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泓域咨询MACRO/ API焊管投资项目立项申请报告API焊管投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入4932.23万元,同比增长10.06%(450.77万元)。其中,主营业业务API焊管生产及销售收入为4002.02万元,占营业总收入的81.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1141.03万元,较去年同期相比增长223.12万元,增长率24.31%;实现净利润855.77万元,较去年同期相比增长186.92万元,增长率27.95%。二、项目概况(一)项目名称API焊管投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积8157.41平方米(折合约12.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.40%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度175.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8157.41平方米,建筑物基底占地面积6313.84平方米,总建筑面积8402.13平方米,其中:规划建设主体工程6228.94平方米,项目规划绿化面积593.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费866.82万元。(七)节能分析“API焊管投资项目建设项目”,年用电量1051492.82千瓦时,年总用水量4347.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.60吨标准煤/年。达产年综合节能量50.40吨标准煤/年,项目总节能率23.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3089.69万元,其中:固定资产投资2145.02万元,占项目总投资的69.43%;流动资金944.67万元,占项目总投资的30.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7042.00万元,总成本费用5314.35万元,税金及附加61.23万元,利润总额1727.65万元,利税总额2027.18万元,税后净利润1295.74万元,达产年纳税总额731.44万元;达产年投资利润率55.92%,投资利税率65.61%,投资回报率41.94%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位92个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区API焊管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区API焊管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“API焊管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位92个,达产年纳税总额731.44万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.92%,投资利税率65.61%,全部投资回报率41.94%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8157.4112.23亩1.1容积率1.031.2建筑系数77.40%1.3投资强度万元/亩175.391.4基底面积平方米6313.841.5总建筑面积平方米8402.131.6绿化面积平方米593.31绿化率7.06%2总投资万元3089.692.1固定资产投资万元2145.022.1.1土建工程投资万元705.652.1.1.1土建工程投资占比万元22.84%2.1.2设备投资万元866.822.1.2.1设备投资占比28.06%2.1.3其它投资万元572.552.1.3.1其它投资占比18.53%2.1.4固定资产投资占比69.43%2.2流动资金万元944.672.2.1流动资金占比30.57%3收入万元7042.004总成本万元5314.355利润总额万元1727.656净利润万元1295.747所得税万元1.038增值税万元238.309税金及附加万元61.2310纳税总额万元731.4411利税总额万元2027.1812投资利润率55.92%13投资利税率65.61%14投资回报率41.94%15回收期年3.8816设备数量台(套)4117年用电量千瓦时1051492.8218年用水量立方米4347.8119总能耗吨标准煤129.6020节能率23.33%21节能量吨标准煤50.4022员工数量人92第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.40%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度175.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4463.884463.886228.946228.94575.451.1主要生产车间2678.332678.333737.363737.36356.781.2辅助生产车间1428.441428.441993.261993.26184.141.3其他生产车间357.11357.11361.28361.2834.532仓储工程947.08947.081412.571412.5794.912.1成品贮存236.77236.77353.14353.1423.732.2原料仓储492.48492.48734.54734.5449.352.3辅助材料仓库217.83217.83324.89324.8921.833供配电工程50.5150.5150.5150.513.823.1供配电室50.5150.5150.5150.513.824给排水工程58.0958.0958.0958.093.424.1给排水58.0958.0958.0958.093.425服务性工程599.81599.81599.81599.8140.305.1办公用房282.56282.56282.56282.5618.345.2生活服务317.25317.25317.25317.2523.936消防及环保工程169.21169.21169.21169.2112.796.1消防环保工程169.21169.21169.21169.2112.797项目总图工程25.2625.2625.2625.26-46.377.1场地及道路硬化1693.22359.01359.017.2场区围墙359.011693.221693.227.3安全保卫室25.2625.2625.2625.268绿化工程609.5421.33合计6313.848402.138402.13705.65六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1855.09万元,占计划投资的60.04%。其中:完成固定资产投资1471.77万元,占总投资的79.34%;完成流动资金投资383.32,占总投资的20.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1855.091.1完成比例60.04%2完成固定资产投资万元1471.772.1完成比例79.34%3完成流动资金投资万元383.323.1完成比例20.66%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员92人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人631.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元320.282工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元92.523企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元24.574品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元35.145其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元22.986职工工资总额万元3360.88五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2145.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元705.65866.82175.392145.021.1工程费用万元705.65866.824305.551.1.1建筑工程费用万元705.65705.6522.84%1.1.2设备购置及安装费万元866.82866.8228.06%1.2工程建设其他费用万元572.55572.5518.53%1.2.1无形资产万元230.24230.241.3预备费万元342.31342.311.3.1基本预备费万元196.78196.781.3.2涨价预备费万元145.53145.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元2145.022145.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金944.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4305.551932.313200.714305.554305.554305.551.1应收账款万元1291.66581.25904.171291.661291.661291.661.2存货万元1937.50871.871356.251937.501937.501937.501.2.1原辅材料万元581.25261.56406.88581.25581.25581.251.2.2燃料动力万元29.0613.0820.3429.0629.0629.061.2.3在产品万元891.25401.06623.88891.25891.25891.251.2.4产成品万元435.94196.17305.16435.94435.94435.941.3现金万元1076.39484.37753.471076.391076.391076.392流动负债万元3360.881512.402352.623360.883360.883360.882.1应付账款万元3360.881512.402352.623360.883360.883360.883流动资金万元944.67425.10661.27944.67944.67944.674铺底流动资金万元314.89141.70220.42314.89314.89314.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3089.69万元,其中:固定资产投资2145.02万元,占项目总投资的69.43%;流动资金944.67万元,占项目总投资的30.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资705.65万元,占项目总投资的22.84%;设备购置费866.82万元,占项目总投资的28.06%;其它投资572.55万元,占项目总投资的18.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2145.02+944.67=3089.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2145.0269.43%1.1项目建设投资万元2145.0269.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元944.6730.57%3总投资万元万元3089.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3168.90万元,总成本4994.36万元,利润总额-1825.46万元,净利润45.50万元,增值税107.24万元,税金及附加-1369.10万元,所得税-456.37万元;第二年收入4929.40万元,总成本6912.83万元,利润总额-1983.43万元,净利润-1487.57万元,增值税166.81万元,税金及附加52.65万元,所得税-495.86万元;第三年生产负荷100%,收入7042.00万元,总成本5314.35万元,利润总额1727.65万元,净利润1295.74万元,增值税238.30万元,税金及附加61.23万元,所得税431.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7042.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=238.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3168.904929.407042.007042.007042.001.1API焊管万元3168.904929.407042.007042.007042.002现价增加值万元1014.051577.4

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