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文档简介
1、第一章:系统大纲,销售系统 采购系统 仓库系统 生产系统 财务系统,1,第二章:系统主流程图,销售订单/主生产计划,MRP分析/运算,技术部BOM单确认,请购单,品质检验/审单,收货送检/采购开单,采购订单/供应商,领/补/退料单,生产制造/生产加工单,入库单/系统自动生成,生产送检/开验收单,审入库单/确认收货,QC检验/审验收单,Y,N,审入库单/确认成品入库,Y,入库单/系统自动生成,N,2,第三章:系统详细流程演示,生产主计划 1,打开主生产计划,把已评审过订单的产品编码输入货品处,自动带出BOM单,然后再输入订单数量,完工日期即入仓日期;摘要处可简明的写入客户需要的配件或者是客户要求
2、;完成后再核对评审表,无误再点击确定,然后再点击审核。 此流程由PMC操作完成。,3,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,打开生产系统主界面中的MRP运算,如上图,然后查看标题栏,我们在申购一张订单物料时,首先要考虑的是当前库存(指实际库存),然后再考虑此物料在现有订单中已占用了多少,然后我们还有多少是在采购途中的,这几大因素无论是申购还是系统分析,都是需要考虑的。所以,以上几点,要打。 此流程由PMC操作完成。,4,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,然后点击左下角的“选择主生产计划”按钮,如上图; 2,在弹出的窗口中,选择做计划的生产订单;点击最左边的空白框,即选中
3、此项; 3,然后,点击确定按钮; 此流程由PMC操作完成。,5,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,点击计算; 此流程由PMC操作完成。,6,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,以上就是系统在不考虑库存及现有订单的情况下所得出的物料需求,为毛需求。 此流程由PMC操作完成。,7,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,此表同为毛需求表。 此流程由PMC操作完成。,8,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,上图是净需求表,是指一张订单经过库存分析,还需要采购及需要生产的半成品。 此流程由PMC操作完成。,9,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1
4、,上图为需要加工生产的半成品及成品,核对无误后,点击“对选中的建议下达生产加工单”,确定后,系统自动生成生产加工单(即生产制造单号) 此流程由PMC操作完成。,10,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,上图就是已生成的生产加工单,然后在生产车间处选择相应的车间/组别;再点击“确定执行”。 此流程由PMC操作完成。,11,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,完成后,系统会自动弹出对话框,提示生产建议已下达成功。 此流程由PMC操作完成。,12,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,上图为此张单需要采购的物料,图中有最一栏为最小批量,指的是最小起订量,这个在此系统
5、中是可以提前设定的。检查无误后,点击“对选中的建议下达请购单”。 此流程由PMC操作完成。,13,第三章:系统详细流程演示,MRP分析/运算 1,请购单已下达成功,如上图。下面将进入另一个模块,那就是采购模块。 此流程由PMC操作完成。,14,第三章:系统详细流程演示,申购/请购审核 1,首先,要把请购单自成采购单,请购单必须审核过后才可以自成采购单;在业务系统中打开业务查找。 请购单审核赵经理操作完成。,15,第三章:系统详细流程演示,申购/请购审核 1,筛选条件为“请购单”,再点击过滤,再选择条件单据状态中的待审核;然后确定。 请购单审核由赵经理操作完成。,16,第三章:系统详细流程演示,
6、申购/请购审核 1,查找到当天需要审核的单据,如上图;再双击单据编号。 请购单审核由赵经理操作完成。,17,第三章:系统详细流程演示,申购/请购审核 1,检查无误后,点击审核; 请购单由赵经理操作完成。,18,第三章:系统详细流程演示,采购流程 1,打开业务系统中的采购订单;如上图。 此流程由采购操作完成。,19,第三章:系统详细流程演示,采购流程 1,打开采购订单,如上图;先默认选任意一个供应商,然后转下图: 此流程由采购操作完成。,20,第三章:系统详细流程演示,采购流程 1,然后点击标题栏上面的操作下拉菜单,然后点击“选择请购单”。 此流程由采购操作完成。,21,第三章:系统详细流程演示
7、,采购流程 1,然后弹出一个选项框,不同的供应商以及不同的采购负责人,各自选择各自负责的物料,点击选择,如果整张单都是一个供应商,那就选上面的请购单号即可,然后确定。 此流程由采购操作完成。,22,第三章:系统详细流程演示,采购流程 1,核对供应商/到货时间/地点/业务员以及采购内容;无误后,点击确定。 此流程由采购操作完成。,23,第三章:系统详细流程演示,采购订单审核流程 1,同样,通过查找,再通过日期筛选,再确定。 此流程由审核采购订单人员操作完成。,24,第三章:系统详细流程演示,采购流程/采购订单审核 1,筛选出来后,双击采购单号。 此流程由审核采购订单人员操作完成。,25,第三章:
8、系统详细流程演示,采购流程/采购订单审核 1,检查无误后,点击审核。 此流程由审核采购订单人员操作完成。,26,第三章:系统详细流程演示,采购流程/送检 1,采购送检,打开采购开单(即为送检单)。 此流程由采购操作完成。,27,第三章:系统详细流程演示,采购流程/采购送检 1,打开采购开单,先选择一个默认供应商,然后在菜单栏中选择“操作”下拉菜单,然后点击“选取单据”。 此流程由采购操作完成。,28,第三章:系统详细流程演示,采购流程/送检流程 1,选择要送检的物料,如果是整张采购单,就选取PO单号,如果是一部分,就按精确过滤。然后确定。 此流程由采购操作完成。,29,第三章:系统详细流程演示
9、,采购流程/送检流程 1,检查无误后,点击确定保存。 此流程由采购操作完成。,30,第三章:系统详细流程演示,品质流程/来料检验 1,点击业务查找,进行采购开单未审查找。 此流程由品质部IQC操作完成。,31,第三章:系统详细流程演示,品质流程/来料检验 1,查找到需要检验的单据,然后双击打开。 此流程由品质部IQC操作完成。,32,第三章:系统详细流程演示,品质流程/来料检验 1,确认此单货都OK后,点击审核,退货流程后一章讲解。 此流程由品质部IQC操作完成。,33,第三章:系统详细流程演示,仓库流程/来料入仓 1,在业务查找按日期及单据状态过虑,找到系统自动生成的入仓单,双击打开。 此流
10、程由PMC完成操作。,34,第三章:系统详细流程演示,仓库流程/来料入仓 1,核对进仓物料,如无误,点击审核。 此流程由PMC完成操作。,35,第三章:系统详细流程演示,生产流程/制造单审核 1,通过按日期及单据状态查找加工单,然后打开,核对物料清单是否正确,无误后,点击审核。 此流程由PMC操作完成。,36,第三章:系统详细流程演示,生产流程/生产领料 1,在业务系统下找到仓库系统,打开领料单。 此流程由PMC操作完成。,37,第三章:系统详细流程演示,生产流程/生产领料 1,打开领料单,查看表头栏,填写相应的内容。 此流程由PMC操作完成。,38,第三章:系统详细流程演示,生产流程/生产领
11、料 1,点击菜单中的“操作”,在下拉菜单中点击:“选取加工单”。 此流程由PMC完成操作。,39,第三章:系统详细流程演示,生产流程/生产领料 1,过滤出来的单据为此产品配件组所需要加工的半成品,装配单是在装配里。一定要注意,生产部门不同,所过滤出来的单也不同;点确定。 此流程由PMC操作完成。,40,第三章:系统详细流程演示,生产流程/生产领料 1,检查无误后,点击确定。 此流程由PMC操作完成。,41,第三章:系统详细流程演示,生产流程/领料单审核 1,通过业务查找,找到刚才制作的领料单,检查无误后,点击审核。 此流程由PMC操作完成。,42,第三章:系统详细流程演示,生产流程/制成品送检
12、 1,打开生产系统中的验收单。 此流程由生产部操作完成。,43,第三章:系统详细流程演示,生产流程/制成品送检 1,在表头按要求填写,然后点击表头中“操作”下拉菜单中的“选择加工单”。 此流程由生产部操作完成。,44,第三章:系统详细流程演示,生产流程/制成品送检 1,在此选取已生产完在送检的半成品或成品,然后点击确定。 此流程由生产部操作完成。,45,第三章:系统详细流程演示,生产流程/制成品送检 1,无误后,点击确定。 此流程由生产部操作完成。,46,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品检验 1,通过业务查找,查找出需要审核的验收单,双击打开单据,检查无误后,点击审核。 此流程品质部操
13、作完成。,47,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品入库 1,打开主界面中的“出入库单”。 此流程由成品仓仓管操作。,48,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品入库 1,选择单据类型为入库单,再选择开单类型,成品检验是验收单,选择验收单;仓库选择:成品选择成品仓,半成品选择半成品仓;转下图: 此流程由成品仓仓管操作完成。,49,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品入库 1,点击标题栏“操作”按钮,在下拉菜单中点“选择单据”;转下图: 此流程由成品仓仓管操作完成。,50,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品入库 1,库位选择正确,就会自动过滤出来已检验OK的产品,在此处,只需核对
14、进仓的成品及半成品跟此单的数量是否一致;如无问题,点确定。 此流程由成品仓仓管操作完成。,51,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品入库 1,核对无误后,点击确定。 此流程由成品仓仓管操作完成。,52,第三章:系统详细流程演示,生产流程/成品入库审核 1,通过业务查找,找到需要审核的入库单,双击打开,核对无误后,点击审核。 此流程PMC操作完成。,53,第三章:系统详细流程演示,成品管理/出货流程 1,打开销售管理中的销售开单,如下图; 此流程由销售(业务)操作完成。,54,第三章:系统详细流程演示,成品管理/出货流程 1,找开销售开单主界面,在客户处可新增客户名称,再填写送货地址,摘要处
15、可输入客户需要的配件等到;如下图: 此流程由业务部操作完成。,55,第三章:系统详细流程演示,成品管理/出货流程 1,在货品名称处输入要销售出去的产品名称,然后点击数量,在摘要处写上客户需要的配件等;然后确定。 此流程销售操作完成。,56,第三章:系统详细流程演示,成品管理/销售订单审核 1,通过业务查找,找到未审核的“销售开单”单据,双击打开,检查无误后,点击审核。如下图; 此审核流程由赵总或赵总审核。,57,第三章:系统详细流程演示,成品管理/销售订单审核 1,上图就是审核过后的销售单。 此流程由赵总或赵经理审核完成。,58,第三章:系统详细流程演示,成品管理/出货管理 1,通过业务查找,找到出库单,核对无误后,点击审核。 此流程由PMC操作完成。,59,第四章:采购退货流程,采购退货流程 1,IQC通过业务查找找到相应的单据,以此单据为例:如下图: 此流程由品质部IQC操作完成。,60,第四章:采购退货流程,采购退货流程 1,以上,就是一第采购开的送检单。 说明。,61,第四章:采购退货流程,采购退货流程 1,上图就是
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