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中国移动内部审计岗招聘试题及答案中国移动内部审计岗招聘试题及答案分单项选择题题目一:内部审计的独立性主要体现在A审计人员可以自由选择审计对象B审计部门直接向最高管理层报告工作C审计人员不受任何干扰地开展审计工作D审计部门拥有独立的预算权限答案:C题目二:根据《中国内部审计准则》,内部审计的目标是A查错防弊B增加组织价值和改进经营管理C监督财务收支的真实性D评价内部控制的有效性答案:B题目三:下列不属于审计证据类型的是A书面证据B实物证据C口头证据D推理证据答案:D题目四:审计工作底稿的主要作用是A证明审计人员的专业能力B记录审计过程和结论C满足客户的要求D便于审计收费答案:B题目五:风险评估是内部审计的哪个阶段的工作A审计计划阶段B审计实施阶段C审计报告阶段D审计后续阶段答案:A题目六:内部控制五要素不包括A控制环境B风险评估C信息与沟通D绩效考核答案:D题目七:审计抽样方法中不属于统计抽样的是A随机抽样B分层抽样C整群抽样D判断抽样答案:D题目八、内部审计部门在组织架构中应处于A财务部门下属B纪检部门下属C最高管理层或董事会下属D业务部门并列答案:C题目九:审计发现的重要性水平取决于A审计人员的经验B审计对象的重要性C错报或漏报的金额大小D管理层的要求答案:B题目十:下列关于审计报告的说法正确的是A审计报告只需陈述事实B审计报告应包括审计结论和改进建议C审计报告越详细越好D审计报告不需要复核答案:B分多项选择题题目一:内部审计的职能包括A监督职能B评价职能C鉴证职能D服务职能答案:ABCD题目二:审计证据应具备的特点有A相关性B充分性C可靠性D合法性答案:ABC题目三:内部控制系统包括的控制类型有A预防性控制B检查性控制C纠正性控制D补偿性控制答案:ABCD题目四、审计人员应具备的专业胜任能力包括A熟悉相关法律法规B掌握审计专业知识和技能C了解业务流程和信息科技D具备良好的沟通能力答案:ABCD题目五:以下属于审计风险组成要素的是A固有风险B控制风险C检查风险D经营风险答案:ABC分判断题题目一:内部审计必须独立于被审计单位。答案:正确题目二:审计证据越多越好,不考虑成本效益原则。答案:错误题目三:内部审计可以替代外部审计。答案:错误题目四:审计抽样可以完全替代详细审计。答案:错误题目五:管理层对内部控制的建立健全和有效实施负责。答案:正确分简答题题目一:简述内部审计与外部审计的主要区别。答案要点:组织隶属关系不同,内部审计隶属组织内部,外部审计独立于组织;审计目标不同,内部审计侧重于增加组织价值和改善运营,外部审计侧重于财务报表的真实性;审计范围不同,内部审计范围更广泛;独立性程度不同,外部审计独立性更强;审计收费不同,内部审计由组织承担费用,外部审计由客户支付费用。题目二:内部审计人员应遵循哪些职业道德规范。答案要点:诚信正直,保持客观性,保持保密性,提高专业胜任能力,遵守法律法规和职业规范,敬业精神,团队协作,不接受不当利益,不隐瞒审计发现。题目三:简述审计工作底稿的编制要求。答案要点:内容完整、记录清晰、格式规范、标识一致、索引编号、审核签字、保密保管、归档保存,保存期限符合规定。题目四:内部审计如何开展风险评估工作。答案要点:识别组织面临的内外部风险,评估风险发生的可能性和影响程度,确定风险重要程度,编制风险清单,制定风险应对策略,将风险评估结果纳入审计计划。题目五:审计报告应包括哪些基本要素。答案要点:审计标题、审计对象和范围、审计依据、审计结论、改进建议、审计日期、审计人员签名、审计部门盖章。分案例分析题题目:某通信公司审计部对下属分公司进行财务审计时发现以下问题:分公司擅自对外提供担保涉及金额500万元;工程建设项目未进行招投标涉及金额800万元;部分应收账款账龄超过三年未计提坏账准备。请分析这些问题可能带来的风险,并提出审计建议。答案要点:擅自对外担保可能导致公司承担连带责任,造成资产损失风险;违反招投标规定可能导致工程质量问题和廉洁风险;应收账款长期挂账可能存在资产虚增风险。建议:完善担保管理制度,严格控制担保审批流程;严格执行招投标法规,完善工程管理流程;加强应收账款管理,及时计提坏账准备,催收逾期款项;加强内部控制的监督检查,强化问责机制。分专业论述题题目:论述内部审计如何在中国移动集团治理中发挥作用。答案要点:在治理层面,内部审计通过评价内部控制有效性、促进风险管理、为董事会和管理层提供客观独立的建议,发挥治理作用;在风险管理层面,参与风险识别和评估,监测风险应对措施的有效性;在内部控制层面,评价控制设计和执行的有效性,促进控制完善;在合规层
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