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泓域咨询MACRO/ 竹纤维天丝混纺梭织女装面料投资项目立项申请报告竹纤维天丝混纺梭织女装面料投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16484.85万元,同比增长23.48%(3134.33万元)。其中,主营业业务竹纤维天丝混纺梭织女装面料生产及销售收入为13946.39万元,占营业总收入的84.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4052.35万元,较去年同期相比增长589.76万元,增长率17.03%;实现净利润3039.26万元,较去年同期相比增长477.29万元,增长率18.63%。二、项目概况(一)项目名称竹纤维天丝混纺梭织女装面料投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积51092.20平方米(折合约76.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.40%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度184.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51092.20平方米,建筑物基底占地面积39034.44平方米,总建筑面积78681.99平方米,其中:规划建设主体工程57795.51平方米,项目规划绿化面积5047.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4717.38万元。(七)节能分析“竹纤维天丝混纺梭织女装面料投资项目建设项目”,年用电量410328.74千瓦时,年总用水量18467.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.01吨标准煤/年。达产年综合节能量19.24吨标准煤/年,项目总节能率21.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17858.91万元,其中:固定资产投资14151.08万元,占项目总投资的79.24%;流动资金3707.83万元,占项目总投资的20.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30270.00万元,总成本费用23177.46万元,税金及附加321.76万元,利润总额7092.54万元,利税总额8392.58万元,税后净利润5319.40万元,达产年纳税总额3073.17万元;达产年投资利润率39.71%,投资利税率46.99%,投资回报率29.79%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位488个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区竹纤维天丝混纺梭织女装面料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区竹纤维天丝混纺梭织女装面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“竹纤维天丝混纺梭织女装面料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位488个,达产年纳税总额3073.17万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.71%,投资利税率46.99%,全部投资回报率29.79%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51092.2076.60亩1.1容积率1.541.2建筑系数76.40%1.3投资强度万元/亩184.741.4基底面积平方米39034.441.5总建筑面积平方米78681.991.6绿化面积平方米5047.93绿化率6.42%2总投资万元17858.912.1固定资产投资万元14151.082.1.1土建工程投资万元6710.602.1.1.1土建工程投资占比万元37.58%2.1.2设备投资万元4717.382.1.2.1设备投资占比26.41%2.1.3其它投资万元2723.102.1.3.1其它投资占比15.25%2.1.4固定资产投资占比79.24%2.2流动资金万元3707.832.2.1流动资金占比20.76%3收入万元30270.004总成本万元23177.465利润总额万元7092.546净利润万元5319.407所得税万元1.548增值税万元978.289税金及附加万元321.7610纳税总额万元3073.1711利税总额万元8392.5812投资利润率39.71%13投资利税率46.99%14投资回报率29.79%15回收期年4.8616设备数量台(套)15017年用电量千瓦时410328.7418年用水量立方米18467.0019总能耗吨标准煤52.0120节能率21.31%21节能量吨标准煤19.2422员工数量人488第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.40%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度184.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27597.3527597.3557795.5157795.515422.171.1主要生产车间16558.4116558.4134677.3134677.313361.751.2辅助生产车间8831.158831.1518494.5618494.561735.091.3其他生产车间2207.792207.793352.143352.14325.332仓储工程5855.175855.1713576.2113576.21926.312.1成品贮存1463.791463.793394.053394.05231.582.2原料仓储3044.693044.697059.637059.63481.682.3辅助材料仓库1346.691346.693122.533122.53213.053供配电工程312.28312.28312.28312.2823.973.1供配电室312.28312.28312.28312.2823.974给排水工程359.12359.12359.12359.1221.444.1给排水359.12359.12359.12359.1221.445服务性工程3708.273708.273708.273708.27253.025.1办公用房1539.621539.621539.621539.62125.375.2生活服务2168.652168.652168.652168.65148.866消防及环保工程1046.121046.121046.121046.1280.306.1消防环保工程1046.121046.121046.121046.1280.307项目总图工程156.14156.14156.14156.14-143.757.1场地及道路硬化10840.392190.802190.807.2场区围墙2190.8010840.3910840.397.3安全保卫室156.14156.14156.14156.148绿化工程3632.49127.14合计39034.4478681.9978681.996710.60六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9276.15万元,占计划投资的51.94%。其中:完成固定资产投资6165.09万元,占总投资的66.46%;完成流动资金投资3111.06,占总投资的33.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9276.151.1完成比例51.94%2完成固定资产投资万元6165.092.1完成比例66.46%3完成流动资金投资万元3111.063.1完成比例33.54%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员488人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3321.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元1741.362工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元383.413企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元157.084品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元208.965其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元142.046职工工资总额万元16729.61五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14151.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6710.604717.38184.7414151.081.1工程费用万元6710.604717.3820437.441.1.1建筑工程费用万元6710.606710.6037.58%1.1.2设备购置及安装费万元4717.384717.3826.41%1.2工程建设其他费用万元2723.102723.1015.25%1.2.1无形资产万元1488.561488.561.3预备费万元1234.541234.541.3.1基本预备费万元541.25541.251.3.2涨价预备费万元693.29693.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元14151.0814151.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3707.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20437.4410313.5912719.8520437.4420437.4420437.441.1应收账款万元6131.233372.184291.866131.236131.236131.231.2存货万元9196.855058.276437.799196.859196.859196.851.2.1原辅材料万元2759.051517.481931.342759.052759.052759.051.2.2燃料动力万元137.9575.8796.57137.95137.95137.951.2.3在产品万元4230.552326.802961.394230.554230.554230.551.2.4产成品万元2069.291138.111448.502069.292069.292069.291.3现金万元5109.362810.153576.555109.365109.365109.362流动负债万元16729.619201.2911710.7316729.6116729.6116729.612.1应付账款万元16729.619201.2911710.7316729.6116729.6116729.613流动资金万元3707.832039.312595.483707.833707.833707.834铺底流动资金万元1235.93679.77865.161235.931235.931235.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17858.91万元,其中:固定资产投资14151.08万元,占项目总投资的79.24%;流动资金3707.83万元,占项目总投资的20.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6710.60万元,占项目总投资的37.58%;设备购置费4717.38万元,占项目总投资的26.41%;其它投资2723.10万元,占项目总投资的15.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14151.08+3707.83=17858.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14151.0879.24%1.1项目建设投资万元14151.0879.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3707.8320.76%3总投资万元万元17858.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16648.50万元,总成本22523.36万元,利润总额-5874.86万元,净利润268.93万元,增值税538.05万元,税金及附加-4406.14万元,所得税-1468.71万元;第二年收入21189.00万元,总成本27436.88万元,利润总额-6247.88万元,净利润-4685.91万元,增值税684.80万元,税金及附加286.54万元,所得税-1561.97万元;第三年生产负荷100%,收入30270.00万元,总成本23177.46万元,利润总额7092.54万元,净利润5319.40万元,增值税978.28万元,税金及附加321.76万元,所得税1773.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30270.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=978.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16648.5021189.0030270.0030270.0030270.001.1竹纤维天丝混纺梭织女装面料万元16648.5021

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