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文档简介

1、购物篮项目立项申请书一、总论(一)项目名称购物篮项目(二)项目建设单位xxx实业发展公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询机构(四)法定代表人崔xx(五)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金

2、作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率

3、,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工

4、作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 上一年度,

5、xxx公司实现营业收入14350.84万元,同比增长21.38%(2528.17万元)。其中,主营业业务购物篮生产及销售收入为11561.15万元,占营业总收入的80.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3916.95万元,较去年同期相比增长699.70万元,增长率21.75%;实现净利润2937.71万元,较去年同期相比增长582.63万元,增长率24.74%。(六)项目选址xx经济新区(七)项目用地规模项目总用地面积29614.80平方米(折合约44.40亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度16

6、6.61万元/亩。项目净用地面积29614.80平方米,建筑物基底占地面积15195.35平方米,总建筑面积45310.64平方米,其中:规划建设主体工程35965.65平方米,项目规划绿化面积3430.05平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2299.94万元。(十)节能分析1、项目年用电量892991.85千瓦时,折合109.75吨标准煤。2、项目年总用水量9466.47立方米,折合0.81吨标准煤。3、“购物篮项目投资建设项目”,年用电量892991.85千瓦时,年总用水量9466.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.56吨标准煤/年。达产年

7、综合节能量45.16吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10358.01万元,其中:固定资产投资7397.48万元,占项目总投资的71.42%;流动资金2960.53万元,占项目总投资的28.58%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21204.00万元,总成本费用15942.19万元,税金及附加205.55万元,利润总额5261.81万元,利税总额6193.13万元,税后净利润3946.36万元,达产年纳税总额2246.77万元;达产年投资利润率50.80%,投资利税率59.79%,投资回报率38.10%,全部投

8、资回收期4.12年,提供就业职位370个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率50.80%,投资利税率59.79%,全部投资回报率38.10%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导

9、意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。二、背景和必要性研究围绕“十三五”发展目标,必须精准发力,突出四大战略重点:综合交通先行。着眼于温州都市区构建,加快综合交通枢纽建设。以“直通高铁、加密高速、提升机场、优化港口、发展城轨、完善城网、建设枢纽”为抓手,加快实现对外交通互联互通、快捷高效,对内交通通畅有序、换乘便捷,进一步改善温州区位交通条件,努力打造我国东南沿海重要交通枢纽城市。陆海统筹推进。着眼于东部新增长极打造,大力推进湾区经济发展。重点谋划构建东部区域发展新格局,深

10、化交通导向型开发模式和产城融合发展理念,科学实施海涂围垦建设,推进海岛、海湾、海港“三海”联动,全面实现东部发展环境联合共治、产业协调共育、新城一体共建、设施互联共享,开创产城融合的东部发展新局面。城区首位度提升。着眼于都市核心区集聚辐射力增强,推进市区城市面貌根本改善和城市功能品位提升。大力实施市区70个以上城中村整体连片改造,推进旧厂房、旧市场搬迁改造和旧小区改造提升,切实改变城市形象。推动中心城区空间布局、产业结构、环境整治、城市管理、服务质量加快转变;增强中心城区交通、教育、医疗、文化、金融、商务等要素集聚辐射能力,促进城市发展由粗放向精致转型。产业人才联动。着眼于温州实体经济提质提效

11、,全力推进产业转型升级和人才引进培育。着力打造高端产业平台,加大对领军企业、高成长型企业扶持力度,形成大企业“顶天立地”和小企业“铺天盖地”的生动局面;完善人才政策,形成能吸引人、留住人、成就人的良好环境,加大招才引智力度,促进产业人才联动发展,推进产业由中低端向中高端迈进。三、项目方案分析(一)产品规划项目主要产品为购物篮,根据市场情况,预计年产值21204.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品

12、的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(二)用地规模该项目总征地面积29614.80平方米(折合约44.40亩),其中:净用地面积29614.80平方米(红

13、线范围折合约44.40亩)。项目规划总建筑面积45310.64平方米,其中:规划建设主体工程35965.65平方米,计容建筑面积45310.64平方米;预计建筑工程投资3569.05万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度166.61万元/亩。项目预计总建筑面积45310.64平方米,其中:计容建筑面积45310.64平方米,计划建筑工程投资3569.05万元,占项目总投资的34.46%。(四)选址综合评价四、风险应对评价分析投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期

14、内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。五、项目投资可行性分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7397.48(万元)。(二)流动资金投资

15、估算预计达产年需用流动资金2960.53万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10358.01万元,其中:固定资产投资7397.48万元,占项目总投资的71.42%;流动资金2960.53万元,占项目总投资的28.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3569.05万元,占项目总投资的34.46%;设备购置费2299.94万元,占项目总投资的22.20%;其它投资1528.49万元,占项目总投资的14.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7397.48+2960.53=10358.01(万元

16、)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济评价分析(一)营业收入估算该“购物篮项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑购物篮行业设备相对价格变化,假设当年购物篮设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21204.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=725.77万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用15942.19万元,其中:可变成本13443.32万元,固定成本2498.87万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收

17、入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5261.81(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5261.8125.00%=1315.45(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5261.81(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5261.8125.00%=1315.45(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5261.81万元,缴纳企业所得税1315.45万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5261.81-1315.45=3946.36

18、(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=50.80%。(2)达产年投资利税率=59.79%。(3)达产年投资回报率=38.10%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21204.00万元,总成本费用15942.19万元,税金及附加205.55万元,利润总额5261.81万元,企业所得税1315.45万元,税后净利润3946.36万元,年纳税总额2246.77万元。七、评价及建议1、实践表明,促进中小企业产业集群发展,有利于集约使用土地,集中治理环境,有利于统筹区域和城乡发展,加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,有利于转变中小

19、企业发展方式,提高产业竞争力。在当前形势下,要充分认识到促进产业集群发展,对于当前缓解中小企业运行的下行压力,拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务,优化产业集聚环境,提高专业化协作水平,积极培育龙头骨干企业,加强区域品牌建设,鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群,提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作,鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应,鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理

20、、标准管理、合作研发管理等,提高专业化协作和配套能力。当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用,

21、加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。2、该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率50.80%,投资利税率59.79%,全部投资回报

22、率38.10%,全部投资回收期4.12年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29614.8044.40亩1.1容积率1.531.2建筑系数51.31%1.3投资强度万元/亩166.611.4基底面积平方米15195.351.5总建筑面积平方米45310.641.6绿化面积平方米3430.05绿化率7.57%2总投资万元10358.012.1固定资产投资万元7397.482.1.1土建工程投资万元3569.052.1.1.1土建工程投资占比万元34.46%2.1.2设备投资万元229

23、9.942.1.2.1设备投资占比22.20%2.1.3其它投资万元1528.492.1.3.1其它投资占比14.76%2.1.4固定资产投资占比71.42%2.2流动资金万元2960.532.2.1流动资金占比28.58%3收入万元21204.004总成本万元15942.195利润总额万元5261.816净利润万元3946.367所得税万元1.538增值税万元725.779税金及附加万元205.5510纳税总额万元2246.7711利税总额万元6193.1312投资利润率50.80%13投资利税率59.79%14投资回报率38.10%15回收期年4.1216设备数量台(套)7717年用电量千

24、瓦时892991.8518年用水量立方米9466.4719总能耗吨标准煤110.5620节能率21.14%21节能量吨标准煤45.1622员工数量人370土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10743.1110743.1135965.6535965.653116.261.1主要生产车间6445.876445.8721579.3921579.391932.081.2辅助生产车间3437.803437.8011509.0111509.01997.201.3其他生产车间859.45859.452086.012086.01186.982仓

25、储工程2279.302279.306074.246074.24382.772.1成品贮存569.83569.831518.561518.5695.692.2原料仓储1185.241185.243158.603158.60199.042.3辅助材料仓库524.24524.241397.081397.0888.043供配电工程121.56121.56121.56121.568.623.1供配电室121.56121.56121.56121.568.624给排水工程139.80139.80139.80139.807.714.1给排水139.80139.80139.80139.807.715服务性工程1

26、443.561443.561443.561443.5690.975.1办公用房730.13730.13730.13730.1340.545.2生活服务713.43713.43713.43713.4346.266消防及环保工程407.24407.24407.24407.2428.876.1消防环保工程407.24407.24407.24407.2428.877项目总图工程60.7860.7860.7860.78-121.267.1场地及道路硬化4140.96717.89717.897.2场区围墙717.894140.964140.967.3安全保卫室60.7860.7860.7860.788绿化

27、工程1574.6455.11合计15195.3545310.6445310.643569.05节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤110.561.1年用电量千瓦时892991.851.2年用电量吨标准煤109.751.3年用水量立方米9466.471.4年用水量吨标准煤0.812年节能量吨标准煤45.163节能率21.14%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7009.661.1完成比例67.67%2完成固定资产投资万元4901.112.1完成比例69.92%3完成流动资金投资万元2108.553.1完成比例30.08%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工

28、人工资1.1平均人数人2521.2人均年工资万元5.841.3年工资额万元1474.592工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元374.343企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元92.474品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元171.075其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元100.336职工工资总额万元2212.80固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元35

29、69.052299.94166.617397.481.1工程费用万元3569.052299.9415564.701.1.1建筑工程费用万元3569.053569.0534.46%1.1.2设备购置及安装费万元2299.942299.9422.20%1.2工程建设其他费用万元1528.491528.4914.76%1.2.1无形资产万元825.70825.701.3预备费万元702.79702.791.3.1基本预备费万元406.46406.461.3.2涨价预备费万元296.33296.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元7397.487397.48流动资金投资估算表序号项目单位达产年指

30、标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15564.708265.1410498.4115564.7015564.7015564.701.1应收账款万元4669.412801.653502.064669.414669.414669.411.2存货万元7004.124202.475253.097004.127004.127004.121.2.1原辅材料万元2101.241260.741575.932101.242101.242101.241.2.2燃料动力万元105.0663.0478.80105.06105.06105.061.2.3在产品万元3221.901933.142416.423

31、221.903221.903221.901.2.4产成品万元1575.93945.561181.951575.931575.931575.931.3现金万元3891.182334.702918.383891.183891.183891.182流动负债万元12604.177562.509453.1312604.1712604.1712604.172.1应付账款万元12604.177562.509453.1312604.1712604.1712604.173流动资金万元2960.531776.322220.402960.532960.532960.534铺底流动资金万元986.83592.1174

32、0.13986.83986.83986.83总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10358.01140.02%140.02%100.00%2项目建设投资万元7397.48100.00%100.00%71.42%2.1工程费用万元5868.9979.34%79.34%56.66%2.1.1建筑工程费万元3569.0548.25%48.25%34.46%2.1.2设备购置及安装费万元2299.9431.09%31.09%22.20%2.2工程建设其他费用万元825.7011.16%11.16%7.97%2.2.1无形资产万元825.7011.16

33、%11.16%7.97%2.3预备费万元702.799.50%9.50%6.78%2.3.1基本预备费万元406.465.49%5.49%3.92%2.3.2涨价预备费万元296.334.01%4.01%2.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7397.48100.00%100.00%71.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2960.5340.02%40.02%28.58%7铺底流动资金万元986.8413.34%13.34%9.53%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12722.4015903.0021204.0021204.

34、0021204.001.1万元12722.4015903.0021204.0021204.0021204.002现价增加值万元4071.175088.966785.286785.286785.283增值税万元435.46544.33725.77725.77725.773.1销项税额万元3392.643392.643392.643392.643392.643.2进项税额万元1600.122000.152666.872666.872666.874城市维护建设税万元30.4838.1050.8050.8050.805教育费附加万元13.0616.3321.7721.7721.776地方教育费附加万元

35、8.7110.8914.5214.5214.529土地使用税万元118.46118.46118.46118.46118.4610税金及附加万元170.71183.78205.55205.55205.55折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3569.053569.05当期折旧额2855.24142.76142.76142.76142.76142.76净值713.813426.293283.533140.762998.002855.242机器设备原值2299.942299.94当期折旧额1839.95122.66122.66122.66122.6612

36、2.66净值2177.282054.611931.951809.291686.623建筑物及设备原值5868.99当期折旧额4695.19265.43265.43265.43265.43265.43建筑物及设备净值1173.805603.565338.135072.704807.274541.844无形资产原值825.70825.70当期摊销额825.7020.6420.6420.6420.6420.64净值805.06784.42763.77743.13722.495合计:折旧及摊销5520.89286.07286.07286.07286.07286.07总成本费用估算一览表序号项目单位达产

37、年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10162.786097.677622.0910162.7810162.7810162.782外购燃料动力费万元892.34535.40669.25892.34892.34892.343工资及福利费万元2212.802212.802212.802212.802212.802212.804修理费万元31.8519.1123.8931.8531.8531.855其它成本费用万元2356.351413.811767.262356.352356.352356.355.1其他制造费用万元701.17420.70525.88701.17701.1770

38、1.175.2其他管理费用万元352.07211.24264.05352.07352.07352.075.3其他销售费用万元1059.97635.98794.981059.971059.971059.976经营成本万元15656.129393.6711742.0915656.1215656.1215656.127折旧费万元265.43265.43265.43265.43265.43265.438摊销费万元20.6420.6420.6420.6420.6420.649利息支出万元-10总成本费用万元15942.1910564.8612581.3615942.1915942.1915942.1910.1可变成本万元13443.328065.9910082.4913443.3213443.3213443

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