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文档简介

1、泓域咨询/瓜子加工投资项目财务分析报告一、项目发展背景白瓜子是南瓜的籽实,我国大部分地区均有种植,以东北地区的白瓜子大且饱满*为著名。据现代营养医学研究分析,蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胡萝卜素、视黄醇当量、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素E、钾、钠、硒、铜、锌、锰、铁、镁、钙等成分。瓜子是指被子类植物的种子,其中的子叶部分含有较为丰富的营养,可以用于食用、加工为食用油或是作为种子。瓜子主要包括葵花籽,白瓜子和甜瓜子。白瓜子中主要是南瓜子、瓢瓜子,甜瓜子中主要产品是西瓜子。瓜子是指被子类植物的种子,其中的子叶部分含有较为丰富的营养,可以用于食用、加工为食用油或是作为种子。瓜子主要包括葵花籽

2、,白瓜子和甜瓜子。白瓜子中主要是南瓜子、瓢瓜子,甜瓜子中主要产品是西瓜子。吃瓜子,一直以来都是闲暇时刻主流的消遣方式之一。近两年,随着市场环境不断发生变化,瓜子品类在口味、工艺、包装、渠道以及与消费者的情感连接方面,也都有了新变化。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8281.21(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1489.88万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9771.09万元,其中:固定资产投资8281.21万元,占项目总投资的84.75%;流动资金1489.88万元,占项目总投资的15.25%。2、固定资产投资及其构

3、成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4046.46万元,占项目总投资的41.41%;设备购置费3894.43万元,占项目总投资的39.86%;其它投资340.32万元,占项目总投资的3.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8281.21+1489.88=9771.09(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷40.00%,计划收入5610.40万元,总成本5584.61万元,利润总额-7499.95万元,净利润-5624.96万元,增值税165.83万元,税金及附加142.73万元,所得税-1

4、874.99万元;第二年负荷80.00%,计划收入11220.80万元,总成本9208.44万元,利润总额-10973.82万元,净利润-8230.37万元,增值税331.66万元,税金及附加162.63万元,所得税-2743.45万元;第三年生产负荷100%,计划收入14026.00万元,总成本11020.35万元,利润总额3005.65万元,净利润2254.24万元,增值税414.57万元,税金及附加172.58万元,所得税751.41万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14

5、026.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.57万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用11020.35万元,其中:可变成本9059.56万元,固定成本1960.79万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加172.58万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3005.65(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3005.6525.00%=751.41(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程

6、项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3005.65(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3005.6525.00%=751.41(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3005.65万元,缴纳企业所得税751.41万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3005.65-751.41=2254.24(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=30.76%。(2)达产年投资利税率=36.77%。(3)达产年投资回报率=23.07%。5、根据经济测算,

7、本期工程项目投产后,达产年实现营业收入14026.00万元,总成本费用11020.35万元,税金及附加172.58万元,利润总额3005.65万元,企业所得税751.41万元,税后净利润2254.24万元,年纳税总额1338.56万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.83年。本期工程项目全部投资回收期5.83年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率30.76%,投资利税率36.77%,全部投资回报率23.07%,全部投资回收期5.83年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好

8、的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保投资项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析瓜子是指被子类植物的种子,其中的子叶部分含有较为丰富的营养,可以用于食用、加工为食用油或是作为种子。瓜子主要包括葵花籽,白瓜子和甜瓜子。白瓜子中主要是南瓜子、瓢瓜子,甜瓜子中主要产品是西瓜子。瓜子行业上游主要是农药、化肥、农业机械以及种子育种行业,行业下游主要是

9、食用油以及食品加工制造行业。目前世界上的瓜籽主要包括葵瓜子、甜瓜子和白瓜子。葵瓜子是全球主要的种植品种,用于榨油和食品领域;白瓜籽即籽用南瓜的种子,果肉营养丰富,既可当蔬菜食用,又可做牲畜饲料,是无毒副作用的驱虫剂,也是榨油和制作各种名贵糕点的原料。近年来全球葵瓜籽生产保持稳定,2018年全球葵瓜籽产量5147万吨,种植面积2687.52万公顷。2018年,中国瓜子行业产量450.65万吨,其中,葵花籽产量约325万吨,白瓜子产量约71.15万吨,甜瓜子产量约54.5万吨。瓜子全产品在消费者领域获得了可观的认可。我国瓜子行业随着消费者要求的提升,瓜子行业的消费市场已经从原有的传统瓜子产品销售逐

10、步发展到了瓜子衍生品产品销售。包括瓜子仁、焦糖瓜子等均成为当下的消费热点。由于进入门槛较低,我国瓜子行业经营主体数量众多,行业集中度较低。集中度低一方面导致我国瓜子企业加工规模小、行业技术装备水平落后、整体技术水平不高,产品标准和质量控制体系不完善等不足,另一方面加剧了企业间的竞争,大量小微企业进行低水平生产,产品结构不合理,存在食品安全的隐患。我国瓜子行业工业化水平和经营规模均处于较低程度,呈现“小个体、大市场”的特征,小微企业市场竞争激烈,规模化企业呈现有序竞争态势。据统计,2018年行业龙头企业洽洽食品瓜子市场占有率7.4%。吃瓜子,一直以来都是闲暇时刻主流的消遣方式之一。近两年,随着市

11、场环境不断发生变化,瓜子品类在口味、工艺、包装、渠道以及与消费者的情感连接方面,也都有了新变化。据统计,从2005年2017年,炒货类整体市场规模从120亿元增长到1327亿元,保持每年15%左右的速度持续递增。其中,“洽洽”更是在瓜子品类一骑绝尘,成为当仁不让的品类代表,洽洽蓝袋系列自投放以来不断激活瓜子市场,上市至今总营收已突破11亿元。口味创新是瓜子品类的主要创新方式,风味化、跨品类、突破传统印象,是目前的创新着力点。2015年以前,消费者过年过节购买的瓜子大多是五香味、奶油味、原味,代表品牌是金鸽、洽洽。2015年以后,仿佛一夜之间,焦糖瓜子红遍全国,零食店柜台上、街边小摊上、同事办公

12、桌上、休闲零食袋里,到处都有它的身影。除了在线下备受欢迎,焦糖瓜子在线上销售更加火爆,网友们争相推荐,将其奉为“新一代国民零食”,更是引发相关行业的配料公司业绩翻番增长。今年,消费者对无添加口味日益青睐,原味瓜子在市场上格外活跃,三胖蛋、嗑余时间、徽记、洽洽等都在发力。作为瓜子市场的一颗新星,三胖蛋专业生产原味瓜子,以其粒大饱满酥脆醇香的特点迅速占领各大商超卖场货架。不过有业内人士指出,原味瓜子保质期短,最好在半个月内吃掉,否则会影响原味瓜子的香气。截至目前,瓜子口味非常多元化,不仅有传统五香、水果、奶、茶等口味,也有一些企业在推广咖啡味、椒盐味,但是没有成为主流。此外,麻、辣口味瓜子销量喜人

13、。这是由于生活节奏加快,年轻人不规律作息和焦虑等负面情感,都会加速他们味觉感官退化,而重口味瓜子因吃起来爽快,可起到排解压力的效果。未来,瓜子口味将针对不同的消费群体,产生定制化效果,如爱喝茶的中老年消费者喜欢吃原味瓜子,而习惯刷抖音、看爱奇艺视频的年轻消费者则会青睐奇特口味的瓜子。从产品形态来看,葵花籽依然是瓜子品类的主流,西瓜子和南瓜子销量紧随其后,此外还有吊瓜子和白瓜子等小品种布局。一直以来,瓜子工艺的创新度并没有很高。具体到市场上不同的瓜子细分品类来看,工艺略有不同。瓜子从采摘到成品大多离不开清选、过筛、比重、试选、打包、发到工厂,然后清洗、煮制、烘烤、炒制、包装,这样几个步骤。西瓜子

14、由于坚硬不易开口,发货到生产工厂以后,还需要浸泡和去表皮粘膜的程序。南瓜子则根据口味不同在工艺上有蒸煮入味和覆压入味两种。从工艺变革来看,洽洽将传统炒瓜子改为煮瓜子,减少吃炒瓜子上火的成分,算是瓜子品类较大的一次工艺变革。变革的结果是中草药的香味更能进入到瓜子仁里面,吃起来味道独特。当年火爆的焦糖瓜子,正是抓住了消费者“怕上火”的心理,主打煮工艺、不上火诉求,在炒制之前先将瓜子、红糖(或黑糖)、大料、茴香等煮一段时间用来入味,之后再炒制。正是这道煮的工序,让焦糖瓜子比传统的瓜子多了几分润口与健康。除了煮瓜子以外,有些瓜子企业在采用蒸工艺来加工瓜子。如沙土瓜子采用卤煮入味,蒸汽慢烘,降低消费者吃

15、炒瓜子的火气,保留瓜子的鲜香,而且湿瓜子可以冰冻冷藏。借助口味、工艺、包装、营销等方面的创新,瓜子品类再次焕发新活力。不断更新市场格局的同时,增强终端的竞争力,也势必在推动市场扩容之余,驱动行业的又一次升级。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1757.272343.022175.662091.988367.932主营业务收入1460.961947.941808.801739.236956.942.1瓜子加工(A)482.12642.82596.91573.952295.792.2瓜子加工(B)336.02448.03416.03400.02160

16、0.102.3瓜子加工(C)248.36331.15307.50295.671182.682.4瓜子加工(D)175.31233.75217.06208.71834.832.5瓜子加工(E)116.88155.84144.70139.14556.562.6瓜子加工(F)73.0597.4090.4486.96347.852.7瓜子加工(.)29.2238.9636.1834.78139.143其他业务收入296.31395.08366.86352.751410.99上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8367.93完成主营业务收入万元6956.94主营业务收入占比83.14%营业收入

17、增长率(同比)11.16%营业收入增长量(同比)万元840.01利润总额万元1912.20利润总额增长率9.83%利润总额增长量万元171.14净利润万元1434.15净利润增长率27.33%净利润增长量万元307.83投资利润率33.84%投资回报率25.38%财务内部收益率27.59%企业总资产万元22628.02流动资产总额占比万元34.38%流动资产总额万元7779.24资产负债率31.16%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30708.6846.04亩1.1容积率1.571.2建筑系数67.11%1.3投资强度万元/亩179.871.4基底面积平方米20608.6

18、01.5总建筑面积平方米48212.631.6绿化面积平方米3222.74绿化率6.68%2总投资万元9771.092.1固定资产投资万元8281.212.1.1土建工程投资万元4046.462.1.1.1土建工程投资占比万元41.41%2.1.2设备投资万元3894.432.1.2.1设备投资占比39.86%2.1.3其它投资万元340.322.1.3.1其它投资占比3.48%2.1.4固定资产投资占比84.75%2.2流动资金万元1489.882.2.1流动资金占比15.25%3收入万元14026.004总成本万元11020.355利润总额万元3005.656净利润万元2254.247所得

19、税万元1.578增值税万元414.579税金及附加万元172.5810纳税总额万元1338.5611利税总额万元3592.8012投资利润率30.76%13投资利税率36.77%14投资回报率23.07%15回收期年5.8316设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1202182.6518年用水量立方米13779.3019总能耗吨标准煤148.9320节能率24.40%21节能量吨标准煤57.9222员工数量人279区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元187677.70同期产值万元159400.12同比增长17.74%从业企业数量家881规上企业家48从业人数人44050前十位企业

20、产值万元90249.85去年同期81785.09万元。1、xxx科技公司(AAA)万元22111.212、xxx科技公司万元19854.973、xxx有限公司万元11732.484、xxx公司万元9927.485、xxx投资公司万元6317.496、xxx实业发展公司万元5866.247、xxx有限公司万元451.258、xxx公司万元3700.249、xxx投资公司万元3519.7410、xxx实业发展公司万元2707.50区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元72085.941.1同期增加值万元62105.571.2增长率16.07%2行业净利润万元15850.072.

21、12016年净利润万元13322.752.2增长率18.97%3行业纳税总额万元24833.783.12016纳税总额万元21445.413.2增长率15.80%42017完成投资万元48552.824.12016行业投资万元14.72%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值218779.99248613.62282515.482利润总额62769.1771328.6081055.233净利润26338.7229930.3634011.774纳税总额18920.1021500.1124431.945工业增加值73603.4483640.2795045.76

22、6产业贡献率8.00%12.00%13.76%7企业数量105712901651土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14570.2814570.2831743.7131743.712930.661.1主要生产车间8742.178742.1719046.2319046.231817.011.2辅助生产车间4662.494662.4910157.9910157.99937.811.3其他生产车间1165.621165.621841.141841.14175.842仓储工程3091.293091.2910704.8010704.8071

23、8.762.1成品贮存772.82772.822676.202676.20179.692.2原料仓储1607.471607.475566.505566.50373.762.3辅助材料仓库711.00711.002462.102462.10165.313供配电工程164.87164.87164.87164.8712.453.1供配电室164.87164.87164.87164.8712.454给排水工程189.60189.60189.60189.6011.144.1给排水189.60189.60189.60189.6011.145服务性工程1957.821957.821957.821957.82

24、131.465.1办公用房1011.601011.601011.601011.6074.475.2生活服务946.22946.22946.22946.2273.626消防及环保工程552.31552.31552.31552.3141.726.1消防环保工程552.31552.31552.31552.3141.727项目总图工程82.4382.4382.4382.43125.097.1场地及道路硬化5434.42842.98842.987.2场区围墙842.985434.425434.427.3安全保卫室82.4382.4382.4382.438绿化工程2147.9875.18合计20608.6

25、048212.6348212.634046.46节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤148.931.1年用电量千瓦时1202182.651.2年用电量吨标准煤147.751.3年用水量立方米13779.301.4年用水量吨标准煤1.182年节能量吨标准煤57.923节能率24.40%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5651.251.1完成比例57.84%2完成固定资产投资万元4263.442.1完成比例75.44%3完成流动资金投资万元1387.813.1完成比例24.56%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工

26、资万元4.801.3年工资额万元1040.842工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元248.953企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元75.154品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元114.975其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元107.346职工工资总额万元1587.25固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4046.463894.43179.87828

27、1.211.1工程费用万元4046.463894.4310396.391.1.1建筑工程费用万元4046.464046.4641.41%1.1.2设备购置及安装费万元3894.433894.4339.86%1.2工程建设其他费用万元340.32340.323.48%1.2.1无形资产万元159.21159.211.3预备费万元181.11181.111.3.1基本预备费万元89.7289.721.3.2涨价预备费万元91.3991.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元8281.218281.21流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10396

28、.394434.548344.7310396.3910396.3910396.391.1应收账款万元3118.921247.572495.133118.923118.923118.921.2存货万元4678.381871.353742.704678.384678.384678.381.2.1原辅材料万元1403.51561.411122.811403.511403.511403.511.2.2燃料动力万元70.1828.0756.1470.1870.1870.181.2.3在产品万元2152.05860.821721.642152.052152.052152.051.2.4产成品万元1052.

29、64421.05842.111052.641052.641052.641.3现金万元2599.101039.642079.282599.102599.102599.102流动负债万元8906.513562.607125.218906.518906.518906.512.1应付账款万元8906.513562.607125.218906.518906.518906.513流动资金万元1489.88595.951191.901489.881489.881489.884铺底流动资金万元496.62198.65397.30496.62496.62496.62总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例

30、占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9771.09117.99%117.99%100.00%2项目建设投资万元8281.21100.00%100.00%84.75%2.1工程费用万元7940.8995.89%95.89%81.27%2.1.1建筑工程费万元4046.4648.86%48.86%41.41%2.1.2设备购置及安装费万元3894.4347.03%47.03%39.86%2.2工程建设其他费用万元159.211.92%1.92%1.63%2.2.1无形资产万元159.211.92%1.92%1.63%2.3预备费万元181.112.19%2.19%1.85%2.3.1基本预备

31、费万元89.721.08%1.08%0.92%2.3.2涨价预备费万元91.391.10%1.10%0.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8281.21100.00%100.00%84.75%5建设期间费用万元6流动资金万元1489.8817.99%17.99%15.25%7铺底流动资金万元496.636.00%6.00%5.08%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5610.4011220.8014026.0014026.0014026.001.1万元5610.4011220.8014026.0014026.0014026.002

32、现价增加值万元1795.333590.664488.324488.324488.323增值税万元165.83331.66414.57414.57414.573.1销项税额万元2244.162244.162244.162244.162244.163.2进项税额万元731.841463.671829.591829.591829.594城市维护建设税万元11.6123.2229.0229.0229.025教育费附加万元4.979.9512.4412.4412.446地方教育费附加万元3.326.638.298.298.299土地使用税万元122.83122.83122.83122.83122.831

33、0税金及附加万元142.73162.63172.58172.58172.58折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4046.464046.46当期折旧额3237.17161.86161.86161.86161.86161.86净值809.293884.603722.743560.883399.033237.172机器设备原值3894.433894.43当期折旧额3115.54207.70207.70207.70207.70207.70净值3686.733479.023271.323063.622855.923建筑物及设备原值7940.89当期折旧额6

34、352.71369.56369.56369.56369.56369.56建筑物及设备净值1588.187571.337201.776832.216462.656093.094无形资产原值159.21159.21当期摊销额159.213.983.983.983.983.98净值155.23151.25147.27143.29139.315合计:折旧及摊销6511.92373.54373.54373.54373.54373.54总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6670.482668.195336.386670.486670.486670.4

35、82外购燃料动力费万元608.81243.52487.05608.81608.81608.813工资及福利费万元1587.251587.251587.251587.251587.251587.254修理费万元44.3517.7435.4844.3544.3544.355其它成本费用万元1735.92694.371388.741735.921735.921735.925.1其他制造费用万元724.67289.87579.74724.67724.67724.675.2其他管理费用万元311.28124.51249.02311.28311.28311.285.3其他销售费用万元1124.95449.

36、98899.961124.951124.951124.956经营成本万元10646.814258.728517.4510646.8110646.8110646.817折旧费万元369.56369.56369.56369.56369.56369.568摊销费万元3.983.983.983.983.983.989利息支出万元-10总成本费用万元11020.355584.619208.4411020.3511020.3511020.3510.1可变成本万元9059.563623.827247.659059.569059.569059.5610.2固定成本万元1960.791960.791960.791960.791960.791960.7911盈亏平衡点57.10%57.10%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一

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