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文档简介

1、便携式微波电视传输系统项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称便携式微波电视传输系统项目推动先进制造业和现代服务业“双轮驱动”,大力实施基本产业提升计划和“两化”深度融合计划,大力发展现代农业。推动生产方式向柔性、智能、精细转变,推进产业高端化、高技术化和服务化发展,扩大有效投入,培育消费新热点,推动经济发展迈上新台阶。(一)加快农业现代化进程按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总体要求,着力转变农业发展方式,大力实施农业现代化工程,努力推动全市现代农业建设创造新典型、迈上新台阶、走在最前列,建设农业强市。(二)提升工业发展质态以“中国制造2025”及江苏行动纲要为指针,以“互联网+”为先

2、导战略,大力发展“扬州智造”、“扬州精造”、“扬州新造”,增强产业核心竞争力,建设制造强市,基本建成区域性先进制造业基地。(三)壮大战略性新兴产业聚焦重点发展领域,加强技术攻关和企业培育,加快新技术新产品新模式的应用示范,促进产业规模显著扩大、技术水平显著提升、产业支撑体系显著完善、企业市场竞争力显著增强,将战略性新兴产业打造为全市经济发展的新增长极。(四)巩固建筑业发展优势推进建筑产业化、系统集成、资本创新,强化建筑品牌建设、市场开拓和风险防范,提升建筑业发展水平。到2020年,全市建筑业年产值达到4500亿元,年均增长8%;晋升国家特级资质企业3家以上。(五)大力发展服务业大力促进服务业产

3、业联动、集聚提升、空间优化,推动生产性服务业规模化、生活性服务业精细化、文化旅游产业国际化。到2020年,服务业增加值占地区生产总值比重提高到50%,形成“三二一”产业结构。(二)项目建设单位xxx有限公司(三)项目咨询规划单位泓域咨询机构(四)项目选址某高新区(五)项目用地规模项目总用地面积52146.06平方米(折合约78.18亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.35%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度191.79万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积52146.06平方米,建筑物基底占地面积38249.14平方米,总建筑面积52146

4、.06平方米,其中:规划建设主体工程32322.03平方米,项目规划绿化面积2746.85平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4179.25万元。(九)节能分析1、项目年用电量1220408.63千瓦时,折合149.99吨标准煤。2、项目年总用水量25798.40立方米,折合2.20吨标准煤。3、“便携式微波电视传输系统项目投资建设项目”,年用电量1220408.63千瓦时,年总用水量25798.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.19吨标准煤/年。达产年综合节能量48.06吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。(十)环境保护

5、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资19665.09万元,其中:固定资产投资14994.14万元,占项目总投资的76.25%;流动资金4670.95万元,占项目总投资的23.75%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32037.00万元,总成本费用24795.44万元,税金及附加328.45万元,利润总额7241.56万元,利税总额8

6、568.85万元,税后净利润5431.17万元,达产年纳税总额3137.68万元;达产年投资利润率36.82%,投资利税率43.57%,投资回报率27.62%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位484个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:便携式微波电视传输系统项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区

7、内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区便携式微波电视传输系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区便携式微波电视传输系统产业结构、技术结构、组织

8、结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“便携式微波电视传输系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位484个,达产年纳税总额3137.68万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,

9、城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制

10、经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制

11、造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27042.1427042.1432322.0332322.032512.251.1主要生产车间16225.2816225.2819393.2219393.221557.601.2辅助生产车间8653.488653.4810343.0510343.05803.921.3其他生产车间2163.372163.371874.681874.68150.732仓储工程5737.375737.3712885.6212885.62728.402.1成品贮存

12、1434.341434.343221.413221.41182.102.2原料仓储2983.432983.436700.526700.52378.772.3辅助材料仓库1319.601319.602963.692963.69167.533供配电工程305.99305.99305.99305.9919.463.1供配电室305.99305.99305.99305.9919.464给排水工程351.89351.89351.89351.8917.414.1给排水351.89351.89351.89351.8917.415服务性工程3633.673633.673633.673633.67205.405

13、.1办公用房1934.401934.401934.401934.40122.815.2生活服务1699.271699.271699.271699.27106.326消防及环保工程1025.081025.081025.081025.0865.196.1消防环保工程1025.081025.081025.081025.0865.197项目总图工程153.00153.00153.00153.0011.187.1场地及道路硬化10393.851904.321904.327.2场区围墙1904.3210393.8510393.857.3安全保卫室153.00153.00153.00153.008绿化工程3

14、581.01125.34合计38249.1452146.0652146.063684.63节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤152.191.1年用电量千瓦时1220408.631.2年用电量吨标准煤149.991.3年用水量立方米25798.401.4年用水量吨标准煤2.202年节能量吨标准煤48.063节能率21.24%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14477.551.1完成比例73.62%2完成固定资产投资万元10356.802.1完成比例71.54%3完成流动资金投资万元4120.753.1完成比例28.46%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产

15、业工人工资1.1平均人数人3291.2人均年工资万元5.841.3年工资额万元1794.262工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元462.303企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元148.064品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元226.205其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元118.356职工工资总额万元2749.17固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万

16、元3684.634179.25191.7914994.141.1工程费用万元3684.634179.2524040.911.1.1建筑工程费用万元3684.633684.6318.74%1.1.2设备购置及安装费万元4179.254179.2521.25%1.2工程建设其他费用万元7130.267130.2636.26%1.2.1无形资产万元2975.182975.181.3预备费万元4155.084155.081.3.1基本预备费万元2149.232149.231.3.2涨价预备费万元2005.852005.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14994.1414994.14流动资金投

17、资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24040.919232.7216270.4724040.9124040.9124040.911.1应收账款万元7212.273245.525769.827212.277212.277212.271.2存货万元10818.414868.288654.7310818.4110818.4110818.411.2.1原辅材料万元3245.521460.492596.423245.523245.523245.521.2.2燃料动力万元162.2873.02129.82162.28162.28162.281.2.3在产品万元497

18、6.472239.413981.174976.474976.474976.471.2.4产成品万元2434.141095.361947.312434.142434.142434.141.3现金万元6010.232704.604808.186010.236010.236010.232流动负债万元19369.968716.4815495.9719369.9619369.9619369.962.1应付账款万元19369.968716.4815495.9719369.9619369.9619369.963流动资金万元4670.952101.933736.764670.954670.954670.954

19、铺底流动资金万元1556.97700.641245.591556.971556.971556.97总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19665.09131.15%131.15%100.00%2项目建设投资万元14994.14100.00%100.00%76.25%2.1工程费用万元7863.8852.45%52.45%39.99%2.1.1建筑工程费万元3684.6324.57%24.57%18.74%2.1.2设备购置及安装费万元4179.2527.87%27.87%21.25%2.2工程建设其他费用万元2975.1819.84%19.8

20、4%15.13%2.2.1无形资产万元2975.1819.84%19.84%15.13%2.3预备费万元4155.0827.71%27.71%21.13%2.3.1基本预备费万元2149.2314.33%14.33%10.93%2.3.2涨价预备费万元2005.8513.38%13.38%10.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14994.14100.00%100.00%76.25%5建设期间费用万元6流动资金万元4670.9531.15%31.15%23.75%7铺底流动资金万元1556.9810.38%10.38%7.92%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年

21、第三年第四年第五年1营业收入万元14416.6525629.6032037.0032037.0032037.001.1万元14416.6525629.6032037.0032037.0032037.002现价增加值万元4613.338201.4710251.8410251.8410251.843增值税万元449.48799.07998.84998.84998.843.1销项税额万元5125.925125.925125.925125.925125.923.2进项税额万元1857.193301.664127.084127.084127.084城市维护建设税万元31.4655.9469.9269.9

22、269.925教育费附加万元13.4823.9729.9729.9729.976地方教育费附加万元8.9915.9819.9819.9819.989土地使用税万元208.58208.58208.58208.58208.5810税金及附加万元262.52304.47328.45328.45328.45折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3684.633684.63当期折旧额2947.70147.39147.39147.39147.39147.39净值736.933537.243389.863242.473095.092947.702机器设备原值417

23、9.254179.25当期折旧额3343.40222.89222.89222.89222.89222.89净值3956.363733.463510.573287.683064.783建筑物及设备原值7863.88当期折旧额6291.10370.28370.28370.28370.28370.28建筑物及设备净值1572.787493.607123.326753.046382.766012.484无形资产原值2975.182975.18当期摊销额2975.1874.3874.3874.3874.3874.38净值2900.802826.422752.042677.662603.285合计:折旧及

24、摊销9266.28444.66444.66444.66444.66444.66总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元15833.187124.9312666.5415833.1815833.1815833.182外购燃料动力费万元1430.21643.591144.171430.211430.211430.213工资及福利费万元2749.172749.172749.172749.172749.172749.174修理费万元44.4319.9935.5444.4344.4344.435其它成本费用万元4293.791932.213435.034

25、293.794293.794293.795.1其他制造费用万元925.80416.61740.64925.80925.80925.805.2其他管理费用万元901.73405.78721.38901.73901.73901.735.3其他销售费用万元2043.05919.371634.442043.052043.052043.056经营成本万元24350.7810957.8519480.6224350.7824350.7824350.787折旧费万元370.28370.28370.28370.28370.28370.288摊销费万元74.3874.3874.3874.3874.3874.389

26、利息支出万元-10总成本费用万元24795.4412914.5520475.1224795.4424795.4424795.4410.1可变成本万元21601.619720.7217281.2921601.6121601.6121601.6110.2固定成本万元3193.833193.833193.833193.833193.833193.8311盈亏平衡点51.50%51.50%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元32037.0014416.6525629.6032037.0032037.0032037.002税金及附加万元328.45262.52304.47328.45328.45328.453总成本费用万元24795.4412914.5520475.1224795.4424795.4424795.445增值税万元998.84449.48799.07998.84998.84998.846利润总额万元7241.56-1116.341133.827241.567241.567241.568应纳税所得额万元7241.56

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