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文档简介
1、盖板及沟盖项目立项申请书一、概论(一)项目名称盖板及沟盖项目(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人龙xx(五)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价
2、值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18816.56万元,同比增长13.43%(2228.39万元)。其中,主营业业务盖板及沟盖生产及销售收入为16436.52万元,占营业总收入的87.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4131.72万元,较去年同期相比增长826.20万元,增长率24.99%;实现净利润3098.79万元,较去年同期相比增长430.05万元,增长率16.11%。(六)项目选址xx经开区(七)项目用地规模
3、项目总用地面积37878.93平方米(折合约56.79亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.04%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度170.77万元/亩。项目净用地面积37878.93平方米,建筑物基底占地面积25394.03平方米,总建筑面积58333.55平方米,其中:规划建设主体工程41005.03平方米,项目规划绿化面积3531.39平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2877.31万元。(十)节能分析1、项目年用电量1065243.67千瓦时,折合130.92吨标准煤。2、项目年总用水量14722.94
4、立方米,折合1.26吨标准煤。3、“盖板及沟盖项目投资建设项目”,年用电量1065243.67千瓦时,年总用水量14722.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.18吨标准煤/年。达产年综合节能量46.44吨标准煤/年,项目总节能率26.03%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资13080.87万元,其中:固定资产投资9698.03万元,占项目总投资的74.14%;流动资金3382.84万元,占项目总投资的25.86%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32456.00万元,总成本费用25789.08万元,税金及附加261.87万元,利润总额
5、6666.92万元,利税总额7848.37万元,税后净利润5000.19万元,达产年纳税总额2848.18万元;达产年投资利润率50.97%,投资利税率60.00%,投资回报率38.23%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位570个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率50.97%,投资利税率60.00%,全部投资回报率38.23%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度
6、很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态
7、和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。二、投资背景和必要性分析着眼建设“两先区”的奋斗目标,到2020年,初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心、区域性金融中心和现代产业聚集区;率先实现大连老工业基地全面振兴,率先全面建成小康社会。经济持续健康发展。经济实力大幅跃升,经济保持中高速增长,在提高发展的平衡性、包容性和可持续性的基础上,地区生产总值比2010年翻一番,迈入万亿
8、城市行列。经济结构持续优化,服务业占比进一步提升,传统产业转型升级步伐加快,战略性新兴产业对经济的支撑作用明显增强。民生福祉持续改善。城乡居民生活质量全面提升。城乡居民人均收入比2010年翻一番以上,收入差距缩小,中等收入人口比重明显扩大。就业、教育、文化、医疗、社保、住房等公共服务体系健全,就业比较充分,城乡基本医疗保险水平稳步提高。食品安全水平显著提高,成为国家食品安全城市。全面创新引领发展。创新成为引领经济社会发展第一动力。企业创新主体地位和主导作用增强,规模以上工业企业高新技术产业增加值保持较快增长。全市研究与试验发展经费投入强度、科技进步贡献率、每万人发明专利拥有量指标水平大幅提升,
9、力争进入沿海发达城市领先行列。开放合作不断深化。面向东北亚区域开放合作战略高地建设取得积极进展。大连东北亚国际贸易中心核心功能基本形成,大连东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心支撑作用更加明显。生态文明建设水平进一步提升。能源资源利用效率进一步提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制,主要污染物排放总量持续降低,自然生态得到修复,林木绿化率保持稳定,森林质量显著提高。主体功能区布局和生态区安全屏障基本形成。社会文明程度显著提高。“中国梦”和社会主义核心价值观深入人心。城市文明程度和市民文明素质明显提升,向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。全社会法治意识增强。公共文
10、化服务体系完善,城市文化品质明显提升。三、投资方案(一)产品规划项目主要产品为盖板及沟盖,根据市场情况,预计年产值32456.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积37878.93平方米(折合约56.79亩),其中:净用地面积378
11、78.93平方米(红线范围折合约56.79亩)。项目规划总建筑面积58333.55平方米,其中:规划建设主体工程41005.03平方米,计容建筑面积58333.55平方米;预计建筑工程投资5183.46万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.04%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度170.77万元/亩。项目预计总建筑面积58333.55平方米,其中:计容建筑面积58333.55平方米,计划建筑工程投资5183.46万元,占项目总投资的39.63%。(四)选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品
12、的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、风险评估本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地
13、区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具
14、,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业
15、生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。五、项目投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9698.03(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3382.84万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13080.87万元,其中:固定资产投资9698.03万元,占项目总投资的74.14%;流动资金3382.84万元,占项目总投资的25.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建
16、筑工程投资5183.46万元,占项目总投资的39.63%;设备购置费2877.31万元,占项目总投资的22.00%;其它投资1637.26万元,占项目总投资的12.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9698.03+3382.84=13080.87(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、盈利能力分析(一)营业收入估算该“盖板及沟盖项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑盖板及沟盖行业设备相对价格变化,假设当年盖板及沟盖设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32456.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额
17、=919.58万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用25789.08万元,其中:可变成本22437.23万元,固定成本3351.85万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6666.92(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6666.9225.00%=1666.73(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6666.92(万
18、元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6666.9225.00%=1666.73(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6666.92万元,缴纳企业所得税1666.73万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6666.92-1666.73=5000.19(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=50.97%。(2)达产年投资利税率=60.00%。(3)达产年投资回报率=38.23%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入32456.00万元,总成本费用25789.08万元,税金及附加2
19、61.87万元,利润总额6666.92万元,企业所得税1666.73万元,税后净利润5000.19万元,年纳税总额2848.18万元。七、项目综合评价1、引导中小企业开拓市场,支持中小企业加强市场调研,顺应需求升级要求,创新营销模式,深耕细分市场,拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合,利用电商平台等多种方式开拓市场,提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。投资项目工艺技术成熟,并且符合
20、产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率50.97%,投资利税率60.00%,全部投资回报率38.23%,全部
21、投资回收期4.12年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37878.9356.79亩1.1容积率1.541.2建筑系数67.04%1.3投资强度万元/亩170.771.4基底面积平方米25394.031.5总建筑面积平方米58333.551.6绿化面积平方米3531.39绿化率6.05%2总投资万元13080.872.1固定资产投资万元9698.032.1.1土建工程投资万元5183.462.1.1.1土建工程投资占比万元39.63%2.1.2设备投资万元2877.312.1.2.
22、1设备投资占比22.00%2.1.3其它投资万元1637.262.1.3.1其它投资占比12.52%2.1.4固定资产投资占比74.14%2.2流动资金万元3382.842.2.1流动资金占比25.86%3收入万元32456.004总成本万元25789.085利润总额万元6666.926净利润万元5000.197所得税万元1.548增值税万元919.589税金及附加万元261.8710纳税总额万元2848.1811利税总额万元7848.3712投资利润率50.97%13投资利税率60.00%14投资回报率38.23%15回收期年4.1216设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1065243.
23、6718年用水量立方米14722.9419总能耗吨标准煤132.1820节能率26.03%21节能量吨标准煤46.4422员工数量人570土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17953.5817953.5841005.0341005.034008.031.1主要生产车间10772.1510772.1524603.0224603.022484.981.2辅助生产车间5745.155745.1513121.6113121.611282.571.3其他生产车间1436.291436.292378.292378.29240.482仓储工程
24、3809.103809.1011263.5411263.54800.692.1成品贮存952.27952.272815.892815.89200.172.2原料仓储1980.731980.735857.045857.04416.362.3辅助材料仓库876.09876.092590.612590.61184.163供配电工程203.15203.15203.15203.1516.253.1供配电室203.15203.15203.15203.1516.254给排水工程233.63233.63233.63233.6314.534.1给排水233.63233.63233.63233.6314.535服
25、务性工程2412.432412.432412.432412.43171.495.1办公用房1384.331384.331384.331384.33101.085.2生活服务1028.101028.101028.101028.1092.776消防及环保工程680.56680.56680.56680.5654.436.1消防环保工程680.56680.56680.56680.5654.437项目总图工程101.58101.58101.58101.5815.607.1场地及道路硬化7084.551068.061068.067.2场区围墙1068.067084.557084.557.3安全保卫室101
26、.58101.58101.58101.588绿化工程2926.88102.44合计25394.0358333.5558333.555183.46节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤132.181.1年用电量千瓦时1065243.671.2年用电量吨标准煤130.921.3年用水量立方米14722.941.4年用水量吨标准煤1.262年节能量吨标准煤46.443节能率26.03%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7369.701.1完成比例56.34%2完成固定资产投资万元5590.972.1完成比例75.86%3完成流动资金投资万元1778.733.1完成比例24
27、.14%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3881.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1887.562工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元520.243企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元171.314品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元245.335其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.165.3年工资额万元148.776职工工资总额万元2973.21固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购
28、置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5183.462877.31170.779698.031.1工程费用万元5183.462877.3125551.241.1.1建筑工程费用万元5183.465183.4639.63%1.1.2设备购置及安装费万元2877.312877.3122.00%1.2工程建设其他费用万元1637.261637.2612.52%1.2.1无形资产万元714.16714.161.3预备费万元923.10923.101.3.1基本预备费万元444.54444.541.3.2涨价预备费万元478.56478.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元9698.
29、039698.03流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25551.248968.2913898.3025551.2425551.2425551.241.1应收账款万元7665.373066.155365.767665.377665.377665.371.2存货万元11498.064599.228048.6411498.0611498.0611498.061.2.1原辅材料万元3449.421379.772414.593449.423449.423449.421.2.2燃料动力万元172.4768.99120.73172.47172.47172.4
30、71.2.3在产品万元5289.112115.643702.385289.115289.115289.111.2.4产成品万元2587.061034.831810.942587.062587.062587.061.3现金万元6387.812555.124471.476387.816387.816387.812流动负债万元22168.408867.3615517.8822168.4022168.4022168.402.1应付账款万元22168.408867.3615517.8822168.4022168.4022168.403流动资金万元3382.841353.142367.993382.843
31、382.843382.844铺底流动资金万元1127.60451.04789.331127.601127.601127.60总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13080.87134.88%134.88%100.00%2项目建设投资万元9698.03100.00%100.00%74.14%2.1工程费用万元8060.7783.12%83.12%61.62%2.1.1建筑工程费万元5183.4653.45%53.45%39.63%2.1.2设备购置及安装费万元2877.3129.67%29.67%22.00%2.2工程建设其他费用万元714.1
32、67.36%7.36%5.46%2.2.1无形资产万元714.167.36%7.36%5.46%2.3预备费万元923.109.52%9.52%7.06%2.3.1基本预备费万元444.544.58%4.58%3.40%2.3.2涨价预备费万元478.564.93%4.93%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9698.03100.00%100.00%74.14%5建设期间费用万元6流动资金万元3382.8434.88%34.88%25.86%7铺底流动资金万元1127.6111.63%11.63%8.62%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年
33、1营业收入万元12982.4022719.2032456.0032456.0032456.001.1万元12982.4022719.2032456.0032456.0032456.002现价增加值万元4154.377270.1410385.9210385.9210385.923增值税万元367.83643.71919.58919.58919.583.1销项税额万元5192.965192.965192.965192.965192.963.2进项税额万元1709.352991.374273.384273.384273.384城市维护建设税万元25.7545.0664.3764.3764.375教育
34、费附加万元11.0319.3127.5927.5927.596地方教育费附加万元7.3612.8718.3918.3918.399土地使用税万元151.52151.52151.52151.52151.5210税金及附加万元195.66228.76261.87261.87261.87折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5183.465183.46当期折旧额4146.77207.34207.34207.34207.34207.34净值1036.694976.124768.784561.444354.114146.772机器设备原值2877.312877
35、.31当期折旧额2301.85153.46153.46153.46153.46153.46净值2723.852570.402416.942263.482110.033建筑物及设备原值8060.77当期折旧额6448.62360.79360.79360.79360.79360.79建筑物及设备净值1612.157699.987339.196978.406617.616256.824无形资产原值714.16714.16当期摊销额714.1617.8517.8517.8517.8517.85净值696.31678.45660.60642.74624.895合计:折旧及摊销7162.78378.643
36、78.64378.64378.64378.64总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16184.056473.6211328.8316184.0516184.0516184.052外购燃料动力费万元1216.61486.64851.631216.611216.611216.613工资及福利费万元2973.212973.212973.212973.212973.212973.214修理费万元43.2917.3230.3043.2943.2943.295其它成本费用万元4993.281997.313495.304993.284993.284993
37、.285.1其他制造费用万元1568.44627.381097.911568.441568.441568.445.2其他管理费用万元792.50317.00554.75792.50792.50792.505.3其他销售费用万元2896.451158.582027.512896.452896.452896.456经营成本万元25410.4410164.1817787.3125410.4425410.4425410.447折旧费万元360.79360.79360.79360.79360.79360.798摊销费万元17.8517.8517.8517.8517.8517.859利息支出万元-10总成本费用万元25789.0812326.7419057.9125789.0825789.0825789.0810.1可变成本万元22437.238974.8915706.0622437.2322437.2322437.2310.2固定成本万元3351.853351.853351
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