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文档简介
1、变速杆项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称变速杆项目(二)项目建设单位xxx投资公司(三)项目咨询机构泓域咨询(四)法定代表人张xx(五)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客
2、户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司高度重视技
3、术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司
4、在行业内的技术领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入5366.63万元,同比增长19.60%(879.33万元)。其中,主营业业务变速杆生产及销售收入为5083.48万元,占营业总收入的94.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1005.60万元,较去年同期相比增长221.00万元,增长率28.17%;实现净利润754.20万元,较去年同期相比增长122.49万元,增长率19.39%。(六)项目选址xx经济技术开发区(七)项目用地规模项目总用地面积9351.34平方米(折合约14.02亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7
5、.30%,固定资产投资强度182.85万元/亩。项目净用地面积9351.34平方米,建筑物基底占地面积5673.46平方米,总建筑面积9912.42平方米,其中:规划建设主体工程6307.30平方米,项目规划绿化面积723.73平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1033.78万元。(十)节能分析1、项目年用电量537096.97千瓦时,折合66.01吨标准煤。2、项目年总用水量3845.25立方米,折合0.33吨标准煤。3、“变速杆项目投资建设项目”,年用电量537096.97千瓦时,年总用水量3845.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.34吨标
6、准煤/年。达产年综合节能量19.82吨标准煤/年,项目总节能率22.10%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资3172.11万元,其中:固定资产投资2563.56万元,占项目总投资的80.82%;流动资金608.55万元,占项目总投资的19.18%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4700.00万元,总成本费用3743.39万元,税金及附加53.24万元,利润总额956.61万元,利税总额1141.80万元,税后净利润717.46万元,达产年纳税总额424.34万元;达产年投资利润率30.16%,投资利税率35.99%,投资回报率22.62%,全部投
7、资回收期5.92年,提供就业职位80个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率30.16%,投资利税率35.99%,全部投资回报率22.62%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针
8、对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。二、项目必要性分析“十三五”时期是深圳率先全面建成小康社会,加快建成现代化国际化创新型城市的关键时期。主要目标任务是:努力建成更具改革开放引领作用的经济特区。继续发挥好改革开
9、放的“窗口”、“试验田”、排头兵和示范区作用,系统推进全面创新改革试验,率先在改革重要领域和关键环节取得决定性成果,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。在国家“一带一路”和自贸区建设中发挥重要的先锋作用,前海开发开放取得重大突破,率先建成要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合的开放型经济体系,形成全方位开放新格局。努力建成更高水平的国家自主创新示范区。全面落实深圳国家自主创新示范区发展规划纲要(2015-2020年)。率先形成符合创新驱动发展要求的体制机制,建成一批具有国际先进水平的重大科技基础设施,掌握一批事关国家竞争力的核心技术,聚集一批具有世界水平的科学家和研究团队,拥有一
10、批世界知名科研机构和骨干企业,科技支撑引领经济社会发展的能力大幅提升,加快建设国际科技创新中心。努力建成更具辐射力带动力的全国经济中心城市。综合经济实力显著提升,发展方式实现根本性转变,成为中国经济“升级版”的标杆。金融中心、国际物流枢纽城市功能显著增强,成为重要的生产要素配置中心、信息资源交流中心和高端商务活动聚集地。湾区经济形态和布局得到强化,成为粤港澳大湾区的战略枢纽城市。现代产业体系核心竞争力进一步提升,高新技术、金融、物流、文化“四大支柱”产业地位更加巩固,战略性新兴产业主引擎作用更加突出,服务业高端化特征更加明显,未来产业初具规模,优势传统产业实现转型升级,加快建设国际产业创新中心
11、。努力建成更具竞争力影响力的国际化城市。坚持依托内地、服务全国、面向世界,更加善于统筹国际国内“两个大局”,成为代表国家参与全球竞争合作的先行区,成为若干领域在亚太乃至全球具有重要影响力的国际化城市。外贸进出口总额和对外投资总额继续保持全国领先水平,培育形成一批新的本土跨国企业,城市生产生活环境、管理方式、制度规则与国际接轨程度显著提高,引进国际组织实现重大突破,国际交流活动更趋频繁。努力建成更高质量的民生幸福城市。牢固树立以民为本的执政理念和价值追求,实现全体市民共建共享、包容发展。全面实现基本公共服务均等化,努力让群众享有更优质的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平
12、的医疗、更舒适的居住条件、更优美的生态环境、更有品质的文化服务,民生保障水平居全国前列,使群众对美好生活的向往不断变成现实。三、项目规划方案(一)产品规划项目主要产品为变速杆,根据市场情况,预计年产值4700.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、
13、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积9351.34平方米(折合约14.02亩),其中:净用地面积9351.34平方米(红线范围折合约14.02亩)。项目规划总建筑面积9912.42平方米,其中:规划建设主体工程6307.30平方米,计容建筑面积9912.42平方米;预计建筑工程投资715.22万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度182.85万元/亩。项目预计总建筑面积9912.42平方米,其中:计容建筑面积9912.42平方米,计划建筑工程投资715.22
14、万元,占项目总投资的22.55%。(四)选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、风险应对说明投
15、资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也
16、是投资项目的受益群体。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。五、项目投资方案(一)固定资产
17、投资估算本期项目的固定资产投资2563.56(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金608.55万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3172.11万元,其中:固定资产投资2563.56万元,占项目总投资的80.82%;流动资金608.55万元,占项目总投资的19.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资715.22万元,占项目总投资的22.55%;设备购置费1033.78万元,占项目总投资的32.59%;其它投资814.56万元,占项目总投资的25.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目
18、总投资=2563.56+608.55=3172.11(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经营效益(一)营业收入估算该“变速杆项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑变速杆行业设备相对价格变化,假设当年变速杆设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4700.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=131.95万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3743.39万元,其中:可变成本3202.51万元,固定成本540.88万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览
19、表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=956.61(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=956.6125.00%=239.15(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=956.61(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=956.6125.00%=239.15(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额956.61万元,缴纳企业所得税239.15万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=956.61
20、-239.15=717.46(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=30.16%。(2)达产年投资利税率=35.99%。(3)达产年投资回报率=22.62%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入4700.00万元,总成本费用3743.39万元,税金及附加53.24万元,利润总额956.61万元,企业所得税239.15万元,税后净利润717.46万元,年纳税总额424.34万元。七、项目评价结论1、实践表明,促进中小企业产业集群发展,有利于集约使用土地,集中治理环境,有利于统筹区域和城乡发展,加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程
21、,有利于转变中小企业发展方式,提高产业竞争力。在当前形势下,要充分认识到促进产业集群发展,对于当前缓解中小企业运行的下行压力,拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务,优化产业集聚环境,提高专业化协作水平,积极培育龙头骨干企业,加强区域品牌建设,鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群,提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作,鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应,鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应
22、链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等,提高专业化协作和配套能力。当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发
23、挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率30.16%,投资利税率35.99%,全部投资回报率22.62%,全
24、部投资回收期5.92年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9351.3414.02亩1.1容积率1.061.2建筑系数60.67%1.3投资强度万元/亩182.851.4基底面积平方米5673.461.5总建筑面积平方米9912.421.6绿化面积平方米723.73绿化率7.30%2总投资万元3172.112.1固定资产投资万元2563.562.1.1土建工程投资万元715.222.1.1.1土建工程投资占比万元22.55%2.1.2设备投资万元1033.782.1.2.1设备投资
25、占比32.59%2.1.3其它投资万元814.562.1.3.1其它投资占比25.68%2.1.4固定资产投资占比80.82%2.2流动资金万元608.552.2.1流动资金占比19.18%3收入万元4700.004总成本万元3743.395利润总额万元956.616净利润万元717.467所得税万元1.068增值税万元131.959税金及附加万元53.2410纳税总额万元424.3411利税总额万元1141.8012投资利润率30.16%13投资利税率35.99%14投资回报率22.62%15回收期年5.9216设备数量台(套)7617年用电量千瓦时537096.9718年用水量立方米384
26、5.2519总能耗吨标准煤66.3420节能率22.10%21节能量吨标准煤19.8222员工数量人80土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4011.144011.146307.306307.30500.611.1主要生产车间2406.682406.683784.383784.38310.381.2辅助生产车间1283.561283.562018.342018.34160.201.3其他生产车间320.89320.89365.82365.8230.042仓储工程851.02851.022343.332343.33135.262.1
27、成品贮存212.75212.75585.83585.8333.812.2原料仓储442.53442.531218.531218.5370.342.3辅助材料仓库195.73195.73538.97538.9731.113供配电工程45.3945.3945.3945.392.953.1供配电室45.3945.3945.3945.392.954给排水工程52.2052.2052.2052.202.644.1给排水52.2052.2052.2052.202.645服务性工程538.98538.98538.98538.9831.115.1办公用房261.43261.43261.43261.4316.4
28、45.2生活服务277.55277.55277.55277.5517.386消防及环保工程152.05152.05152.05152.059.876.1消防环保工程152.05152.05152.05152.059.877项目总图工程22.6922.6922.6922.699.837.1场地及道路硬化1460.49251.79251.797.2场区围墙251.791460.491460.497.3安全保卫室22.6922.6922.6922.698绿化工程655.6622.95合计5673.469912.429912.42715.22节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤66.34
29、1.1年用电量千瓦时537096.971.2年用电量吨标准煤66.011.3年用水量立方米3845.251.4年用水量吨标准煤0.332年节能量吨标准煤19.823节能率22.10%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3031.421.1完成比例95.56%2完成固定资产投资万元1860.172.1完成比例61.36%3完成流动资金投资万元1171.253.1完成比例38.64%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元282.812工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.902.3年
30、工资额万元74.843企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元19.134品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元34.155其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元35.776职工工资总额万元446.70固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元715.221033.78182.852563.561.1工程费用万元715.221033.783388.281.1.1建筑工程费用万元715.22715.2222.55%1.1.
31、2设备购置及安装费万元1033.781033.7832.59%1.2工程建设其他费用万元814.56814.5625.68%1.2.1无形资产万元417.60417.601.3预备费万元396.96396.961.3.1基本预备费万元180.84180.841.3.2涨价预备费万元216.12216.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元2563.562563.56流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3388.281483.932088.883388.283388.283388.281.1应收账款万元1016.48406.59711.5410
32、16.481016.481016.481.2存货万元1524.73609.891067.311524.731524.731524.731.2.1原辅材料万元457.42182.97320.19457.42457.42457.421.2.2燃料动力万元22.879.1516.0122.8722.8722.871.2.3在产品万元701.38280.55490.96701.38701.38701.381.2.4产成品万元343.06137.23240.14343.06343.06343.061.3现金万元847.07338.83592.95847.07847.07847.072流动负债万元2779
33、.731111.891945.812779.732779.732779.732.1应付账款万元2779.731111.891945.812779.732779.732779.733流动资金万元608.55243.42425.98608.55608.55608.554铺底流动资金万元202.8581.14141.99202.85202.85202.85总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3172.11123.74%123.74%100.00%2项目建设投资万元2563.56100.00%100.00%80.82%2.1工程费用万元1749.00
34、68.23%68.23%55.14%2.1.1建筑工程费万元715.2227.90%27.90%22.55%2.1.2设备购置及安装费万元1033.7840.33%40.33%32.59%2.2工程建设其他费用万元417.6016.29%16.29%13.16%2.2.1无形资产万元417.6016.29%16.29%13.16%2.3预备费万元396.9615.48%15.48%12.51%2.3.1基本预备费万元180.847.05%7.05%5.70%2.3.2涨价预备费万元216.128.43%8.43%6.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2563.56100.00%100
35、.00%80.82%5建设期间费用万元6流动资金万元608.5523.74%23.74%19.18%7铺底流动资金万元202.857.91%7.91%6.39%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1880.003290.004700.004700.004700.001.1万元1880.003290.004700.004700.004700.002现价增加值万元601.601052.801504.001504.001504.003增值税万元52.7892.36131.95131.95131.953.1销项税额万元752.00752.00752.
36、00752.00752.003.2进项税额万元248.02434.03620.05620.05620.054城市维护建设税万元3.696.479.249.249.245教育费附加万元1.582.773.963.963.966地方教育费附加万元1.061.852.642.642.649土地使用税万元37.4137.4137.4137.4137.4110税金及附加万元43.7448.4953.2453.2453.24折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值715.22715.22当期折旧额572.1828.6128.6128.6128.6128.61净值1
37、43.04686.61658.00629.39600.78572.182机器设备原值1033.781033.78当期折旧额827.0255.1355.1355.1355.1355.13净值978.65923.51868.38813.24758.113建筑物及设备原值1749.00当期折旧额1399.2083.7483.7483.7483.7483.74建筑物及设备净值349.801665.261581.521497.781414.041330.304无形资产原值417.60417.60当期摊销额417.6010.4410.4410.4410.4410.44净值407.16396.72386.2
38、8375.84365.405合计:折旧及摊销1816.8094.1894.1894.1894.1894.18总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2399.00959.601679.302399.002399.002399.002外购燃料动力费万元175.1670.06122.61175.16175.16175.163工资及福利费万元446.70446.70446.70446.70446.70446.704修理费万元10.054.027.0410.0510.0510.055其它成本费用万元618.30247.32432.81618.30618
39、.30618.305.1其他制造费用万元198.9979.60139.29198.99198.99198.995.2其他管理费用万元79.3231.7355.5279.3279.3279.325.3其他销售费用万元411.76164.70288.23411.76411.76411.766经营成本万元3649.211459.682554.453649.213649.213649.217折旧费万元83.7483.7483.7483.7483.7483.748摊销费万元10.4410.4410.4410.4410.4410.449利息支出万元-10总成本费用万元3743.391821.882782.643743.
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