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泓域咨询MACRO/ 电磁除垢仪投资项目立项申请报告电磁除垢仪投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入17883.67万元,同比增长15.26%(2367.15万元)。其中,主营业业务电磁除垢仪生产及销售收入为15067.61万元,占营业总收入的84.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4051.41万元,较去年同期相比增长605.79万元,增长率17.58%;实现净利润3038.56万元,较去年同期相比增长491.10万元,增长率19.28%。二、项目概况(一)项目名称电磁除垢仪投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积21143.90平方米(折合约31.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.49%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度198.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21143.90平方米,建筑物基底占地面积15115.77平方米,总建筑面积33195.92平方米,其中:规划建设主体工程25051.46平方米,项目规划绿化面积2592.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2770.13万元。(七)节能分析“电磁除垢仪投资项目建设项目”,年用电量1344410.42千瓦时,年总用水量9870.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.07吨标准煤/年。达产年综合节能量52.44吨标准煤/年,项目总节能率24.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8676.21万元,其中:固定资产投资6306.40万元,占项目总投资的72.69%;流动资金2369.81万元,占项目总投资的27.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19533.00万元,总成本费用14920.56万元,税金及附加160.92万元,利润总额4612.44万元,利税总额5409.56万元,税后净利润3459.33万元,达产年纳税总额1950.23万元;达产年投资利润率53.16%,投资利税率62.35%,投资回报率39.87%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位288个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区电磁除垢仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区电磁除垢仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电磁除垢仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位288个,达产年纳税总额1950.23万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.16%,投资利税率62.35%,全部投资回报率39.87%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21143.9031.70亩1.1容积率1.571.2建筑系数71.49%1.3投资强度万元/亩198.941.4基底面积平方米15115.771.5总建筑面积平方米33195.921.6绿化面积平方米2592.83绿化率7.81%2总投资万元8676.212.1固定资产投资万元6306.402.1.1土建工程投资万元2383.112.1.1.1土建工程投资占比万元27.47%2.1.2设备投资万元2770.132.1.2.1设备投资占比31.93%2.1.3其它投资万元1153.162.1.3.1其它投资占比13.29%2.1.4固定资产投资占比72.69%2.2流动资金万元2369.812.2.1流动资金占比27.31%3收入万元19533.004总成本万元14920.565利润总额万元4612.446净利润万元3459.337所得税万元1.578增值税万元636.209税金及附加万元160.9210纳税总额万元1950.2311利税总额万元5409.5612投资利润率53.16%13投资利税率62.35%14投资回报率39.87%15回收期年4.0116设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1344410.4218年用水量立方米9870.2419总能耗吨标准煤166.0720节能率24.09%21节能量吨标准煤52.4422员工数量人288第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.49%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度198.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10686.8510686.8525051.4625051.461978.271.1主要生产车间6412.116412.1115030.8815030.881226.531.2辅助生产车间3419.793419.798016.478016.47633.051.3其他生产车间854.95854.951452.981452.98118.702仓储工程2267.372267.375293.905293.90304.042.1成品贮存566.84566.841323.471323.4776.012.2原料仓储1179.031179.032752.832752.83158.102.3辅助材料仓库521.50521.501217.601217.6069.933供配电工程120.93120.93120.93120.937.813.1供配电室120.93120.93120.93120.937.814给排水工程139.07139.07139.07139.076.994.1给排水139.07139.07139.07139.076.995服务性工程1436.001436.001436.001436.0082.475.1办公用房741.55741.55741.55741.5544.895.2生活服务694.45694.45694.45694.4536.046消防及环保工程405.10405.10405.10405.1026.176.1消防环保工程405.10405.10405.10405.1026.177项目总图工程60.4660.4660.4660.46-71.987.1场地及道路硬化4160.29815.54815.547.2场区围墙815.544160.294160.297.3安全保卫室60.4660.4660.4660.468绿化工程1409.5949.34合计15115.7733195.9233195.922383.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6928.08万元,占计划投资的79.85%。其中:完成固定资产投资4280.58万元,占总投资的61.79%;完成流动资金投资2647.50,占总投资的38.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6928.081.1完成比例79.85%2完成固定资产投资万元4280.582.1完成比例61.79%3完成流动资金投资万元2647.503.1完成比例38.21%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员288人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1961.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元1036.852工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元240.513企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元86.204品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元124.175其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.795.3年工资额万元65.466职工工资总额万元10038.65五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6306.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2383.112770.13198.946306.401.1工程费用万元2383.112770.1312408.461.1.1建筑工程费用万元2383.112383.1127.47%1.1.2设备购置及安装费万元2770.132770.1331.93%1.2工程建设其他费用万元1153.161153.1613.29%1.2.1无形资产万元666.42666.421.3预备费万元486.74486.741.3.1基本预备费万元289.95289.951.3.2涨价预备费万元196.79196.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6306.406306.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2369.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12408.466547.8311153.7812408.4612408.4612408.461.1应收账款万元3722.541675.142978.033722.543722.543722.541.2存货万元5583.812512.714467.055583.815583.815583.811.2.1原辅材料万元1675.14753.811340.111675.141675.141675.141.2.2燃料动力万元83.7637.6967.0183.7683.7683.761.2.3在产品万元2568.551155.852054.842568.552568.552568.551.2.4产成品万元1256.36565.361005.091256.361256.361256.361.3现金万元3102.111395.952481.693102.113102.113102.112流动负债万元10038.654517.398030.9210038.6510038.6510038.652.1应付账款万元10038.654517.398030.9210038.6510038.6510038.653流动资金万元2369.811066.411895.852369.812369.812369.814铺底流动资金万元789.93355.47631.95789.93789.93789.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8676.21万元,其中:固定资产投资6306.40万元,占项目总投资的72.69%;流动资金2369.81万元,占项目总投资的27.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2383.11万元,占项目总投资的27.47%;设备购置费2770.13万元,占项目总投资的31.93%;其它投资1153.16万元,占项目总投资的13.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6306.40+2369.81=8676.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6306.4072.69%1.1项目建设投资万元6306.4072.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2369.8127.31%3总投资万元万元8676.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8789.85万元,总成本4930.01万元,利润总额3859.84万元,净利润118.93万元,增值税286.29万元,税金及附加2894.88万元,所得税964.96万元;第二年收入15626.40万元,总成本7671.41万元,利润总额7954.99万元,净利润5966.24万元,增值税508.96万元,税金及附加145.65万元,所得税1988.75万元;第三年生产负荷100%,收入19533.00万元,总成本14920.56万元,利润总额4612.44万元,净利润3459.33万元,增值税636.20万元,税金及附加160.92万元,所得税1153.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19533.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=636.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8789.8515626.4019533.0019533.0019533.001.1电磁除垢仪万元8789.8515626.4019533.0019533.0019533.002现价增加值万元2812.755000.456250.566250.566250.563增值税万

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