2018年青州金融工作办公室部门预算_第1页
2018年青州金融工作办公室部门预算_第2页
2018年青州金融工作办公室部门预算_第3页
免费预览已结束,剩余24页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

12018 年青州市金融工作办公室部门预算2目 录第一部分. 青州市金融工作办公室部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市金融工作办公室 2018 年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市金融工作办公室 2018 年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况3三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释4第一部分 青州市金融工作办公室部门概况5一、主要职能(一)贯彻执行中央、省、潍坊市有关金融工作的方针、政策;研究分析金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况;拟订全市金融业发展规划和政策,依法制定地方金融监管规则和办法,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。(二)负责协调、配合上级金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作;负责协调各类金融机构及行业自律组织工作;协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题,为金融业发展提供良好环境;协调、引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务。(三)指导、协调、组织地方金融机构的改革发展工作,会同有关部门对地方金融机构进行管理和年度经营审计。(四)贯彻国家企业上市政策,拟订全市上市企业和资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施;配合证券监管部门做好全市企业上市辅导、规划发展及跟踪监测全市上市公司经营情况等工作;负责监测全市证券、期货经营机构的运行情况。(五)协调组织地方金融统计监测、专项调查等,督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设,配合驻鲁金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。6(六)统筹规划、协调指导全市各类交易场所设置及发展工作,牵头办理新设交易场所的论证工作,监管权益类交易场所。(七)协助上级监管部门对新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围的初审,对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。(八)协助上级监管部门对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定。对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统。对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。(九)根据经济发展需要,对重大资本运作提出建议,参与策划、指导重大资产整合、企业重组等工作。(十)指导、协调、推进全市地方金融机构改革发展;负责全市小额贷款公司、融资性担保机构和民间融资机构设立的初审、上报和业务监管工作;协调组织有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。(十一)组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;会同各有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。7(十二)负责办机关的安全生产监管和维护稳定工作。(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成青州市金融工作办公室部门预算包括:本机关预算、下属事业单位预算。青州市金融工作办公室 2017 年部门预算编制范围单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 青州市金融工作办公室机关2 青州市金融服务中心8第二部分青州市金融工作办公室 2018 年部门预算表9部门公开表 1部门收支总体情况表单位:元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 1,783,467.00 一般公共服务支出 1,783,467.00 二、政府性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计 1,783,467.00 本 年 支 出 合 计 1,783,467.00 七、上级补助收入 政府调剂支出八、附属单位上缴收入 地方水利建设基金调剂支出九、上年结转 增量上解结转下年收 入 总 计 1,783,467.00 支 出 总 计 1,783,467.00 10部门公开表 2部门收入总体情况表单位:元科目编码 科目名称 合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金 事业收入事业单位经营收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计 1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行953,779.00 953,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行629,688.00 629,688.00 0.00 0.00

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论