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文档简介

1、泓域咨询/广州PP再生塑料项目行业调研市场分析报告广州PP再生塑料项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析广州PP再生塑料项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析我国pp再生塑料粒子行业起步较早,为资源节约和环境保护作出了巨大贡献,成绩是主要的,而且前景巨大,但是现状并不容乐观。我国废旧塑料资源丰富,蕴藏巨大财富,但流通环节不畅,开发利用严重不足。本行业基本上是以小作坊为主,从业人员各自为政,缺乏交流合作,设备落后,技术匮乏,管理不善,新观念、新技术、新

2、工艺、新设备普及乏力,难以向现实生产力转化,其结果是产品档次低,办厂利润严重流失。少数地区行业起步较早,从业人员较多,自然形成了一定的规模,当地政府因势利导,培植出年产值数亿元的再生塑料工业园,但依然面临观念滞后、技术滞后、管理滞后等发展瓶颈,发展方向不明,后劲严重不足。再生塑料行业缺乏领航旗舰,专业品牌难得一见。尽管塑料颗粒行业存在着一些问题,但不可否认,塑料颗粒行业已经成为一个大产业。通过回收废塑料,为国家节省了能源,减少了环境污染。使一部份人先富裕起来,先富带动后富。为当地居民提供了就业机会,同时还吸引了相当大一部人外来人员打工。为国家创造了税收。而且,当前中国塑料颗粒机械行业产值每年约

3、100亿元,而国内市场需求约200亿元,还有很大空间。中国塑料资源丰富,21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万吨,排世界第4位。“十一五”期间,中国合成树脂的产量以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国,据统计,其年消耗量占世界第二,仅次于美国,而中国的人均消费仅为19kg,在世界排名第32位,是工业发达国家的11%-20%,可见中国的塑料工业还要大发展,塑料颗粒机械前景广阔。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱

4、、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。实现高质量发展,是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大强调:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡,主要就是指经济发展结构上的问题,不充分则主要突出质量上的问题。在新的历史方位下,经济与社会发展,经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡,中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间,在质量上更有差距。在县域经济上,表

5、现为发展不足、量质不够、转型不快,提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。(二)工业绿色发展规划共创绿色生活,实现良性循环,始于理念上的革命,但不能止步于理念。在当前这个发展阶段,要维系全社会的绿色联盟,提高生态产品的经济效益,协调好彼此的利益关系,十分关键。仍以外卖行业为例,其产业链横跨第一产业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业,环保作业难度不小,成本也不低。倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝到甜头,那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量控制链,恐怕也只能是形式大于内容。生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控

6、制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于2008年以循环经济促进法的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;2013年国务院印发循环经济发展战略及近期行动计划(国发20135号),明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标;2016年开始实施的循环经济促进条例进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。(四)xx高质量发展规

7、划围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。中央经济工作会议

8、明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。三、鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业

9、,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。四、项目必要性分析PP料中文名聚丙烯,英文名称:Polypropylene简称:pp。聚丙烯(PP塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物,具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬料,有些是水口料、胶头料等,质量也是比较好的,就

10、是没有使用过的,在加工新料的过程之中,剩余的小边角,或者是质量不过关的原料。以这些为毛料加工出来的颗粒,透明性更好,质量可与新的材料相比,它是材料或级级别的材料。he主图细节3二次料就是已用过一次,除粒状高压,高压造粒进口大部分,如果大型工业膜进口,是不是风吹日晒的结果,所以质量也非常好,工作了的粒子的透明性,则也应当基于颗粒的亮度和粗糙表面是否确定。三级料是指原料已使用过两次或者多次的,加工出来的颗粒,其弹性,韧性等各个方面均不是很好。第二、再生塑料颗粒的用途再生塑料颗粒,其实就是我们的生活中塑料废弃物经过加工而成,我们将其回收重新利用可以做成颗粒,应用在生活中的各个方面。不同的再生塑料颗粒

11、应用领域也是不同的,再生颗粒做出的方便袋不能用于食品包装,有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有一定的毒素,所以其应用范围也是有限制的。第二章 行业发展形势分析塑料废弃物多种多样,很难建立统一的分类标准。只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒,都有其一定市场价值,没有合格与不合格之分。比如,我们常见的泥灰桶,就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒,加上一定比例的石灰等制成。最近两年国家大力推广的废旧塑料井盖,也是用质量较差的再生颗粒加粉煤灰等制成。因此,不论什么质量的再生颗粒都不愁销路,只是其应用范围不同而已。如果我们在废旧塑料分类、清洗时严格把关,就能够加工出质优价高的再生颗粒

12、产品,获得更为理想的经济效益。市场需求旺盛,再生塑料产业和市场前景广阔。塑料再生企业众多,从业人数庞大,已形成环保型规模产业随着塑料大量应用、目前原油价格持续保持高位,进入二十一世纪以来我国塑料再生行业市场逐渐繁华、中小企业如涌泉出现,投资活跃,从以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变,并正在发展成为回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济。欧洲塑料回收情况据报道,欧洲再生塑料平均回收率在45以上,德国塑料回收率达60。再生塑料在环保意识强的德国市场前景可观。目前德国注重包装材料回收,许多超市都备有不同的容器,以便就地分类回收

13、顾客不需要的包装。生活中塑料废弃物可将其回收重新利用做成颗粒,比如聚丙烯废塑料可造粒成PP再生颗粒,可用于拉丝、注塑等。将废塑料回收重新利用做成颗粒,可应用于生活中的各个方面,但是应用领域不同,比如像再生颗粒做出的方便袋是不能用于将食品的,而有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有毒素,所以会对其应用范围有所限制。目前,聚丙烯再生料用于拉丝、注塑、吹桶较多。也应用于塑编制品的生产,虽然其物理特性和质量比新料差,但只要合理选用,也可达到规定的标准。若用再生料生产的扁丝不光亮,可在原料配方中加入少量的润滑剂来改善。塑料废弃物品种复杂,很难建立统一的质量标准。因此,到目前为止,再生塑料颗粒既没有企业

14、标准,也没有国家、国际标准。可以肯定的是,只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒,都有其一定市场价值,没有合格与不合格之分。比如,我们常见的泥灰桶,就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒,加上一定比例的石灰等制成。第三章 重点企业调研分析一、xxx有限责任公司公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的

15、营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2018年,xxx有限责任公司实现营业收入10452.49万元,同比增长20.77%(1797.97万元)。其中,主营业业务PP再生塑料生产及销售收入为8681.05万元,占营业总收入的83.05%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2195.022926.702717.652613.1210452.492主营业务收入1823.022430.692257.072170.268681.052.1PP再生塑料(A)601.60802.13744.83716.192864.7

16、52.2PP再生塑料(B)419.29559.06519.13499.161996.642.3PP再生塑料(C)309.91413.22383.70368.941475.782.4PP再生塑料(D)218.76291.68270.85260.431041.732.5PP再生塑料(E)145.84194.46180.57173.62694.482.6PP再生塑料(F)91.15121.53112.85108.51434.052.7PP再生塑料(.)36.4648.6145.1443.41173.623其他业务收入372.00496.00460.57442.861771.44根据初步统计测算,公司

17、2018年实现利润总额2510.99万元,较去年同期相比增长247.23万元,增长率10.92%;实现净利润1883.24万元,较去年同期相比增长192.47万元,增长率11.38%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10452.49完成主营业务收入万元8681.05主营业务收入占比83.05%营业收入增长率(同比)20.77%营业收入增长量(同比)万元1797.97利润总额万元2510.99利润总额增长率10.92%利润总额增长量万元247.23净利润万元1883.24净利润增长率11.38%净利润增长量万元192.47投资利润率54.87%投资回报率41.15%财务内部收益

18、率20.98%企业总资产万元17984.04流动资产总额占比万元28.65%流动资产总额万元5151.63资产负债率23.36%二、xxx投资公司公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及

19、总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,

20、打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。xxx投资公司2018年产值17736.27

21、万元,较上年度15618.41万元增长13.56%,其中主营业务收入16566.69万元。2018年实现利润总额5465.10万元,同比增长26.80%;实现净利润1644.98万元,同比增长29.42%;纳税总额121.50万元,同比增长18.04%。2018年底,xxx投资公司资产总额24406.31万元,资产负债率41.58%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“广州PP再生塑料项目”主要从事PP再生塑料项目开发投资,符合产业政策要求。(二)项目选址与用地规划相容性广州PP再

22、生塑料项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:广州PP再生塑料项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量

23、底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称广州PP再生塑料项目我国pp再生塑料粒子行业起步较早,为资源节约和环境保护作出了巨大贡献,成绩是主要的,而且前景巨大,但是现状并不容乐观。PP料中文名聚丙烯,英文名称:Polypropylene简称:pp。聚丙烯(PP塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合

24、物,具有优良的综合性能(二)项目选址某新兴产业示范基地广州,简称穗,别称羊城、花城,是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年,全市下辖11个区,总面积7434平方千米,建成区面积1249.11平方千米,常住人口1530.59万人,城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海,是中国南部战区司令部驻地,国家物流枢纽,国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是中国通往世界的南大门,粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城,广府文化的发祥地,从秦朝开始

25、一直是郡治、州治、府治的所在地,华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港,唐宋时成为中国第一大港,是世界著名的东方港市,明清时是中国唯一的对外贸易大港,也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市,每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资,国家高新技术企业达8700多家,总量居全国前三,集结了全省80%的高校、70%的科技人员,在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位,人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位,国家中心城市指数居中国第三位。福布斯

26、2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位;中国百强城市排行榜居第三位。(三)项目用地规模项目总用地面积26840.08平方米(折合约40.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.28%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度166.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26840.08平方米,建筑物基底占地面积15374.00平方米,总建筑面积28987.29平方米,其中:规划建设主体工程20544.27平方米,项目规划绿化面积1827.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2740.74万元。(七)

27、节能分析1、项目年用电量548813.67千瓦时,折合67.45吨标准煤。2、项目年总用水量12386.66立方米,折合1.06吨标准煤。3、“广州PP再生塑料项目投资建设项目”,年用电量548813.67千瓦时,年总用水量12386.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.51吨标准煤/年。达产年综合节能量22.84吨标准煤/年,项目总节能率25.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产

28、生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8675.00万元,其中:固定资产投资6715.65万元,占项目总投资的77.41%;流动资金1959.35万元,占项目总投资的22.59%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17516.00万元,总成本费用13189.01万元,税金及附加178.98万元,利润总额4326.99万元,利税总额5102.80万元,税后净利润3245.24万元,达产年纳税总额1857.56万元;达产年投资利润率49.88%,投资利税率58.82%,投资回报率37.41%,全部投资回收期4.17年,提供

29、就业职位278个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。四、报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目

30、建设进程等咨询意见。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地PP再生塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地PP再生塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“广州PP再生塑料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1857.56万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.88%,投资利税率

31、58.82%,全部投资回报率37.41%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还

32、是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26840.0840.24亩1.1容积率1.081.2建筑系数57.28%1.3投资强度万元/亩166.891.4基底面积平方米15374.001.5总建筑面积平方米28987.291.6绿化面积平方米1827.71绿化率6.31%2总投资万元8675.002.1固定资产投资万元6715.652.1.1土建工程投资万元2040.542.1.1.1土建工程投资占比万元23.52%2.1.2设备投资万元2740.742.1.2.1设备投资占比31.59%2.1.3其它投资万元1934.372.

33、1.3.1其它投资占比22.30%2.1.4固定资产投资占比77.41%2.2流动资金万元1959.352.2.1流动资金占比22.59%3收入万元17516.004总成本万元13189.015利润总额万元4326.996净利润万元3245.247所得税万元1.088增值税万元596.839税金及附加万元178.9810纳税总额万元1857.5611利税总额万元5102.8012投资利润率49.88%13投资利税率58.82%14投资回报率37.41%15回收期年4.1716设备数量台(套)12117年用电量千瓦时548813.6718年用水量立方米12386.6619总能耗吨标准煤68.51

34、20节能率25.84%21节能量吨标准煤22.8422员工数量人278第五章 总结及展望1、塑料废弃物多种多样,很难建立统一的分类标准。只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒,都有其一定市场价值,没有合格与不合格之分。比如,我们常见的泥灰桶,就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒,加上一定比例的石灰等制成。最近两年国家大力推广的废旧塑料井盖,也是用质量较差的再生颗粒加粉煤灰等制成。因此,不论什么质量的再生颗粒都不愁销路,只是其应用范围不同而已。如果我们在废旧塑料分类、清洗时严格把关,就能够加工出质优价高的再生颗粒产品,获得更为理想的经济效益。2、该项目属于产业结构调整指导目录(20

35、11年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。3、随着中国经济半年报的发布,各大经济指标超预期的表现成为市场关注的一大焦点。国家统计局数据显示,上半年,中国GDP增长6.9%,好于市场预期的6.8%;全国固定资产

36、投资增长8.6%,好于预期的8.5%;社会消费品零售总额增长10.4%,好于预期的10.3%;规模以上工业增加值增长6.9%,好于预期的6.7%。中国建立新型产业体系与产业结构必须在禀赋升级、价值链升级和空间结构优化三个方面取得协调,才可能实现由现行产业体系与结构到新型产业体系与结构的转化。战略思路包括三个方面:升级要素禀赋,改变比较优势的基础。转型升级的基础是比较优势的动态变化,因此,如何建立一个能充分发挥比较优势的产业分工体系,同时又不陷入“比较优势陷阱”,实现知识的积累,提升要素禀赋等级积极开展技术创新、产业创新是发展新型产业体系与结构的关键之一。在全球价值链中获得价值链的“治理权”。在

37、开放格局下,中国很多产业没有价值链的治理权。国外的跨国公司充当了“系统的整合者”,甚至通过价值链的区域分割和等级制安排,限制发展中国家的产业沿价值链的学习和产业升级。因此,如何通过知识积累和能力培育,使我国更多的大企业获得更多产业链主导升级的“话语权”是转型的关键之二。通过区域一体化,构建形成新型产业体系与结构的市场基础。目前中国区域间产业同构的现象导致了资源分散和市场分割,难以形成对产业结构转型升级的有利环境。区域一体化通过要素流动和市场的统一,为产业结构转型升级提供了一个良好的资源支持和市场支持,这是以区域间产业分工的科学性为基础。4、生活中塑料废弃物可将其回收重新利用做成颗粒,比如聚丙烯

38、废塑料可造粒成PP再生颗粒,可用于拉丝、注塑等。将废塑料回收重新利用做成颗粒,可应用于生活中的各个方面,但是应用领域不同,比如像再生颗粒做出的方便袋是不能用于将食品的,而有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有毒素,所以会对其应用范围有所限制。附表:附表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26840.0840.24亩1.1容积率1.081.2建筑系数57.28%1.3投资强度万元/亩166.891.4基底面积平方米15374.001.5总建筑面积平方米28987.291.6绿化面积平方米1827.71绿化率6.31%2总投资万元8675.002.1固定资产投资万元6715

39、.652.1.1土建工程投资万元2040.542.1.1.1土建工程投资占比万元23.52%2.1.2设备投资万元2740.742.1.2.1设备投资占比31.59%2.1.3其它投资万元1934.372.1.3.1其它投资占比22.30%2.1.4固定资产投资占比77.41%2.2流动资金万元1959.352.2.1流动资金占比22.59%3收入万元17516.004总成本万元13189.015利润总额万元4326.996净利润万元3245.247所得税万元1.088增值税万元596.839税金及附加万元178.9810纳税总额万元1857.5611利税总额万元5102.8012投资利润率4

40、9.88%13投资利税率58.82%14投资回报率37.41%15回收期年4.1716设备数量台(套)12117年用电量千瓦时548813.6718年用水量立方米12386.6619总能耗吨标准煤68.5120节能率25.84%21节能量吨标准煤22.8422员工数量人278附表2:土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10869.4210869.4220544.2720544.271590.821.1主要生产车间6521.656521.6512326.5612326.56986.311.2辅助生产车间3478.213478.216

41、574.176574.17509.061.3其他生产车间869.55869.551191.571191.5795.452仓储工程2306.102306.105487.965487.96309.062.1成品贮存576.52576.521371.991371.9977.272.2原料仓储1199.171199.172853.742853.74160.712.3辅助材料仓库530.40530.401262.231262.2371.083供配电工程122.99122.99122.99122.997.793.1供配电室122.99122.99122.99122.997.794给排水工程141.4414

42、1.44141.44141.446.974.1给排水141.44141.44141.44141.446.975服务性工程1460.531460.531460.531460.5382.255.1办公用房815.18815.18815.18815.1839.565.2生活服务645.35645.35645.35645.3548.806消防及环保工程412.02412.02412.02412.0226.106.1消防环保工程412.02412.02412.02412.0226.107项目总图工程61.5061.5061.5061.50-46.717.1场地及道路硬化3947.99739.24739.

43、247.2场区围墙739.243947.993947.997.3安全保卫室61.5061.5061.5061.508绿化工程1835.9964.26合计15374.0028987.2928987.292040.54附表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤68.511.1年用电量千瓦时548813.671.2年用电量吨标准煤67.451.3年用水量立方米12386.661.4年用水量吨标准煤1.062年节能量吨标准煤22.843节能率25.84%附表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4576.521.1完成比例52.76%2完成固定资产投资万元2966.692

44、.1完成比例64.82%3完成流动资金投资万元1609.833.1完成比例35.18%附表5:人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1891.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元896.472工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元262.413企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元68.204品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元126.965其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.915.3年工资额万元87.0

45、86职工工资总额万元1441.12附表6:固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2040.542740.74166.896715.651.1工程费用万元2040.542740.7411849.131.1.1建筑工程费用万元2040.542040.5423.52%1.1.2设备购置及安装费万元2740.742740.7431.59%1.2工程建设其他费用万元1934.371934.3722.30%1.2.1无形资产万元1159.741159.741.3预备费万元774.63774.631.3.1基本预备费万元375.67375.671.

46、3.2涨价预备费万元398.96398.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元6715.656715.65附表7:流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11849.137674.008923.5511849.1311849.1311849.131.1应收账款万元3554.742310.582843.793554.743554.743554.741.2存货万元5332.113465.874265.695332.115332.115332.111.2.1原辅材料万元1599.631039.761279.711599.631599.631599.63

47、1.2.2燃料动力万元79.9851.9963.9979.9879.9879.981.2.3在产品万元2452.771594.301962.222452.772452.772452.771.2.4产成品万元1199.72779.82959.781199.721199.721199.721.3现金万元2962.281925.482369.832962.282962.282962.282流动负债万元9889.786428.367911.829889.789889.789889.782.1应付账款万元9889.786428.367911.829889.789889.789889.783流动资金万元1

48、959.351273.581567.481959.351959.351959.354铺底流动资金万元653.11424.53522.49653.11653.11653.11附表8:总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8675.00129.18%129.18%100.00%2项目建设投资万元6715.65100.00%100.00%77.41%2.1工程费用万元4781.2871.20%71.20%55.12%2.1.1建筑工程费万元2040.5430.38%30.38%23.52%2.1.2设备购置及安装费万元2740.7440.81%40.

49、81%31.59%2.2工程建设其他费用万元1159.7417.27%17.27%13.37%2.2.1无形资产万元1159.7417.27%17.27%13.37%2.3预备费万元774.6311.53%11.53%8.93%2.3.1基本预备费万元375.675.59%5.59%4.33%2.3.2涨价预备费万元398.965.94%5.94%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6715.65100.00%100.00%77.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1959.3529.18%29.18%22.59%7铺底流动资金万元653.129.73%9.73%7.53%附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11385.4014012.8017516.0017516.0017516.001.1万元11385.40140

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