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泓域咨询MACRO/ 新建油泵项目立项申请报告新建油泵项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6434.80万元,同比增长32.15%(1565.50万元)。其中,主营业业务油泵生产及销售收入为5500.43万元,占营业总收入的85.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1463.25万元,较去年同期相比增长293.66万元,增长率25.11%;实现净利润1097.44万元,较去年同期相比增长114.21万元,增长率11.62%。二、项目概况(一)项目名称新建油泵项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10825.41平方米(折合约16.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.04%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度165.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10825.41平方米,建筑物基底占地面积6932.59平方米,总建筑面积17212.40平方米,其中:规划建设主体工程11510.92平方米,项目规划绿化面积1212.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费918.58万元。(七)节能分析“新建油泵项目建设项目”,年用电量669398.08千瓦时,年总用水量6054.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.79吨标准煤/年。达产年综合节能量22.01吨标准煤/年,项目总节能率20.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3576.88万元,其中:固定资产投资2682.01万元,占项目总投资的74.98%;流动资金894.87万元,占项目总投资的25.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7959.00万元,总成本费用6131.64万元,税金及附加73.55万元,利润总额1827.36万元,利税总额2152.96万元,税后净利润1370.52万元,达产年纳税总额782.44万元;达产年投资利润率51.09%,投资利税率60.19%,投资回报率38.32%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建油泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额782.44万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.09%,投资利税率60.19%,全部投资回报率38.32%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10825.4116.23亩1.1容积率1.591.2建筑系数64.04%1.3投资强度万元/亩165.251.4基底面积平方米6932.591.5总建筑面积平方米17212.401.6绿化面积平方米1212.86绿化率7.05%2总投资万元3576.882.1固定资产投资万元2682.012.1.1土建工程投资万元1297.802.1.1.1土建工程投资占比万元36.28%2.1.2设备投资万元918.582.1.2.1设备投资占比25.68%2.1.3其它投资万元465.632.1.3.1其它投资占比13.02%2.1.4固定资产投资占比74.98%2.2流动资金万元894.872.2.1流动资金占比25.02%3收入万元7959.004总成本万元6131.645利润总额万元1827.366净利润万元1370.527所得税万元1.598增值税万元252.059税金及附加万元73.5510纳税总额万元782.4411利税总额万元2152.9612投资利润率51.09%13投资利税率60.19%14投资回报率38.32%15回收期年4.1116设备数量台(套)9817年用电量千瓦时669398.0818年用水量立方米6054.1619总能耗吨标准煤82.7920节能率20.24%21节能量吨标准煤22.0122员工数量人146第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.04%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度165.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4901.344901.3411510.9211510.92954.701.1主要生产车间2940.802940.806906.556906.55591.911.2辅助生产车间1568.431568.433683.493683.49305.501.3其他生产车间392.11392.11667.63667.6357.282仓储工程1039.891039.893705.963705.96223.542.1成品贮存259.97259.97926.49926.4955.882.2原料仓储540.74540.741927.101927.10116.242.3辅助材料仓库239.17239.17852.37852.3751.413供配电工程55.4655.4655.4655.463.763.1供配电室55.4655.4655.4655.463.764给排水工程63.7863.7863.7863.783.374.1给排水63.7863.7863.7863.783.375服务性工程658.60658.60658.60658.6039.735.1办公用房371.09371.09371.09371.0920.415.2生活服务287.51287.51287.51287.5122.266消防及环保工程185.79185.79185.79185.7912.616.1消防环保工程185.79185.79185.79185.7912.617项目总图工程27.7327.7327.7327.7331.937.1场地及道路硬化1912.65364.40364.407.2场区围墙364.401912.651912.657.3安全保卫室27.7327.7327.7327.738绿化工程804.5928.16合计6932.5917212.4017212.401297.80六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2603.79万元,占计划投资的72.80%。其中:完成固定资产投资1852.12万元,占总投资的71.13%;完成流动资金投资751.67,占总投资的28.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2603.791.1完成比例72.80%2完成固定资产投资万元1852.122.1完成比例71.13%3完成流动资金投资万元751.673.1完成比例28.87%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元450.412工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元127.453企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元37.384品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元67.005其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元31.006职工工资总额万元5166.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2682.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1297.80918.58165.252682.011.1工程费用万元1297.80918.586061.831.1.1建筑工程费用万元1297.801297.8036.28%1.1.2设备购置及安装费万元918.58918.5825.68%1.2工程建设其他费用万元465.63465.6313.02%1.2.1无形资产万元258.74258.741.3预备费万元206.89206.891.3.1基本预备费万元90.5890.581.3.2涨价预备费万元116.31116.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元2682.012682.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金894.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6061.834084.773581.646061.836061.836061.831.1应收账款万元1818.551182.061272.981818.551818.551818.551.2存货万元2727.821773.091909.482727.822727.822727.821.2.1原辅材料万元818.35531.92572.84818.35818.35818.351.2.2燃料动力万元40.9226.6028.6440.9240.9240.921.2.3在产品万元1254.80815.62878.361254.801254.801254.801.2.4产成品万元613.76398.94429.63613.76613.76613.761.3现金万元1515.46985.051060.821515.461515.461515.462流动负债万元5166.963358.523616.875166.965166.965166.962.1应付账款万元5166.963358.523616.875166.965166.965166.963流动资金万元894.87581.67626.41894.87894.87894.874铺底流动资金万元298.29193.89208.80298.29298.29298.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3576.88万元,其中:固定资产投资2682.01万元,占项目总投资的74.98%;流动资金894.87万元,占项目总投资的25.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1297.80万元,占项目总投资的36.28%;设备购置费918.58万元,占项目总投资的25.68%;其它投资465.63万元,占项目总投资的13.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2682.01+894.87=3576.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2682.0174.98%1.1项目建设投资万元2682.0174.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元894.8725.02%3总投资万元万元3576.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5173.35万元,总成本8517.07万元,利润总额-3343.72万元,净利润62.96万元,增值税163.83万元,税金及附加-2507.79万元,所得税-835.93万元;第二年收入5571.30万元,总成本9045.39万元,利润总额-3474.09万元,净利润-2605.57万元,增值税176.44万元,税金及附加64.47万元,所得税-868.52万元;第三年生产负荷100%,收入7959.00万元,总成本6131.64万元,利润总额1827.36万元,净利润1370.52万元,增值税252.05万元,税金及附加73.55万元,所得税456.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7959.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=252.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5173.355571.307959.007959.007959.001.1油泵万元5173.355571.307959.007959.007959.002现价增加值万元1655.471782.822546.882546.88

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