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文档简介

XX 年出纳月度工作总结 出纳月度工作总结范文 紧张而又忙碌的一个月的时间 又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉 时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下 面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工 作做的不对的地方请领导多批评,多教导。 第一周: 1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款 项。 3. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票 公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。 4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对 和填制银行账目。将个人卡于 31 日余额后结出余额。 5. 按照发票 ic 卡上的详细信息核对和完善发票登记 本信息。 6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让 工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。 7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核 算工资。 第二周: 1. 外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金日记账和银行存款日记账。 4. 查询网上银行进账情况 5. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票 公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户, 并且在发票登记薄上明确注明回款情况 6. 填制资金日报表格 7. 外出购买梦想鹏飞专用发票 8. 支付七里渠项目的费用。 第三周: 1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款 项。 3. 核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金 额是否一致,审核无误制单付款 4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让 工作人员和客户核对到账与否, 到账后通知财务人员。并 到支出单上签字确认。 5. 填制资金日报表格 6. 外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票 7. 发放 3 月份工资 8. 登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的 数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的 情况,填写支出单. 9. 核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出 任务标准的利润发放奖金奖励 10. 盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借 款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。 第四周: 1. 整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每 个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等。 核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购 付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快给 予货款的支付。 2. 开具发票、发票管理整理,登记发票开具情况。整 理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账情 况,和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及 时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票及时 收回做作废处理,防止跨月作废情况发生。 3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出 计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐 的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的 费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用, 按梦想鹏飞分摊 50%,联强宇航和神州惠科分别分摊 25%来 计算费用。 出纳每月工作总结范文 经过了将近 3 个月紧张的工作 实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松” 来形容,出纳工作绝非“雕虫小技” ,更不是可有可无的一 个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个 部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有 全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的 工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要 求: 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高 自己的政策水平,财务出纳月工作总结。 二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳 员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知 识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和 较强的数字运算能力。 三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致 的工作作风和职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、 票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并 相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的 利益不受到损失。 五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本 职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位 的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的 思想。 以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和认识, 也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工 作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作 效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈

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