财务月度报销清单通知(4篇范文)_第1页
财务月度报销清单通知(4篇范文)_第2页
财务月度报销清单通知(4篇范文)_第3页
财务月度报销清单通知(4篇范文)_第4页
财务月度报销清单通知(4篇范文)_第5页
已阅读5页,还剩1页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务月度报销清单通知(4篇范文)财务月度报销清单通知第1篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____:我方收到贵公司于____年____月____日发出的财务月度报销清单,经仔细核对,现将确认函一、报销事项1.报销期间:____年____月____日至____年____月____日2.报销金额:人民币____元整3.报销明细:(1)____费用:人民币____元(2)____费用:人民币____元(3)____费用:人民币____元(4)____费用:人民币____元二、报销凭证1.费用发票:____张,已附在报销清单中2.银行对账单:____张,已附在报销清单中3.其他相关凭证:____份,已附在报销清单中三、报销审核1.我方财务部门已对报销清单进行初步审核,确认报销事项真实、合规。2.经审核,本次报销金额符合公司财务制度规定。四、付款事宜1.请贵公司于____年____月____日前将报销款项汇入以下账户:账户名称:____账号:____开户行:____2.汇款时请务必注明汇款用途,以便我方核对。五、其他事项1.如有疑问,请随时通过以下方式与我方联系:联系方式:____地址:____敬请贵公司予以核验,并按期办理报销手续。感谢贵公司对我方工作的支持与配合!顺祝商祺!公司名称____姓名____职位____日期____财务月度报销清单通知篇2尊敬的____:兹就____公司财务部于____年____月____日提交的财务月度报销清单进行审核,现将确认函一、报销清单概述本次报销清单涉及____部门,共____位人员,报销金额合计人民币____元整(大写:____元整)。具体报销明细1.报销事项:____(如差旅费、业务招待费等)报销金额:人民币____元整(大写:____元整)报销人员:____报销凭证:____(如发票、交通票据等)2.报销事项:____报销金额:人民币____元整(大写:____元整)报销人员:____报销凭证:____……二、确认事项经财务部审核,上述报销清单内容真实、准确,符合公司财务报销规定。现予以确认1.本次报销清单中涉及的费用已列入本月财务核算;2.报销凭证齐全,符合公司报销流程要求;3.请各部门对报销清单内容进行核实,如有疑问,请在____个工作日内反馈。三、后续安排1.请____部门在收到本确认函后____个工作日内,将报销款项支付至公司指定账户;2.请财务部在收到款项后,及时将报销款项划拨至相关人员账户。特此函告。敬请周知。顺祝商祺!公司名称____姓名____职位____日期____财务月度报销清单通知篇3尊敬的____:您好!我司财务部门于____年__月__日至____年__月__日,对全体员工进行了财务月度报销清单的汇总与审核。现将相关报销情况通知一、报销范围1.日常办公费用:包括办公用品、低值易耗品等;2.外出差旅费用:包括交通费、住宿费、餐费等;3.业务招待费用:包括客户接待、商务宴请等;4.员工福利费用:包括节日慰问、员工生日等。二、报销金额及人员1.日常办公费用:总计人民币____元,涉及员工____人;2.外出差旅费用:总计人民币____元,涉及员工____人;3.业务招待费用:总计人民币____元,涉及部门____;4.员工福利费用:总计人民币____元,涉及员工____人。三、报销流程1.员工填写报销单,附上相关发票、凭证等;2.部门负责人对报销单进行审核,签署意见;3.财务部门对报销单进行汇总审核,确认无误后进行报销;4.员工领取报销款项。四、注意事项1.请各位员工在规定时间内提交报销单,逾期将不再受理;2.报销单需填写完整、清晰,发票、凭证等附件齐全;3.报销单需经部门负责人签字确认后方可提交财务部门。请您予以关注,并按照上述要求办理报销事宜。如有疑问,请及时与财务部门联系。感谢您的配合与支持!公司名称_____日期_____财务月度报销清单通知第4篇尊敬的____:我司财务部现就本月财务报销事项发出如下通知:一、报销范围本次报销范围包括但不限于以下费用:1.交通费:包括市内交通、市外差旅、出租车费用等。2.住宿费:包括市内住宿、市外差旅住宿费用等。3.餐饮费:包括市内餐饮、市外差旅餐饮费用等。4.会议费:包括会议场地租赁费、会议资料费、会议礼品费等。5.办公用品费:包括打印耗材、办公用品购置费用等。6.其他费用:根据实际工作需要产生的其他费用。二、报销流程1.请各部门负责人对本月报销费用进行汇总,并填写《财务报销单》。2.填写《财务报销单》时,请保证以下信息准确无误:报销人姓名;报销日期;报销事由;报销金额;支付方式;附件证明材料;3.将填写完整的《财务报销单》及附件证明材料提交至财务部审核。4.财务部审核通过后,将报销款支付至报销人指定账户。三、报销时间本次报销截止日期为____年____月____日,请各部门负责人务必在截止日期前提交报销材料。四、注意事项1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论