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泓域咨询MACRO/ 弹簧投资项目立项申请报告弹簧投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入3229.89万元,同比增长18.06%(494.13万元)。其中,主营业业务弹簧生产及销售收入为2587.22万元,占营业总收入的80.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额797.36万元,较去年同期相比增长148.85万元,增长率22.95%;实现净利润598.02万元,较去年同期相比增长103.28万元,增长率20.88%。二、项目概况(一)项目名称弹簧投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11825.91平方米(折合约17.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.64%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度177.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11825.91平方米,建筑物基底占地面积8353.82平方米,总建筑面积17029.31平方米,其中:规划建设主体工程11215.97平方米,项目规划绿化面积944.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1469.24万元。(七)节能分析“弹簧投资项目建设项目”,年用电量428229.26千瓦时,年总用水量5276.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.08吨标准煤/年。达产年综合节能量14.11吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3727.80万元,其中:固定资产投资3150.62万元,占项目总投资的84.52%;流动资金577.18万元,占项目总投资的15.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5127.00万元,总成本费用3978.65万元,税金及附加66.31万元,利润总额1148.35万元,利税总额1373.05万元,税后净利润861.26万元,达产年纳税总额511.79万元;达产年投资利润率30.81%,投资利税率36.83%,投资回报率23.10%,全部投资回收期5.83年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区弹簧行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区弹簧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“弹簧投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额511.79万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.81%,投资利税率36.83%,全部投资回报率23.10%,全部投资回收期5.83年,固定资产投资回收期5.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11825.9117.73亩1.1容积率1.441.2建筑系数70.64%1.3投资强度万元/亩177.701.4基底面积平方米8353.821.5总建筑面积平方米17029.311.6绿化面积平方米944.80绿化率5.55%2总投资万元3727.802.1固定资产投资万元3150.622.1.1土建工程投资万元1437.232.1.1.1土建工程投资占比万元38.55%2.1.2设备投资万元1469.242.1.2.1设备投资占比39.41%2.1.3其它投资万元244.152.1.3.1其它投资占比6.55%2.1.4固定资产投资占比84.52%2.2流动资金万元577.182.2.1流动资金占比15.48%3收入万元5127.004总成本万元3978.655利润总额万元1148.356净利润万元861.267所得税万元1.448增值税万元158.399税金及附加万元66.3110纳税总额万元511.7911利税总额万元1373.0512投资利润率30.81%13投资利税率36.83%14投资回报率23.10%15回收期年5.8316设备数量台(套)8117年用电量千瓦时428229.2618年用水量立方米5276.8219总能耗吨标准煤53.0820节能率28.75%21节能量吨标准煤14.1122员工数量人105第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.64%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度177.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5906.155906.1511215.9711215.971041.261.1主要生产车间3543.693543.696729.586729.58645.581.2辅助生产车间1889.971889.973589.113589.11333.201.3其他生产车间472.49472.49650.53650.5362.482仓储工程1253.071253.073778.673778.67255.132.1成品贮存313.27313.27944.67944.6763.782.2原料仓储651.60651.601964.911964.91132.672.3辅助材料仓库288.21288.21869.09869.0958.683供配电工程66.8366.8366.8366.835.083.1供配电室66.8366.8366.8366.835.084给排水工程76.8676.8676.8676.864.544.1给排水76.8676.8676.8676.864.545服务性工程793.61793.61793.61793.6153.585.1办公用房371.16371.16371.16371.1625.615.2生活服务422.45422.45422.45422.4524.966消防及环保工程223.88223.88223.88223.8817.016.1消防环保工程223.88223.88223.88223.8817.017项目总图工程33.4233.4233.4233.4229.857.1场地及道路硬化2188.39339.53339.537.2场区围墙339.532188.392188.397.3安全保卫室33.4233.4233.4233.428绿化工程879.4630.78合计8353.8217029.3117029.311437.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2353.10万元,占计划投资的63.12%。其中:完成固定资产投资1420.07万元,占总投资的60.35%;完成流动资金投资933.03,占总投资的39.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2353.101.1完成比例63.12%2完成固定资产投资万元1420.072.1完成比例60.35%3完成流动资金投资万元933.033.1完成比例39.65%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员105人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元381.662工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元104.003企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元31.304品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元41.025其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.665.3年工资额万元44.406职工工资总额万元3295.45五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3150.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1437.231469.24177.703150.621.1工程费用万元1437.231469.243872.631.1.1建筑工程费用万元1437.231437.2338.55%1.1.2设备购置及安装费万元1469.241469.2439.41%1.2工程建设其他费用万元244.15244.156.55%1.2.1无形资产万元146.41146.411.3预备费万元97.7497.741.3.1基本预备费万元49.0249.021.3.2涨价预备费万元48.7248.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元3150.623150.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金577.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3872.631895.892754.563872.633872.633872.631.1应收账款万元1161.79638.98929.431161.791161.791161.791.2存货万元1742.68958.481394.151742.681742.681742.681.2.1原辅材料万元522.80287.54418.24522.80522.80522.801.2.2燃料动力万元26.1414.3820.9126.1426.1426.141.2.3在产品万元801.63440.90641.31801.63801.63801.631.2.4产成品万元392.10215.66313.68392.10392.10392.101.3现金万元968.16532.49774.53968.16968.16968.162流动负债万元3295.451812.502636.363295.453295.453295.452.1应付账款万元3295.451812.502636.363295.453295.453295.453流动资金万元577.18317.45461.74577.18577.18577.184铺底流动资金万元192.39105.82153.91192.39192.39192.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3727.80万元,其中:固定资产投资3150.62万元,占项目总投资的84.52%;流动资金577.18万元,占项目总投资的15.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1437.23万元,占项目总投资的38.55%;设备购置费1469.24万元,占项目总投资的39.41%;其它投资244.15万元,占项目总投资的6.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3150.62+577.18=3727.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3150.6284.52%1.1项目建设投资万元3150.6284.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元577.1815.48%3总投资万元万元3727.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2819.85万元,总成本22156.52万元,利润总额-19336.67万元,净利润57.76万元,增值税87.11万元,税金及附加-14502.50万元,所得税-4834.17万元;第二年收入4101.60万元,总成本29775.76万元,利润总额-25674.16万元,净利润-19255.62万元,增值税126.71万元,税金及附加62.51万元,所得税-6418.54万元;第三年生产负荷100%,收入5127.00万元,总成本3978.65万元,利润总额1148.35万元,净利润861.26万元,增值税158.39万元,税金及附加66.31万元,所得税287.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5127.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=158.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2819.854101.605127.005127.005127.001.1弹簧万元2819.854101.605127.005127.005127.002现价增加值

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