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文档简介
1、捆钞机扎把机项目审查申请书一、概论(一)项目名称捆钞机扎把机项目(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人徐xx(五)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场
2、及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。上
3、一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23316.34万元,同比增长12.50%(2590.93万元)。其中,主营业业务捆钞机扎把机生产及销售收入为21153.21万元,占营业总收入的90.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5771.42万元,较去年同期相比增长554.53万元,增长率10.63%;实现净利润4328.57万元,较去年同期相比增长872.45万元,增长率25.24%。(六)项目选址xx工业新城(七)项目用地规模项目总用地面积34643.98平方米(折合约51.94亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.24%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.82%
4、,固定资产投资强度169.32万元/亩。项目净用地面积34643.98平方米,建筑物基底占地面积25373.25平方米,总建筑面积37069.06平方米,其中:规划建设主体工程25382.00平方米,项目规划绿化面积2526.91平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3885.53万元。(十)节能分析1、项目年用电量506828.81千瓦时,折合62.29吨标准煤。2、项目年总用水量15929.85立方米,折合1.36吨标准煤。3、“捆钞机扎把机项目投资建设项目”,年用电量506828.81千瓦时,年总用水量15929.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)
5、63.65吨标准煤/年。达产年综合节能量27.28吨标准煤/年,项目总节能率25.87%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资13040.22万元,其中:固定资产投资8794.48万元,占项目总投资的67.44%;流动资金4245.74万元,占项目总投资的32.56%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30215.00万元,总成本费用22820.79万元,税金及附加260.96万元,利润总额7394.21万元,利税总额8675.06万元,税后净利润5545.66万元,达产年纳税总额3129.40万元;达产年投资利润率56.70%,投资利税率66.53%,
6、投资回报率42.53%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位599个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率56.70%,投资利税率66.53%,全部投资回报率42.53%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
7、主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅
8、通投资项目融资渠道。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。二、建设背景及必要性分析“十三五”时期,广西发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化
9、深入发展,世界经济缓慢复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变化。我国经济长期向好的基本面没有变,经济发展进入新常态,发展方式加快转变,新的增长动力加快孕育,经济中高速增长、迈向中高端水平的趋势明显。国家扶持中西部地区培育新的增长点,支持贫困地区加快脱贫致富奔小康,为广西补齐全面建成小康社会短板提供了历史性机遇。未来五年,广西将由低中等收入向中上等收入跨越,由乡村社会向城市社会转型,产业由中低端向中高端水平提升,工业化由中期阶段向中后期阶段发展,人民生活由总体小康向全面小康迈进,进入新的发展阶段,保持经济持续较快发展的空间广阔、潜力巨大。必须清醒看到,世界经济仍在深度调整,复
10、苏进程艰难曲折。我国“三期叠加”特征明显,新旧增长动力逐步转换,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。广西在工业化中期阶段进入新常态,面临的挑战更加复杂严峻,主要是稳增长压力大,传统增长动力减弱,新兴增长动力难以接续;转型升级难度大,传统产业面临困境,先进制造业和现代服务业发展滞后,创新能力薄弱;资源约束趋紧,土地、能源、人才等供需矛盾突出,环境质量有所下降;公共服务供给不足,公共产品和公共服务水平与全国差距大,贫困量多面广程度深,短板瓶颈明显;开放型经济水平不高,区位优势和通道作用未能充分发挥,与东盟和周边地区的互联互通亟待加强。三、投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为捆钞机扎把机,
11、根据市场情况,预计年产值30215.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。(二)用地规模该项目总征地面积34643.98平方米(折合约51.94亩),其中:净用地面积34643.98平方米(红线范围折合约51.94亩)。项目规划总建筑面积37069.06平方米,其中:规划建设主体工程25382.00平方米,计容
12、建筑面积37069.06平方米;预计建筑工程投资2622.23万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.24%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度169.32万元/亩。项目预计总建筑面积37069.06平方米,其中:计容建筑面积37069.06平方米,计划建筑工程投资2622.23万元,占项目总投资的20.11%。(四)选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、项目风险应对说明项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能
13、区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,
14、故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当
15、地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。五、项目投资分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8794.48(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4245.74万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13040.22万元,其中:固定资产投资8794.48万元,占项目总投资的67.44%;流动资金4245.74万元,占项目总投
16、资的32.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2622.23万元,占项目总投资的20.11%;设备购置费3885.53万元,占项目总投资的29.80%;其它投资2286.72万元,占项目总投资的17.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8794.48+4245.74=13040.22(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济收益分析(一)营业收入估算该“捆钞机扎把机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑捆钞机扎把机行业设备相对价格变化,假设当年捆钞机扎把机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实
17、现营业收入30215.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1019.89万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用22820.79万元,其中:可变成本19512.01万元,固定成本3308.78万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7394.21(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7394.2125.00%=1848.55(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额
18、(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7394.21(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7394.2125.00%=1848.55(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7394.21万元,缴纳企业所得税1848.55万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7394.21-1848.55=5545.66(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=56.70%。(2)达产年投资利税率=66.53%。(3)达产年投资回报率=42.53%。5、根据经济测算,本期工程项目
19、投产后,达产年实现营业收入30215.00万元,总成本费用22820.79万元,税金及附加260.96万元,利润总额7394.21万元,企业所得税1848.55万元,税后净利润5545.66万元,年纳税总额3129.40万元。七、项目评价1、鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、
20、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元
21、,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。2、投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高
22、劳动生产率。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率56.70%,投资利税率66.53%,全部投资回报率42.53%,全部投资回收期3.85年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34643.9851.94亩1.1容积率1.071.2建筑系数73.24%1.3投资强度万元/亩169.321.4基底面积平方米25373.251.5总建筑面积平方米37069.061.6绿化面积平方米2526.91绿化率6.82%2总投资万元13040.222.1固定资产投资万元8794.482
23、.1.1土建工程投资万元2622.232.1.1.1土建工程投资占比万元20.11%2.1.2设备投资万元3885.532.1.2.1设备投资占比29.80%2.1.3其它投资万元2286.722.1.3.1其它投资占比17.54%2.1.4固定资产投资占比67.44%2.2流动资金万元4245.742.2.1流动资金占比32.56%3收入万元30215.004总成本万元22820.795利润总额万元7394.216净利润万元5545.667所得税万元1.078增值税万元1019.899税金及附加万元260.9610纳税总额万元3129.4011利税总额万元8675.0612投资利润率56.7
24、0%13投资利税率66.53%14投资回报率42.53%15回收期年3.8516设备数量台(套)12417年用电量千瓦时506828.8118年用水量立方米15929.8519总能耗吨标准煤63.6520节能率25.87%21节能量吨标准煤27.2822员工数量人599土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17938.8917938.8925382.0025382.001975.051.1主要生产车间10763.3310763.3315229.2015229.201224.531.2辅助生产车间5740.445740.448122.
25、248122.24632.021.3其他生产车间1435.111435.111472.161472.16118.502仓储工程3805.993805.997596.597596.59429.902.1成品贮存951.50951.501899.151899.15107.472.2原料仓储1979.111979.113950.233950.23223.552.3辅助材料仓库875.38875.381747.221747.2298.883供配电工程202.99202.99202.99202.9912.923.1供配电室202.99202.99202.99202.9912.924给排水工程233.43
26、233.43233.43233.4311.564.1给排水233.43233.43233.43233.4311.565服务性工程2410.462410.462410.462410.46136.415.1办公用房1302.561302.561302.561302.5663.075.2生活服务1107.901107.901107.901107.9075.926消防及环保工程680.00680.00680.00680.0043.296.1消防环保工程680.00680.00680.00680.0043.297项目总图工程101.49101.49101.49101.49-86.997.1场地及道路硬化
27、6825.171289.721289.727.2场区围墙1289.726825.176825.177.3安全保卫室101.49101.49101.49101.498绿化工程2859.67100.09合计25373.2537069.0637069.062622.23节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤63.651.1年用电量千瓦时506828.811.2年用电量吨标准煤62.291.3年用水量立方米15929.851.4年用水量吨标准煤1.362年节能量吨标准煤27.283节能率25.87%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9253.011.1完成比例70.96%2
28、完成固定资产投资万元5702.342.1完成比例61.63%3完成流动资金投资万元3550.673.1完成比例38.37%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4071.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元1834.162工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元489.963企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元160.374品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元270.045其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4
29、.025.3年工资额万元218.136职工工资总额万元2972.66固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2622.233885.53169.328794.481.1工程费用万元2622.233885.5319710.411.1.1建筑工程费用万元2622.232622.2320.11%1.1.2设备购置及安装费万元3885.533885.5329.80%1.2工程建设其他费用万元2286.722286.7217.54%1.2.1无形资产万元959.88959.881.3预备费万元1326.841326.841.3.1基本预备费万元5
30、75.81575.811.3.2涨价预备费万元751.03751.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元8794.488794.48流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19710.417595.6618135.9719710.4119710.4119710.411.1应收账款万元5913.122365.254730.505913.125913.125913.121.2存货万元8869.683547.877095.758869.688869.688869.681.2.1原辅材料万元2660.901064.362128.722660.902660
31、.902660.901.2.2燃料动力万元133.0553.22106.44133.05133.05133.051.2.3在产品万元4080.051632.023264.044080.054080.054080.051.2.4产成品万元1995.68798.271596.541995.681995.681995.681.3现金万元4927.601971.043942.084927.604927.604927.602流动负债万元15464.676185.8712371.7415464.6715464.6715464.672.1应付账款万元15464.676185.8712371.7415464.
32、6715464.6715464.673流动资金万元4245.741698.303396.594245.744245.744245.744铺底流动资金万元1415.23566.101132.201415.231415.231415.23总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13040.22148.28%148.28%100.00%2项目建设投资万元8794.48100.00%100.00%67.44%2.1工程费用万元6507.7674.00%74.00%49.91%2.1.1建筑工程费万元2622.2329.82%29.82%20.11%2.1
33、.2设备购置及安装费万元3885.5344.18%44.18%29.80%2.2工程建设其他费用万元959.8810.91%10.91%7.36%2.2.1无形资产万元959.8810.91%10.91%7.36%2.3预备费万元1326.8415.09%15.09%10.17%2.3.1基本预备费万元575.816.55%6.55%4.42%2.3.2涨价预备费万元751.038.54%8.54%5.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8794.48100.00%100.00%67.44%5建设期间费用万元6流动资金万元4245.7448.28%48.28%32.56%7铺底流动资金
34、万元1415.2516.09%16.09%10.85%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12086.0024172.0030215.0030215.0030215.001.1万元12086.0024172.0030215.0030215.0030215.002现价增加值万元3867.527735.049668.809668.809668.803增值税万元407.96815.911019.891019.891019.893.1销项税额万元4834.404834.404834.404834.404834.403.2进项税额万元1525.8030
35、51.613814.513814.513814.514城市维护建设税万元28.5657.1171.3971.3971.395教育费附加万元12.2424.4830.6030.6030.606地方教育费附加万元8.1616.3220.4020.4020.409土地使用税万元138.58138.58138.58138.58138.5810税金及附加万元187.53236.49260.96260.96260.96折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2622.232622.23当期折旧额2097.78104.89104.89104.89104.89104.
36、89净值524.452517.342412.452307.562202.672097.782机器设备原值3885.533885.53当期折旧额3108.42207.23207.23207.23207.23207.23净值3678.303471.073263.853056.622849.393建筑物及设备原值6507.76当期折旧额5206.21312.12312.12312.12312.12312.12建筑物及设备净值1301.556195.645883.525571.405259.284947.164无形资产原值959.88959.88当期摊销额959.8824.0024.0024.0024
37、.0024.00净值935.88911.89887.89863.89839.905合计:折旧及摊销6166.09336.12336.12336.12336.12336.12总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14104.245641.7011283.3914104.2414104.2414104.242外购燃料动力费万元1342.21536.881073.771342.211342.211342.213工资及福利费万元2972.662972.662972.662972.662972.662972.664修理费万元37.4514.9829.9
38、637.4537.4537.455其它成本费用万元4028.111611.243222.494028.114028.114028.115.1其他制造费用万元1530.48612.191224.381530.481530.481530.485.2其他管理费用万元1186.37474.55949.101186.371186.371186.375.3其他销售费用万元1019.84407.94815.871019.841019.841019.846经营成本万元22484.678993.8717987.7422484.6722484.6722484.677折旧费万元312.12312.12312.12312.12312.12312.128摊销费万元24.0024.0024.0024.0024.0024.009利息支出万元-10总成本费用万元22820.7911113.5818918.3922820.7922820.7922820.7910.1可变成本万元19512.017804.8015609.6119512.01195
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