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泓域咨询MACRO/ 新建轧钢轴承项目立项申请报告新建轧钢轴承项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入13121.65万元,同比增长13.80%(1591.09万元)。其中,主营业业务轧钢轴承生产及销售收入为11295.56万元,占营业总收入的86.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3104.01万元,较去年同期相比增长723.42万元,增长率30.39%;实现净利润2328.01万元,较去年同期相比增长442.87万元,增长率23.49%。二、项目概况(一)项目名称新建轧钢轴承项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积25052.52平方米(折合约37.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.69%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度196.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25052.52平方米,建筑物基底占地面积16707.53平方米,总建筑面积37077.73平方米,其中:规划建设主体工程25545.20平方米,项目规划绿化面积2807.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2974.04万元。(七)节能分析“新建轧钢轴承项目建设项目”,年用电量547349.08千瓦时,年总用水量6654.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.84吨标准煤/年。达产年综合节能量26.38吨标准煤/年,项目总节能率29.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9434.87万元,其中:固定资产投资7369.27万元,占项目总投资的78.11%;流动资金2065.60万元,占项目总投资的21.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16370.00万元,总成本费用12479.80万元,税金及附加164.60万元,利润总额3890.20万元,利税总额4591.38万元,税后净利润2917.65万元,达产年纳税总额1673.73万元;达产年投资利润率41.23%,投资利税率48.66%,投资回报率30.92%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心轧钢轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心轧钢轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建轧钢轴承项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1673.73万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.23%,投资利税率48.66%,全部投资回报率30.92%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25052.5237.56亩1.1容积率1.481.2建筑系数66.69%1.3投资强度万元/亩196.201.4基底面积平方米16707.531.5总建筑面积平方米37077.731.6绿化面积平方米2807.70绿化率7.57%2总投资万元9434.872.1固定资产投资万元7369.272.1.1土建工程投资万元2770.422.1.1.1土建工程投资占比万元29.36%2.1.2设备投资万元2974.042.1.2.1设备投资占比31.52%2.1.3其它投资万元1624.812.1.3.1其它投资占比17.22%2.1.4固定资产投资占比78.11%2.2流动资金万元2065.602.2.1流动资金占比21.89%3收入万元16370.004总成本万元12479.805利润总额万元3890.206净利润万元2917.657所得税万元1.488增值税万元536.589税金及附加万元164.6010纳税总额万元1673.7311利税总额万元4591.3812投资利润率41.23%13投资利税率48.66%14投资回报率30.92%15回收期年4.7316设备数量台(套)11317年用电量千瓦时547349.0818年用水量立方米6654.0319总能耗吨标准煤67.8420节能率29.36%21节能量吨标准煤26.3822员工数量人255第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.69%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度196.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11812.2211812.2225545.2025545.202099.591.1主要生产车间7087.337087.3315327.1215327.121301.751.2辅助生产车间3779.913779.918174.468174.46671.871.3其他生产车间944.98944.981481.621481.62125.982仓储工程2506.132506.137496.147496.14448.082.1成品贮存626.53626.531874.041874.04112.022.2原料仓储1303.191303.193897.993897.99233.002.3辅助材料仓库576.41576.411724.111724.11103.063供配电工程133.66133.66133.66133.668.993.1供配电室133.66133.66133.66133.668.994给排水工程153.71153.71153.71153.718.044.1给排水153.71153.71153.71153.718.045服务性工程1587.221587.221587.221587.2294.885.1办公用房889.27889.27889.27889.2742.935.2生活服务697.95697.95697.95697.9542.836消防及环保工程447.76447.76447.76447.7630.116.1消防环保工程447.76447.76447.76447.7630.117项目总图工程66.8366.8366.8366.8315.287.1场地及道路硬化4336.24746.00746.007.2场区围墙746.004336.244336.247.3安全保卫室66.8366.8366.8366.838绿化工程1870.0365.45合计16707.5337077.7337077.732770.42六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6843.76万元,占计划投资的72.54%。其中:完成固定资产投资4996.67万元,占总投资的73.01%;完成流动资金投资1847.09,占总投资的26.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6843.761.1完成比例72.54%2完成固定资产投资万元4996.672.1完成比例73.01%3完成流动资金投资万元1847.093.1完成比例26.99%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元980.942工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元211.653企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元68.874品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元118.405其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元100.706职工工资总额万元10364.86五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7369.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2770.422974.04196.207369.271.1工程费用万元2770.422974.0412430.461.1.1建筑工程费用万元2770.422770.4229.36%1.1.2设备购置及安装费万元2974.042974.0431.52%1.2工程建设其他费用万元1624.811624.8117.22%1.2.1无形资产万元869.89869.891.3预备费万元754.92754.921.3.1基本预备费万元422.80422.801.3.2涨价预备费万元332.12332.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7369.277369.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2065.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12430.466386.267073.3812430.4612430.4612430.461.1应收账款万元3729.142051.032610.403729.143729.143729.141.2存货万元5593.713076.543915.595593.715593.715593.711.2.1原辅材料万元1678.11922.961174.681678.111678.111678.111.2.2燃料动力万元83.9146.1558.7383.9183.9183.911.2.3在产品万元2573.111415.211801.172573.112573.112573.111.2.4产成品万元1258.58692.22881.011258.581258.581258.581.3现金万元3107.611709.192175.333107.613107.613107.612流动负债万元10364.865700.677255.4010364.8610364.8610364.862.1应付账款万元10364.865700.677255.4010364.8610364.8610364.863流动资金万元2065.601136.081445.922065.602065.602065.604铺底流动资金万元688.53378.69481.97688.53688.53688.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9434.87万元,其中:固定资产投资7369.27万元,占项目总投资的78.11%;流动资金2065.60万元,占项目总投资的21.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2770.42万元,占项目总投资的29.36%;设备购置费2974.04万元,占项目总投资的31.52%;其它投资1624.81万元,占项目总投资的17.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7369.27+2065.60=9434.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7369.2778.11%1.1项目建设投资万元7369.2778.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2065.6021.89%3总投资万元万元9434.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9003.50万元,总成本3075.69万元,利润总额5927.81万元,净利润135.62万元,增值税295.12万元,税金及附加4445.86万元,所得税1481.95万元;第二年收入11459.00万元,总成本3737.00万元,利润总额7722.00万元,净利润5791.50万元,增值税375.61万元,税金及附加145.28万元,所得税1930.50万元;第三年生产负荷100%,收入16370.00万元,总成本12479.80万元,利润总额3890.20万元,净利润2917.65万元,增值税536.58万元,税金及附加164.60万元,所得税972.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16370.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=536.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9003.5011459.0016370.0016370.0016370.001.1轧钢轴承万元9003.5011459.0016370.0016370.0016370.002现价增加值万元2881.123666.885238.405238.40523

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