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泓域咨询MACRO/ 年产xxx切割研磨仪项目立项申请报告年产xxx切割研磨仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7658.77万元,同比增长28.55%(1701.09万元)。其中,主营业业务切割研磨仪生产及销售收入为6383.87万元,占营业总收入的83.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1741.52万元,较去年同期相比增长180.49万元,增长率11.56%;实现净利润1306.14万元,较去年同期相比增长175.74万元,增长率15.55%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx切割研磨仪项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21724.19平方米(折合约32.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.41%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度174.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21724.19平方米,建筑物基底占地面积15730.49平方米,总建筑面积36713.88平方米,其中:规划建设主体工程24090.49平方米,项目规划绿化面积2514.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1636.82万元。(七)节能分析“年产xxx切割研磨仪项目建设项目”,年用电量589578.04千瓦时,年总用水量6282.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.00吨标准煤/年。达产年综合节能量25.65吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7109.42万元,其中:固定资产投资5670.44万元,占项目总投资的79.76%;流动资金1438.98万元,占项目总投资的20.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11478.00万元,总成本费用8777.89万元,税金及附加131.59万元,利润总额2700.11万元,利税总额3204.13万元,税后净利润2025.08万元,达产年纳税总额1179.05万元;达产年投资利润率37.98%,投资利税率45.07%,投资回报率28.48%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位202个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区切割研磨仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区切割研磨仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx切割研磨仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位202个,达产年纳税总额1179.05万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.98%,投资利税率45.07%,全部投资回报率28.48%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21724.1932.57亩1.1容积率1.691.2建筑系数72.41%1.3投资强度万元/亩174.101.4基底面积平方米15730.491.5总建筑面积平方米36713.881.6绿化面积平方米2514.83绿化率6.85%2总投资万元7109.422.1固定资产投资万元5670.442.1.1土建工程投资万元3144.442.1.1.1土建工程投资占比万元44.23%2.1.2设备投资万元1636.822.1.2.1设备投资占比23.02%2.1.3其它投资万元889.182.1.3.1其它投资占比12.51%2.1.4固定资产投资占比79.76%2.2流动资金万元1438.982.2.1流动资金占比20.24%3收入万元11478.004总成本万元8777.895利润总额万元2700.116净利润万元2025.087所得税万元1.698增值税万元372.439税金及附加万元131.5910纳税总额万元1179.0511利税总额万元3204.1312投资利润率37.98%13投资利税率45.07%14投资回报率28.48%15回收期年5.0116设备数量台(套)5417年用电量千瓦时589578.0418年用水量立方米6282.0519总能耗吨标准煤73.0020节能率25.30%21节能量吨标准煤25.6522员工数量人202第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.41%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度174.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11121.4611121.4624090.4924090.492269.611.1主要生产车间6672.886672.8814454.2914454.291407.161.2辅助生产车间3558.873558.877708.967708.96726.281.3其他生产车间889.72889.721397.251397.25136.182仓储工程2359.572359.578205.208205.20562.202.1成品贮存589.89589.892051.302051.30140.552.2原料仓储1226.981226.984266.704266.70292.342.3辅助材料仓库542.70542.701887.201887.20129.313供配电工程125.84125.84125.84125.849.703.1供配电室125.84125.84125.84125.849.704给排水工程144.72144.72144.72144.728.684.1给排水144.72144.72144.72144.728.685服务性工程1494.401494.401494.401494.40102.395.1办公用房653.39653.39653.39653.3947.455.2生活服务841.01841.01841.01841.0147.366消防及环保工程421.58421.58421.58421.5832.506.1消防环保工程421.58421.58421.58421.5832.507项目总图工程62.9262.9262.9262.92104.497.1场地及道路硬化4090.07647.77647.777.2场区围墙647.774090.074090.077.3安全保卫室62.9262.9262.9262.928绿化工程1567.6554.87合计15730.4936713.8836713.883144.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4168.58万元,占计划投资的58.63%。其中:完成固定资产投资2553.45万元,占总投资的61.25%;完成流动资金投资1615.13,占总投资的38.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4168.581.1完成比例58.63%2完成固定资产投资万元2553.452.1完成比例61.25%3完成流动资金投资万元1615.133.1完成比例38.75%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员202人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元775.852工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元209.003企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元54.354品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元84.375其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元69.036职工工资总额万元5939.09五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5670.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3144.441636.82174.105670.441.1工程费用万元3144.441636.827378.071.1.1建筑工程费用万元3144.443144.4444.23%1.1.2设备购置及安装费万元1636.821636.8223.02%1.2工程建设其他费用万元889.18889.1812.51%1.2.1无形资产万元499.90499.901.3预备费万元389.28389.281.3.1基本预备费万元224.73224.731.3.2涨价预备费万元164.55164.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元5670.445670.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1438.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7378.072986.585423.127378.077378.077378.071.1应收账款万元2213.42885.371660.072213.422213.422213.421.2存货万元3320.131328.052490.103320.133320.133320.131.2.1原辅材料万元996.04398.42747.03996.04996.04996.041.2.2燃料动力万元49.8019.9237.3549.8049.8049.801.2.3在产品万元1527.26610.901145.441527.261527.261527.261.2.4产成品万元747.03298.81560.27747.03747.03747.031.3现金万元1844.52737.811383.391844.521844.521844.522流动负债万元5939.092375.644454.325939.095939.095939.092.1应付账款万元5939.092375.644454.325939.095939.095939.093流动资金万元1438.98575.591079.241438.981438.981438.984铺底流动资金万元479.66191.86359.74479.66479.66479.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7109.42万元,其中:固定资产投资5670.44万元,占项目总投资的79.76%;流动资金1438.98万元,占项目总投资的20.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3144.44万元,占项目总投资的44.23%;设备购置费1636.82万元,占项目总投资的23.02%;其它投资889.18万元,占项目总投资的12.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5670.44+1438.98=7109.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5670.4479.76%1.1项目建设投资万元5670.4479.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1438.9820.24%3总投资万元万元7109.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4591.20万元,总成本2637.42万元,利润总额1953.78万元,净利润104.77万元,增值税148.97万元,税金及附加1465.34万元,所得税488.44万元;第二年收入8608.50万元,总成本4240.74万元,利润总额4367.76万元,净利润3275.82万元,增值税279.32万元,税金及附加120.42万元,所得税1091.94万元;第三年生产负荷100%,收入11478.00万元,总成本8777.89万元,利润总额2700.11万元,净利润2025.08万元,增值税372.43万元,税金及附加131.59万元,所得税675.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4591.208608.5011478.0011478.0011478.001.1切割研磨仪万元4591.208608.5011478.0011478.0011478.002现价增加值万元1469.182754.723672.963672.963672.963增值税万元148

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