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泓域咨询MACRO/ 新建色织面巾项目立项申请报告新建色织面巾项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14782.69万元,同比增长22.92%(2756.32万元)。其中,主营业业务色织面巾生产及销售收入为13028.65万元,占营业总收入的88.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3383.91万元,较去年同期相比增长302.34万元,增长率9.81%;实现净利润2537.93万元,较去年同期相比增长463.71万元,增长率22.36%。二、项目概况(一)项目名称新建色织面巾项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积20843.75平方米(折合约31.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.63%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度173.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20843.75平方米,建筑物基底占地面积14930.38平方米,总建筑面积25846.25平方米,其中:规划建设主体工程18991.98平方米,项目规划绿化面积1365.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2263.70万元。(七)节能分析“新建色织面巾项目建设项目”,年用电量667363.93千瓦时,年总用水量12335.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.07吨标准煤/年。达产年综合节能量27.69吨标准煤/年,项目总节能率27.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7614.82万元,其中:固定资产投资5413.75万元,占项目总投资的71.09%;流动资金2201.07万元,占项目总投资的28.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16966.00万元,总成本费用13470.69万元,税金及附加141.23万元,利润总额3495.31万元,利税总额4118.65万元,税后净利润2621.48万元,达产年纳税总额1497.17万元;达产年投资利润率45.90%,投资利税率54.09%,投资回报率34.43%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城色织面巾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城色织面巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建色织面巾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1497.17万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.90%,投资利税率54.09%,全部投资回报率34.43%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20843.7531.25亩1.1容积率1.241.2建筑系数71.63%1.3投资强度万元/亩173.241.4基底面积平方米14930.381.5总建筑面积平方米25846.251.6绿化面积平方米1365.72绿化率5.28%2总投资万元7614.822.1固定资产投资万元5413.752.1.1土建工程投资万元2209.912.1.1.1土建工程投资占比万元29.02%2.1.2设备投资万元2263.702.1.2.1设备投资占比29.73%2.1.3其它投资万元940.142.1.3.1其它投资占比12.35%2.1.4固定资产投资占比71.09%2.2流动资金万元2201.072.2.1流动资金占比28.91%3收入万元16966.004总成本万元13470.695利润总额万元3495.316净利润万元2621.487所得税万元1.248增值税万元482.119税金及附加万元141.2310纳税总额万元1497.1711利税总额万元4118.6512投资利润率45.90%13投资利税率54.09%14投资回报率34.43%15回收期年4.4016设备数量台(套)9317年用电量千瓦时667363.9318年用水量立方米12335.4119总能耗吨标准煤83.0720节能率27.41%21节能量吨标准煤27.6922员工数量人266第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.63%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度173.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10555.7810555.7818991.9818991.981786.241.1主要生产车间6333.476333.4711395.1911395.191107.471.2辅助生产车间3377.853377.856077.436077.43571.601.3其他生产车间844.46844.461101.531101.53107.172仓储工程2239.562239.564455.284455.28304.752.1成品贮存559.89559.891113.821113.8276.192.2原料仓储1164.571164.572316.752316.75158.472.3辅助材料仓库515.10515.101024.711024.7170.093供配电工程119.44119.44119.44119.449.193.1供配电室119.44119.44119.44119.449.194给排水工程137.36137.36137.36137.368.224.1给排水137.36137.36137.36137.368.225服务性工程1418.391418.391418.391418.3997.025.1办公用房594.27594.27594.27594.2749.845.2生活服务824.12824.12824.12824.1244.176消防及环保工程400.13400.13400.13400.1330.796.1消防环保工程400.13400.13400.13400.1330.797项目总图工程59.7259.7259.7259.72-77.247.1场地及道路硬化3895.57765.30765.307.2场区围墙765.303895.573895.577.3安全保卫室59.7259.7259.7259.728绿化工程1455.4050.94合计14930.3825846.2525846.252209.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6701.94万元,占计划投资的88.01%。其中:完成固定资产投资4171.67万元,占总投资的62.25%;完成流动资金投资2530.27,占总投资的37.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6701.941.1完成比例88.01%2完成固定资产投资万元4171.672.1完成比例62.25%3完成流动资金投资万元2530.273.1完成比例37.75%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元801.782工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元268.013企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元84.054品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元107.535其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元59.616职工工资总额万元11068.58五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5413.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2209.912263.70173.245413.751.1工程费用万元2209.912263.7013269.651.1.1建筑工程费用万元2209.912209.9129.02%1.1.2设备购置及安装费万元2263.702263.7029.73%1.2工程建设其他费用万元940.14940.1412.35%1.2.1无形资产万元528.33528.331.3预备费万元411.81411.811.3.1基本预备费万元221.19221.191.3.2涨价预备费万元190.62190.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元5413.755413.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2201.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13269.654169.598102.6713269.6513269.6513269.651.1应收账款万元3980.891592.362786.633980.893980.893980.891.2存货万元5971.342388.544179.945971.345971.345971.341.2.1原辅材料万元1791.40716.561253.981791.401791.401791.401.2.2燃料动力万元89.5735.8362.7089.5789.5789.571.2.3在产品万元2746.821098.731922.772746.822746.822746.821.2.4产成品万元1343.55537.42940.491343.551343.551343.551.3现金万元3317.411326.972322.193317.413317.413317.412流动负债万元11068.584427.437748.0111068.5811068.5811068.582.1应付账款万元11068.584427.437748.0111068.5811068.5811068.583流动资金万元2201.07880.431540.752201.072201.072201.074铺底流动资金万元733.68293.48513.58733.68733.68733.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7614.82万元,其中:固定资产投资5413.75万元,占项目总投资的71.09%;流动资金2201.07万元,占项目总投资的28.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2209.91万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费2263.70万元,占项目总投资的29.73%;其它投资940.14万元,占项目总投资的12.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5413.75+2201.07=7614.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5413.7571.09%1.1项目建设投资万元5413.7571.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2201.0728.91%3总投资万元万元7614.82二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6786.40万元,总成本4749.60万元,利润总额2036.80万元,净利润106.52万元,增值税192.84万元,税金及附加1527.60万元,所得税509.20万元;第二年收入11876.20万元,总成本7207.55万元,利润总额4668.65万元,净利润3501.49万元,增值税337.48万元,税金及附加123.87万元,所得税1167.16万元;第三年生产负荷100%,收入16966.00万元,总成本13470.69万元,利润总额3495.31万元,净利润2621.48万元,增值税482.11万元,税金及附加141.23万元,所得税873.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16966.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=482.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6786.4011876.2016966.0016966.0016966.001.1色织面巾万元6786.4011876.2016966.0016966.0016966.002现价增加值万元2171.653800.385429.

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