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文档简介

第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE2026年财务报表审阅流程沟通函4篇2026年财务报表审阅流程沟通函篇1尊敬的______:本函旨在就2026年财务报表审阅流程相关事项进行明确沟通,保证双方对审阅流程、时间节点及具体要求达成一致,以保障财务报表的合规性与完整性。1.背景与目的说明根据公司2026年度财务报告编制计划,我司将委托具备资质的第三方审计机构对相关财务报表进行审阅。本次审阅工作将严格按照《企业会计准则》及相关法律法规要求执行,以保证财务数据的真实、准确与完整。2.具体事项详细描述本次审阅工作将涵盖以下内容:财务报表的编制依据及审批流程财务数据的分类与披露要求财务报表的审计范围及重点核查内容财务报表的内部控制有效性评估财务报表的披露合规性检查3.数据事实支撑根据我司2025年财务数据,财务报表的编制已按照《企业会计准则》及相关规定完成,且已通过内部合规审查。审计机构将在2026年4月15日前完成初步审阅,并于2026年4月30日前提交详细审阅报告。4.明确的行动建议或要求请贵方于2026年4月15日前提供以下资料:财务报表原件2025年度财务报表的编制说明2025年度财务报表的审批文件2025年度财务报表的内部控制制度文件5.时间节点和后续安排审计机构将安排于2026年4月15日进行初步审阅,并于2026年4月30日前提交详细审阅报告。审计报告将作为我司2026年财务报表的重要依据,保证财务信息的合规性与完整性。6.其他事项请贵方在提交资料时,保证所有文件内容真实、完整,并符合相关法律法规要求。如遇特殊情况,应及时与我司财务部门联系,以便及时调整审阅计划。请贵方于2026年4月15日前完成资料提交,保证审阅工作顺利进行。此致敬礼公司名称:_________姓名:_________职位:_________日期:_________2026年财务报表审阅流程沟通函篇2尊敬的XX公司:根据贵公司2026年财务报表的审阅工作安排,我公司已收到相关资料并完成初步审核。为保证审计工作的严谨性和合规性,现就审计流程及相关事项与贵公司进行正式沟通,具体一、背景与目的说明为保障2026年财务报表的准确性与完整性,我公司已启动对贵公司财务数据的审阅流程。本次审阅旨在核实贵公司2026年度财务报表的编制、核算及披露是否符合国家相关法律法规及会计准则要求,保证财务信息的真实、完整和公允反映企业财务状况。二、具体事项详细描述本次审阅将涵盖以下主要事项:1.财务报表的编制与披露审核贵公司2026年资产负债表、利润表及现金流量表的编制依据、方法及披露内容,保证其符合《企业会计准则》及相关行业法规。2.财务数据的准确性与完整性重点核查贵公司2026年各期财务数据的计算过程、数据来源及核对情况,保证数据无误、逻辑自洽。3.会计政策与会计估计的合规性核查贵公司2026年采用的会计政策与会计估计是否符合相关会计准则,是否存在重大变更及影响。4.关联交易及重大事项披露审核贵公司2026年涉及的关联交易、重大投资、担保、诉讼及重大合同等事项的披露是否完整、准确。5.审计工作的衔接与配合保证贵公司配合我公司完成审计工作,包括但不限于提供相关财务资料、配合函证、核实数据等。三、数据事实支撑本次审阅将依据以下数据进行核查:贵公司2026年财务报表及相关附注;财务数据的原始凭证及核对记录;与第三方机构或审计机构的函证结果;企业内部财务制度及核算流程文件。四、明确的行动建议或要求为保证审计工作的顺利开展,贵公司应配合我公司完成以下工作:1.提供相关财务资料请贵公司于2025年12月31日前将2026年财务报表、相关附注、财务凭证及核对记录等相关资料提交至我公司指定邮箱。2.配合函证与核实请贵公司配合我公司就以下事项进行函证及核实:重大资产的权属及价值;关联交易的交易价格及履行情况;重大诉讼及仲裁事项的进展。3.提供相关内部说明文件请贵公司于2025年12月31日前提供与财务报表相关的内部说明文件,包括但不限于会计政策说明、财务数据说明及重大事项说明。4.配合审计工作安排请贵公司安排相关人员于2025年12月25日前完成财务数据的初步核对,并于2025年12月31日前完成数据的最终确认。五、时间节点和后续安排1.资料提交截止日期:2025年12月31日2.函证与核实时间:2025年12月25日至2025年12月31日3.审计工作安排:2026年1月1日至2026年3月31日4.审计报告出具时间:2026年4月1日5.审计报告反馈时间:2026年4月15日六、其他事项请贵公司保证所提供资料的完整性和真实性,如发觉任何数据不实或遗漏,应立即通知我公司。我公司将依据审计结果出具正式审计报告,并将报告结果反馈至贵公司。敬请贵公司予以高度重视,并积极配合我公司完成2026年财务报表的审阅工作。如有任何疑问,欢迎随时与我公司联系。此致敬礼!XX公司(公司名称)联系人:XXX联系方式:XXXXXXXXXX地址:XXX省XXX市XXX区XXX路XXX号2026年财务报表审阅流程沟通函第(3)篇尊敬的____公司:背景与目的说明为保证2026年度财务报表的合规性、准确性和完整性,依据国家相关法律法规及公司内部财务管理制度,现就2026年度财务报表审阅流程相关事项进行正式沟通,明确相关责任与执行要求,保证财务报表的及时编制与审阅,保障公司财务信息的真实、合法与有效。具体事项详细描述1.审阅范围本次财务报表审阅涵盖公司2026年度全部财务记录、会计凭证、账簿、报表及相关辅助资料,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及附注说明等。2.审阅流程财务报表审阅将按照以下步骤进行:财务资料准备:公司需于2026年10月31日前完成财务数据的整理、归档及电子化存储;内部审核:公司财务部门需于2026年11月10日前完成内部审计与检查,保证数据真实、完整、准确;外部审阅:由我方专业审计团队于2026年11月15日前完成财务报表的审阅工作,出具正式审阅报告;报告提交:审阅完成后,我方将于2026年12月1日前将审阅结果及报告提交至贵公司财务管理部门,并抄送至我方相关部门。3.数据事实支撑根据我方过往审阅经验及贵公司财务数据情况,2026年度财务报表审阅需重点关注以下内容:财务科目分类:需保证所有财务科目分类符合《企业会计准则》及国家相关法规要求;数据一致性:保证资产负债表与利润表数据在时间、金额、科目上保持一致;税务合规性:需确认公司所有税务申报数据与财务报表数据一致,并符合国家税务政策要求;关联交易披露:需保证所有关联交易数据在财务报表中真实、完整地披露,符合公司内部关联交易管理制度。明确的行动建议或要求1.数据准备:请贵公司财务部门于2026年10月31日前完成财务数据的整理、归档及电子化存储,保证数据可用性;2.内部审计:请贵公司财务部门于2026年11月10日前完成内部财务审核,保证数据真实、完整、准确;3.外部审阅:请贵公司配合我方审计团队于2026年11月15日前完成财务报表审阅工作;4.报告提交:请贵公司于2026年12月1日前将审阅报告及相关资料提交至我方,并抄送至我方财务管理部门。时间节点和后续安排2026年10月31日:数据准备完成时间2026年11月10日:内部审核完成时间2026年11月15日:外部审阅完成时间2026年12月1日:报告提交完成时间其他事项请贵公司于2026年11月5日前提供公司名称、联系人姓名、电子邮箱、地址及联系方式等信息,以便我方顺利开展审阅工作。此致敬礼____公司财务管理部门____年____月____日公司名称____姓名____职位____日期____2026年财务报表审阅流程沟通函篇4尊敬的______:您好!根据我司2026年财务报表审阅流程的相关安排,现就财务报表审阅工作的具体安排函告如下,敬请您予以配合与支持。我司计划于2026年X月X日完成2025年度财务报表的编制与审计工作,为保证审计工作的顺利进行,现需贵司配合完成以下事项:1.财务报表编制:请贵司于2026年X月X日前提交2025年度完整的财务报表及相关支持性文件,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、财务分析报告等。2.审计资料准备:请贵司于2026年X月X日前提供与财务报表相关的重要凭证、交易记录、合同文件等,保证审计工作的完整性与准确性。3.审计沟通安排:我司将于2026年X月X日安排审计团队与贵司进行首次沟通会议,就审计范围、重点事项及配合要求进行

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