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文档简介

1、医院预算管理制度(医院财务管理制度)医院预算管理制度为进一步推进我院预算管理工作,使其向全面预算管理方向发展,强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力,充分发挥预算管理的规划和控制职能,科学配置医院的各项资源,提高资金的使用效益,保障和促进我院各项事业的持续发展,根据中华人民共和国预算法、医院财务制度和医院会计制度中对医院预算管理修订如下:(一)医院预算管理的组织机构及职责1、预算管理委员会:由院长任委员会主任,总会计师任常务副主任,工会主席及副院级领导任委员会副主任,委员会成员由临床医技科主任代表、行政后勤各职能部门负责人组成,其主要职责如下:(1)讨论并审议通过医院的预算管理制度、预算目标、

2、编制方法和程序;(2)审查医院整体预算方案、年度预算编制草案及决算报告草案;(3)检查、监督和分析预算执行情况,提出改进措施及相应的预算管理要求;(4)提出修订和调整预算的建议,协调和指导预算管理的相关工作,对于预算执行中出现的矛盾进行调解和仲裁;(5)审定年度决算,并制定考核奖惩意见。2、预算管理办公室:办公室设置在财务科,办公室主任由财务科主任兼任,办公室成员由相关财务人员及各职能部门预算管理员组成,其主要职责如下:(1)草拟医院预算管理的相关制度;(2)根据医院工作计划,负责收支预算草案的编制工作,传达预算的编制方针、程序,具体指导各科室、各部门预算草案的编制;(3)根据预算编制方针,对

3、科室、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后起草医院的预算方案,报预算管理委员会审查;(4)按照预算管理委员会提交职代会审议通过的预算方案,组织下达年度收支预算;(5)在预算执行工程中,监督、控制各科室、各部门的预算执行情况;定期形成预算执行报告和预算差异分析报告,交预算管理委员会审议;(6)需要调整的预算申请,报预算管理委员会审批,负责对各职能部门提出调整预算申请的审核和确认;(7)协助预算管理委员会协调、处理预算执行过程中出现的一些问题;(8)向预算管理委员会提交医院预算、决算草案,提出考核奖惩建议,报预算管理委员会审批。3、预算管理部门:由全院临床、医技科室及行政后勤职能部门组

4、成,其主要职责如下:(1)各职能部门的预算管理员负责其归口管理的各临床、医技科室预算的编制申报执行审批、调整申报等预算管理工作。(2)根据预算管理办公室的意见修改归口支出预算,定期对各部门归口支出预算的执行情况进行监督管理,并将相关预算执行分析结果上报预算管理办公室。(3)严格执行经职代会和预算管理委员会审议通过的年度预算,特殊情况按规定办理预算调整的审批手续;(4)严格执行预算管理流程的相关规定。(二)医院预算的编制原则、内容和方法1、预算编制原则医院财务制度规定,医院实行“核定收支、定项补助收入、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法。医院编制收支预算必须坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则,不得编制赤字预算。2、预算编制内容(1)医院收入预算,包括医疗收入、财政补助收入、科教项目收入和其他收入等预算。收入预算的编制应根据医院年度工作计划以

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