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文档简介
1、云母项目审查申请书一、项目名称及建设性质(一)项目名称云母项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx出口加工区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以云母为核心的综合性产业基地,年产值可达4000.00万元。二、项目建设单位xxx科技公司三、项目咨询机构xxx泓域咨询机构四、项目提出的理由坚持增量提升与存量优化并举,大力发展先进制造业和现代服务业,以推进供给侧结构性改革为引领,着力优化产业结构和产业布局,推动产业集聚化、链条化、高端化、绿色化发展。以产业创新抢占高端产业和产业高端制高点,增强经济持续增长动力。到2020年,基本建立具有国际竞争力的现代产业新体系。(一)推
2、进供给侧结构性改革着力抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,提高供给体系质量和效率。以扩大有效供给满足新需求,以创新驱动产品升级和产业发展,推动消费和投资良性互动、产业升级和消费升级协同共进、创新驱动和经济转型有效对接。(二)深入推进新型专业镇建设加强对新型专业镇规划指导,把新型专业镇建设作为创新驱动的重要抓手,大力实施科技创新、模式创新、组织创新等“17”“17”工程:大力实施技术创新工程、模式创新工程、组织创新工程、集群创新工程、要素资源集约创新工程、产城融合创新工程、生态环境创新工程、人才创新工程。创新工程,打造有统筹、有技术、有活力、有张力的新型专业镇。大力培育现代产业集
3、群。坚持集群发展,龙头带动。以产业链为纽带,通过兼并重组、相互持股等方式加强产业协作,培育要素配置更集约、协作关联更紧密的产业集群。推动“一镇一品”与“多镇一品”的专业镇向现代产业集群嬗变,加快构建专业镇龙头企业领军导航、中小企业协同跟进的现代产业集群发展模式。着力推动经济区经济发展。坚持区域协作,合力发展。破除行政藩篱和区划限制。以经济区为单位谋划专业镇发展,推进沙溪大涌协同转型升级试点。加速专业镇特色产业的跨区域融合与产业链的延伸和配套,开展以火炬开发区总园区为龙头的“一区多园”管理试点,建立跨区域产业协作基地。到2020年,建成6个特色突出、优势互补的市级经济区。(三)培育壮大先进制造业
4、贯彻落实“中国制造2025”战略部署,推动制造业向高端化、智能化、绿色化和服务化转型升级,加快由工业强市向工业强优城市转变。重点发展先进装备制造业。围绕智能制造等重点领域,突出发展高精尖装备。强化要素保障,探索工业用地“先租后让”、“弹性年限”出让制度,加快推进锌铁棚升级改造,拓展工业用地空间。加强政策支持,着力推进一批重大项目建设,提升产业发展层次。鼓励发展工作母机类制造业,培育一批有自主知识产权、有核心关键技术、有市场前景的骨干母机企业。加快推进板芙镇省级智能制造示范基地、翠亨新区中瑞(中山)合作产业园建设。统筹推进东部临海、南部滨江、北部沿江沿路、中部环城四大先进装备制造产业功能区,打造
5、珠江西岸先进装备制造产业带新引擎。大力发展战略性新兴产业。扶持高端新型电子信息、生物医药、半导体照明、光电装备等产业成为新支柱产业。着力在移动互联网、智能机器人、3D打印、北斗卫星应用等领域引进、培育和建设一批重大产业项目,培育新经济增长点。提升海洋空间资源开发利用水平,打造高端临海产业群、游艇产业集聚区。加大新能源汽车、风电装备、光电装备与产品制造、生物医药和半导体照明等省级战略性新兴产业基地建设力度。加强海洋工程装备、航天北斗物联网、智能制造等省市共建基地建设。到2020年,形成23个产业链条完整、创新发展水平领先的新兴产业集群。推进智能制造发展。实施智能制造工程,加快实现中山制造向中山创
6、造转变。促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透,推动制造方式向柔性、智能、精细转变。培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业。支持智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。鼓励制造业企业瞄准国际同行业标杆,广泛采用国内外先进适用装备、新技术、新工艺、新材料和新标准对企业设备、工艺流程及生产服务等进行改造升级。到2020年,规模以上工业企业关键工序数控化率达到55%。实施绿色制造工程。加快制造业绿色改造升级,重点推进化工、电镀、印染、洗水等传统产业绿色改造,大力推广应用余热余压回收、水循环利用、有毒有害原料替代等绿色工艺技术装备,加快淘汰落
7、后机电产品和技术。鼓励家用电器、消费电子、五金家具等行业生产企业开发绿色产品,建立以资源节约、环境友好为导向的绿色供应链。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产,培育绿色示范企业。严格园区低碳生产和入园标准,推进工业园区产业耦合,发展绿色示范园区。到2020年,制造业主要产品单位能源资源消耗达到国内领先水平。推进制造业服务化发展。鼓励制造企业开展精准化定制服务、全生命周期运营维护和在线支持服务,推动制造业由生产型向生产服务型转变。引导有条件的企业从提供设备向提供整体解决方案服务转变。鼓励优势制造企业分离服务内容,发展生产性服务业,通过业务流程再造,面向行业提供社会化、专业化服务。鼓
8、励制造企业围绕产品功能拓展,发展故障诊断、远程咨询等新型服务形态。(四)提升产业核心竞争力实施工业强基工程,实现中山速度向中山质量转变、中山产品向中山品牌转变。大力发展实体经济,淘汰落后产能,提升产业竞争优势。到2020年,实现主营业务收入超过100亿企业达到15家以上。深入实施技术改造。发挥政府财政资金引导作用,促进更多社会资本投入技术改造。实施首台(套)重大技术装备示范应用。推动企业实施以机器换人、智能化改造、设备更新、绿色制造等为重点的技术改造,促进企业两化融合、节能降耗、质量水平、安全生产和经济效益全面提升。推动大中小企业协调发展。完善大型骨干企业壮大规模增强实力的体制机制,重点培育一
9、批拥有自主知识产权和世界级品牌、具有核心竞争力的大型骨干企业。鼓励引导个体工商户转型升级为法人企业。减轻中小微企业收费负担,促进一批“专精特新”类的中小微企业成长。有效整合资源,引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系,打造若干个重点领域全产业链条。加强质量品牌建设。全面推进质量强市战略,引导企业提升质量管理和品牌建设能力。支持企业提高质量在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯能力。完善质量监管体系,加强监管检查和责任追究。鼓励我市企业主导或参与相关国家标准、行业标准和地方标准的制定和修订,大力推动家电、家具、灯饰、五金等特色产业申请
10、集体商标、证明商标等,打造区域公共品牌。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx出口加工区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积8891.11平方米(折合约13.33亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照云母行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积8891.11平方米,建筑物基底占地面积6188.21平方米,总建筑面积9157.84平方米,其中:规划建设主体工程7083.29平方米,项目规划绿化面积509.8
11、8平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计77台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1040.64万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:云母xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、x
12、xx、xx、xxx、xx等,xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1343596.76千瓦时,折合165.13吨标准煤,满足云母项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量1953.74立方米,折合0.17吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx出口加工区市政管网供给。3、云母项目项目年用电量1343596.76千瓦时,年总用水量1953.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.30吨标准煤
13、/年。达产年综合节能量52.20吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“云母项目”主要从事云母项
14、目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性云母项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:云母项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内
15、,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目建设单位要制定严密的工程施工
16、进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资2653.39万元,其中:固定资产投资2271.83万元,占项目总投资的85.62%;流动资金381.56万元,占项目总投资的14.38%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入3810.00万元,总成本费用2926.66万元,税金及附加50.19万元,利润总额88
17、3.34万元,利税总额1055.37万元,税后净利润662.50万元,达产年纳税总额392.87万元;达产年投资利润率33.29%,投资利税率39.77%,投资回报率24.97%,全部投资回收期5.51年,提供就业职位70个。十五、报告说明报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获
18、得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区云母行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx出口加工区云母产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
19、优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“云母项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位70个,达产年纳税总额392.87万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.29%,投资利税率39.77%,全部投资回报率24.97%,全部投资回收期5.51年,固定资产投资回收期5.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观
20、调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转
21、型升级,加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁
22、生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8891.1113.33亩1.1容积率1.031.2建筑系数69.60%1.3投资强度万元/亩170.431.4基底面积平方米6188.211.5总建筑面积平方米9157.841.6绿化面积平方米509.88绿化率5.57%2总投资万元2653.392.1固定资产投资万元2271.832.1.1土建工程投资万元677.962.1.1.1土建工程投资占比万元25.55%2.1.2设备投资万元1040.642.1.2.1设备投资占比39.22%2.1.3其它投资万元553.232.1.3.1其它投资占比20
23、.85%2.1.4固定资产投资占比85.62%2.2流动资金万元381.562.2.1流动资金占比14.38%3收入万元3810.004总成本万元2926.665利润总额万元883.346净利润万元662.507所得税万元1.038增值税万元121.849税金及附加万元50.1910纳税总额万元392.8711利税总额万元1055.3712投资利润率33.29%13投资利税率39.77%14投资回报率24.97%15回收期年5.5116设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1343596.7618年用水量立方米1953.7419总能耗吨标准煤165.3020节能率27.51%21节能量吨标准煤
24、52.2022员工数量人70土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4375.064375.067083.297083.29576.821.1主要生产车间2625.042625.044249.974249.97357.631.2辅助生产车间1400.021400.022266.652266.65184.581.3其他生产车间350.00350.00410.83410.8334.612仓储工程928.23928.231348.461348.4679.862.1成品贮存232.06232.06337.12337.1219.962.2原料仓
25、储482.68482.68701.20701.2041.532.3辅助材料仓库213.49213.49310.15310.1518.373供配电工程49.5149.5149.5149.513.303.1供配电室49.5149.5149.5149.513.304给排水工程56.9356.9356.9356.932.954.1给排水56.9356.9356.9356.932.955服务性工程587.88587.88587.88587.8834.825.1办公用房246.59246.59246.59246.5915.895.2生活服务341.29341.29341.29341.2914.686消防及
26、环保工程165.84165.84165.84165.8411.056.1消防环保工程165.84165.84165.84165.8411.057项目总图工程24.7524.7524.7524.75-49.457.1场地及道路硬化1581.85349.81349.817.2场区围墙349.811581.851581.857.3安全保卫室24.7524.7524.7524.758绿化工程531.6218.61合计6188.219157.849157.84677.96节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤165.301.1年用电量千瓦时1343596.761.2年用电量吨标准煤165.1
27、31.3年用水量立方米1953.741.4年用水量吨标准煤0.172年节能量吨标准煤52.203节能率27.51%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1788.741.1完成比例67.41%2完成固定资产投资万元1353.692.1完成比例75.68%3完成流动资金投资万元435.053.1完成比例24.32%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元282.122工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元72.853企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工
28、资万元6.323.3年工资额万元20.944品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元35.645其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元15.116职工工资总额万元426.66固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元677.961040.64170.432271.831.1工程费用万元677.961040.642796.221.1.1建筑工程费用万元677.96677.9625.55%1.1.2设备购置及安装费万元1040.641040.6439.22%1.2工
29、程建设其他费用万元553.23553.2320.85%1.2.1无形资产万元238.39238.391.3预备费万元314.84314.841.3.1基本预备费万元162.21162.211.3.2涨价预备费万元152.63152.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元2271.832271.83流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2796.221739.102048.172796.222796.222796.221.1应收账款万元838.87503.32629.15838.87838.87838.871.2存货万元1258.30754.98
30、943.721258.301258.301258.301.2.1原辅材料万元377.49226.49283.12377.49377.49377.491.2.2燃料动力万元18.8711.3214.1618.8718.8718.871.2.3在产品万元578.82347.29434.11578.82578.82578.821.2.4产成品万元283.12169.87212.34283.12283.12283.121.3现金万元699.05419.43524.29699.05699.05699.052流动负债万元2414.661448.801810.992414.662414.662414.662
31、.1应付账款万元2414.661448.801810.992414.662414.662414.663流动资金万元381.56228.94286.17381.56381.56381.564铺底流动资金万元127.1976.3195.39127.19127.19127.19总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2653.39116.80%116.80%100.00%2项目建设投资万元2271.83100.00%100.00%85.62%2.1工程费用万元1718.6075.65%75.65%64.77%2.1.1建筑工程费万元677.9629.8
32、4%29.84%25.55%2.1.2设备购置及安装费万元1040.6445.81%45.81%39.22%2.2工程建设其他费用万元238.3910.49%10.49%8.98%2.2.1无形资产万元238.3910.49%10.49%8.98%2.3预备费万元314.8413.86%13.86%11.87%2.3.1基本预备费万元162.217.14%7.14%6.11%2.3.2涨价预备费万元152.636.72%6.72%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2271.83100.00%100.00%85.62%5建设期间费用万元6流动资金万元381.5616.80%16.8
33、0%14.38%7铺底流动资金万元127.195.60%5.60%4.79%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2286.002857.503810.003810.003810.001.1万元2286.002857.503810.003810.003810.002现价增加值万元731.52914.401219.201219.201219.203增值税万元73.1091.38121.84121.84121.843.1销项税额万元609.60609.60609.60609.60609.603.2进项税额万元292.66365.82487.7648
34、7.76487.764城市维护建设税万元5.126.408.538.538.535教育费附加万元2.192.743.663.663.666地方教育费附加万元1.461.832.442.442.449土地使用税万元35.5635.5635.5635.5635.5610税金及附加万元44.3446.5350.1950.1950.19折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值677.96677.96当期折旧额542.3727.1227.1227.1227.1227.12净值135.59650.84623.72596.60569.49542.372机器设备原值1
35、040.641040.64当期折旧额832.5155.5055.5055.5055.5055.50净值985.14929.64874.14818.64763.143建筑物及设备原值1718.60当期折旧额1374.8882.6282.6282.6282.6282.62建筑物及设备净值343.721635.981553.361470.741388.121305.504无形资产原值238.39238.39当期摊销额238.395.965.965.965.965.96净值232.43226.47220.51214.55208.595合计:折旧及摊销1613.2788.5888.5888.5888.5
36、888.58总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元1780.361068.221335.271780.361780.361780.362外购燃料动力费万元146.2387.74109.67146.23146.23146.233工资及福利费万元426.66426.66426.66426.66426.66426.664修理费万元9.915.957.439.919.919.915其它成本费用万元474.92284.95356.19474.92474.92474.925.1其他制造费用万元174.91104.95131.18174.91174.911
37、74.915.2其他管理费用万元47.5328.5235.6547.5347.5347.535.3其他销售费用万元225.20135.12168.90225.20225.20225.206经营成本万元2838.081702.852128.562838.082838.082838.087折旧费万元82.6282.6282.6282.6282.6282.628摊销费万元5.965.965.965.965.965.969利息支出万元-10总成本费用万元2926.661962.092323.812926.662926.662926.6610.1可变成本万元2411.421446.851808.572411.422411.422411.
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