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文档简介

1、泓域咨询/南宁新型煤生产加工项目财务分析报告一、项目发展背景型煤设备是中国型煤发展的标志,在不同的时期的发展研究的技术也不-样,但客观上推动型煤的发展是一个不可争议的事实。型煤设备的发展从过去的一无所知到现在不断技术更新到成熟的,在人们的日常生活中占据非常大的重要性。一次能源结构以煤为主。我国一次能源结构具有“富煤、贫油、少气”的特征,虽然历经多年的能源结构调整,到2015年煤炭消费量占我国一次能源总消费量的比重仍然高达63.7%,石油和天然气的占比合计仅为24.5%,可再生能源(不含水电)占比仅为2%。与世界平均水平相比,我国能源结构仍然过度以煤炭为主的化石能用。清洁型煤是以低品位的粉煤为主

2、要原料,加入助燃、降硝降硫等添加剂,经机械加工压制成型的,具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比,清洁型煤具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量,减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,缓解大气污染等优势。洁净型煤是以低品位的粉煤为主要原料,加入助燃、降硝降硫等添加剂,经机械加工压制成型的,具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比,洁净型煤具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量,减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,缓解大气污染等优势。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3190.82(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金9

3、04.65万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4095.47万元,其中:固定资产投资3190.82万元,占项目总投资的77.91%;流动资金904.65万元,占项目总投资的22.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1093.02万元,占项目总投资的26.69%;设备购置费948.37万元,占项目总投资的23.16%;其它投资1149.43万元,占项目总投资的28.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3190.82+904.65=4095.47(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财

4、务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷45.00%,计划收入3657.60万元,总成本3467.72万元,利润总额-1808.35万元,净利润-1356.26万元,增值税108.78万元,税金及附加59.58万元,所得税-452.09万元;第二年负荷75.00%,计划收入6096.00万元,总成本5053.77万元,利润总额-2103.68万元,净利润-1577.76万元,增值税181.30万元,税金及附加68.29万元,所得税-525.92万元;第三年生产负荷100%,计划收入8128.00万元,总成本6375.47万元,利润总额1752.53万元,净利润1314.40万元,增值税24

5、1.73万元,税金及附加75.54万元,所得税438.13万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8128.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=241.73万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6375.47万元,其中:可变成本5286.81万元,固定成本1088.66万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加75.54万元。(五)利润总额及

6、企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1752.53(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1752.5325.00%=438.13(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1752.53(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1752.5325.00%=438.13(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1752.53万元,缴纳企业所得税438.13万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1752.53-438.1

7、3=1314.40(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.79%。(2)达产年投资利税率=50.54%。(3)达产年投资回报率=32.09%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入8128.00万元,总成本费用6375.47万元,税金及附加75.54万元,利润总额1752.53万元,企业所得税438.13万元,税后净利润1314.40万元,年纳税总额755.40万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.62年。本期工程项目全部投资回收期4.62年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。

8、六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率42.79%,投资利税率50.54%,全部投资回报率32.09%,全部投资回收期4.62年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核,加强人员培训,尤其是网络信息方面的人才培训。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度,实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。七、市场预测分析洁净型煤是以低品位的粉煤为

9、主要原料,加入助燃、降硝降硫等添加剂,经机械加工压制成型的,具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比,洁净型煤具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量,减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,缓解大气污染等优势。当前,虽然型煤产业已经基本形成,社会认知度和企业家热情得到了较大提升,市场前景广阔,但仍然存在诸多问题。针对型煤产业当前发展中存在的问题,需要从政策引导、技术保障、产业发展等方面进行提升。第一,要强化治理空气污染的目标导向,培育协调有序的社会发展环境。型煤是解决燃煤型污染问题的有效途径。在型煤产业发展过程中,地方政府应强化治理空气污染目标导向,发挥引导和监管的重要职责,逐步建

10、立政府、行业自律组织、企业和用户共同培育的,协调、有序的社会发展环境。尽快树立和引导清洁生产、应用思维,逐步形成以减少污染排放、提升大气质量为目标的生产、运输、使用、检测、控制等发展体系。第二,建立科学、可行的污染防控机制。污染治理是一个长期的过程,建立科学、可操作、经济的防控长效机制和体系是产业健康发展的制度保障。建立区域性检测和控制指标体系,包括规范、标准、手段、平台、监控,是一个逐步完善的过程。通过科研机构与生产企业合作,设立专项研究、建立检测机构。要形成行业自律规范,再将其上升为地方标准。要未雨绸缪,从一开始就进行规范,防止一哄而上现象,避免走入先形成高能耗、低产能产业,再治理严打的怪

11、圈。第三,对产业结构进行升级,依托产学研合作平台走可持续发展道路。要满足高质量、稳定、可连续供应的洁净型煤市场需要,并从根本上治理生产供应过程中的二次污染问题。要以清洁生产技术、现代工业化标准规范指导和管理生产供应为支撑,保障整个产业可持续发展。洁净型煤是适合我国国情的新兴绿色环保产业,应该从一开始就倡导以现代工业设计为基础,依托产学研合作,开发绿色生产技术,促进产业结构升级,杜绝高能耗、低产能、二次污染现象滋生。第四,倡导企业责任,促进洁净型煤行业整体实现健康和协调发展。洁净型煤产业担负着大气环境治理的社会责任,因此,建立统一的质量检测标准,对行业发展壮大有着重要意义。行业协会的成立对规范市

12、场参与主体行为有着重要的作用,不但能够共同维护公平、公正的市场环境,而且能够推进行业信用体系建设。同时,通过管理、质量和技术等交流和研讨,可以提高整体服务水平和人员素质。第五,整合技术资源,重点培育一批龙头企业,并做大做强。目前,洁净煤炭企业还处于初始发展阶段。各企业根据政策导向蜂拥进入这一行业,然而绝大多数企业对洁净型煤知之甚少,对产品质量也只是迎合表面指标,如硬度、形状、静态指标等,而忽视了型煤生产和产品燃烧排放的粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放指标。因此,有必要筛选一批具有自主技术,对行业认知度高的企业进行重点扶持。通过行业自律组织帮助和带动粗放型的高能耗企业升级,指导其遵循工业化原

13、则,规范和加强自身能力建设与运营,走出先粗放发展、再进行治理的产业发展怪圈,提高资源利用率,降低生产成本,提高整体社会效益。洁净型煤是以低品位的粉煤为主要原料,加入助燃、降硝降硫等添加剂,经机械加工压制成型的,具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比,洁净型煤具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量,减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,缓解大气污染等优势。当前,虽然型煤产业已经基本形成,社会认知度和企业家热情得到了较大提升,市场前景广阔,但仍然存在诸多问题。针对型煤产业当前发展中存在的问题,需要从政策引导、技术保障、产业发展等方面进行提升。第一,要强化治理空气污染的目标导向,培育

14、协调有序的社会发展环境。型煤是解决燃煤型污染问题的有效途径。在型煤产业发展过程中,地方政府应强化治理空气污染目标导向,发挥引导和监管的重要职责,逐步建立政府、行业自律组织、企业和用户共同培育的,协调、有序的社会发展环境。尽快树立和引导清洁生产、应用思维,逐步形成以减少污染排放、提升大气质量为目标的生产、运输、使用、检测、控制等发展体系。第二,建立科学、可行的污染防控机制。污染治理是一个长期的过程,建立科学、可操作、经济的防控长效机制和体系是产业健康发展的制度保障。建立区域性检测和控制指标体系,包括规范、标准、手段、平台、监控,是一个逐步完善的过程。通过科研机构与生产企业合作,设立专项研究、建立

15、检测机构。要形成行业自律规范,再将其上升为地方标准。要未雨绸缪,从一开始就进行规范,防止一哄而上现象,避免走入先形成高能耗、低产能产业,再治理严打的怪圈。第三,对产业结构进行升级,依托产学研合作平台走可持续发展道路。要满足高质量、稳定、可连续供应的洁净型煤市场需要,并从根本上治理生产供应过程中的二次污染问题。要以清洁生产技术、现代工业化标准规范指导和管理生产供应为支撑,保障整个产业可持续发展。洁净型煤是适合我国国情的新兴绿色环保产业,应该从一开始就倡导以现代工业设计为基础,依托产学研合作,开发绿色生产技术,促进产业结构升级,杜绝高能耗、低产能、二次污染现象滋生。第四,倡导企业责任,促进洁净型煤

16、行业整体实现健康和协调发展。洁净型煤产业担负着大气环境治理的社会责任,因此,建立统一的质量检测标准,对行业发展壮大有着重要意义。行业协会的成立对规范市场参与主体行为有着重要的作用,不但能够共同维护公平、公正的市场环境,而且能够推进行业信用体系建设。同时,通过管理、质量和技术等交流和研讨,可以提高整体服务水平和人员素质。第五,整合技术资源,重点培育一批龙头企业,并做大做强。目前,洁净煤炭企业还处于初始发展阶段。各企业根据政策导向蜂拥进入这一行业,然而绝大多数企业对洁净型煤知之甚少,对产品质量也只是迎合表面指标,如硬度、形状、静态指标等,而忽视了型煤生产和产品燃烧排放的粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污

17、染物排放指标。因此,有必要筛选一批具有自主技术,对行业认知度高的企业进行重点扶持。通过行业自律组织帮助和带动粗放型的高能耗企业升级,指导其遵循工业化原则,规范和加强自身能力建设与运营,走出先粗放发展、再进行治理的产业发展怪圈,提高资源利用率,降低生产成本,提高整体社会效益。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1148.121530.831421.481366.815467.242主营业务收入1003.711338.271242.681194.894779.552.1新型煤(A)331.22441.63410.09394.311577.252.2新型

18、煤(B)230.85307.80285.82274.821099.302.3新型煤(C)170.63227.51211.26203.13812.522.4新型煤(D)120.44160.59149.12143.39573.552.5新型煤(E)80.30107.0699.4195.59382.362.6新型煤(F)50.1966.9162.1359.74238.982.7新型煤(.)20.0726.7724.8523.9095.593其他业务收入144.41192.55178.80171.92687.69上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5467.24完成主营业务收入万元4779.

19、55主营业务收入占比87.42%营业收入增长率(同比)27.42%营业收入增长量(同比)万元1176.44利润总额万元1262.31利润总额增长率15.76%利润总额增长量万元171.81净利润万元946.73净利润增长率18.37%净利润增长量万元146.92投资利润率47.07%投资回报率35.30%财务内部收益率20.43%企业总资产万元9143.88流动资产总额占比万元39.32%流动资产总额万元3595.77资产负债率48.43%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11632.4817.44亩1.1容积率1.301.2建筑系数64.43%1.3投资强度万元/亩182

20、.961.4基底面积平方米7494.811.5总建筑面积平方米15122.221.6绿化面积平方米820.42绿化率5.43%2总投资万元4095.472.1固定资产投资万元3190.822.1.1土建工程投资万元1093.022.1.1.1土建工程投资占比万元26.69%2.1.2设备投资万元948.372.1.2.1设备投资占比23.16%2.1.3其它投资万元1149.432.1.3.1其它投资占比28.07%2.1.4固定资产投资占比77.91%2.2流动资金万元904.652.2.1流动资金占比22.09%3收入万元8128.004总成本万元6375.475利润总额万元1752.53

21、6净利润万元1314.407所得税万元1.308增值税万元241.739税金及附加万元75.5410纳税总额万元755.4011利税总额万元2069.8012投资利润率42.79%13投资利税率50.54%14投资回报率32.09%15回收期年4.6216设备数量台(套)8317年用电量千瓦时522532.4518年用水量立方米5768.4519总能耗吨标准煤64.7120节能率24.18%21节能量吨标准煤18.2522员工数量人177区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元111025.37同期产值万元99726.37同比增长11.33%从业企业数量家905规上企业家17从业人数人4

22、5250前十位企业产值万元49545.49去年同期44463.33万元。1、xxx公司(AAA)万元12138.652、xxx实业发展公司万元10900.013、xxx有限责任公司万元6440.914、xxx科技发展公司万元5450.005、xxx科技发展公司万元3468.186、xxx有限公司万元3220.467、xxx有限责任公司万元247.738、xxx科技发展公司万元2031.379、xxx科技发展公司万元1932.2710、xxx有限公司万元1486.36区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元53833.281.1同期增加值万元46149.401.2增长率16.6

23、5%2行业净利润万元9020.552.12016年净利润万元7713.172.2增长率16.95%3行业纳税总额万元32458.923.12016纳税总额万元28819.073.2增长率12.63%42017完成投资万元23453.424.12016行业投资万元19.38%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值130601.65148410.97168648.832利润总额44598.0650679.6157590.473净利润17187.0619530.7522194.034纳税总额10550.3611989.0513623.925工业增加值47089.

24、5753510.8760807.816产业贡献率10.00%13.00%15.01%7企业数量108613251696土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5298.835298.839703.849703.84771.521.1主要生产车间3179.303179.305822.305822.30478.341.2辅助生产车间1695.631695.633105.233105.23246.891.3其他生产车间423.91423.91562.82562.8246.292仓储工程1124.221124.223521.953521.95

25、203.652.1成品贮存281.06281.06880.49880.4950.912.2原料仓储584.59584.591831.411831.41105.902.3辅助材料仓库258.57258.57810.05810.0546.843供配电工程59.9659.9659.9659.963.903.1供配电室59.9659.9659.9659.963.904给排水工程68.9568.9568.9568.953.494.1给排水68.9568.9568.9568.953.495服务性工程712.01712.01712.01712.0141.175.1办公用房305.97305.97305.97

26、305.9721.505.2生活服务406.04406.04406.04406.0424.116消防及环保工程200.86200.86200.86200.8613.076.1消防环保工程200.86200.86200.86200.8613.077项目总图工程29.9829.9829.9829.9833.767.1场地及道路硬化1926.75410.04410.047.2场区围墙410.041926.751926.757.3安全保卫室29.9829.9829.9829.988绿化工程641.8022.46合计7494.8115122.2215122.221093.02节能分析一览表序号项目单位指

27、标备注1总能耗吨标准煤64.711.1年用电量千瓦时522532.451.2年用电量吨标准煤64.221.3年用水量立方米5768.451.4年用水量吨标准煤0.492年节能量吨标准煤18.253节能率24.18%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2681.701.1完成比例65.48%2完成固定资产投资万元1824.652.1完成比例68.04%3完成流动资金投资万元857.053.1完成比例31.96%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元4.531.3年工资额万元663.952工程技术人员工资2.1平均人数人272.

28、2人均年工资万元5.362.3年工资额万元138.473企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元44.264品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元81.625其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元49.436职工工资总额万元977.73固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1093.02948.37182.963190.821.1工程费用万元1093.02948.375791.551.1.1建筑工程费用万元1093

29、.021093.0226.69%1.1.2设备购置及安装费万元948.37948.3723.16%1.2工程建设其他费用万元1149.431149.4328.07%1.2.1无形资产万元665.21665.211.3预备费万元484.22484.221.3.1基本预备费万元252.57252.571.3.2涨价预备费万元231.65231.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元3190.823190.82流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5791.552775.173785.325791.555791.555791.551.1应收账款万元1

30、737.46781.861303.101737.461737.461737.461.2存货万元2606.201172.791954.652606.202606.202606.201.2.1原辅材料万元781.86351.84586.39781.86781.86781.861.2.2燃料动力万元39.0917.5929.3239.0939.0939.091.2.3在产品万元1198.85539.48899.141198.851198.851198.851.2.4产成品万元586.39263.88439.80586.39586.39586.391.3现金万元1447.89651.551085.92

31、1447.891447.891447.892流动负债万元4886.902199.113665.184886.904886.904886.902.1应付账款万元4886.902199.113665.184886.904886.904886.903流动资金万元904.65407.09678.49904.65904.65904.654铺底流动资金万元301.55135.70226.16301.55301.55301.55总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4095.47128.35%128.35%100.00%2项目建设投资万元3190.82100

32、.00%100.00%77.91%2.1工程费用万元2041.3963.98%63.98%49.85%2.1.1建筑工程费万元1093.0234.26%34.26%26.69%2.1.2设备购置及安装费万元948.3729.72%29.72%23.16%2.2工程建设其他费用万元665.2120.85%20.85%16.24%2.2.1无形资产万元665.2120.85%20.85%16.24%2.3预备费万元484.2215.18%15.18%11.82%2.3.1基本预备费万元252.577.92%7.92%6.17%2.3.2涨价预备费万元231.657.26%7.26%5.66%3建设

33、期利息万元4固定资产投资现值万元3190.82100.00%100.00%77.91%5建设期间费用万元6流动资金万元904.6528.35%28.35%22.09%7铺底流动资金万元301.559.45%9.45%7.36%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3657.606096.008128.008128.008128.001.1万元3657.606096.008128.008128.008128.002现价增加值万元1170.431950.722600.962600.962600.963增值税万元108.78181.30241.732

34、41.73241.733.1销项税额万元1300.481300.481300.481300.481300.483.2进项税额万元476.44794.061058.751058.751058.754城市维护建设税万元7.6112.6916.9216.9216.925教育费附加万元3.265.447.257.257.256地方教育费附加万元2.183.634.834.834.839土地使用税万元46.5346.5346.5346.5346.5310税金及附加万元59.5868.2975.5475.5475.54折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值109

35、3.021093.02当期折旧额874.4243.7243.7243.7243.7243.72净值218.601049.301005.58961.86918.14874.422机器设备原值948.37948.37当期折旧额758.7050.5850.5850.5850.5850.58净值897.79847.21796.63746.05695.473建筑物及设备原值2041.39当期折旧额1633.1194.3094.3094.3094.3094.30建筑物及设备净值408.281947.091852.791758.491664.191569.894无形资产原值665.21665.21当期摊销额

36、665.2116.6316.6316.6316.6316.63净值648.58631.95615.32598.69582.065合计:折旧及摊销2298.32110.93110.93110.93110.93110.93总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4271.571922.213203.684271.574271.574271.572外购燃料动力费万元256.52115.43192.39256.52256.52256.523工资及福利费万元977.73977.73977.73977.73977.73977.734修理费万元11.325.

37、098.4911.3211.3211.325其它成本费用万元747.40336.33560.55747.40747.40747.405.1其他制造费用万元327.03147.16245.27327.03327.03327.035.2其他管理费用万元217.0697.68162.80217.06217.06217.065.3其他销售费用万元334.31150.44250.73334.31334.31334.316经营成本万元6264.542819.044698.406264.546264.546264.547折旧费万元94.3094.3094.3094.3094.3094.308摊销费万元16.6316.6316.6316.6316.6316.639利息支出万元-10总成本费用万元6375.473467.725053.776375.476375.476375.4710.1可变成本万元5286.812379.063965.115286.815286.815286.8110.2固定成本万元1088.661088.6

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