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文档简介
1、燃气调压器稳压阀项目立项申请书一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,
2、更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩
3、效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率
4、稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入9104.97万元,同比增长28.98%(2045.79万元)。其中,主营业业务燃气调压器稳压阀生产及销售收入为8631.10万元,占营业总收入的94.80%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1912.042549.392367.292276.249104.972主营业务收入1812.532416.712244.092157.788631.102.1燃气调压器稳压阀(A)598.14797.51740.55712.072848.262.2燃气调
5、压器稳压阀(B)416.88555.84516.14496.291985.152.3燃气调压器稳压阀(C)308.13410.84381.49366.821467.292.4燃气调压器稳压阀(D)217.50290.00269.29258.931035.732.5燃气调压器稳压阀(E)145.00193.34179.53172.62690.492.6燃气调压器稳压阀(F)90.63120.84112.20107.89431.562.7燃气调压器稳压阀(.)36.2548.3344.8843.16172.623其他业务收入99.51132.68123.21118.47473.87根据初步统计测算
6、,公司实现利润总额1791.50万元,较去年同期相比增长418.43万元,增长率30.47%;实现净利润1343.63万元,较去年同期相比增长150.24万元,增长率12.59%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9104.97完成主营业务收入万元8631.10主营业务收入占比94.80%营业收入增长率(同比)28.98%营业收入增长量(同比)万元2045.79利润总额万元1791.50利润总额增长率30.47%利润总额增长量万元418.43净利润万元1343.63净利润增长率12.59%净利润增长量万元150.24投资利润率46.60%投资回报率34.95%财务内部收益率20.5
7、9%企业总资产万元11146.62流动资产总额占比万元30.60%流动资产总额万元3410.39资产负债率21.97%(四)报告咨询机构泓域咨询机构二、项目建设符合性坚持以智能化、绿色化、服务化、高端化为引领,顺应国内外产业发展新趋势,优化发展空间,推动一二三产业融合发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业发展体系,把无锡打造成为国内一流、具有国际影响力的制造强市。(一)优化产业空间布局推进完善“四沿”产业布局。坚持生态优先和分类推进,注重发挥比较优势,鼓励引导各类开发区和工业园区、服务业集聚区有效整合,优化沿江、沿路、沿湖、沿河产业发展布局,形成产业发展相
8、对集中集约、产城互动融合良好的空间布局。优化沿江基础高新产业发展。以江阴长江岸线整合为重点,加强与上海国际航运中心等长江经济带沿江城市港口合作,重点发展新材料、电子信息、生物医药等高端制造业和港口物流、金融、旅游等现代服务业,增强江阴产业集聚辐射力。优化沿路先进制造产业发展。推动产业向京沪、沪宁、宁杭、沿江、锡宜、锡通等高速公路沿线地区优化集聚,重点发展装备制造、电子信息、高端纺织、节能环保、新能源及新能源机车等先进制造业以及现代物流、电子商务等生产性服务业,成为无锡现代产业发展的重要集聚区域。优化沿湖绿色产业发展。突出环太湖地区的山水自然优势,依托滨湖、宜兴南部山区优越的生态资源,重点发展旅
9、游休闲、金融商务、科技研发、文化创意等绿色低碳产业,成为城市高端产业发展的重要载体。优化沿河文化旅游产业发展。发挥中国大运河(无锡段)世界文化遗产效应,沿运河地区重点彰显运河文化底蕴和江南水乡特色,加快建设无锡江南古运河旅游度假区,提升发展文化旅游、商贸商务等产业,促进文化保护开发与旅游商贸发展的良性互动,成为梁溪区优化发展的新引擎。(二)做强做优先进制造业打造先进制造业基地。顺应当代制造业技术和管理发展趋势,结合现有产业基础,重点发展新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源和新能源机车、新材料、高端纺织及服装等先进制造业,力争在新能源汽车整车项目上取得重要突破,促进“无锡制造
10、”向“无锡创造”升级,向智能化、绿色化、服务化、高端化方向发展,全面增强市场竞争力。依托国家级、省级经济开发区制造业相对集聚的优势,实施先进制造业集群培育计划,加快惠山工业转型集聚区、宜兴产业转型集聚区等重点园区建设,培育形成一批产业规模大、创新能力强、技术水平高、全国领先的先进制造业基地和产业集群。推动制造业向服务化转型发展,引导制造业企业向价值链高端攀升,围绕产品功能升级,创新商业模式,由单一提供产品向提供产品及服务转变,培育一批服务型制造示范企业,实施一批服务型制造示范项目。加快发展智能制造。完善信息化与工业化深度融合机制,实施企业互联网化提升行动计划,引导企业通过信息技术应用对生产经营
11、环节进行全面改造提升,在机械、纺织、电子信息、特色冶金等传统优势制造业领域培育一批两化融合示范企业。建设工业云平台,实施工业云创新服务试点,培育发展一批智能制造系统解决方案提供商。实施企业制造装备升级计划,鼓励企业开展“机器换人”,打造智能车间(工厂)和柔性制造单元,着力提升企业数字化、网络化、智能化水平,推进物联网技术、工业机器人等智能装备应用,形成一批智能制造龙头骨干企业和国际化信息技术企业,把无锡建成全国领先的智能装备应用示范城市。到2020年,省级两化融合转型升级示范企业达到40家。大力实施技术改造。深化“千企技改”行动,引导传统制造企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料,围绕品种质量
12、、节能减排、安全生产等领域,加大技术改造力度,促进产品升级换代,实现内涵式发展。增强技术改造支撑能力,实施工业强基工程,围绕关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等领域,组织重点领域攻关,提高先进技术装备研制能力。注重运用市场机制、经济手段、法治化办法,加快淘汰落后产能,全面淘汰产业政策和行业发展规划明确要求淘汰的工艺、产品和装备,有效化解过剩产能,提升产业整体水平。扩大质量、品牌和标准影响力。按照质量立市、品牌立业、标准立规的要求,实施产品质量标准提升行动,开展质量标杆和领先企业示范活动,普及先进生产管理模式和方法,倡导“无锡品质”。引导企业增强以质量和信誉为核心
13、的品牌意识,建立健全质量品牌管理体系,形成一批具有自主知识产权的名牌产品和企业,不断提升企业品牌价值和无锡制造整体形象。加大标准引领力度,支持企业和行业协会牵头或参与行业标准、国家标准和国际标准的制定和修订,提高产品和服务的附加值。(三)培育壮大战略性新兴产业培育新兴产业集群。立足无锡产业基础和优势,密切跟踪国内外新兴产业发展趋势,突出先导性,编制和实施战略性新兴产业培育发展规划,聚焦物联网、云计算、大数据、集成电路、石墨烯、薄膜太阳能电池等重点领域,做精做优做特做实一批战略性新兴产业,提升对产业升级的支撑引领作用。突出“特色化、集聚化、高端化、创新化”,重点打造无锡国家传感网创新示范区、无锡
14、(国家)智能交通产业园、宜兴环保科技工业园、无锡国家集成电路设计基地、中船海洋探测技术(无锡)产业园等一批产业特色鲜明、创业环境好的新兴产业基地,重点培育一批自主创新能力强、产品市场前景好、带动作用大的龙头骨干企业,实现新兴产业规模和竞争力整体提升。三、项目概况(一)项目名称燃气调压器稳压阀项目(二)项目选址xx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积17362.01平方米(折合约26.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.55%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度184.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17362.01平方米,建筑
15、物基底占地面积13117.00平方米,总建筑面积27084.74平方米,其中:规划建设主体工程18870.14平方米,项目规划绿化面积1654.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1447.23万元。(七)节能分析1、项目年用电量423591.40千瓦时,折合52.06吨标准煤。2、项目年总用水量8564.75立方米,折合0.73吨标准煤。3、“燃气调压器稳压阀项目投资建设项目”,年用电量423591.40千瓦时,年总用水量8564.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.79吨标准煤/年。达产年综合节能量17.60吨标准煤/年,项目总节能率21.8
16、1%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6716.45万元,其中:固定资产投资4795.77万元,占项目总投资的71.40%;流动资金1920.68万元,占项目总投资的28.60%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13354.00万元,总成本费用10508.63万元,税金及附加116.54万元,利润
17、总额2845.37万元,利税总额3354.37万元,税后净利润2134.03万元,达产年纳税总额1220.34万元;达产年投资利润率42.36%,投资利税率49.94%,投资回报率31.77%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位189个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx科技园及xx科技园燃气调压器稳压阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx科技园燃气调压器稳压阀产业结构、技术结构、组织结构、产
18、品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“燃气调压器稳压阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展,为社会提供就业职位189个,达产年纳税总额1220.34万元,可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.36%,投资利税率49.94%,全部投资回报率31.77%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡
19、市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制
20、经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17362.0126.03亩1.1容积率1.561.2建筑系数75.55%1.3投资强度万元/亩184.241.4基底面积平方米13117.001.5总建筑面积平方米27084.741.6绿化面积平方米1654.42绿化率6.1
21、1%2总投资万元6716.452.1固定资产投资万元4795.772.1.1土建工程投资万元2061.332.1.1.1土建工程投资占比万元30.69%2.1.2设备投资万元1447.232.1.2.1设备投资占比21.55%2.1.3其它投资万元1287.212.1.3.1其它投资占比19.17%2.1.4固定资产投资占比71.40%2.2流动资金万元1920.682.2.1流动资金占比28.60%3收入万元13354.004总成本万元10508.635利润总额万元2845.376净利润万元2134.037所得税万元1.568增值税万元392.469税金及附加万元116.5410纳税总额万元
22、1220.3411利税总额万元3354.3712投资利润率42.36%13投资利税率49.94%14投资回报率31.77%15回收期年4.6516设备数量台(套)6917年用电量千瓦时423591.4018年用水量立方米8564.7519总能耗吨标准煤52.7920节能率21.81%21节能量吨标准煤17.6022员工数量人189土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9273.729273.7218870.1418870.141579.761.1主要生产车间5564.235564.2311322.0811322.08979.451.
23、2辅助生产车间2967.592967.596038.446038.44505.521.3其他生产车间741.90741.901094.471094.4794.792仓储工程1967.551967.555339.495339.49325.102.1成品贮存491.89491.891334.871334.8781.282.2原料仓储1023.131023.132776.532776.53169.052.3辅助材料仓库452.54452.541228.081228.0874.773供配电工程104.94104.94104.94104.947.193.1供配电室104.94104.94104.9410
24、4.947.194给排水工程120.68120.68120.68120.686.434.1给排水120.68120.68120.68120.686.435服务性工程1246.121246.121246.121246.1275.875.1办公用房563.55563.55563.55563.5534.535.2生活服务682.57682.57682.57682.5736.046消防及环保工程351.54351.54351.54351.5424.086.1消防环保工程351.54351.54351.54351.5424.087项目总图工程52.4752.4752.4752.47-7.617.1场地及
25、道路硬化3347.07769.93769.937.2场区围墙769.933347.073347.077.3安全保卫室52.4752.4752.4752.478绿化工程1443.2050.51合计13117.0027084.7427084.742061.33节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤52.791.1年用电量千瓦时423591.401.2年用电量吨标准煤52.061.3年用水量立方米8564.751.4年用水量吨标准煤0.732年节能量吨标准煤17.603节能率21.81%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3844.361.1完成比例57.24%2完成固定资
26、产投资万元2648.862.1完成比例68.90%3完成流动资金投资万元1195.503.1完成比例31.10%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元667.622工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元159.643企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元62.434品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元81.105其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.205.3年工资额
27、万元54.506职工工资总额万元1025.29固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2061.331447.23184.244795.771.1工程费用万元2061.331447.239677.431.1.1建筑工程费用万元2061.332061.3330.69%1.1.2设备购置及安装费万元1447.231447.2321.55%1.2工程建设其他费用万元1287.211287.2119.17%1.2.1无形资产万元601.55601.551.3预备费万元685.66685.661.3.1基本预备费万元296.74296.741.3
28、.2涨价预备费万元388.92388.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4795.774795.77流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9677.434735.156958.279677.439677.439677.431.1应收账款万元2903.231596.782032.262903.232903.232903.231.2存货万元4354.842395.163048.394354.844354.844354.841.2.1原辅材料万元1306.45718.55914.521306.451306.451306.451.2.2燃料动力万元
29、65.3235.9345.7365.3265.3265.321.2.3在产品万元2003.231101.771402.262003.232003.232003.231.2.4产成品万元979.84538.91685.89979.84979.84979.841.3现金万元2419.361330.651693.552419.362419.362419.362流动负债万元7756.754266.215429.737756.757756.757756.752.1应付账款万元7756.754266.215429.737756.757756.757756.753流动资金万元1920.681056.3713
30、44.481920.681920.681920.684铺底流动资金万元640.22352.12448.16640.22640.22640.22总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6716.45140.05%140.05%100.00%2项目建设投资万元4795.77100.00%100.00%71.40%2.1工程费用万元3508.5673.16%73.16%52.24%2.1.1建筑工程费万元2061.3342.98%42.98%30.69%2.1.2设备购置及安装费万元1447.2330.18%30.18%21.55%2.2工程建设其他费
31、用万元601.5512.54%12.54%8.96%2.2.1无形资产万元601.5512.54%12.54%8.96%2.3预备费万元685.6614.30%14.30%10.21%2.3.1基本预备费万元296.746.19%6.19%4.42%2.3.2涨价预备费万元388.928.11%8.11%5.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4795.77100.00%100.00%71.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1920.6840.05%40.05%28.60%7铺底流动资金万元640.2313.35%13.35%9.53%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第
32、一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7344.709347.8013354.0013354.0013354.001.1万元7344.709347.8013354.0013354.0013354.002现价增加值万元2350.302991.304273.284273.284273.283增值税万元215.85274.72392.46392.46392.463.1销项税额万元2136.642136.642136.642136.642136.643.2进项税额万元959.301220.931744.181744.181744.184城市维护建设税万元15.1119.2327.4727.4727
33、.475教育费附加万元6.488.2411.7711.7711.776地方教育费附加万元4.325.497.857.857.859土地使用税万元69.4569.4569.4569.4569.4510税金及附加万元95.35102.41116.54116.54116.54折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2061.332061.33当期折旧额1649.0682.4582.4582.4582.4582.45净值412.271978.881896.421813.971731.521649.062机器设备原值1447.231447.23当期折旧额1157
34、.7877.1977.1977.1977.1977.19净值1370.041292.861215.671138.491061.303建筑物及设备原值3508.56当期折旧额2806.85159.64159.64159.64159.64159.64建筑物及设备净值701.713348.923189.283029.642870.002710.364无形资产原值601.55601.55当期摊销额601.5515.0415.0415.0415.0415.04净值586.51571.47556.43541.39526.365合计:折旧及摊销3408.40174.68174.68174.68174.681
35、74.68总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6587.483623.114611.246587.486587.486587.482外购燃料动力费万元613.74337.56429.62613.74613.74613.743工资及福利费万元1025.291025.291025.291025.291025.291025.294修理费万元19.1610.5413.4119.1619.1619.165其它成本费用万元2088.281148.551461.802088.282088.282088.285.1其他制造费用万元920.36506.206
36、44.25920.36920.36920.365.2其他管理费用万元345.73190.15242.01345.73345.73345.735.3其他销售费用万元1007.46554.10705.221007.461007.461007.466经营成本万元10333.955683.677233.7710333.9510333.9510333.957折旧费万元159.64159.64159.64159.64159.64159.648摊销费万元15.0415.0415.0415.0415.0415.049利息支出万元-10总成本费用万元10508.636319.737716.0310508.6310508.6310508.6310.1可变成本万元9308.665119.766516.069308.669308.669308.6610.2固定成本万元1199.971199.971199.971199.971199.971199.9711盈亏平衡点46.57%46.57%利
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