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文档简介
1、苏糖水项目立项申请报告一、项目概论(一)项目名称苏糖水项目(二)项目提出的理由苏糖水是一种提取于天然植物中的可以显著促进双歧杆菌等有益菌增殖的功能性低聚糖,呈白色粉末状,分子式为 C24H42O21。水苏糖对人体胃肠道内的双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌群有着极明显的增殖作用,能迅速改善人体消化道内环境,调节微生态菌群平衡。它能促进形成有益菌在消化道内的优势菌地位,抑制产气产酸梭状芽孢杆菌等腐败菌的生产,另外产生大量生理活性物质,调节肠道 pH 值、灭杀致病菌,阻遏腐败产物生成, 抑制内源致癌物的产生和吸收,并且分解衍生出多重免疫功能因子。水苏糖的上游主要是其生产原料及设备等,人们日常食用的蔬菜以及
2、治疗疾病所使用的中药材中都含有丰富的水苏糖,现有水苏糖生产企业比较普遍使用的原材料是地灵、泽兰、地黄等。水苏糖的下游主要是其需求群体,一般是胃肠道功能紊乱者、肠内菌群失调患者、习惯性便秘患者、经常服用抗生素者、老人、非母乳喂养的新生儿、肥胖症患者、酵母感染者等。在其销售渠道的布局上,近几年水苏糖的销售渠道布局也逐渐多样化,不仅通过药店、保健品店的渠道进行销售,还积极借助互联网销售平台,在电商、微商等方面的市场布局也成效显著。近些年,生活节奏的加快,工作压力的增大,都使得人们的身体多数处于亚健康状态,保健意识不断增强。截止 2017 年,中国保健市场规模已经逼近 5000 亿元。以天然健康、口感
3、好以及良好的保健效果为口号的水苏糖近几年发展比较突出,并且随着研发的不断深入,水苏糖变身“黄金单品”,而其食用功能也渐渐获得了认可。随着产品的市场知名度不断提升和生产技术的不断进步,有越来越多的企业看到其中的商机,进入该领域,企业数量也随之不断增长。就目前而言,水苏糖的消费者认知度仍然处于相对较低的水平,未来将会不断提升,市场发展潜力也将会不断被挖掘,发展前景十分广阔。(三)项目建设单位xxx 实业发展公司(四)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致
4、力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统, 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承
5、办单位的战略决策提供有利的支撑。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公
6、司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。上一年度,xxx 科技公司实现营业收入 5853.36 万元,同比增长25.40%(1185.50 万元)。其中,主营业业务苏糖水生产及销售收入为5372.97 万元,占营业总收入的 91.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额 1656.55 万元,较去年同期相比增长 331.81 万元,增长率
7、25.05%;实现净利润 1242.41 万元,较去年同期相比增长 192.97 万元,增长率 18.39%。(五)项目选址某科技园(六)项目用地规模项目总用地面积 19976.65 平方米(折合约 29.95 亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数 63.16%,建筑容积率 1.19,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度 191.39 万元/亩。项目净用地面积 19976.65 平方米,建筑物基底占地面积 12617.25 平方米,总建筑面积 23772.21 平方米,其中:规划建设主体工程 15570.40 平方米,项目规划绿化面积 1538.92 平方米。(八)设备选型
8、方案项目计划购置设备共计 66 台(套),设备购置费 1711.34 万元。(九)节能分析1、项目年用电量 1060443.08 千瓦时,折合 130.33 吨标准煤。2、项目年总用水量 7311.27 立方米,折合 0.62 吨标准煤。3、“苏糖水项目投资建设项目”,年用电量 1060443.08 千瓦时,年总用水量 7311.27 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.95 吨标准煤/年。达产年综合节能量 32.74 吨标准煤/年,项目总节能率 24.28%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资 7114.51 万元,其中:固定资产投资 5732.13 万元,
9、占项目总投资的 80.57%;流动资金 1382.38 万元,占项目总投资的19.43%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 9652.00 万元,总成本费用 7285.85 万元,税金及附加 119.07 万元,利润总额 2366.15 万元,利税总额 2811.59 万元,税后净利润 1774.61 万元,达产年纳税总额 1036.98 万元;达产年投资利润率 33.26%,投资利税率 39.52%,投资回报率 24.94%,全部投资回收期5.51 年,提供就业职位 134 个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率
10、33.26%,投资利税率 39.52%,全部投资回报率 24.94%,全部投资回收期 5.51 年,固定资产投资回收期 5.51 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见, 并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开
11、展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用, 为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。二、背景和必要性研究(一)项目建设背景1、近些年,我市经济社会发展成就显著,不断增强的经济实力,
12、为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心,是发展的龙头。工业兴则经济兴,工业强则发展强。市委立足我市实际,在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上,高站位 谋划、高起点布局,作出了大力实施工业强市战略的重大决策。制造业是 国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。新中国成立以来,特别是改革开放 40 年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。但与先进国家相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、高端制造装备等方面还存在明显不足。作为整个国家未来经济发展命脉基础的制造业,要灵活适应快速变化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要做出改变。我
13、市经 济还处于工业化发展阶段。我国经济发展进入了新常态,全面建成小康社 会进入决胜阶段。当前和今后一个时期,国内外经济环境仍然比较复杂, 机遇和挑战相互交织,时和势总体于我市有利,我市发展仍处于大有作为 的重要战略机遇期。2、顺应时代发展大势,充分认清工业强省和产业发展的重要意义,进一步提高站位、凝聚共识,增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业 集群,构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规 划先行,突出项目支撑,强化招商合作,注重改革创新,发挥企
14、业家作用, 保障要素供给,推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。工业, 是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力 实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型 升级和新兴产业培育。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力, 国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目承办单位已经形成了广阔的
15、视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革, 牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大
16、机遇。(二)必要性分析1、中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增 长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从 规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩 能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看, 正从传统增长点转向新的增长点。产业结构的水平要从低端、中端逐步走 向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新 兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新, 要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端
17、,这涉及到技 术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业 能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新 创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真 正成为创新主体。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型
18、升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、国家新的发展战略机遇。国家主导实施的“一带一路”、“一带一部”、中国制造 2025、中国制造“走出去”、“互联网+”、长江经济带、长江中游城市群及洞庭湖生态经济区等战略,拓展了全市工业的发展 空间,为全市工业的创新发展提供了新途径。抓住产业梯度转移和国家支 持中西部地区发展的重大机遇,提高经济整体素质和竞争力,加快形成结 构合理、方式优化、区域协调、城乡一体的发展新格局。未来五年我市工 业和信息化工作必须科学研判和准确把握发展趋势,进一步增强对经
19、济发 展新常态的认识和了解,摒弃旧的观念和思维方式,针对宏观形势的变化, 充分把握各种有利条件、抢抓发展机遇,有效对应各种压力和挑战,全面 提升工业经济核心竞争力。积极推动新一代信息技术与制造业融合,有序 引导军地资源共享,加快形成产业结构合理、大中小企业配套、国有经济 和民营经济互动的产业协调发展新格局。按照建设“两型”社会的要求, 推进节能降耗减排治污,强化资源环境倒逼机制,在资源节约、环境友好、提高生态效率的基础上,提升工业发展质量和效益,增强可持续发展能力。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取 得
20、新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量 指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相 结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都 具有深远的影响。undefined5、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会 展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至 上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的 整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着
21、世界经济一体化的发展, 项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx 省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展 空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品 在国际市场中占有更大的市场份额。三、投资方案(一)产品规划项目主要产品为苏糖水,根据市场情况,预计年产值 9652.00 万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品, 市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合 理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对
22、项目产品 的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量 是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前, 我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需 求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求, 每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速 度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(二)用地规模该项目总征地面积 19976.65 平方米(折合约 29.95 亩),其中:净用地面积 19976.65 平方米(红线范围折合约 29.95 亩)。项目规划总建筑面积 23772.21 平方米,其中:规划
23、建设主体工程 15570.40 平方米,计容建筑面积 23772.21 平方米;预计建筑工程投资 1983.91 万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数 63.16%,建筑容积率 1.19,建设区域绿化覆盖率 6.47%,固定资产投资强度 191.39 万元/亩。项目预计总建筑面积 23772.21 平方米,其中:计容建筑面积 23772.21平方米,计划建筑工程投资 1983.91 万元,占项目总投资的 27.89%。(四)选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力, 同时,项目建设地商
24、贸流通行业发达,与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。四、建设及运营风险分析项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往, 促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足 人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有 正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很 好的正面影响。undefined通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项 目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。undefined五、投资分析(一)固定资产投
25、资估算本期项目的固定资产投资 5732.13(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金 1382.38 万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资 7114.51 万元,其中:固定资产投资 5732.13 万元,占项目总投资的 80.57%;流动资金 1382.38 万元,占项目总投资的 19.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资 1983.91 万元,占项目总投资的 27.89%;设备购置费 1711.34 万元,占项目总投资的 24.05%;其它投资 2036.88 万元,占项目总投资的28.63%。3、总投资及其构
26、成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5732.13+1382.38=7114.51(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济评价分析(一)营业收入估算该“苏糖水项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑苏糖水行业设备相对价格变化,假设当年苏糖水设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 9652.00 万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=326.37 万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用 7285.85 万元,其中:可变成本6392.20 万元,固
27、定成本 893.65 万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2366.15(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2366.1525.00%=591.54(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2366.15(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2366.1525.00%=591.54(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额 2366.15 万元,缴纳企业所得税591.54 万
28、元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2366.15-591.54=1774.61(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=33.26%。(2)达产年投资利税率=39.52%。(3)达产年投资回报率=24.94%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入9652.00 万元,总成本费用 7285.85 万元,税金及附加 119.07 万元,利润总额 2366.15 万元,企业所得税 591.54 万元,税后净利润 1774.61 万元, 年纳税总额 1036.98 万元。七、项目评价结论1、按照“布局合理、产业
29、协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,改善发展环境,推动智慧集群建设,形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业 集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。未来, 我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投入的外延式增 长方式,致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式 发展方式,提升企业效益。要从重规模变为重质量,改变核心技术受制于 人、全球价值链受控于人的局面。具体来讲,中小企业要通过创新人才激 励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强 核心技术开发。要重视关键技术尤其是信
30、息技术的应用,形成企业的成本 优势、技术优势、管理优势和市场优势。除了技术创新,中小企业还要通 过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新型管理手段来培 育企业管理优势型核心竞争力。在当前高成本时代的背景下,我国中小企 业尤其要引进精益生产管理手段,要加强生产流程改造,缩短生产周期; 要突出成本控制和效率提升,消除无效生产和浪费;要加强质量检测,对 生产流程的每一道工序进行全面质量控制;要推进学习型组织建设,实施 专业化协作生产;要建立业绩评估体系,鼓励员工参与生产和管理的改进, 从而用最小的投入,得到最大的产出,实现企业集约式发展。引导中小企 业开拓市场,支持中小企业加强市场调研,顺应需求升级要求,创新营销 模式,深耕细分市场,拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸 结合和内外贸结合,利用电商平台等多种方式开拓市场,提高市场拓展
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