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文档简介
安全生产条件自查报告(3篇)第一篇本次自查针对XX市轨道交通12号线三期土建施工3标段项目现有安全生产条件开展,自查周期为2024年3月12日至3月18日,由项目安全管理部牵头,联合工程技术部、设备管理部、物资部、综合办及各分包单位安全负责人组成12人专项自查小组,严格对照《建筑施工安全生产条件评价规范》《建设工程安全生产管理条例》及省市住建部门发布的施工现场安全管理标准要求,从安全管理制度、人员资质、设备设施、作业环境、应急管理五大类27项细分指标逐一核查,累计排查现场作业面17个、临时设施32处、各类施工设备49台,形成本自查报告。一、自查工作开展概况本次自查严格遵循“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则,采用“资料核查+现场核验+人员问询”相结合的方式,对项目所有涉及安全生产的环节进行拉网式排查。资料核查环节累计梳理各类制度文件42份、人员资质证书176份、设备检验检测报告69份、安全管理台账12类共37册;现场核验环节覆盖深基坑作业区、高支模作业区、钢结构吊装作业区、临时办公区、工人生活区等所有功能区块,对发现的问题逐一拍照留证、建档登记;人员问询环节随机抽查各岗位人员32名,核实制度知晓度、操作规范掌握度及安全交底落实情况,确保自查结果真实反映项目安全生产条件实际水平。二、安全生产条件达标情况(一)安全管理制度体系建设及运行情况项目已建立覆盖全员的安全生产责任制,明确项目经理、技术负责人、专职安全员、各分包单位负责人、班组负责人及一线作业人员的安全职责,所有人员均已签订安全生产责任书,一岗双责落实到位。制度体系方面,已健全安全教育培训、隐患排查治理、危大工程管理、特种作业管理、消防安全管理、职业病防治、安全考核奖惩等19项核心管理制度,所有制度均结合2023年住建部修订的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》补充要求完成更新,符合现行法律法规及行业规范要求。制度执行层面,2024年以来累计开展月度安全大检查3次、专项检查7次、日常巡查112次,排查隐患147条,所有隐患均按“定人、定时间、定措施”的要求完成闭环整改,整改率100%,未出现逾期未改或反复出现的同类隐患。(二)人员资质与安全培训落实情况项目现有三类人员共11名,其中项目经理持建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)在有效期内,10名专职安全员持建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证),配备数量符合5万平米以上施工项目不少于3名专职安全员的要求,所有人证匹配度100%。特种作业人员共72名,涵盖塔式起重机司机、信号司索工、电焊工、架子工、电工、起重机械安装拆卸工等6类工种,所有人员均持有效特种作业操作资格证书,未发现无证上岗、证件过期或冒用证件的情况。安全教育培训方面,2024年新入场的219名工人均已完成三级安全教育,企业级培训8学时、项目级培训16学时、班组级培训24学时的时长要求全部落实,考核通过率100%,未出现未经培训上岗的情况。危大工程作业前专项交底累计开展12次,参训人员347人次,所有作业人员均经考核合格后方可进场作业;班前安全会实现所有班组每日全覆盖,交底内容结合当日作业风险点制定,记录完整可追溯。(三)设备设施安全条件达标情况项目现有大型起重设备共5台,包括3台塔式起重机、2台施工升降机,均已取得特种设备检验检测机构出具的检验合格报告,有效期覆盖当前施工周期,日常维护保养按每月2次的要求落实,保养记录完整。最近一次联合检查显示,所有起重设备的力矩限制器、高度限制器、行程限位器等安全装置均灵敏有效,钢丝绳磨损率未超过规范允许值,未发现结构变形、焊缝开裂等安全隐患。小型机具方面,现有电焊机27台、手持电动工具46台,均已按要求设置接地保护和漏电保护器,每半个月开展一次绝缘检测,检测记录完整,未发现漏电、绝缘层破损等问题。安全防护设施方面,深基坑、临边、洞口均按要求设置1.2米高防护栏,配备18厘米高挡脚板并悬挂密目安全网,所有尺寸超过1.5米的洞口均采用钢盖板全覆盖并固定;高处作业区域按要求设置独立安全绳,作为安全带专用挂点,满足高挂低用的作业要求。临时用电采用TN-S系统,严格落实三级配电两级保护要求,所有配电箱均上锁并明确责任人,电工每日开展2次巡查,巡查记录完整,未发现私拉乱接、线路老化等问题。消防设施方面,临时办公区、工人生活区、作业区每层均按要求配备灭火器、临时消防栓,消防通道宽度不小于4米,未出现堵塞情况,所有灭火器均在有效期内,压力值符合要求。(四)作业环境与危大工程管控情况项目当前在建危大工程包括18米深基坑、12米高支模、25吨钢结构吊装三类,所有危大工程均已编制专项施工方案并经专家论证通过,作业前均完成分级交底,作业期间安排专职安全员全程旁站,每日开展一次专项检查。深基坑监测单位按要求每2小时报送一次监测数据,当前累计监测127天,所有数据均未超过预警值,周边管线、建构筑物沉降位移均在允许范围内。高支模搭设完成后经项目技术负责人、总监理工程师联合验收合格后方投入使用,当前未出现架体变形、扣件松动等问题。动火作业严格落实审批制度,作业前清理周边易燃易爆物品,配备看火人和灭火器材,2024年以来累计开展动火作业79次,未出现消防安全隐患。有限空间作业严格执行“先通风、再检测、后作业”的要求,作业期间安排专人全程监护,未出现违规作业情况。文明施工方面,现场配备雾炮机8台,所有裸土均采用密目网全覆盖,渣土车出场前均经冲洗平台冲洗,未出现带泥上路情况,扬尘在线监测数据全部符合环保要求。(五)应急管理条件达标情况项目已编制生产安全事故综合应急预案、12项专项应急预案及17项现场处置方案,2024年2月完成预案修订并报属地住建部门备案,符合现行规范要求。应急物资配备方面,现有急救箱4个、担架2副、应急照明灯具32个、沙袋2000袋、抽水泵6台、防毒面具16个、应急广播系统2套,所有物资均存放在指定位置,安排专人管理,每月开展一次盘点检查,未出现缺失、损坏情况。应急演练方面,2024年以来累计开展消防应急演练、基坑坍塌应急演练、高处坠落应急演练各1次,参演人员共289人次,演练后均形成评估报告,对发现的预案不完善、人员操作不规范等问题完成整改。应急值守实行24小时值班制度,节假日安排项目领导带班,值班记录完整,应急联络渠道24小时畅通。三、存在的问题及原因分析本次自查累计发现一般安全隐患9项,未发现重大安全隐患,具体问题及原因如下:1.深基坑西北角临边防护栏被渣土运输车辆刮碰后出现松动,未及时修复,原因是该区域专职安全员负责管辖范围达1.2万平米,日常巡查频次不足,分包单位现场安全管理人员履职不到位,未及时发现隐患上报。2.1号塔式起重机司机的特种作业操作资格证书剩余15天到期,未提前安排复审,原因是项目人员资质台账未设置到期自动预警机制,负责资质管理的人员未按要求提前30天排查证件有效期。3.3号施工升降机旁的二级配电箱门未上锁,箱体内存放有工人遗留的手套、纸巾等杂物,原因是电工日常巡查不到位,作业人员私开配电箱后未及时关门上锁,现场管理人员未及时制止。4.工人生活区2号楼3层的2具灭火器压力值低于红线,未及时更换,原因是物资部月度应急物资检查未落实到每层楼,负责检查的人员仅抽查了首层消防设施,疏忽了高层区域。5.3月份新入场的12名钢筋工的三级安全教育考核试卷存在代签情况,原因是劳务分包单位安全员为赶进度,未要求工人本人签字,项目安全管理部审核时未逐一核对笔迹。6.钢结构吊装作业区的安全警示标志存在被杂物遮挡的情况,未及时清理,原因是作业班组人员安全意识薄弱,堆放材料时未避开警示标志,现场巡查人员未及时发现。7.临时办公区的消防通道旁堆放了20捆unused的安全网,占用了部分通道宽度,原因是物资部临时堆放物资时未考虑消防通道要求,后勤管理人员未及时制止。8.高支模作业区的部分作业人员未按要求将安全带挂在独立安全绳上,而是挂在架体钢管上,原因是班组安全交底不到位,旁站安全员未及时纠正违规操作。9.职业病防治宣传海报存在褪色、破损的情况,未及时更换,原因是综合办未按要求每季度更新宣传内容,日常巡查未发现破损情况。四、整改措施及完成时限针对上述问题,自查小组已逐一制定整改措施,明确责任人和完成时限:1.针对临边防护松动问题,由分包单位安全负责人张XX牵头,于2024年3月22日前完成所有临边防护设施的全面排查修复,新增1名专职安全员负责深基坑周边区域巡查,每日巡查频次不低于4次,对分包单位安全负责人罚款500元,要求签订履职承诺书。2.针对特种作业人员证件即将到期问题,由项目安全管理部李XX牵头,于2024年3月20日前完成所有人员资质证书的全面排查,建立有效期预警台账,提前30天提醒人员复审,对负责资质管理的人员通报批评,要求每月开展一次资质复核。3.针对配电箱未上锁问题,由项目电工王XX牵头,于2024年3月21日前完成所有配电箱的全面排查,所有配电箱全部上锁并张贴责任人联系方式,对电工专项培训1次,要求每日巡查不低于2次,发现私开配电箱的作业人员罚款200元/次。4.针对灭火器压力不足问题,由物资部刘XX牵头,于2024年3月20日前完成所有消防设施的全面排查,更换所有压力不足的灭火器,要求物资部每月开展一次全区域消防设施检查,形成检查记录存档。5.针对安全教育考核试卷代签问题,由劳务分包单位安全员赵XX牵头,于2024年3月23日前完成所有新入场工人的安全教育复盘,重新组织考核,不合格人员予以清退,对劳务分包单位安全员罚款300元,要求后续安全教育必须本人签到并留存全程录像。6.针对安全警示标志被遮挡问题,由钢结构分包单位负责人周XX牵头,于2024年3月19日前完成所有警示标志的排查清理,确保警示标志清晰可见,对作业班组负责人通报批评,要求每日作业前检查警示标志完好情况。7.针对消防通道被占用问题,由综合办郑XX牵头,于2024年3月19日前完成所有消防通道的排查清理,确保通道宽度不小于4米,对物资部负责人通报批评,要求临时堆放物资不得占用消防通道。8.针对安全带违规悬挂问题,由高支模作业旁站安全员吴XX牵头,于2024年3月19日前对所有高支模作业人员重新开展安全交底,作业期间全程旁站纠正违规操作,发现未按要求悬挂安全带的人员罚款100元/次。9.针对宣传海报破损问题,由综合办郑XX牵头,于2024年3月20日前完成所有宣传海报的更换,每季度更新一次宣传内容,每月排查一次海报完好情况。五、下一步安全生产管理计划一是完善安全管理责任体系,进一步细化各岗位安全职责,优化安全管理人员管辖区域划分,确保每个区域巡查覆盖到位,每月开展一次安全履职考核,考核结果与绩效工资直接挂钩,对履职不到位的人员严肃追责。二是强化人员资质与培训管理,建立人员资质动态管理台账,实现证件到期自动预警,严格落实三级安全教育要求,采用人脸识别签到、全程录像等方式确保培训真实有效,每月开展2次专项安全培训,提高作业人员安全意识和操作技能。三是加大设备设施管控力度,每月开展一次大型起重设备联合检查,每半个月开展一次小型机具、临时用电专项检查,每日巡查安全防护设施完好情况,确保设备设施始终处于安全状态。四是严格危大工程管控,所有危大工程作业期间必须安排专职安全员全程旁站,每日开展一次专项检查,发现隐患立即停工整改,验收合格后方可复工。五是提升应急管理能力,每季度开展一次不同类型的应急演练,每月盘点一次应急物资,每年修订一次应急预案,确保应急处置能力满足现场需求。第二篇本次自查针对XX化工有限公司年产12万吨环保型水性涂料生产线项目开展,自查周期为2024年4月1日至4月7日,由公司安全生产委员会牵头,联合生产部、设备部、质量部、储运部、行政部及各车间主任组成9人专项自查小组,严格对照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》及应急管理部门发布的化工企业安全管理规范要求,从安全许可资质、管理制度体系、人员资质能力、设备设施安全、工艺安全管控、仓储安全管理、应急管理7大类34项细分指标逐一核查,累计排查生产车间3个、原料及成品储罐区2个、危险品仓库1个、公用工程设施12处,形成本自查报告。一、自查工作开展概况本次自查严格对照危险化学品生产企业安全生产许可证发证条件逐项核验,采用“资料溯源+现场实测+盲样考核”的方式开展。资料溯源环节累计核查各类许可文件7份、管理制度36份、人员资质证书92份、设备检验报告47份、工艺运行台账21类共58册;现场实测环节对所有压力管道、压力容器、安全附件、可燃气体报警装置、消防设施的运行参数进行现场检测,累计检测点位217个,对发现的问题逐一登记建档;盲样考核环节随机抽取24名一线操作人员进行工艺操作、应急处置技能考核,核实人员能力达标情况,确保自查结果全面反映公司安全生产条件真实水平。二、安全生产条件达标情况(一)安全许可与管理制度体系建设情况公司现有危险化学品安全生产许可证在有效期内,生产范围与许可范围一致,未出现超范围生产情况,2023年安全生产许可证延期换证审核一次性通过。安全生产责任体系覆盖全员,明确主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员、各部门负责人、车间主任、班组长及一线操作人员的安全职责,所有人员均已签订安全生产责任书,一岗双责落实到位,每月开展一次安全履职考核,考核结果与薪酬直接挂钩。制度体系方面,已健全安全教育培训、隐患排查治理、风险分级管控、特殊作业管理、变更管理、消防安全管理、职业病防治、事故报告和调查处理等24项核心管理制度,所有制度均结合《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)要求完成更新,符合现行法律法规及行业规范要求。制度执行层面,2024年以来累计开展月度安全大检查3次、专项检查8次、日常巡查142次,排查隐患129条,所有隐患均按闭环管理要求完成整改,整改率100%,未出现重大安全隐患。特殊作业审批严格落实“一支笔”审批要求,2024年以来累计开展动火作业47次、受限空间作业12次,所有作业均按要求进行气体检测、全程录像、安排专人监护,未出现违规审批情况。(二)人员资质与安全培训落实情况公司主要负责人、分管安全负责人及4名专职安全生产管理人员均持危险化学品生产经营单位安全管理人员资格证书,有效期覆盖当前生产周期,所有人证匹配度100%。特种作业人员共37名,涵盖电工、焊工、危险化学品工艺操作、危险化学品储存操作等4类工种,所有人员均持有效特种作业操作资格证书,未发现无证上岗、证件过期或冒用证件的情况。安全教育培训方面,2024年新入职的23名员工均已完成三级安全教育,总时长不低于72学时,考核通过率100%,未出现未经培训上岗的情况;现有196名一线操作人员年度再培训时长均不低于20学时,考核全部合格。专项培训方面,2024年以来累计开展特殊作业专项培训、新工艺操作培训、应急处置技能培训共6次,参训人员327人次,所有作业人员均经考核合格后方可上岗作业。班组班前安全会每日开展,结合当日作业内容进行风险交底,记录完整可追溯。(三)设备设施安全条件达标情况公司现有压力容器27台、压力管道1240米,均已取得特种设备检验检测机构出具的检验合格报告,有效期覆盖当前生产周期,未发现腐蚀、泄漏、结构变形等问题。安全附件方面,现有安全阀42个、爆破片17个、压力表79块、液位计23个,均按要求定期校验,最近一次校验显示所有安全附件灵敏可靠,参数符合工艺要求。电气设施均采用符合防爆等级要求的防爆型设备,按要求设置接地保护和漏电保护器,防雷防静电设施每年检测一次,2024年3月检测结果全部合格。消防设施方面,现有消防栓62个、灭火器138具、可燃气体报警装置47个、火灾自动报警系统1套、消防水泵2台,所有设施均按要求每月检测一次,运行状态正常,消防通道宽度不小于4米,未出现堵塞情况,应急照明、疏散指示标志完好率100%。(四)工艺安全管控情况公司已建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,完成所有工艺环节的风险辨识,共划分一般风险点87个、较大风险点19个、重大风险点2个,所有风险点均制定针对性管控措施,明确管控责任人,每月开展一次风险监测,未出现风险失控情况。工艺操作规程覆盖所有生产环节,发放到每个岗位,操作人员均熟练掌握操作规程,2024年以来未出现违章操作情况。变更管理方面,2024年以来累计开展工艺变更1次、设备变更2次,均按要求履行变更审批程序,开展风险评估,对相关人员进行专项培训,未出现违规变更情况。重大危险源管控方面,公司重大危险源为原料储罐区的2个500立方米甲醇储罐,已安装在线监测系统,实时监测液位、温度、压力、可燃气体浓度,24小时安排专人值守,监测数据均未超过预警值,每月开展一次重大危险源专项检查,未发现安全隐患。(五)仓储与运输安全管理情况危险品仓库严格按要求分区、分类存放危险化学品,未出现超量存放、禁忌物料混存情况,仓库内安装通风、防潮、防爆设施,温湿度控制在允许范围内,每日安排专人巡查,记录完整。原料储罐区设置1.2米高围堰,满足泄漏物料收集要求,安装可燃气体报警装置,每日安排专人巡查液位、温度、压力,未发现泄漏情况。运输环节委托具有危险化学品运输资质的企业承担,所有运输车辆均定期检验合格,驾驶员、押运员均持有效资格证书,公司与运输单位签订安全运输协议,每次运输前均对驾驶员、押运员进行安全交底,未出现运输安全事故。(六)应急管理条件达标情况公司已编制生产安全事故综合应急预案、9项专项应急预案及14项现场处置方案,2024年1月完成预案修订并报属地应急管理部门备案,符合现行规范要求。应急物资配备方面,现有正压式呼吸器8套、防毒面具32个、防化服12套、急救箱6个、堵漏器材7套、消防器材138具、应急照明灯具42个,所有物资均存放在指定位置,安排专人管理,每月开展一次盘点检查,未出现缺失、损坏情况。应急救援队伍由15名兼职救援人员组成,每月开展一次应急技能培训,具备基本的应急处置能力。应急演练方面,2024年以来累计开展火灾爆炸应急演练、泄漏中毒应急演练、受限空间事故应急演练各1次,参演人员共187人次,演练后均形成评估报告,对发现的问题完成整改。应急值守实行24小时值班制度,节假日安排公司领导带班,值班记录完整,应急联络渠道24小时畅通。三、存在的问题及原因分析本次自查累计发现一般安全隐患8项,未发现重大安全隐患,具体问题及原因如下:1.原料储罐区1号可燃气体报警装置显示误差达8%,超过规范允许的5%误差范围,未及时校准,原因是设备部季度校准计划落实不到位,负责校准的人员漏检了该点位。2.3号生产车间的2个安全阀剩余30天到期,未提前安排校验,原因是安全附件台账未设置到期预警机制,负责设备管理的人员未按要求提前30天排查有效期。3.3月17日的1次二级动火作业审批记录未附作业现场气体检测报告,原因是作业负责人未按要求提交检测报告,审批人员未严格审核资料即签字同意。4.危险品仓库内部分货物堆放距离消防通道仅0.3米,不符合不少于1.5米的要求,原因是仓储部人员为节省空间违规堆放,日常巡查未及时发现。5.17名一线操作人员的2024年度再培训时长仅12学时,未达到20学时的要求,原因是第一季度生产任务紧张,培训计划未合理安排,人力资源部未及时督促落实。6.应急物资仓库内的2套防化服出现袖口破损情况,未及时更换,原因是月度应急物资检查仅核对数量,未检查完好性,管理人员疏忽大意。7.2号生产车间的1个静电接地装置检测值为12欧姆,超过规范允许的10欧姆要求,原因是防雷防静电设施年度检测未覆盖所有点位,该点位漏检。8.变更管理台账未记录变更后的风险管控措施落实情况,原因是安全管理人员对变更管理要求掌握不到位,台账记录不完整。四、整改措施及完成时限针对上述问题,自查小组逐一制定整改措施,明确责任人和完成时限:1.针对可燃气体报警装置误差超标问题,由设备部张XX牵头,于2024年4月10日前完成所有可燃气体报警装置的全面校准,对设备部负责校准的人员通报批评,要求每季度开展一次全点位校准,形成校准记录存档。2.针对安全阀即将到期问题,由设备部李XX牵头,于2024年4月12日前完成所有安全附件的全面排查,建立有效期预警台账,提前30天安排校验,对负责设备管理的人员罚款300元,要求每月开展一次安全附件复核。3.针对动火作业审批记录不全问题,由安全管理部王XX牵头,于2024年4月9日前完成最近3个月所有特殊作业审批记录的复盘,补充缺失的气体检测报告,对作业负责人和审批人员各罚款500元,要求后续特殊作业审批必须附气体检测报告、作业现场照片,全程录像留存。4.针对危险品仓库货物堆放违规问题,由储运部刘XX牵头,于2024年4月10日前完成所有货物的重新堆放,确保距离消防通道不少于1.5米,对仓储部负责人罚款400元,要求每日开展一次仓库巡查,发现违规堆放及时整改。5.针对再培训时长不足问题,由人力资源部赵XX牵头,于2024年4月15日前完成所有一线操作人员的补训,确保总时长不低于20学时,考核合格后方可上岗,对人力资源部培训负责人通报批评,要求后续培训计划结合生产任务合理安排,确保落实到位。6.针对防化服破损问题,由安全管理部周XX牵头,于2024年4月9日前完成所有应急物资的全面排查,更换破损的防化服,对应急物资管理人员罚款200元,要求每月检查应急物资时同步核查完好性,形成检查记录。7.针对静电接地装置超标问题,由设备部张XX牵头,于2024年4月11日前完成所有静电接地装置的全面检测,对不合格的装置立即整改,对负责防雷检测的人员通报批评,要求年度检测覆盖所有点位。8.针对变更管理台账不完整问题,由安全管理部王XX牵头,于2024年4月9日前补充完善变更管理台账,对安全管理人员开展1次变更管理专项培训,要求后续变更台账完整记录风险管控措施落实情况。五、下一步安全生产管理计划一是深化双重预防机制建设,每季度开展一次全面风险辨识,每月开展一次全面隐患排查,建立风险动态监测机制,确保风险可控、隐患清零。二是强化人员培训管理,建立人员资质动态台账,实现证件到期自动预警,每月开展2次专项安全培训,提高管理人员和操作人员的安全意识和操作技能,严格落实三级安全教育和年度再培训要求,确保培训时长和质量达标。三是加大设备设施管控力度,严格落实压力容器、压力管道、安全附件的定期检验校准要求,每月开展一次设备设施专项检查,确保设备设施安全运行。四是严格特殊作业和变更管理,所有特殊作业严格按GB30871-2022要求审批,全程旁站监护,所有变更必须履行审批程序,开展风险评估,确保作业和变更安全。五是提升应急管理能力,每季度开展一次不同类型的应急演练,每月盘点一次应急物资,每年修订一次应急预案,定期开展应急救援队伍技能培训,确保应急处置能力满足要求。第三篇本次自查针对XX区实验中学现有校园安全生产条件开展,自查周期为2024年5月6日至5月12日,由学校安全工作领导小组牵头,联合教务处、德育处、总务处、后勤服务中心、各年级组主任组成11人专项自查小组,严格对照《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《中小学公共安全教育指导纲要》及教育、公安、消防等部门发布的校园安全管理标准要求,从安全防范设施、管理制度体系、人员资质能力、重点场所安全、安全教育与应急管理、食品安全管理6大类29项细分指标逐一核查,累计排查教学楼3栋、宿舍楼2栋、食堂1个、图书馆1个、实验室3个、运动场地2个,形成本自查报告。一、自查工作开展概况本次自查严格落实校园安全“三个100%”建设要求,采用“资料核查+现场核验+师生访谈”的方式开展,覆盖所有教学、生活、办公区域。资料核查环节累计梳理各类制度文件29份、人员资质证书47份、安全管理台账16类共42册;现场核验环节对人防、物防、技防设施及重点场所安全条件逐一核查,累计检测点位189个,对发现的问题逐一登记建档;师生访谈环节随机抽取教师21名、学生43名,核实安全教育落实情况、安全隐患知晓度,确保自查结果全面反映校园安全生产条件真实水平。二、安全生产条件达标情况(一)安全防范设施与管理制度体系建设情况人防方面,学校现有保安人员8名,配备数量符合1000人以上学校不少于8名保安的要求,所有保安人员均经公安机关培训合格,持保安员证上岗,年龄均在55周岁以下,符合岗位要求。物防方面,校园围墙高度达2.3米,顶部设置防攀爬刺绳,校门安装防冲撞升降柱和拒马,完好率100%;每个教室、宿舍、实验室、门卫室均配备橡胶棒、钢叉、盾牌等反恐防暴器材,满足应急处置需求。技防方面,校园监控摄像头共172个,实现校门、宿舍、食堂、实验室、走廊、操场等重点区域全覆盖,监控录像保存时间达30天以上,校门处一键报警装置与属地公安机关联网,运行正常。制度体系方面,已建立覆盖全员的安全生产责任制,明确校长、分管安全副校长、各部门负责人、班主任、任课教师及后勤人员的安全职责,所有人员均已签订安全责任书,每月开展一次安全履职考核。核心管理制度涵盖安全教育、隐患排查治理、消防安全、食品安全、宿舍管理、实验室安全、校车管理、突发事件应急等21项,所有制度均结合2023年教育部发布的《中小学校园安全管理办法》补充要求完成更新,符合现行规范要求。制度执行层面,2024年以来累计开展月度安全大检查4次、专项检查9次、日常巡查167次,排查隐患87条,所有隐患均完成闭环整改,整改率100%,未出现重大安全隐患。(二)人员资质与安全教育落实情况8名保安人员均持有效保安员证,2024年以来累计参加公安机关组织的反恐防暴培训、消防培训共4次,考核全部合格,具备基本的应急处置能力。教职工安全培训方面,2024年以来累计开展消防应急处置、校园欺凌防控、传染病防控等专项培训3次,参训教职工217人次,考核全部合格。学生安全教育方面,严格落实每周一节安全课要求,课程内容涵盖防溺水、防诈骗、防校园欺凌、交通安全、消防安全、食品安全、应急逃生等,所有班级均按要求完成教学计划。专题安全教育方面,2024年以来累计邀请公安、消防、疾控部门工作人员来校开展专题讲座4次,参与学生3200余人次;开学第一课、放假前安全教育均按要求开展,覆盖所有学生。防校园欺凌管控方面,建立欺凌举报热线和举报箱,每月开展一次校园欺凌专项排查,对重点学生安排专人进行心理疏导,2024年以来未发生校园欺凌事件。(三)重点场所安全条件达标情况教学楼方面,楼梯扶手完好,楼梯踏步设置防滑条,疏散通道畅通,疏散指示标志、应急照明灯具完好率100%,所有窗户均安装限位器,开启宽度不超过10厘米,防止学生坠落。宿舍楼方面,疏散通道畅通,未发现违规使用大功率电器、私拉乱接电线情况,宿管员实行24小时值守,夜间每2小时巡查一次,巡查记录完整,消防设施配备齐全、完好。实验室方面,危险化学品按要求存放在专用保险柜,实行双人双锁管理,建立领用登记台账,所有领用记录完整;实验操作规程张贴在醒目位置,实验室安装通风、防火、防爆设施,废弃化学品按要求委托有资质的单位处置,未出现违规存放、处置情况。食堂方面,持有效食品经营许可证,所有从业人员均持有效健康证上岗,食材采购严格落实索证索票制度,建立采购台账,加工操作符合规范要求,生熟分开,餐具按要求高温消毒,食品留样满足48小时、每份不少于125克的要求,未发现过期食品。运动场地方面,体育器材均定期检查,完好率100%,塑胶跑道经检测符合安全标准,未出现异味、破损情况。消防设施方面,校园内现有消防栓76个、灭火器214具、火灾自动报警系统1套、消防水泵2台,所有设施均按要求每季度检测一次,运行正常,消防通道畅通,未出现堵塞情况。(四)食品安全与卫生防疫管理情况食堂管理严格落实《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》要求,每日开展食材质量检查,未发现变质、过期食材;从业人员工作期间穿戴工作服、工作帽、口罩,操作前按要求洗手消毒;餐具消毒记录完整,每日消毒不少于2次;食品留样记录完整,由专人管理。饮用水安全方面,校园直饮水每季度检测一次,2024年4月检测结果全部合格,滤芯每3个月更换一次,更换记录完整。卫生防疫方面,建立传染病防控机制,严格落实晨午检制度和因病缺勤追踪制度,每日上报师生健康情况,每月开展一次校园消杀,消杀记录完整,2024年以来未发生传染病聚集性疫情。(五)应急管理条件达标情况学校已编制校园突发事件综合应急预案、11项专项应急预案及13项现场处置方案,涵盖火灾、地震、校园欺凌、食物中毒、传染病疫情、踩踏事故等突发事件,2024年2月完成预案修订并报属地教育部门备案,符合现行规范要求。应急物资配备方面,现有急救箱8个、担架2副、应急照明灯具56个、防疫物资储备量满足30天使用需求、消防器材214具,所有物资均存放在指定位置,安排专人管理,每月开展一次盘点检查,未出现缺失、损坏情况。应急演练方面,2024年以来累计开展消防应急演练、地震疏散演练、踩踏事故演练、反恐防暴演练各1次,参演师生共3400余人次,演练后均形成评估报告,对发现的问题完成整改。应急值守实行24小时值班制度,节假日安排学校领导带班,值班记录完整,应急联络渠道24小时畅通。三、存在的问题及原因分析本次自查累计发现一般安全隐患7项,未发现重大安全隐患,具体问题及原因如下:1.校园西北角围墙处的监控摄像头损坏,未及时修复,该区域录像保存时间仅25天,不符合不少于30天的要求,原因是总务处月度监控系统检查未覆盖该角落,负责维护的人员未及时发现故障。2.3号教学楼4层的2个应急照明灯具损坏,未及时更换,原因是后勤人员日常巡查频次不足,仅重点检查1-3层,疏忽了高层区域。3.食堂1名从业人员的健康证剩余7天到期,未及时安排更换,原因是食堂管理人员未建立健康证到期预警台账,仅在证件到期时才提醒更换。4.男生宿舍楼3层疏散通道堆放了4张闲置课桌,占用了部分通道宽度,原因是宿管员未及时清理闲置物资,日常巡查未发现该隐患。5.初三年级有3个班级的安全课被文化课占用,未按每周一节的要求落实,原因是年级组负责人对安全教育重视不足,为赶教学进度调整了课程
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