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泓域咨询MACRO/ 林地整地机械投资项目立项申请报告林地整地机械投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13639.23万元,同比增长9.23%(1152.65万元)。其中,主营业业务林地整地机械生产及销售收入为12201.33万元,占营业总收入的89.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3054.30万元,较去年同期相比增长733.09万元,增长率31.58%;实现净利润2290.73万元,较去年同期相比增长426.45万元,增长率22.87%。二、项目概况(一)项目名称林地整地机械投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积35110.88平方米(折合约52.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.51%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度160.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35110.88平方米,建筑物基底占地面积21245.59平方米,总建筑面积45995.25平方米,其中:规划建设主体工程29623.88平方米,项目规划绿化面积2614.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2762.67万元。(七)节能分析“林地整地机械投资项目建设项目”,年用电量1084527.41千瓦时,年总用水量6326.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.83吨标准煤/年。达产年综合节能量37.75吨标准煤/年,项目总节能率29.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10409.74万元,其中:固定资产投资8428.19万元,占项目总投资的80.96%;流动资金1981.55万元,占项目总投资的19.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13627.00万元,总成本费用10427.30万元,税金及附加193.40万元,利润总额3199.70万元,利税总额3834.44万元,税后净利润2399.77万元,达产年纳税总额1434.66万元;达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.84%,投资回报率23.05%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位225个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城林地整地机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城林地整地机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“林地整地机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位225个,达产年纳税总额1434.66万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.84%,全部投资回报率23.05%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35110.8852.64亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.51%1.3投资强度万元/亩160.111.4基底面积平方米21245.591.5总建筑面积平方米45995.251.6绿化面积平方米2614.48绿化率5.68%2总投资万元10409.742.1固定资产投资万元8428.192.1.1土建工程投资万元3338.352.1.1.1土建工程投资占比万元32.07%2.1.2设备投资万元2762.672.1.2.1设备投资占比26.54%2.1.3其它投资万元2327.172.1.3.1其它投资占比22.36%2.1.4固定资产投资占比80.96%2.2流动资金万元1981.552.2.1流动资金占比19.04%3收入万元13627.004总成本万元10427.305利润总额万元3199.706净利润万元2399.777所得税万元1.318增值税万元441.349税金及附加万元193.4010纳税总额万元1434.6611利税总额万元3834.4412投资利润率30.74%13投资利税率36.84%14投资回报率23.05%15回收期年5.8416设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1084527.4118年用水量立方米6326.5419总能耗吨标准煤133.8320节能率29.61%21节能量吨标准煤37.7522员工数量人225第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.51%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度160.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15020.6315020.6329623.8829623.882365.121.1主要生产车间9012.389012.3817774.3317774.331466.371.2辅助生产车间4806.604806.609479.649479.64756.841.3其他生产车间1201.651201.651718.191718.19141.912仓储工程3186.843186.8410641.3910641.39617.882.1成品贮存796.71796.712660.352660.35154.472.2原料仓储1657.161657.165533.525533.52321.302.3辅助材料仓库732.97732.972447.522447.52142.113供配电工程169.96169.96169.96169.9611.103.1供配电室169.96169.96169.96169.9611.104给排水工程195.46195.46195.46195.469.934.1给排水195.46195.46195.46195.469.935服务性工程2018.332018.332018.332018.33117.195.1办公用房985.51985.51985.51985.5169.855.2生活服务1032.821032.821032.821032.8262.506消防及环保工程569.38569.38569.38569.3837.196.1消防环保工程569.38569.38569.38569.3837.197项目总图工程84.9884.9884.9884.98117.477.1场地及道路硬化5888.471239.641239.647.2场区围墙1239.645888.475888.477.3安全保卫室84.9884.9884.9884.988绿化工程1784.7762.47合计21245.5945995.2545995.253338.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9033.38万元,占计划投资的86.78%。其中:完成固定资产投资5849.57万元,占总投资的64.75%;完成流动资金投资3183.81,占总投资的35.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9033.381.1完成比例86.78%2完成固定资产投资万元5849.572.1完成比例64.75%3完成流动资金投资万元3183.813.1完成比例35.25%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员225人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1531.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元772.792工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元180.613企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元59.914品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元106.715其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元83.056职工工资总额万元8397.42五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8428.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3338.352762.67160.118428.191.1工程费用万元3338.352762.6710378.971.1.1建筑工程费用万元3338.353338.3532.07%1.1.2设备购置及安装费万元2762.672762.6726.54%1.2工程建设其他费用万元2327.172327.1722.36%1.2.1无形资产万元1271.611271.611.3预备费万元1055.561055.561.3.1基本预备费万元631.71631.711.3.2涨价预备费万元423.85423.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元8428.198428.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1981.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10378.976118.717189.3110378.9710378.9710378.971.1应收账款万元3113.691868.212179.583113.693113.693113.691.2存货万元4670.542802.323269.384670.544670.544670.541.2.1原辅材料万元1401.16840.70980.811401.161401.161401.161.2.2燃料动力万元70.0642.0349.0470.0670.0670.061.2.3在产品万元2148.451289.071503.912148.452148.452148.451.2.4产成品万元1050.87630.52735.611050.871050.871050.871.3现金万元2594.741556.851816.322594.742594.742594.742流动负债万元8397.425038.455878.198397.428397.428397.422.1应付账款万元8397.425038.455878.198397.428397.428397.423流动资金万元1981.551188.931387.081981.551981.551981.554铺底流动资金万元660.51396.31462.36660.51660.51660.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10409.74万元,其中:固定资产投资8428.19万元,占项目总投资的80.96%;流动资金1981.55万元,占项目总投资的19.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3338.35万元,占项目总投资的32.07%;设备购置费2762.67万元,占项目总投资的26.54%;其它投资2327.17万元,占项目总投资的22.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8428.19+1981.55=10409.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8428.1980.96%1.1项目建设投资万元8428.1980.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1981.5519.04%3总投资万元万元10409.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8176.20万元,总成本12145.68万元,利润总额-3969.48万元,净利润172.22万元,增值税264.80万元,税金及附加-2977.11万元,所得税-992.37万元;第二年收入9538.90万元,总成本13703.29万元,利润总额-4164.39万元,净利润-3123.29万元,增值税308.94万元,税金及附加177.52万元,所得税-1041.10万元;第三年生产负荷100%,收入13627.00万元,总成本10427.30万元,利润总额3199.70万元,净利润2399.77万元,增值税441.34万元,税金及附加193.40万元,所得税799.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13627.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=441.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8176.209538.9013627.0013627.0013627.001.1林地整地机械万元8176.209538.9013627.0013627.0013627.002现价增加值万元2616.383052.454360.644360.644360.643增值税万元264.80308.9444

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