整改□退回重整评分人:____复核人:____□通过移交□限期整改□退回重整审批日期:____年__月__日十一、复盘报告模板模块填写要求责任人输出成果示例/填写空间1.归档总体结论说明归档批次、资料范围、评分结果、是否移交。部门负责人归档结论本批次覆盖1#楼和地下车库,共30卷盒,评分88分,准予移交。2.主要亮点记录本次归档中可复用的做法,如目录前置、电子命名、周清单。资料负责人经验清单材料复验报告采用批次索引表,减少查找时间。3.主要问题列明缺陷类型、发生专业、责任原因,不写空泛表述。档案管理员问题清单竣工图变更落实说明滞后,导致H01模块复核延期。4.数据指标填写完整率、一次通过率、整改闭环率、逾期率和总分。档案管理员指标表完整率95%,一次通过率80%,整改闭环率88.89%。5.纠正措施对高频问题提出制度、流程、工具或责任调整。部门负责人改进措施在主体结构阶段即建立材料批次索引,竣工前不再倒排。6.遗留事项对暂不能关闭事项列明原因、责任人和关闭期限。责任专业遗留台账消防专项纸质意见待补原件,责任人:建设接口人,期限:2026-11-12。7.归档复盘签认评分人、复核人、部门负责人签字并标注日期。部门负责人签认页评分人:____复核人:____部门负责人:____日期:____十二、常见错误与纠正办法错误类型表现影响纠正办法预防措施责任人目录与实物不一致卷内目录页码、题名或顺序与实体资料不一致。影响检索和移交验收。重新核页,更新目录,保留修订版。装订前由资料员与档案员交叉复核。资料员/档案员文件名称混乱同一资料出现多个“最终版”“最新版”。版本不可追溯。按版本号和归档状态重命名,只保留归档版。审批后锁定文件名和电子路径。技术负责人验收日期逻辑错误隐蔽验收晚于覆盖工序,检测报告晚于验收结论但无说明。影响资料真实性判断。补充情况说明,必要时重新形成有效验收资料。资料形成时同步登记日期逻辑校验表。质量员/监理检测报告无法对应报告批号、样品编号、代表数量与进场记录不匹配。材料质量证据链断裂。建立材料批次索引并补充对应说明。进场验收当天完成批次编码。试验员/材料员竣工图未闭合设计变更、洽商未体现在竣工图或无落实说明。图实不一致,影响后期运维。更新竣工图,补充变更落实矩阵。变更批准后同步标记竣工图影响页。技术负责人电子扫描质量差签章页模糊、页面歪斜、附件漏扫。电子档案不可用。按目录重新扫描并抽检。移交前按5%至10%比例抽查电子文件。电子档案管理员审批台账滞后资料已移交但台账状态仍为审核中。管理数据失真。补录状态并注明补录日期。固定每周更新,移交前每日更新。资料负责人整改无证据整改说明已写,但无照片、报告、签认或替换文件。闭环结论不可验证。补充证据编号并关联整改问题。整改台账设置证据编号必填项。责任专业十三、附录A:卷内目录可复制模板卷盒编号卷内序号文件题名责任者形成日期页号保管期限密级/权限电子文件名备注BOX-D01-00111#楼主体结构钢筋材料进场验收记录施工单位项目部2026-06-181-8长期内部D01-001.pdf原件BOX-D01-00121#楼主体结构钢筋复验报告检测机构2026-06-209-20长期内部D01-002.pdf含见证记录□永久□长期□短期□普通□内部□受控□永久□长期□短期□普通□内部□受控□永久□长期□短期□普通□内部□受控十四、附录B:资料缺项说明单缺项编号目录代码缺项资料名称缺项原因替代证据风险等级责任人补齐计划审批意见QX-2026-001G01消防专项验收纸质原件专项窗口尚未发放纸质件。电子签章版验收意见、受理回执。重要建设接口人2026-11-12前补齐□同意暂列□不同意□一般□重要□重大□同意暂列□不同意□一般□重要□重大□同意暂列□不同意十五、附录C:归档前最终检查清单检查项检查内容完成标准检查人结论备注范围确认归档范围
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