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泓域咨询MACRO/ 球式角阀投资项目立项申请报告球式角阀投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4597.09万元,同比增长8.73%(369.01万元)。其中,主营业业务球式角阀生产及销售收入为3771.98万元,占营业总收入的82.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1151.87万元,较去年同期相比增长111.15万元,增长率10.68%;实现净利润863.90万元,较去年同期相比增长143.70万元,增长率19.95%。二、项目概况(一)项目名称球式角阀投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积8210.77平方米(折合约12.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.69%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度165.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8210.77平方米,建筑物基底占地面积4244.15平方米,总建筑面积13958.31平方米,其中:规划建设主体工程9265.14平方米,项目规划绿化面积757.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费658.36万元。(七)节能分析“球式角阀投资项目建设项目”,年用电量1223012.35千瓦时,年总用水量2622.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.53吨标准煤/年。达产年综合节能量52.89吨标准煤/年,项目总节能率24.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2582.92万元,其中:固定资产投资2038.29万元,占项目总投资的78.91%;流动资金544.63万元,占项目总投资的21.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4731.00万元,总成本费用3619.65万元,税金及附加51.24万元,利润总额1111.35万元,利税总额1315.88万元,税后净利润833.51万元,达产年纳税总额482.37万元;达产年投资利润率43.03%,投资利税率50.95%,投资回报率32.27%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位67个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区球式角阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区球式角阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“球式角阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位67个,达产年纳税总额482.37万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.03%,投资利税率50.95%,全部投资回报率32.27%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8210.7712.31亩1.1容积率1.701.2建筑系数51.69%1.3投资强度万元/亩165.581.4基底面积平方米4244.151.5总建筑面积平方米13958.311.6绿化面积平方米757.56绿化率5.43%2总投资万元2582.922.1固定资产投资万元2038.292.1.1土建工程投资万元1153.932.1.1.1土建工程投资占比万元44.68%2.1.2设备投资万元658.362.1.2.1设备投资占比25.49%2.1.3其它投资万元226.002.1.3.1其它投资占比8.75%2.1.4固定资产投资占比78.91%2.2流动资金万元544.632.2.1流动资金占比21.09%3收入万元4731.004总成本万元3619.655利润总额万元1111.356净利润万元833.517所得税万元1.708增值税万元153.299税金及附加万元51.2410纳税总额万元482.3711利税总额万元1315.8812投资利润率43.03%13投资利税率50.95%14投资回报率32.27%15回收期年4.6016设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1223012.3518年用水量立方米2622.3319总能耗吨标准煤150.5320节能率24.75%21节能量吨标准煤52.8922员工数量人67第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.69%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度165.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3000.613000.619265.149265.14842.541.1主要生产车间1800.371800.375559.085559.08522.371.2辅助生产车间960.20960.202964.842964.84269.611.3其他生产车间240.05240.05537.38537.3850.552仓储工程636.62636.623050.563050.56201.752.1成品贮存159.16159.16762.64762.6450.442.2原料仓储331.04331.041586.291586.29104.912.3辅助材料仓库146.42146.42701.63701.6346.403供配电工程33.9533.9533.9533.952.533.1供配电室33.9533.9533.9533.952.534给排水工程39.0539.0539.0539.052.264.1给排水39.0539.0539.0539.052.265服务性工程403.19403.19403.19403.1926.675.1办公用房196.46196.46196.46196.4613.205.2生活服务206.73206.73206.73206.7310.846消防及环保工程113.74113.74113.74113.748.466.1消防环保工程113.74113.74113.74113.748.467项目总图工程16.9816.9816.9816.9854.787.1场地及道路硬化1105.31208.00208.007.2场区围墙208.001105.311105.317.3安全保卫室16.9816.9816.9816.988绿化工程426.9014.94合计4244.1513958.3113958.311153.93六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2433.73万元,占计划投资的94.22%。其中:完成固定资产投资1908.95万元,占总投资的78.44%;完成流动资金投资524.78,占总投资的21.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2433.731.1完成比例94.22%2完成固定资产投资万元1908.952.1完成比例78.44%3完成流动资金投资万元524.783.1完成比例21.56%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员67人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元236.742工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元51.583企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元22.504品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元25.705其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元16.036职工工资总额万元2636.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2038.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1153.93658.36165.582038.291.1工程费用万元1153.93658.363181.501.1.1建筑工程费用万元1153.931153.9344.68%1.1.2设备购置及安装费万元658.36658.3625.49%1.2工程建设其他费用万元226.00226.008.75%1.2.1无形资产万元104.28104.281.3预备费万元121.72121.721.3.1基本预备费万元59.0559.051.3.2涨价预备费万元62.6762.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元2038.292038.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金544.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3181.502068.172402.493181.503181.503181.501.1应收账款万元954.45524.95763.56954.45954.45954.451.2存货万元1431.67787.421145.341431.671431.671431.671.2.1原辅材料万元429.50236.23343.60429.50429.50429.501.2.2燃料动力万元21.4811.8117.1821.4821.4821.481.2.3在产品万元658.57362.21526.85658.57658.57658.571.2.4产成品万元322.13177.17257.70322.13322.13322.131.3现金万元795.38437.46636.30795.38795.38795.382流动负债万元2636.871450.282109.502636.872636.872636.872.1应付账款万元2636.871450.282109.502636.872636.872636.873流动资金万元544.63299.55435.70544.63544.63544.634铺底流动资金万元181.5499.85145.23181.54181.54181.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2582.92万元,其中:固定资产投资2038.29万元,占项目总投资的78.91%;流动资金544.63万元,占项目总投资的21.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1153.93万元,占项目总投资的44.68%;设备购置费658.36万元,占项目总投资的25.49%;其它投资226.00万元,占项目总投资的8.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2038.29+544.63=2582.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2038.2978.91%1.1项目建设投资万元2038.2978.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元544.6321.09%3总投资万元万元2582.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2602.05万元,总成本4985.84万元,利润总额-2383.79万元,净利润42.96万元,增值税84.31万元,税金及附加-1787.84万元,所得税-595.95万元;第二年收入3784.80万元,总成本6653.54万元,利润总额-2868.74万元,净利润-2151.56万元,增值税122.63万元,税金及附加47.56万元,所得税-717.18万元;第三年生产负荷100%,收入4731.00万元,总成本3619.65万元,利润总额1111.35万元,净利润833.51万元,增值税153.29万元,税金及附加51.24万元,所得税277.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4731.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=153.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2602.053784.804731.004731.004731.001.1球式角阀万元2602.053784.804731.004731.004731.002现价增加值万元832.661211.141513.921513.

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