电梯安全管理标准化评审自评表(2026 版 含评分标准与扣分说明)_第1页
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文档简介

电梯安全管理标准化评审自评表(2026版含评分标准与扣分说明)一、编制依据与自评说明本表严格依据《中华人民共和国特种设备安全法》、市场监管总局第74号令、TSG08-2026《特种设备使用管理规则》、电梯安全标准化建设评审规范、特种设备隐患排查治理工作要求编制,为电梯使用单位年度安全管理标准化自查、等级评审、监管复核的专用标准化台账。本表采用百分制量化评分、逐项扣分、写实自评模式,覆盖制度体系、人员管理、设备档案、维保管控、隐患治理、应急管理、现场管控、智慧合规八大核心评审模块,明确每一项评分标准、扣分情形、扣分值度,杜绝模糊自评、笼统打分,完全适配2026年特种设备安全标准化评级、信用考核、专项督查工作要求。自评适用范围:全域在用电梯安全管理体系运行质量、岗位履职情况、设备合规状态、台账规范性、风险管控能力、应急保障能力全面自查评审,适用于住宅小区、商业综合体、写字楼、工业园区等各类电梯使用单位。二、评审计分与等级判定规则(2026版统一标准)1.计分规则:总分100分,采用逐项扣分制,单项分值扣完为止,不实行负分累加;无问题得满分,存在违规瑕疵按对应细则据实扣分,所有扣分均需写实备注原因。2.标准化等级判定✅一级标准化(优秀):总分≥90分,且所有单项得分不低于该项满分80%,无重大隐患、无违规记录、无监管通报问题;✅二级标准化(合格):80分≤总分<90分,单项无零分项,无重大安全隐患,一般性问题可即时闭环;✅三级标准化(基本合格):70分≤总分<80分,存在少量管理瑕疵,无重大违规,限期整改可达标;❌不达标(不合格):总分<70分,或存在重大安全隐患、岗位空岗、无证履职、超期未检等硬性违规问题。3.一票否决项:存在电梯超期未检、带病运行、无证上岗、瞒报事故、重大隐患逾期未整改、拒不配合监管检查情形的,直接判定标准化评审不合格。三、电梯安全管理标准化详细自评评分表填报说明:逐项对照标准自查打分,扣分项目必须在备注栏写明具体问题、涉及设备、违规次数,无问题填“合规满分”,严禁空白、笼统填报。序号评审大类/评审项目满分评分标准与扣分细则自评得分扣分原因/备注第一大类:安全管理制度与体系建设(15分)1.1安全管理制度健全性5完整建立电梯安全岗位职责、维保管理、隐患排查、应急处置、人员培训、设备停用报废等全套制度,贴合TSG08-2026新规。制度缺失1项扣2分,制度老旧未更新、与新规不符每项扣1分,扣完为止。1.2安全管理年度计划与总结4年度安全工作计划、月度工作部署、年度工作总结齐全完整。无年度计划扣2分,无年度总结扣2分,内容空洞、无针对性每项扣1分。1.3安全会议与调度机制落实6严格落实月调度、季复盘安全会议制度,会议记录齐全、问题闭环到位。少1次会议记录扣1分,会议无问题整改、无复盘小结每次扣1分,全年无会议记录本项不得分。第二大类:安全管理人员岗位管理(15分)2.1安全总监、安全员岗位配置5按新规足额配置安全总监、专职安全员,岗位分工清晰、责任到人。岗位空缺、一人多岗无备案扣5分,分工不明确、责任未公示扣2分。2.2管理人员持证上岗情况5所有安全管理人员证书有效、在期复审、人证合一。无证上岗、证书过期、证书挂靠本项不得分,证书未及时复审、信息未更新每人次扣2分。2.3岗位培训与履职考核5年度安全新规培训、实操培训、履职考核齐全。无年度培训记录扣3分,无岗位考核记录扣2分,培训流于形式、无签到无课件每次扣1分。第三大类:设备登记与技术档案管理(15分)3.1设备使用登记合规性5所有电梯全部合法登记、一机一号、登记信息真实有效,变更、过户、报废及时备案。未登记、违规在用设备本项不得分,信息变更未及时更新每台扣2分。3.2设备技术档案完整性5每台电梯出厂资料、安装资料、检验报告、维保台账、隐患记录、变更档案齐全。单台档案缺失关键资料扣2分,档案混乱、未一机一档每台扣1分。3.3检验合规与标志公示5设备按期年检、无超期未检,检验合格标志及时张贴、信息准确。超期未检本项不得分,标志缺失、过期、信息不符每台扣1分。第四大类:维保作业质量管控(15分)4.1维保单位资质与合同管理4签约维保单位资质合法有效,维保合同规范、权责清晰、服务范围齐全。无正规维保合同、维保单位资质失效本项不得分,合同过期、条款缺失扣2分。4.2日常维保作业规范性6严格执行半月维保、季度、年度维保计划,维保记录真实完整、无虚假维保、无漏保简保。发现1次虚假维保、漏保扣3分,记录填写不规范、缺项每次扣1分。4.3维保旁站与质量考核5落实维保旁站监督、月度维保质量考核机制,对维保问题及时约谈整改。无旁站记录、无月度考核各扣2分,维保问题未闭环整改每次扣1分。第五大类:隐患排查与闭环治理(15分)5.1日管控周排查月调度落实5严格落实74号令三级排查机制,日常巡检、周专项排查、月度隐患台账齐全。少1次排查记录扣1分,无月度隐患汇总复盘扣2分。5.2隐患分级闭环管理5隐患分级登记、限时整改、复核销项、台账留痕。隐患登记遗漏、未分级管理每项扣1分,整改无复核、未销项每项扣2分,遗留隐患无管控措施扣3分。5.3问题举一反三整改5针对监管检查、年检、日常故障问题开展举一反三排查,杜绝同类问题重复发生。出现同类重复性隐患每次扣2分,无举一反三排查记录扣3分。第六大类:应急管理与事故处置(10分)6.1应急预案与备案管理3电梯专项应急预案贴合新规、动态更新、留存备案。无专项预案本项不得分,预案老旧未更新、内容不符实际扣2分。6.2年度应急演练开展4每年至少1次困人应急救援演练,演练记录、照片、总结齐全。全年无演练本项不得分,演练无总结、无复盘资料扣2分,演练流于形式扣1分。6.3故障困人处置与上报3故障、困人、突发事件处置规范、记录完整,无迟报漏报瞒报。处置无记录每次扣1分,救援不及时、处置不规范每次扣2分,瞒报舆情本项不得分。第七大类:现场安全管控(5分)7.1现场标识、警示、防护管理3轿厢公示、救援电话、警示标识、机房防护、围挡设施齐全完好。标识缺失、破损、失效每处扣1分,机房杂物堆积、防护缺失扣2分。7.2设备运行现场秩序管控2无违规乘梯、野蛮操作、设备带病运行现象,现场值守规范。现场管理混乱、存在明显违规行为每次扣1-2分。第八大类:智慧合规与信用管理(5分)8.1智慧监管平台信息维护3特种设备智慧监管平台信息实时更新,人员、设备、检验、状态信息与现场一致。信息滞后、虚实不符每项扣1分,长期未维护扣2分。8.2信用与合规记录2年度无监管处罚、无通报批评、无安全失信记录。存在监管通报、轻微处罚每次扣2分。自评总分100标准化自评等级四、自评扣分问题汇总清单本次标准化自查共发现问题____项,其中一般瑕疵问题____项、一般性隐患____项、重点整改问题____项,无重大隐患及一票否决问题。所有扣分问题已逐一登记、明确整改方向,具体汇总如下:1.制度体系类问题:________________________________________________________________________2.人员履职类问题:________________________________________________________________________3.设备档案合规类问题:________________________________________________________________________4.维保质量管控类问题:________________________________________________________________________5.隐患治理与现场管理类问题:________________________________________________________________________五、问题整改措施与完成计划针对本次标准化自评发现的所有问题,坚持立行立改、闭环清零、举一反三、长效管控原则,制定专项整改计划:1.即时整改项(3日内完成):针对标识缺失、台账填写不规范、记录不完善、公示信息滞后等轻微瑕疵问题,立即完成整改修正,补齐资料、更新现场公示、完善台账体系。2.限期整改项(7-15日内完成):针对维保疏漏、隐患闭环不及时、培训资料不全、平台信息滞后等问题,约谈维保单位、补全培训台账、完成隐患复核销项、同步更新智慧监管平台信息。3.长效提升项(长期坚持):健全常态化标准化自查机制,每月开展一次小型自评、每季度开展一次全面评审,持续规范岗位履职、维保管控、隐患治理、应急管理工作,全面提升电梯安全标准化管理水平,杜绝同类问题重复发生。整体整改结论:本次自查发现问题均为可控一般性问题,无重大安全隐患、无硬性违规,经限期整改后可全面达标,持续满足电梯安全标准化合规管理要求。六、年度标准化自评总结2026年度本单位严格对标《特种设备安全法》、总局74号令、TSG08-2026新规要求,全面落实电梯安全主体责任,持续推进电梯安全管理标准化、规范化、精细化建设。全年完善安全管理制度体系,配齐持证安全管理人员,规范设备登记与档案管理,严格落实维保质量管控、三级隐患排查治理机制,常态化开展应急演练与安全培训,设备运行整体平稳,无安全责任事故、无人员困人舆情、无监管处罚通报。通过本次标准化全面自评,排查梳理出日常管理中的薄弱环节与细节瑕疵,已全部制定整改措施与提升计划。后续将以标准化评审为抓手,固化合规管理体系,强化人员履职考核、维保质量监管、隐患前置治理、现场常态化管控,持续补齐管理短板,筑牢电梯安全运行防线,全面达标特种设备2026版标准化管理要求,守住安全生产底线。七、审核签字归档栏自评填报人(安全员)________________________自评日期2026年____月____日安全总监审核________________________审核日期2026年____月____日单位主要负责人审批________________________审批日期2026年____月____日单位公章________________________归档编号________________________八、台账归档管理规范1.本表为2026年度电梯安全标准化评审唯一自评台账,实行一年一评、一评一档管理,所有自评打分、扣分问题、整改资料、佐证记录

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