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文档简介

1、隆林各族自治县统计局2015年部门决算公开目 录第一部分:机构概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 统计局2015年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:统计局2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况

2、说明。第一部分:统计局概况一、主要职能1、根据中华人民共和国统计法和国家统计局制定的统计规章,拟定隆林各族自治县统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划;组织领导和监督检查各乡、镇、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施,依法进行统计管理记。 2、根据国家基本统计制度和统计标准,拟定全县统计调查方案;实施国民经济主要统计指标质量评估;组织管理全县统计调查项目,审批各乡、镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案。3、组织实施重大的国情国力普查;统一组织各乡、镇、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全县的基本统计资料;对国民经济、科技进步和小康社会发

3、展进程、能源与资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计评价和统计监督,逐步完善国民经济核算体系,向自治县委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。4、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。6、统一管理上级拨给的统计经费;协助各乡、镇人民政府管理乡、镇统计人员;组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作及统计干部教育培训工作。7、承办自治县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成 1、在职人员:局内行政编制7名(实有人数13名),事业编制6名(实有人数

4、4名)。在职人员17人,全部由财政全额发工资。2、离退休人员:实有离休1人,退休职工6人,全部属于财政供养人数。第二部分:统计局单位(部门) 2015年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款242.21一、一般公共服务支出238.08二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4.09本年收入合计242.21本年支出合计242.17用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转0.27年末结转与结余0.31收入总计242.

5、48支出总计242.48表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计242.21242.21类 款 项201一般公共服务支出238.12238.1220103政府办公厅(室)及相关机关事务0.60.62010301行政运行0.60.620105统计信息事务237.52237.522010501行政运行167.23167.232010502一般行政管理事务332010505专项统计业务32.6532.652010506统计管理8.648.642100507专项普查活动10102010508统计

6、抽样调查1616210医疗卫生与计划生育支出4.094.0921005医疗保障4.094.092100501行政单位医疗4.094.09表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计242.17166.1676.01201一般一般公共服务支出238.08162.0776.01 20103政府办公厅(室)及相关机关事务0.60.62010301行政运行0.60.620105统计信息事务237.48161.4776.012010501行政运行167.23161.475.762010502一般行政管理事务3320

7、10505专项统计业务32.6532.652010506统计管理8.648.642010507专项普查活动9.969.962010508统计抽样调查1616210医疗卫生与计划生育支出4.094.0921005医疗保障4.094.092100501行政单位医疗4.094.09表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1242.21一、一般公共服务支出18238.12238.12二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体

8、育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、文化体育与传媒支出248八、社会保障和就业支出254.094.099九、医疗卫生与计划生育支出2610十、节能环保支出2711十一、城乡社会支出28本年收入合计12242.21本年支出合计29242.17年初财政拨款结转和结余130.27年末结转和结余300.31一般公共预算财政拨款140.2731政府性基金预算财政拨款15321633合计17242.48合计34242.48表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计242.17166.1676.01类 款 项 201一般公共服务支出238.0

9、8162.0776.0120103政府办公厅(室)及相关机关事务 0.6 0.62010301行政运行 0.6 0.620105统计信息事务 237.48 161.472010501行政运行 167.23 161.475.762010502一般行政管理事务332010505专项统计业务 32.6532.652010596统计管理 8.648.642010507专项普查活动 9.969.962010508统计抽样调查 1616201医疗卫生与计划生育支出 4.094.0921005医疗保障 4.094.092100501行政单位医疗 4.094.09表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济

10、分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计166.16158.777.39工资福利支出126.98126.98 基本工资37.8437.84 津贴补贴82.7482.74 社会保障费4.094.09 奖金 绩效工资 其他工资福利支出2.312.31商品和服务支出7.397.39 办公费2.282.28 印刷费 电费0.090.09 邮递费1.29 1.29 差旅费2.46 2.46 会议费0.42 0.42 公务接待费0.29 0.29 劳务费0.330.33公务用车运行维护 0.06 0.06 税金及附加费用 其他商品和服务支出0.170.17对个人和家庭的补助31.7931.7

11、9 离休费1.21.2 退休费30.4230.42 医疗费 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.170.17 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011124000 0412.8007.3207.325.48表八:政府性基金收入支出决算表单位:万元科目编码科目名称上年结转和

12、结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000类款项无0000000000说明:隆林各族自治县统计局无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分:统计局单位(部门)2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况(一)收入总计 242.48万元。1财政拨款收入 242.21万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元。3经营收入 0 万元。4其他收入 0 万元。5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余 0.27万元,

13、为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (二)支出总计 242.48万元。包括:1、一般公共服务支出238.08万元。主要用于保证日常统计信息事务管理工作正常运转而发生的在职人员工资、办公费、差旅费、会议费及离退休干部生活补助等支出。2、医疗卫生与计划生育支出4.09万元。主要用于按国家规定在职人员及离退休人员的行政单位医疗支出。3、结余分配0元。4、年末结转和结余0.31万元。其中:基本支出结转和结余0元,项目支出和结余0.31万元。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

14、隆林各族自治县统计局2015 年度一般公共预算支出242.17万元,其中:基本支出166.16万元,项目支出76.01万元。按支出分类项级科目列示如下:1、行政运行支出0.6万元,用于单位正常运转的日常支出,办公经费、差旅费等。2、统计信息事务行政运行支出167.23万元,主要用于按照国家规定的标准安排的在职人员基本工资和津补贴等支出、离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出和2015年普查员工资支出。3、一般行政管理事务支出3万元,主要用于农业、人口、工业、贸易、能源等年报,用于各种年报培训会议经费、工作经费等。4、专项统计业务支出32.65支出,主要用于城乡住户调查工作经费办公费、

15、电话费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护、业务培训费、调查户调查员补助、办公设备购置等支出。5、统计管理支出8.64万元,主要用于统计工作及各项调查工作办公费、电话费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护、业务培训费、调查户调查员补助等支出。6、专项普查活动支出9.96万元,主要用于经济普查活动办公费、差旅费、公务接待费、普查员劳务费、实施、宣传培训、监督检查、验收及资料档案管理等工作经费支出。7、统计抽样调查支出16万元,主要用于1%人口抽样调查业务办公费、培训费、劳务费、差旅费等工作经费支出。8、行政单位医疗支出4.09万元,主要用于按照国家规定的在职人员及退休人员的行政单位医疗保险支

16、出。三、2015年度政府性基金支出决算情况 本单位(部门)2015年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共财政预算拨款基本支出166.16万元其中:1、 人员经费支出158.77万元,主要包括:基本工资37.84万元,津贴补贴82.74万元,社会保障缴费(医疗保险费)4.09万元,其他工资福利支出2.31万元,离休人员护理费1.2万元,离退休退职职工生活补助:30.42万元,其他对个人和家庭的补助:0.17万元。2、 公用经费7.39万元,主要包括:商品和服务支出:办公费2.28万元,电

17、费0.09万元,邮电费1.29万元,差旅费2.46万元,会议费0.42万元,劳务费0.33万元公务用车运行维护费0.06万元,其他商品和服务支出0.17万元。五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明本单位(部门)2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.32万元;公务接待费支出决算5.48万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位(部门)出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。(二)公务用车购置及运行费支出 7.32万元。

18、其中:1、公务用车购置支出0万元。2、公务用车运行支出7.32万元。主要用于市内因公出行以及开展业务及16个乡镇统计工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本单位(部门)开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出7.32万元,平均每辆7.32万元。(三)公务接待费支出5.48万元。其中:国内公务接待104批次,289人次,人均开支189.70元;国(境)外公务接待0批次。(四)“三公”经费支出与上年支出数进行对比,说明增减变动原因本单位2015年“三公“经费决算数11.85万元。比上年支出数11.31万元增加了0.54万元,增幅4.77%;其中:1.因公出国(境

19、)支出决算数0万元,年初预算数0万元,上年支出0万元,无增减变化。2.公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,上年支出0万元,无增减变化。3、公务用运行维护费7.32万元。比年初预算数0万元增加了7.32万元,增幅100%;增加的主要原因是公务用车运行维护费预算没有做好项目明细。比上年支出数6.07万元增加1.25万元,增长20.59%。增长原因是2015年增加了1%人口抽样调查工作,工作量增加下乡次数增多,车辆燃料费、车辆维修费也随着增长。4、公务接待费5.48万元。比年初预算数4万元增加1.48万元,增幅37%;比上年支出数5.24万元增加0.24万元,增幅4.58%。增加原因:主要是安排上级主管部门检查指导城乡住户调查、1%人口抽样调查等工作接待费。五、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本单位(部门)机关运行经费支出7.38万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般

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