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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建万向节项目立项申请报告新建万向节项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9462.18万元,同比增长33.72%(2385.93万元)。其中,主营业业务万向节生产及销售收入为7925.89万元,占营业总收入的83.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2291.66万元,较去年同期相比增长169.13万元,增长率7.97%;实现净利润1718.74万元,较去年同期相比增长327.25万元,增长率23.52%。二、项目概况(一)项目名称新建万向节项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积45556.10平方米(折合约68.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.70%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度164.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45556.10平方米,建筑物基底占地面积33574.85平方米,总建筑面积57400.69平方米,其中:规划建设主体工程39158.72平方米,项目规划绿化面积3256.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4182.30万元。(七)节能分析“新建万向节项目建设项目”,年用电量1219269.51千瓦时,年总用水量13387.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.99吨标准煤/年。达产年综合节能量47.68吨标准煤/年,项目总节能率26.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13170.31万元,其中:固定资产投资11215.54万元,占项目总投资的85.16%;流动资金1954.77万元,占项目总投资的14.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16435.00万元,总成本费用12932.82万元,税金及附加240.19万元,利润总额3502.18万元,利税总额4225.43万元,税后净利润2626.63万元,达产年纳税总额1598.79万元;达产年投资利润率26.59%,投资利税率32.08%,投资回报率19.94%,全部投资回收期6.51年,提供就业职位315个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园万向节行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园万向节产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建万向节项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1598.79万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.59%,投资利税率32.08%,全部投资回报率19.94%,全部投资回收期6.51年,固定资产投资回收期6.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45556.1068.30亩1.1容积率1.261.2建筑系数73.70%1.3投资强度万元/亩164.211.4基底面积平方米33574.851.5总建筑面积平方米57400.691.6绿化面积平方米3256.80绿化率5.67%2总投资万元13170.312.1固定资产投资万元11215.542.1.1土建工程投资万元4426.782.1.1.1土建工程投资占比万元33.61%2.1.2设备投资万元4182.302.1.2.1设备投资占比31.76%2.1.3其它投资万元2606.462.1.3.1其它投资占比19.79%2.1.4固定资产投资占比85.16%2.2流动资金万元1954.772.2.1流动资金占比14.84%3收入万元16435.004总成本万元12932.825利润总额万元3502.186净利润万元2626.637所得税万元1.268增值税万元483.069税金及附加万元240.1910纳税总额万元1598.7911利税总额万元4225.4312投资利润率26.59%13投资利税率32.08%14投资回报率19.94%15回收期年6.5116设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1219269.5118年用水量立方米13387.3119总能耗吨标准煤150.9920节能率26.82%21节能量吨标准煤47.6822员工数量人315第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.70%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度164.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23737.4223737.4239158.7239158.723321.941.1主要生产车间14242.4514242.4523495.2323495.232059.601.2辅助生产车间7595.977595.9712530.7912530.791063.021.3其他生产车间1898.991898.992271.212271.21199.322仓储工程5036.235036.2311857.2811857.28731.552.1成品贮存1259.061259.062964.322964.32182.892.2原料仓储2618.842618.846165.796165.79380.412.3辅助材料仓库1158.331158.332727.172727.17168.263供配电工程268.60268.60268.60268.6018.643.1供配电室268.60268.60268.60268.6018.644给排水工程308.89308.89308.89308.8916.684.1给排水308.89308.89308.89308.8916.685服务性工程3189.613189.613189.613189.61196.795.1办公用房1291.211291.211291.211291.21101.295.2生活服务1898.401898.401898.401898.40103.556消防及环保工程899.81899.81899.81899.8162.456.1消防环保工程899.81899.81899.81899.8162.457项目总图工程134.30134.30134.30134.30-53.597.1场地及道路硬化8538.471439.571439.577.2场区围墙1439.578538.478538.477.3安全保卫室134.30134.30134.30134.308绿化工程3780.63132.32合计33574.8557400.6957400.694426.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7834.56万元,占计划投资的59.49%。其中:完成固定资产投资5693.64万元,占总投资的72.67%;完成流动资金投资2140.92,占总投资的27.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7834.561.1完成比例59.49%2完成固定资产投资万元5693.642.1完成比例72.67%3完成流动资金投资万元2140.923.1完成比例27.33%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元1277.552工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.312.3年工资额万元299.543企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元99.644品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元133.985其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.075.3年工资额万元109.596职工工资总额万元9124.08五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11215.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4426.784182.30164.2111215.541.1工程费用万元4426.784182.3011078.851.1.1建筑工程费用万元4426.784426.7833.61%1.1.2设备购置及安装费万元4182.304182.3031.76%1.2工程建设其他费用万元2606.462606.4619.79%1.2.1无形资产万元1409.071409.071.3预备费万元1197.391197.391.3.1基本预备费万元692.69692.691.3.2涨价预备费万元504.70504.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元11215.5411215.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1954.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11078.854106.998052.2611078.8511078.8511078.851.1应收账款万元3323.661329.462326.563323.663323.663323.661.2存货万元4985.481994.193489.844985.484985.484985.481.2.1原辅材料万元1495.64598.261046.951495.641495.641495.641.2.2燃料动力万元74.7829.9152.3574.7874.7874.781.2.3在产品万元2293.32917.331605.322293.322293.322293.321.2.4产成品万元1121.73448.69785.211121.731121.731121.731.3现金万元2769.711107.881938.802769.712769.712769.712流动负债万元9124.083649.636386.869124.089124.089124.082.1应付账款万元9124.083649.636386.869124.089124.089124.083流动资金万元1954.77781.911368.341954.771954.771954.774铺底流动资金万元651.58260.64456.11651.58651.58651.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13170.31万元,其中:固定资产投资11215.54万元,占项目总投资的85.16%;流动资金1954.77万元,占项目总投资的14.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4426.78万元,占项目总投资的33.61%;设备购置费4182.30万元,占项目总投资的31.76%;其它投资2606.46万元,占项目总投资的19.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11215.54+1954.77=13170.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11215.5485.16%1.1项目建设投资万元11215.5485.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1954.7714.84%3总投资万元万元13170.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6574.00万元,总成本3032.99万元,利润总额3541.01万元,净利润205.41万元,增值税193.22万元,税金及附加2655.76万元,所得税885.25万元;第二年收入11504.50万元,总成本4526.60万元,利润总额6977.90万元,净利润5233.43万元,增值税338.14万元,税金及附加222.80万元,所得税1744.47万元;第三年生产负荷100%,收入16435.00万元,总成本12932.82万元,利润总额3502.18万元,净利润2626.63万元,增值税483.06万元,税金及附加240.19万元,所得税875.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16435.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=483.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6574.0011504.5016435.0016435.0016435.001.1万向节万元6574.0011504.5016435.0016435.0016435.002现价增加值万元2103.683681.445259.2052

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