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文档简介

1、互联网电视项目立项申请报告一、项目基本信息(一)项目名称互联网电视项目(二)项目提出的理由我国互联网电视在国内的发展先后经历了最初的市场导入期、引入牌照期、市场规范期和继续发展期。互联网电视的发展除市场导向外,还具有明显的政策导向特征,并随国家政策的变动呈现出螺旋式上升的历程。 2015 年 9 月以后,随着监管机构政策的逐步调整和不断完善,互联网电视获得规范发展,产业链各方如内容和服务提供方、内容服务平台运营方、集成服务平台运营方等都积极介入互联网电视领域,互联网电视市场逐步恢复并走上正轨,呈现出快速发展、精细运营的态势。根据数据,截至 2017 年 12 月末,我国互联网电视用户数 11,

2、036.20 万户。根据数据显示,2017 年 12 月末,我国互联网宽带接入用户总数达34,854.00 万户,目前渗透率为 31.66%,仍然较低。而截止 2018 年上半年互联网宽带接入用户总数达 3.78 亿户,净增 2974 万户。预计未来三年, 互联网电视用户数仍将继续保持一定速度增长。根据资料显示,2017 年 12 月末,农村互联网普及率为 37.60%,仍远低于城镇 62.40%的水平,互联网普及率方面城乡差距仍然较大。一方面随着我国城市化进程的稳步推进,城镇人口每年将以约 1,500 万的数量增加, 新增人口将对 IPTV 和互联网电视产生新的需求;另一方面,农村互联网的普

3、及率提高,也将带动农村 IPTV 和互联网电视用户的增加。此外,IPTV 和互联网电视基础业务和增值业务进一步丰富完善,“宽带中国”等增进用户体验的开展,均能够进一步增加 IPTV 和互联网电视对潜在用户的吸引力。电视具有使用寿命长,观看时间久,沉浸感强,用户粘性高的特点, 因此相对于电脑端、移动端,其终端入口的作用和价值更大。目前,国内IPTV 和互联网电视服务运营商已经逐步认识到终端入口的战略价值,通过采取与终端厂商收入分成,战略投资入股、合作设立新平台等多种方式以实现对终端入口的控制。获取用户是 IPTV 和互联网电视行业商业模式的基础,而内容资源则是吸引用户,并持续保持用户粘性和忠诚度

4、的核心资源。在版权内容日益规 范的情况下,独家内容和特色内容等优质版权内容对用户流量拉动、品牌 形象的塑造起着更加重要的作用。购买优质版权,逐步成为保障业内企业 行业地位并增强企业市场竞争力的重要手段。同时,优质版权内容还能够 提高用户的付费意愿,培养用户付费习惯的养成,从而提高用户的付费率,进而为提升户均消费价值,增值业务的快速发展提供有力支持。因此,优质版权内容已经成为行业竞争的核心要素。(三)项目建设单位xxx 公司(四)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品, 致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为 客户设计开发各种产品生产线。公

5、司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应 政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先 业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品 研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列 相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了 多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出 业绩导向,全面推行

6、内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体 系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强 化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。上一年度,xxx 有限公司实现营业收入 9579.91 万元,同比增长30.67%(2248.45 万元)。其中,主营业业务互联网

7、电视生产及销售收入为8382.17 万元,占营业总收入的 87.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额 2094.32 万元,较去年同期相比增长 379.77 万元,增长率 22.15%;实现净利润 1570.74 万元,较去年同期相比增长 287.10 万元,增长率 22.37%。(五)项目选址xxx 高新技术产业开发区(六)项目用地规模项目总用地面积 16048.02 平方米(折合约 24.06 亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数 50.03%,建筑容积率 1.38,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度 171.61 万元/亩。项目净用地面积 16048.02 平

8、方米,建筑物基底占地面积 8028.82 平方米,总建筑面积 22146.27 平方米,其中:规划建设主体工程 16019.21 平方米,项目规划绿化面积 1644.74 平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计 124 台(套),设备购置费 1686.66 万元。(九)节能分析1、项目年用电量 520579.67 千瓦时,折合 63.98 吨标准煤。2、项目年总用水量 10312.83 立方米,折合 0.88 吨标准煤。3、“互联网电视项目投资建设项目”,年用电量 520579.67 千瓦时, 年总用水量 10312.83 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.86 吨标准煤/年。

9、达产年综合节能量 23.99 吨标准煤/年,项目总节能率 29.99%, 能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资 5447.59 万元,其中:固定资产投资 4128.94 万元, 占项目总投资的 75.79%;流动资金 1318.65 万元,占项目总投资的24.21%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 10958.00 万元,总成本费用 8423.05 万元,税金及附加 106.15 万元,利润总额 2534.95 万元,利税总额 2990.75 万元,税后净利润 1901.21 万元,达产年纳税总额 1089.54 万元;达产年投资利润率 46.53%,

10、投资利税率 54.90%,投资回报率 34.90%,全部投资回收期4.37 年,提供就业职位 210 个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率 46.53%,投资利税率 54.90%,全部投资回报率 34.90%,全部投资回收期 4.37 年,固定资产投资回收期 4.37 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计, 我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从

11、吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过 2700 万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。二、投资背景及必要性分析(一)项目建设背景1、工业是富民之要、强市之基,是国民经济的重要支柱。纵观我市发展历程,工业是保持我市市场强者恒强的强大支撑,也是我市经济发展的后劲之源。特别是近年来,围

12、绕创新与提升的主题,不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、提升政府服务水平,大力走新型工业化道路, 实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。2、围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标, 聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改 造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提 升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量 发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持供给侧结构性改革主线, 加快新旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的

13、必然 要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展,提 高供给体系质量和效率,努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究, 加大研发投入,努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革,建 立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中, 积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目承办单位 已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技 术研发中心,开

14、展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检 验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目 的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚 跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力 争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,

15、我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。(二)必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起 历史检验。我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根 本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛 盾。只有通过转变发展方式、完善体

16、制机制,切实解决这些矛盾和问题, 才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看,是产品和 服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局 结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可 持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅 有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和 可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和 改革攻坚的任务十分繁重。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向 中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长

17、转向质量效率型集约增长,结 构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从 传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也 非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化” 深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科 技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定, 这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们 完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条

18、件; 另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不 少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深 化改革。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪 潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全 球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点, 我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信 息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量 品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大 差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾

19、 和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升 级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、在过去的 30 多年中,东部是中国工业化、城市化发展最快的地区,其广大的县域农村是中国县域经济最发达的,全省诸多县(市、区)经济社会发展都取得了令世人瞩目的成就。4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户

20、需求面的不 断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需 求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进 我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技 术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收 国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相 关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。5、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目

21、承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系, 并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。三、项目方案分析(一)产品规

22、划项目主要产品为互联网电视,根据市场情况,预计年产值 10958.00 万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低, 具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。(二)用地规模该项目总征地面积 16048.02 平方米(折合约 24.06 亩),其中:净用地面积 16048.02 平方米(红线范围折合约 24.06 亩)。项目规划总建筑面积 22146.27 平方米,其中:规划建设主体工程 16019.21 平方米,计容建筑面积

23、22146.27 平方米;预计建筑工程投资 1952.28 万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数 50.03%,建筑容积率 1.38,建设区域绿化覆盖率 7.43%,固定资产投资强度 171.61 万元/亩。项目预计总建筑面积 22146.27 平方米,其中:计容建筑面积 22146.27平方米,计划建筑工程投资 1952.28 万元,占项目总投资的 35.84%。(四)选址综合评价四、项目风险项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产, 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就

24、业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项 目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展, 因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。投资项目实施符合国 家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行 业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经 济效益。undefined五、投资计划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资 4128.94(

25、万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金 1318.65 万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资 5447.59 万元,其中:固定资产投资 4128.94 万元,占项目总投资的 75.79%;流动资金 1318.65 万元,占项目总投资的 24.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资 1952.28 万元,占项目总投资的 35.84%;设备购置费 1686.66 万元,占项目总投资的 30.96%;其它投资 490.00 万元,占项目总投资的8.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资

26、=4128.94+1318.65=5447.59(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济收益(一)营业收入估算该“互联网电视项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑互联网电视行业设备相对价格变化,假设当年互联网电视设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 10958.00 万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=349.65 万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用 8423.05 万元,其中:可变成本7112.42 万元,固定成本 1310.63 万元,具体测算数

27、据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2534.95(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2534.9525.00%=633.74(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2534.95(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2534.9525.00%=633.74(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额 2534.95 万元,缴纳企业所得税633.74 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=

28、达产年利润总额-企业所得税=2534.95-633.74=1901.21(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=46.53%。(2)达产年投资利税率=54.90%。(3)达产年投资回报率=34.90%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入10958.00 万元,总成本费用 8423.05 万元,税金及附加 106.15 万元,利润总额 2534.95 万元,企业所得税 633.74 万元,税后净利润 1901.21 万元, 年纳税总额 1089.54 万元。七、综合结论1、引导中小企业集聚发展,按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态

29、环保的原则,支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设,改善产业集聚条件,完善服务功能,壮大龙头骨干企业,延长产业链,提 高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,加强与中西部地区中小企业的合作,实现产业有序转移。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是 保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战 略任务。受国际金融危机冲击,去年下半年以来,我国中小企业生产经营 困难。中央及时出台相关政策措施,加大财税、信贷等扶持力度,改善中 小企业经营环境,中小企业生产经营出现了积极变化,但发展形势依然严 峻。中小

30、企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健 康发展的过程中,正发挥着越来越重要的作用。当前,继续加快推进全国 中小企业服务体系建设,一要做好国内外市场开拓服务,搭建展览展示平 台,促进国内外企业间的合作交流和协作配套;二要建设多种形式的融资 服务平台,畅通融资渠道,加强融资担保服务,帮助中小企业解决融资难、担保难;三要建立公共服务平台,为中小企业技术创新提供设计、研发、 检验检测等服务,促进产学研用相结合,帮助中小企业加快产品结构调整; 四要开展中小企业信息化推进服务,帮助中小企业提高管理水平,降低运 营成本,开拓市场;五要加强培训服务,提升中小企业经营管理人员的素 质和管理水平。我们相信,随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和 配套落实,中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境 必将得到全面改善,我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。2、该项目属于产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策

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