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文档简介

1、秦皇岛医疗设备项目经营分析报告MACRO 泓域咨询第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析二十世纪八十年代改革开放以来,随着人民物质生活和精神文明水平的不断提高,美容行业在我国得到了迅猛发展。进入本世纪后,美容行业逐渐走向成熟,伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服务需求,各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。美容行业大发展离不开美容仪器的更新换代,美容仪器功能的日益完善,对美容行业的发展起到决定性的作用。2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率放缓至22.2%,2019年中国医美用户1367.2万人,预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至

2、23年CAGA为16.8%)。2013-2017年行业高速发展,大量机构涌现,且受网红文化影响,消费者需求爆发,2018年为行业放缓转折点,大量中小机构面临盈利难等问题,市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看,消费者难以识别合法机构与医生,一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态,从供给侧,民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。随着生活的不断改善,医疗美容器械已经成为潮流与趋势。现代激光技术应用于美容皮肤科学的治疗领域,是近年来我国皮肤科专业内突破性的发展之一,激光技术已经形成了一套较完整的理论体系和临床实践,成为美容皮肤科主要的治疗手段之一。随着激光美容仪器技术的不断成熟其需

3、求快速增加导致应用的普及化发展。随着激光美容仪器技术水平的提升和行业的规范化发展,行业的总体利润将继续增加。随着我国医疗美容等下游需求不断增长,激光美容仪器这一朝阳产业必将吸引更多的投资者进入。市场调研表示,美容消费者去店里接受服务的频率最高,平均每月2.8次。美业会员顾客占比7成,会员消费者的消费频率更高,每月约3.6次,这跟美容项目的疗程性有关。美发消费者的消费频率为平均每月0.7次,也就是说消费者大约43天将去一次美发店。其中,男性消费者频率大大超过女性,购买洗剪吹服务的消费者比例最高。此外,美甲消费者平均消费频率为每月0.5次,养生消费者为每月2.4次。42.5%的消费者每月在各美业项

4、目上消费5001000元,其次每月消费300500元的消费者占比35.3%,每月消费1000元以上的占7.4%,有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。二、项目情况说明为了积极响应某工业园关于促进超声刀产业发展的政策要求,xxx集团通过科学调研、合理布局,计划在某工业园新建“超声刀项目”;预计总用地面积22891.44平方米(折合约34.32亩),其中:净用地面积22891.44平方米;项目规划总建筑面积23120.35平方米,计容建筑面积23120.35平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数55.64%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度163

5、.56万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资8159.08万元,其中:固定资产投资5613.38万元,占项目总投资的68.80%;流动资金2545.70万元,占项目总投资的31.20%。在固定资产投资中建筑工程投资1873.77万元,占项目总投资的22.97%;设备购置费2890.69万元,占项目总投资的35.43%;其它投资费用848.92万元,占项目总投资的10.40%。项目建成投入正常运营后主要生产超声刀产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入17007.00万元,总成本费用13527.01万元,税金及附加149.17万元,利润总额3479.99万元,利税总额4109.16万元,税后净

6、利润2609.99万元,达纲年纳税总额1499.17万元;达纲年投资利润率42.65%,投资利税率50.36%,投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位279个,达纲年综合节能量26.84吨标准煤/年,项目总节能率29.59%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器,它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种,按照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。数据显示,早在2014年,美容仪器就成为国内网络小家电类别销售

7、量冠军,当年网销超过7500万台。从2009年至2014年,个人护理美容器销售增长率高达270%,预计到2020年,美容仪器全球市场容量将达3000亿元人民币,其中中国市场容量可观。近年来,国内美容仪处于快速兴起阶段。相较于国外发达国家,中国美容产业处于非理性扩张状态。2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率放缓至22.2%,2019年中国医美用户1367.2万人,预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。2013-2017年行业高速发展,大量机构涌现,且受网红文化影响,消费者需求爆发,2018年为行业放缓转折点,大量中小机构面临盈利难等问题

8、,市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看,消费者难以识别合法机构与医生,一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态,从供给侧,民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。美业消费者都是具有一定的收入且收入水平偏中上的群体,其中月收入在6000-10000元的消费者是主力,其次是月收入10000元以上的群体。高学历且收入在6K以上,对美的要求高,具有很强的消费欲望,并且多数是白领,具备这种消费能力。而收入越高,消费者对保养和休闲享受的消费需求也越高。市场调研表示,美容消费者去店里接受服务的频率最高,平均每月2.8次。美业会员顾客占比7成,会员消费者的消费频率更高,每月约3.6次,这跟美容

9、项目的疗程性有关。美发消费者的消费频率为平均每月0.7次,也就是说消费者大约43天将去一次美发店。其中,男性消费者频率大大超过女性,购买洗剪吹服务的消费者比例最高。此外,美甲消费者平均消费频率为每月0.5次,养生消费者为每月2.4次。42.5%的消费者每月在各美业项目上消费5001000元,其次每月消费300500元的消费者占比35.3%,每月消费1000元以上的占7.4%,有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动

10、意义。2、项目拟建设在某工业园内,工程选址符合某工业园土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率42.65%,投资利税率50.36%,全部投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积23120.35平方米(计容建筑面积23120.35平方米);购置先进的技术装备共计80台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5

11、、本期工程项目总投资8159.08万元,其中:固定资产投资5613.38万元,流动资金2545.70万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入17007.00万元,总成本费用13527.01万元,年利税总额4109.16万元,其中:税后净利润2609.99万元;纳税总额1499.17万元,其中:增值税480.00万元,税金及附加149.17万元,年缴纳企业所得税870.00万元;年利润总额3479.99万元,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产

12、业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市

13、场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资6541.94万元,占计划投资的80.18%。其中:完成固定资产投资4045.48万元,占总投资的61.84%;完成流动资金投资2496.46,占总投资的38.16%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估

14、算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入14927.77万元,同比增长28.46%(3307.38万元)。其中,主营业务收入为12741.95万元,占营业总收入的85.36%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额3069.28万元,较去年同期相比增长280.39万元,增长率10.05%;实现净利润2301.96万元,较去年同期相比增长235.77万元,增长率11.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6541.941.1完成比例80.18%2完成固定资产投资万元4045.482.1完成比例61.84%3完成流动资金投资万元2496.463.1完成比

15、例38.16%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:46.92%。2、财务内部收益率:27.81%。3、投资回报率:35.19%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到18721.63万元,其中流动资产总额5105.21万元,占资产总额的27.27%,资产负债率22.13%,运营情况良好。超声刀全称为“超声切割止血刀”,是临床外科的新型手术设备,超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割,已较广泛应用于各种外科手术。1992年,世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国强生公司生产。19

16、97年,HARMONICSCALPEL进入中国市场。目前国内共有四家进口品牌获批,分别是强生旗下的爱惜康(国内商品名“豪韵”)、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。目前超声刀仅有极少数厂商可以生产,其中强生占据了绝对优势,在主要市场占比均在90%以上(日本除外,可能对奥林巴斯有支持政策,但强生仍然占据83%份额)。强生之所以如此强势,主要是因为质量;部分是由于产品线系统:强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。国内有数家厂商有申报记录,包括南昌元合泽众与武汉半边天。该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关,刀头的主要材料是钛合金,其加工工艺直接影响到超声刀设

17、备的输出频率,进而影响临床切割效果。根据最新的招标情况,强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势,预计未来会逐渐形成代替。超声刀使用科室较多,包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置,假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院平均配置0.5台,按照47.5万的单价,国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。刀头耗材方面,如果三级医院每台主机每年刀头需求60把,二级医院40把,一级医院20把,刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。即使国产产品定价在进口产品的50%,该领域也是百亿级别的市

18、场。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工

19、商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。2、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。(二)法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策

20、的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx集团组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对

21、企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行

22、各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某工业园项目建设地为重点,分析“超声刀项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某工业园项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种

23、植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做

24、出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某工业园项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某工业园项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某工业园项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设

25、与开发,引导该区域超声刀产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积22891.44平方米(折合约34.32亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了

26、动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、全面推进绿色发展,是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程,过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续,转型发展势在必行,而绿色发展就是其基本要义,更是永续发展的必要条件。推进绿色发展,要以绿色发展理念为引领,坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,合理利用自然资源,保护自然环境,保持和发展生态平衡,保证自然环境与人类社会的共同发展,促进人与自然和谐共生,推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式

27、向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度,认真领会绿色发展的深刻内涵,清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性,以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度,深入推进绿色发展,努力实现长远、协调、可持续发展。工业过程温室气体排放不同于化石能源碳排放,由于我国工业规模总体较大,其碳排放总量也比较大。开展工业过程温室气体排放控制,有助于对那些强温室效应的温室气体进行控制。这主要涉及三个方面:一是以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点,控制工生产过程中产生的二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物等温室气体;二是开展水泥生产原料替代,以低温室气体排放的原料替代高温室气体排放的原料;三是开展产

28、品替代,以低碳排放的新型水泥、新型钢铁材料替代高碳排放的传统水泥、传统钢材等。以水泥为例,在水泥生产过程中,排放的温室气体不仅包括燃烧煤炭等化石燃料排放的二氧化碳,还包括水泥生产过程中碳酸盐分解排放的二氧化碳,这部分二氧化碳不同于煤炭燃烧排放的二氧化碳,被称为工业过程温室气体排放。控制这种温室气体排放的方法也不同于燃料燃烧过程中温室气体排放控制方法。在我国,水泥生产量较大,因此除了要控制生产过程中燃料燃烧排放的温室气体,还要控制工业过程排放的温室气体。进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗

29、和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。3、到2020年,重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升,重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。针对不同行业选择

30、不同污染物,例如:钢铁行业是二氧化硫的排放强度,水泥行业是氮氧化物的排放强度等。恢复生态文明,建设美丽中国不仅是环保的问题,也是经济问题。目前,中国经济从高速增长进入到高质量化发展,高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主,高质量发展则强调的是质量和效益。而绿色发展、人与自然的和谐共生,也是经济发展的质量与效益的提升体现。(四)市场分析预测超声刀全称为“超声切割止血刀”,是临床外科的新型手术设备,超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割,已较广泛应用于各种外科手术。超声刀工作原理是超声刀系统主机电流传导至手柄,手柄内压电陶瓷片激活工作,陶瓷片将电能转换成机械能,产生纵向机械振动

31、并在传导轴节点处扩大,传导至刀头咬口达到最大55.5kHz的振动,刀头与组织蛋白接触,蛋白氢键断裂和蛋白结构重组,蛋白凝固闭合小管腔,蛋白受振动产生二级能能量,深度凝固闭合较大的管腔,从而达到切割、凝闭组织和止血的作用。在与手术刀,电刀,激光刀等器械比较后发现,超声刀有着独特的优势。一套完整的超声刀设备由以下几部分组成:车架、主机、手柄、脚控装置,刀头等部分组成。一般刀头是耗材,国外强生的刀头都是一次性使用,国内医院刀头通常使用5-6次。目前超声刀仅有极少数厂商可以生产,如强生,奥林巴斯等企业,其中强生占据了绝对优势,在主要市场占比均在90%以上(日本除外,可能对奥林巴斯有支持政策,但强生仍然

32、占据83%份额)。强生之所以如此强势,主要是因为质量;部分是由于产品线系统:强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。强生超声刀业务统计在EthiconEndo-Surgery(SurgicalProducts)(手术业务)口径中,因为超声刀是该业务的主要组成部分,通过该业务可以研究超声刀业务的发展情况。手术业务从2004年的28.54亿美元增长到2012年64.83亿美元,年均复合增长速率接近10%,在如此规模体量下该增速已属较高。1992年,世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国强生公司生产。1997年,HARMONICSCALPEL进入中国市场。目前国内共有四家进口品牌

33、获批,分别是强生旗下的爱惜康(国内商品名“豪韵”)、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。国内有数家厂商有申报记录,包括南昌元合泽众与武汉半边天。该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关,刀头的主要材料是钛合金,其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率,进而影响临床切割效果。根据最新的招标情况,强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势,预计未来会逐渐形成代替。超声刀使用科室较多,包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置,假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台

34、、一级医院平均配置0.5台,按照47.5万的单价,国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。刀头耗材方面,如果三级医院每台主机每年刀头需求60把,二级医院40把,一级医院20把,刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。即使国产产品定价在进口产品的50%,该领域也是百亿级别的市场。就目前看,虽然国内企业还没有形成规模销售,但未来该领域足以产生2-3家较大规模的公司。第五章 综合评价1、国家统计局1月18日发文称:2017年,国民经济稳中向好、好于预期,经济活力、动力和潜力不断释放,稳定性、协调性和可持续性明显增强,实现了平稳健康发展。初步核算,全年国内生产总值827122亿元,按可比价格计算,

35、比上年增长6.9%。6.9%是什么概念?可以回顾一下。2016年我国经济增速是6.7%。2017年政府工作报告设定的2017年发展的主要预期目标是:“国内生产总值增长6.5%左右,在实际工作中争取更好结果”。所以,目前6.9%的结果可谓较为理想地符合了预期目标。而且,正如国家统计局所指出的,尽管当前有一些地方、企业等申报的GDP数据存在问题,但自1990年代起,我国已实行分级核算,全国数据通过工业联网直报、农业抽样调查等方式采集,全国经济数据不会受地方经济数据真实性的影响。众所周知,近几年来我国经济增长进入“新常态”,但这并不意味着经济形势的恶化。此前,据统计局1月5日发布的最终核算数据,20

36、16年GDP现价总量为74.36万亿元,所以增长6.9%对应增量有5.1万亿元,规模可观。而更重要的是,这6.9%的增长率和其他经济指标相匹配,呈现出了较明显的良性态势。中国人民大学中国就业研究所近日发布的2017年第四季度中国就业景气指数报告显示,在这个求职的“淡季”,企业用工需求持续增加,中国就业景气指数上升至有史以来最高值2.91,就业形势持续趋好,苏州等地甚至出现了一定的“用工荒”。与之相契合的是,去年11月全国城镇和大城市调查失业率与10月相比均有所回落,特别是大城市城镇调查失业率连续三个月保持在5%以下。所以,2017年政府工作报告提出的城镇登记失业率4.5%以内的目标有望至少基本

37、实现。贸易、物价等方面的表现也类似。6.9%的实现,一方面是因为我国去年总体上经济发展环境较好,国际国内供求矛盾不突出,汇率压力不大、利率保持稳定。整整半年前,国家统计局发布上半年国民经济稳中向好态势更趋明显报告时,就可以有所预见。但另一方面,经济表现良好的“果”,至少部分和增长目标的合理设定及结构性改革的“因”有关。由于面临着“三去一降一补”的任务,去年3月政府设定增长预期目标时,就考虑到了要引导稳定预期、调整结构,而没有把目标设置得太高。而一年来的改革步伐也与“稳中向好”而非“越高越好”的经济增长目标相呼应。尽管成绩虽然不错,仍需居安思危,毕竟去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、调结构

38、,都不是一蹴而就的,并可能随着经济形势的变化而有阶段性起伏。简政放权、放管结合、优化服务同样仍在深水区攻坚。重大风险防范、精准脱贫、污染防治三大任务依旧重如泰山。当前,由于全国人民加油干,2017年顺利过去,生产需求平稳增长,就业物价总体稳定,经济结构不断优化,质量效益持续提升。6.9%的增长率除了物质财富的增加、让人鼓舞外,更应该给我们信心。因为这说明结构性改革未曾顿挫经济增长,而是让人民享有了实惠和实利,让大家倍添继续奋力推进的勇气。2、该项目适应国内和国际超声刀行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,超声刀市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的

39、经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率42.65%,投资利税率50.36%,全部投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。3、undefined综上所述,该项目经营状况良好。在某工业园建设超声刀项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某工业园及某工业园“十三五”超声刀产业发展规划,切合某工业园经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出

40、的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某工业园全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1873.772890.69163.565613.381.1工程费用万元1873.772890.6911222.291.1.1建筑工程费用万元1873.771873.7722.97%1.1.2设备购置及安装费万元2890.692890.6935.43%1.2工程建设其他费用万元848.92848.9210.40%1.2.1无形资产万元466.35466.351.3预备费

41、万元382.57382.571.3.1基本预备费万元202.79202.791.3.2涨价预备费万元179.78179.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元5613.385613.38流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11222.297529.377847.8811222.2911222.2911222.291.1应收账款万元3366.692020.012525.023366.693366.693366.691.2存货万元5050.033030.023787.525050.035050.035050.031.2.1原辅材料万元1515.0

42、1909.011136.261515.011515.011515.011.2.2燃料动力万元75.7545.4556.8175.7575.7575.751.2.3在产品万元2323.011393.811742.262323.012323.012323.011.2.4产成品万元1136.26681.75852.191136.261136.261136.261.3现金万元2805.571683.342104.182805.572805.572805.572流动负债万元8676.595205.956507.448676.598676.598676.592.1应付账款万元8676.595205.956

43、507.448676.598676.598676.593流动资金万元2545.701527.421909.272545.702545.702545.704铺底流动资金万元848.56509.14636.42848.56848.56848.56总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8159.08145.35%145.35%100.00%2项目建设投资万元5613.38100.00%100.00%68.80%2.1工程费用万元4764.4684.88%84.88%58.39%2.1.1建筑工程费万元1873.7733.38%33.38%22.97%2.1.2设备购置及安装费万元2890.6951.50%51.50%35.43%2.2工程建设其他费用万元466.358.31%8.31%5.72%2.2.1无形资产万元466.358.31%8.31%5.72%2.3预备费万元382.576.82%6.82%4.69%2.3.1基本预备费万元202.793.61%3.61%2.49%2.3.2涨价预备费万元179.783.20%3.20%2.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5613.38100.00%100.00%68.80%5

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